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内燃砖项目投资运营分析报告范文模板内燃砖项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 内燃砖项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情 况说明 一 经营环境分析 1 实现高质量发展 是对经济新方位的科学判断 中国特色社会主义进入了新时代 基本特征就是经济已由高速增长 阶段转为高质量发展阶段 推动高质量发展成为当前和今后较长时期确定发展思路 制定经济 政策 实施宏观调控的根本要求 xx年我国GDP规模首次突破80万亿元 稳居世界第二 对世界经济贡 献率超过30 成为世界经济发展的 动力源 和 稳定器 但是 中国连续40年的高速增长 也暴露出一些矛盾 突出问题是 大而不强 环境质量下降 资源消耗过大 人力红利丧失 产能明 显过剩 资金依赖性强 经济增长出现不可持续性 三期叠加 经济发展新常态 高速增长阶段转为高质量发展 阶段 的科学判断 在适应把握引领经济新常态中 形成完整系统 的经济建设思想体系 我市主动适应把握引领经济发展新常态 实施工业强桂战略 深入 推进工业供给侧结构性改革 工业总量实现翻番 产业结构进一步 优化 高技术产业取得长足进步 工业化信息化融合水平居西部前 列 工业化持续加快 为推动工业高质量发展奠定了良好基础 同时 我们清醒地看到 当前我市仍面临着工业基础薄弱 产业结 构偏重 综合效益偏低 高质量供给能力不足 新旧动能接续转换 不畅等问题 2 十三五 期间 我区工业经济发展应围绕产业结构调整 投资 推动和服务提效三个方面的重点工作 加快重大项目投资建设 为 区域经济和社会发展做出更大的贡献 3 战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量 当前 加快战 略性新兴产业发展 抢占发展机遇 已成为各地推动经济发展的必 然选择 我省要实现高质量发展 必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要 地位 积极培育发展新动能 大力发展战略性新兴产业 将吸引大量投资进入高科技产业 优化 我省产业结构 并通过高科技产业化提高投资效率 提升我省经济 发展的质量效益 同时 战略性新兴产业通过技术溢出 会有效提升产品的技术含量 引导我省传统企业实现技术升级 从而有力促进产业转型升级 实现经济持续健康发展 未来5到10年 是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体 迸发的关键时期 信息革命进程持续快速演进 物联网 云计算 大数据 人工智能 等技术广泛渗透于经济社会各个领域 信息经济繁荣程度成为国家 实力的重要标志 增材制造 3D打印 机器人与智能制造 超材料与纳米材料等领 域技术不断取得重大突破 推动传统工业体系分化变革 将重塑制 造业国际分工格局 基因组学及其关联技术迅猛发展 精准医学 生物合成 工业化育 种等新模式加快演进推广 生物新经济有望引领人类生产生活迈入 新天地 应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮 清洁生产技术应用规模 持续拓展 新能源革命正在改变现有国际资源能源版图 数字技术与文化创意 设计服务深度融合 数字创意产业逐渐成为 促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业 创意经济作为一 种新的发展模式正在兴起 创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力 引发国际分工和国际贸易格局重构 全球创新经济发展进入新时 代 着眼大势认识当前经济形势 还要有长远眼光 影响当前经济形势的各种不利因素 都是我们前进中必然遇到的问 题 这些问题 既有短期的也有长期的 既有周期性的也有结构性的 不能只盯眼前 纠结于局部 要从过往 现在和将来发展的大趋势 中 辨析短期因素与长期因素的不同影响 从中外发展大量实践中 不断深化对周期性问题与结构性症结的认识 惟此 才能跳出问题解决问题 立足于我国经济的内在韧性和巨大 潜力 更加精准地抓住主要矛盾 有针对性地一一化解 最终赢得 经济发展长期向好的未来 二 项目情况说明为了积极响应xxx新区关于促进内燃砖产业发展的 政策要求 xxx 集团 有限公司通过科学调研 合理布局 计划在 xxx新区新建 内燃砖项目 预计总用地面积46916 78平方米 折 合约70 34亩 其中净用地面积46916 78平方米 项目规划总建筑 面积66152 66平方米 计容建筑面积66152 66平方米 根据总体规 划设计测算 项目建筑系数61 36 建筑容积率1 41 建设区域绿 化覆盖率7 96 固定资产投资强度184 09万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资16117 81万元 其中固定资产投资1 2948 89万元 占项目总投资的80 34 流动资金3168 92万元 占 项目总投资的19 66 在固定资产投资中建筑工程投资4963 49万元 占项目总投资的30 8 0 设备购置费3815 32万元 占项目总投资的23 67 其它投资费 用4170 08万元 占项目总投资的25 87 项目建成投入正常运营后主要生产内燃砖产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入23491 00万元 总成本费用17985 88万元 税金及附加278 79万元 利润总额5505 12万元 利税总额6543 24 万元 税后净利润4128 84万元 达纲年纳税总额2414 40万元 达 纲年投资利润率34 16 投资利税率40 60 投资回报率25 62 全部投资回收期5 40年 提供就业职位388个 达纲年综合节能量43 80吨标准煤 年 项目总节能率23 84 具有显著的经济效益 社 会效益和节能效益 三 经营结果分析国际经验表明 在工业化早期阶段 实现高速增 长相对容易 而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中 发展的难 度明显增大 只有少数经济体能成功跨越这一关口 我国经过长期努力 经济发展取得历史性成就 发生历史性变革 形成了世界上人口最多的中等收入群体 但同时也面临不少困难和 挑战 推动高质量发展 正是我国跨越关口 攻坚克难 应对挑战的一剂 对症良药 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xxx新区 行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xxx新区产业结构 技 术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在xxx新区内 