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泓域咨询MACRO/ 电能质量治理设备项目简介及立项备案申请电能质量治理设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景当前的经济形势非常有利于电能质量企业的发展。从政策上看,节能减排、智能电网等政策标准的推出为电能质量的发展提供了非常有利的政策环境。从市场需求看,国内电能质量的市场空间非常广阔,且随着用户对电能质量的认知度不断提高,市场空间将越来越大。此外,我国风电、光伏等可再生能源的发展,特高压、高压输配电网的铺设,原有电网升级改造,都为电能质量治理产业提供了广阔的市场。预计到2025年,中国电能质量治理产业规模将达到1720.8亿元。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人郑xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15694.51平方米(折合约23.53亩),其中:净用地面积15694.51平方米(红线范围折合约23.53亩)。项目规划总建筑面积20716.75平方米,其中:规划建设主体工程16245.42平方米,计容建筑面积20716.75平方米;预计建筑工程投资1736.25万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电能质量治理设备,根据市场情况,预计年产值14771.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4247.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1736.251998.66180.534247.871.1工程费用万元1736.251998.6610281.631.1.1建筑工程费用万元1736.251736.2526.98%1.1.2设备购置及安装费万元1998.661998.6631.06%1.2工程建设其他费用万元512.96512.967.97%1.2.1无形资产万元288.66288.661.3预备费万元224.30224.301.3.1基本预备费万元109.76109.761.3.2涨价预备费万元114.54114.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元4247.874247.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2187.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10281.635941.186860.0310281.6310281.6310281.631.1应收账款万元3084.492004.922159.143084.493084.493084.491.2存货万元4626.733007.383238.714626.734626.734626.731.2.1原辅材料万元1388.02902.21971.611388.021388.021388.021.2.2燃料动力万元69.4045.1148.5869.4069.4069.401.2.3在产品万元2128.301383.391489.812128.302128.302128.301.2.4产成品万元1041.01676.66728.711041.011041.011041.011.3现金万元2570.411670.761799.292570.412570.412570.412流动负债万元8093.795260.965665.658093.798093.798093.792.1应付账款万元8093.795260.965665.658093.798093.798093.793流动资金万元2187.841422.101531.492187.842187.842187.844铺底流动资金万元729.27474.03510.50729.27729.27729.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6435.71万元,其中:固定资产投资4247.87万元,占项目总投资的66.00%;流动资金2187.84万元,占项目总投资的34.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1736.25万元,占项目总投资的26.98%;设备购置费1998.66万元,占项目总投资的31.06%;其它投资512.96万元,占项目总投资的7.97%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4247.87+2187.84=6435.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6435.71151.50%151.50%100.00%2项目建设投资万元4247.87100.00%100.00%66.00%2.1工程费用万元3734.9187.92%87.92%58.03%2.1.1建筑工程费万元1736.2540.87%40.87%26.98%2.1.2设备购置及安装费万元1998.6647.05%47.05%31.06%2.2工程建设其他费用万元288.666.80%6.80%4.49%2.2.1无形资产万元288.666.80%6.80%4.49%2.3预备费万元224.305.28%5.28%3.49%2.3.1基本预备费万元109.762.58%2.58%1.71%2.3.2涨价预备费万元114.542.70%2.70%1.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4247.87100.00%100.00%66.00%5建设期间费用万元6流动资金万元2187.8451.50%51.50%34.00%7铺底流动资金万元729.2817.17%17.17%11.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.88%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度180.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6311.426311.4216245.4216245.421497.661.1主要生产车间3786.853786.859747.259747.25928.551.2辅助生产车间2019.652019.655198.535198.53479.251.3其他生产车间504.91504.91942.23942.2389.862仓储工程1339.061339.062906.362906.36194.862.1成品贮存334.76334.76726.59726.5948.722.2原料仓储696.31696.311511.311511.31101.332.3辅助材料仓库307.98307.98668.46668.4644.823供配电工程71.4271.4271.4271.425.393.1供配电室71.4271.4271.4271.425.394给排水工程82.1382.1382.1382.134.824.1给排水82.1382.1382.1382.134.825服务性工程848.07848.07848.07848.0756.865.1办公用房469.34469.34469.34469.3425.535.2生活服务378.73378.73378.73378.7331.406消防及环保工程239.24239.24239.24239.2418.056.1消防环保工程239.24239.24239.24239.2418.057项目总图工程35.7135.7135.7135.71-68.237.1场地及道路硬化2355.57371.39371.397.2场区围墙371.392355.572355.577.3安全保卫室35.7135.7135.7135.718绿化工程766.9526.84合计8927.0420716.7520716.751736.25(四)设备方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费1998.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量992258.37千瓦时,折合121.95吨标准煤。2、项目年总用水量9573.60立方米,折合0.82吨标准煤。3、“电能质量治理设备项目投资建设项目”,年用电量992258.37千瓦时,年总用水量9573.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.77吨标准煤/年。达产年综合节能量40.92吨标准煤/年,项目总节能率20.73%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电能质量治理设备项目”主要从事电能质量治理设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电能质量治理设备项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园

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