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文档简介

泓域咨询MACRO/ 升降作业平项目立项申请报告升降作业平项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人许xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23184.92平方米(折合约34.76亩),其中:净用地面积23184.92平方米(红线范围折合约34.76亩)。项目规划总建筑面积24807.86平方米,其中:规划建设主体工程16940.79平方米,计容建筑面积24807.86平方米;预计建筑工程投资1935.46万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为升降作业平,根据市场情况,预计年产值14819.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6068.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1935.462909.18174.576068.051.1工程费用万元1935.462909.1810026.051.1.1建筑工程费用万元1935.461935.4624.96%1.1.2设备购置及安装费万元2909.182909.1837.51%1.2工程建设其他费用万元1223.411223.4115.77%1.2.1无形资产万元598.68598.681.3预备费万元624.73624.731.3.1基本预备费万元341.01341.011.3.2涨价预备费万元283.72283.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元6068.056068.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1687.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10026.057079.438165.7310026.0510026.0510026.051.1应收账款万元3007.811955.082255.863007.813007.813007.811.2存货万元4511.722932.623383.794511.724511.724511.721.2.1原辅材料万元1353.52879.791015.141353.521353.521353.521.2.2燃料动力万元67.6843.9950.7667.6867.6867.681.2.3在产品万元2075.391349.001556.542075.392075.392075.391.2.4产成品万元1015.14659.84761.351015.141015.141015.141.3现金万元2506.511629.231879.882506.512506.512506.512流动负债万元8338.535420.046253.908338.538338.538338.532.1应付账款万元8338.535420.046253.908338.538338.538338.533流动资金万元1687.521096.891265.641687.521687.521687.524铺底流动资金万元562.50365.63421.88562.50562.50562.503、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7755.57万元,其中:固定资产投资6068.05万元,占项目总投资的78.24%;流动资金1687.52万元,占项目总投资的21.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1935.46万元,占项目总投资的24.96%;设备购置费2909.18万元,占项目总投资的37.51%;其它投资1223.41万元,占项目总投资的15.77%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6068.05+1687.52=7755.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7755.57127.81%127.81%100.00%2项目建设投资万元6068.05100.00%100.00%78.24%2.1工程费用万元4844.6479.84%79.84%62.47%2.1.1建筑工程费万元1935.4631.90%31.90%24.96%2.1.2设备购置及安装费万元2909.1847.94%47.94%37.51%2.2工程建设其他费用万元598.689.87%9.87%7.72%2.2.1无形资产万元598.689.87%9.87%7.72%2.3预备费万元624.7310.30%10.30%8.06%2.3.1基本预备费万元341.015.62%5.62%4.40%2.3.2涨价预备费万元283.724.68%4.68%3.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6068.05100.00%100.00%78.24%5建设期间费用万元6流动资金万元1687.5227.81%27.81%21.76%7铺底流动资金万元562.519.27%9.27%7.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.44%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度174.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12038.1012038.1016940.7916940.791453.861.1主要生产车间7222.867222.8610164.4710164.47901.391.2辅助生产车间3852.193852.195421.055421.05465.241.3其他生产车间963.05963.05982.57982.5787.232仓储工程2554.052554.055113.605113.60319.162.1成品贮存638.51638.511278.401278.4079.792.2原料仓储1328.111328.112659.072659.07165.962.3辅助材料仓库587.43587.431176.131176.1373.413供配电工程136.22136.22136.22136.229.563.1供配电室136.22136.22136.22136.229.564给排水工程156.65156.65156.65156.658.564.1给排水156.65156.65156.65156.658.565服务性工程1617.571617.571617.571617.57100.965.1办公用房688.54688.54688.54688.5443.085.2生活服务929.03929.03929.03929.0358.356消防及环保工程456.32456.32456.32456.3232.046.1消防环保工程456.32456.32456.32456.3232.047项目总图工程68.1168.1168.1168.11-37.907.1场地及道路硬化4272.07896.07896.077.2场区围墙896.074272.074272.077.3安全保卫室68.1168.1168.1168.118绿化工程1406.4249.22合计17027.0124807.8624807.861935.46(四)设备方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费2909.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量1336924.75千瓦时,折合164.31吨标准煤。2、项目年总用水量11197.60立方米,折合0.96吨标准煤。3、“升降作业平项目投资建设项目”,年用电量1336924.75千瓦时,年总用水量11197.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.27吨标准煤/年。达产年综合节能量52.19吨标准煤/年,项目总节能率23.05%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“升降作业平项目”主要从事升降作业平项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性升降作业平项目选址于xxx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

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