工程选址符合xxx新区土地利用总体规 划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利用 现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率34 16 投 资利税率40 60 全部投资回报率25 62 全部投资回收期5 40年 固定资产投资回收期5 40年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积66152 66平方米 计容建筑面积66152 66平方米 购置先进的技术装备共计102台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资16117 81万元 其中固定资产投资12948 89 万元 流动资金3168 92万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入23491 00万元 总成本费用17985 88万元 年利税总额654 3 24万元 其中税后净利润4128 84万元 纳税总额2414 40万元 其中增值税759 33万元 税金及附加278 79万元 年缴纳企业所得 税1376 28万元 年利润总额5505 12万元 全部投资回收期5 40年 固定资产投资回收期5 40年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 通过提高产业集群发展水平 加快构筑产业链垂直分工协作体系 实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级 通过技术改造 技术创新 信息化融合 推动传统产业由成本优势 和比较优势向技术优势和创新优势转型升级 通过节能降耗 发展循环经济 淘汰落后产能 推动传统产业由资 源消耗型向生态环保型转型升级 通过开拓国内市场 扩大产品内销比例 推动传统产业由出口主导 向内需和出口并重转型升级 通过品牌建设 工业设计 营销模式创新 提升产业价值 推动传 统产业由加工制造向设计创造升级 由单纯制造向研发 生产 营 销服务复合发展转型升级 做好工业转型升级的统筹规划 按照发展培育一批 改造提升一批 限制淘汰一批的产业结构优化 升级要求 排出一批重点行业 逐个制订转型升级的实施方案 明 确目标定位 总体布局 发展导向以及相应的配套措施 加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划 土 地利用总体规划 城乡规划 主体功能区规划及三大产业带规划等 其他规划的衔接 做好各类园区发展规划的研究 修编和实施工作 抓好重大基础设施的规划建设工作 充分考虑工业转型升级和发展 的需要 前瞻性规划并建设一批能源 交通 物流 污水处理等重 大基础设施 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资14851 79万元 占 计划投资的92 15 其中完成固定资产投资10641 00万元 占总投资的71 65 完成流 动资金投资4210 79 占总投资的28 35 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入22754 36万元 同比增长23 47 4326 02万 元 其中 主营业务收入为20223 80万元 占营业总收入的88 88 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额5579 97万元 较去年同期相比增长472 58万元 增长率9 25 实现净利润4184 98万元 较去年同期相比增长487 50万元 增长率 13 18 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14851 791 1 完成比例92 15 2完成固定资产投资万元10641 002 1 完成比例71 65 3完成流动资金投资万元4210 793 1 完成比例28 35 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率37 57 2 财务内部收益率26 59 3 投资回报率28 18 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到27030 72万元 其中流动资产总额9055 90万元 占资产总额的33 50 资产负债率43 51 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 中小企业在推动我国国民经济持续快速发展 缓解就业压力 促 进市场繁荣和社会稳定等方面发挥了不可替代的重要作用 目前中小企业已占我国企业总数的99 以上 其工业总产值 实现 利税和出口总额分别占全国的60 40 和60 左右 中小企业还提供了约75 的城镇就业机会 为实现社会充分就业起 到了决定性作用 促进中小企业的发展是一个世界性的课题 各国政府都十分重视中 小企业的发展和立法 一些发达国家在50年前就出台了专门的中小企业法律 并逐步形成 了较为完备的中小企业政策和法律体系 目前我国中小企业在发展中还存在一些困难 技术装备落后 融资 渠道不畅 信息闭塞等问题制约了中小企业的健康发展 影响了它 们潜力的充分发挥 日趋突出的就业矛盾也对政府促进中小企业发展提出了迫切的要求 我国加入世界贸易组织后 市场竞争日趋激烈 为中小企业创造公 平竞争的外部环境 也是国家义不容辞的责任 中小企业是推动 大众创业 万众创新 的基础 在增加就业 促 进经济增长 科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用 对国民经济和社会发展具有重要的战略意义 中国制造2025 把促进大中小企业协调发展作为深入推进制造业 结构调整的工作重点 把进一步完善中小企业政策作为战略支撑和 保障 这是新常态下全面促进中小企业发展的重要部署 要充分认识大力发展中小企业的重大意义 努力完成 中国制造202 5 提出的任务和措施 2 国家支持民营经济发展 是明确的 一贯的 而且是不断深化的 不是一时的权宜之计 更不是过河拆桥式的策略性利用 对于非公有制经济的地位和作用 三个没有变 的判断 非公有 制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变 我们毫不动摇 鼓励 支持 引导非公有制经济发展的方针政策没有变 我们致力 于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没 有变 同时 公有制为主体 多种所有制经济共同发展 是写入党章和宪 法的基本经济制度 这是不会变的 也是不能变的 进入新时代 中国的民营经济只会壮大 不会离场 只会越来越好 不会越来越差 二 法人治理结构xxx 集团 有限公司按照现代企业制度的要求 进行组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高 层管理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的 最终所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董 事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的 经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监 事会行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请 的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营 管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx 集团 有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原 则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统 一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生 产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实 际情况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx 集团 有限公司的机构设置按现代化企业 制度设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力 求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原 则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx 集团 有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按 其规定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理 负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各 部门相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公 司生产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的 高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x xx新区项目建设地为重点 分析 内燃砖项目 对节约能源 减少 排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xxx新区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农业 生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民正常 种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实施 后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展第 三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变 当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当地居 民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xxx新区项目 建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接服 务于xxx新区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xxx新区项目建设地的环境状况 进一步改善眉山 市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域内燃砖产 业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑 业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目影 响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积46916 78平方米 折合约70 34亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 十三五 要高举绿色发展大旗 推进资源综合利用向高值化 规模化 集约化方向发展 建立技术先进 清洁安全 吸纳就业能 力强的现代化工业资源综合利用产业新模式 促进工业领域资源综 合利用与信息产业 工业服务业 城镇化建设和社会管理服务深度 融合 主要从以下五个着力点推进工业资源综合利用推动互联网与绿色制 造融合发展 提升能源 资源 环境智慧化管理水平 推进生产要 素资源共享 用分享经济模式挖掘资源与数据潜力 促进绿色制造 数字化提升 3 从国家层面看 十三五 时期 随着我国资源环境约束的不断 加大 绿色发展理念将深入全社会各个领域 循环经济成为各地区 工业发展的重要抓手 国家仍将继续深入开展循环经济试点 节能减排试点 工业绿色转 型发展试点等工作 政策扶持力度将只增不减 内蒙作为全国能源输出基地 现代煤化工基地 有色金属基地 绿 色农畜产品生产加工基地 发展工业循环经济既有良好基础 也有 现实需求 政策扶持力度的不断加大必将为全区工业循环经济发展带来机遇 工厂是制造业的生产单元 实施主体 绿色工厂是实现转型升级的 发展之路 xx年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系 开展绿色工厂 绿色园区 绿色产品 绿色供应链管理等示范创建工作 经过各省努力 目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认 定 取得了可喜的成绩 良好生态环境 是最公平的公共产品 是最普惠的民生福祉 当前 我国资源约束趋紧 环境污染严重 生态系统退化的问题十 分严峻 人民群众对清新空气 干净饮水 安全食品 优美环境的 要求越来越强烈 生态环境恶化及其对人民健康的影响已经成为我 们的心头之患 成为突出的民生问题 扭转环境恶化 提高环境质量 是事关全面小康 事关发展全局的 一项刻不容缓的重要工作 四 项目区绿色节能发展为了促进经济社会的可持续发展 十 三五 时期我国还需要继续深入推进节能减排 为了完成节能减排目标 需要综合运用经济 法律 技术手段和必 要的行政手段 着力健全激励约束机制 落实地方各级人民政府对 本行政区域节能减排负总责 政府主要领导是第一责任人的工作要 求 同时 还需要进一步明确企业主体责任 严格执行节能减排法律法 规和标准 细化和完善管理措施 分解落实节能减排目标任务 要充 分发挥市场机制作用 加快市场机制建设力度 真正把节能减排转 化为企业和各类社会主体的内在要求 要努力增强全体公民的资源节 约和环境保护意识 实施全民节能行动 形成全社会共同参与 共 同促进节能减排的良好氛围 第五章综合评价 1 审视当前和展望未来 改革的重点 难点 推进方式甚至取向 也应该随着发展阶段的变化而调整 随着人口红利加速消失 中国经济进入到以增长速度下行 产业结 构调整和发展方式转变加速为特征的新常态 一方面 随着中国进入从中等偏上收入向高收入国家迈进的阶段 经济增长方式需要转向生产率驱动 另一方面 越是临近社会主义 市场经济体制臻于成熟 定型的阶段 改革的难度将会越大 只有通过深经济体制改革 推动发展方式转变 挖掘传统增长动能 的潜力 培育新的增长动能 保持合理的潜在增长率 实现中高速 实际增长 才能避免落入中等收入陷阱 实现国家现代化目标 2 该项目适应国内和国际内燃砖行业总体发展趋势 是国家支持和 鼓励发展的产业 内燃砖市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率34 16 投资利税率40 60 全部投资回报率25 62 全部投资回收期5 40年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xxx新区建设内燃砖项目 其建设选址合理 自然条件良好 综合 优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xxx新区及xxx新区 十三五 内燃砖产业发展规划 切合xxx新区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发 建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xxx新区全面建 设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元4963 493815 32184 0912948 891 1工程费用万元4963 493815 3216383 131 1 1建筑工程费用万元4963 494963 4930 80 1 1 2设 备购置及安装费万元3815 323815 3223 67 1 2工程建设其他费用万 元4170 084170 0825 87 1 2 1无形资产万元2143 692143 691 3预 备费万元2026 392026 391 3 1基本预备费万元872 69872 691 3 2 涨价预备费万元1153 701153 702建设期利息万元3固定资产投资现 值万元12948 8912948 89流动资金投资估算表序号项目单位达产年 指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16383 137752 4813600 0016383 1316383 1316383 131 1应收账款万元4914 9422 11 723686 204914 944914 944914 941 2存货万元7372 413317 585 529 317372 417372 417372 411 2 1原辅材料万元2211 72995 2816 58 792211 722211 722211 721 2 2燃料动力万元110 5949 7682 94 110 59110 59110 591 2 3在产品万元3391 311526 092543 483391 313391 313391 311 2 4产成品万元1658 79746 461244 091658 791 658 791658 791 3现金万元4095 781843 103071 844095 784095 78 4095 782流动负债万元13214 215946 399910 6613214 2113214 211 3214 212 1应付账款万元13214 215946 399910 6613214 2113214 2 113214 213流动资金万元3168 921426 012376 693168 923168 9231 68 924铺底流动资金万元1056 30475 34792 231056 301056 301056 30总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资 比例占总投资比例1项目总投资万元16117 81124 47 124 47 100 00 2项目建设投资万元12948 89100 00 100 00 80 34 2 1工程费用万 元8778 8167 80 67 80 54 47 2 1 1建筑工程费万元4963 4938 33 38 33 30 80 2 1 2设备购置及安装费万元3815 3229 46 29 46 23 67 2 2工程建设其他费用万元2143 6916 56 16 56 13 30 2 2 1无 形资产万元2143 6916 56 16 56 13 30 2 3预备费万元2026 3915 6 5 15 65 12 57 2 3 1基本预备费万元872 696 74 6 74 5 41 2 3 2 涨价预备费万元1153 708 91 8 91 7 16 3建设期利息万元4固定资 产投资现值万元12948 89100 00 100 00 80 34 5建设期间费用万元 6流动资金万元3168 9224 47 24 47 19 66 7铺底流动资金万元1056 318 16 8 16 6 55 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目 单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10570 951761 8 2523491 0023491 0023491 001 1内燃砖万元10570 9517618 2523 491 0023491 0023491 002现价增加值万元3382 705637 847517 127 517 127517 123增值税万元341 70569 50759 33759 33759 333 1销 项税额万元3758 563758 563758 563758 563758
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