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文档简介
RS 日先陈列展示用品(中山)有限公司文件名称:检验与试验控制程序 文件编号:RS-KE14-02版本号: B (Title)页 号: 3/3日先陈列展示用品(中山)有限公司*文件名称: 检验与试验控制程序发放部门: 品质部/生产车间/项目部 文件编号: RS-KE14-02 版 本: B 页 数: 共3页(不含封面) 生效日期: 2011-1-3 盖“受控文件”原始印 盖“仅供参考”原始印作追踪管制 不作追踪管制 制订部门: 品质部 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 1.目的:建立一套有效的检验程序,以确保各项品质活动能正常开展,保障产品符合公司和客户要求。2.范围:适用于生产过程中所有品质检验。3.定义:3.1 IPQC:In Process Quality Control 过程品质控制 巡检。3.2 FQC:Final Quality Control 最终品质控制 成品检验。3.3 AQL:Acceptable Quality Level 允收品质水准。4.职责:4.1品质部:负责原材料、半成品、成品的品质检验。4.2生产部:负责产品自主检查、送检。4.3项目部:负责检验标准的提供。5.控制程序:5.1进料检验:详见进料检验控制程序。5.2首件检查:5.2.1生产线每个工序做出来的第一件产品,需通知相关负责人确认签名,详见首件产品确认作业程序。5.2.2若不合格时由生产线进行返修,重新安排首件确认,生产线必须等首件样板确认无误后方可进行批量生产。5.3自主和互相检查:5.3.1批量生产时,作业员随时对自己做出的产品进行自我检查,对前工序生产的产品进行互相检查,以确保不使用不良品,不生产不良品,不流出不良品。5.3.2作业员生产中若发现问题,立刻停止作业,报告上级主管处理,必须待问题处理完毕方可继续作业。5.4巡检:5.4.1 IPQC在生产线巡回检查,每小时检查1次,每次抽查5PCS以上,具体可依实际作业状况,对不良较高工序、突发异常工序、改善对策需跟踪的工序、或有其它特殊要求时,其抽检频率可相对增加。5.4.2 IPQC依据检验指引、日先制作质检标准、图纸、样板、合同评审表、客户要求等进行检验,并将巡查结果记录于IPQC巡检检验记录表。5.4.3 IPQC在检查过程中须确认作业人员的作业方式,手法是否有依操作指引作业。5.4.4当检验判定不合格时,立即让作业员停止作业,并通知该工序组长/主管来处理,具体参照不合格品控制程序。5.5半成品检验:5.5.1各车间加工完成的半成品,由车间交接员通知质检员检验。5.5.2质检员依AQL抽取样本数,由质检主管根据之前质量表现,决定加严与放宽检验。5.5.3质检员依据检验指引、日先制作质检标准、图纸、样板、合同评审表、客户要求等进行检验,并将检验结果记录于检验报告,检验出问题点的地方贴上“红色小箭头”,不管合格与否,质检员需将所有项目检验完毕。5.5.4质检员检验完毕后,将已检验的半成品连同检验报告一同给送检车间,若检验合格可转下一工序,若检验不合格,通知该车间组长/主管处理,具体参照不合格品控制程序。5.6成品检验:5.6.1经生产部生产完成的成品,由最后工序的车间通知FQC检验。5.6.2质检员依AQL抽取样本数,由质检主管根据之前质量表现,决定加严与放宽检验。5.6.3 FQC依据检验指引、日先制作质检标准、图纸、样板、合同评审表、客户要求等进行检验,并将检验结果记录于检验报告内,检验出问题点的地方贴上“红色小箭头”,不管合格与否,质检员需将所有项目检验完毕。5.6.4 FQC检验完毕后,将已检验的成品连同检验报告一同给送检车间,若检验不合格,通知该车间组长/主管处理,具体参照不合格品控制程序,检验合格的成品可以入仓或出货。5.6.5每批订单的成品第一次送给客户时,由项目部项目负责人通知品质部主管,由其指派一名质检员同去,与客户一起检验成品,并从中学习经验。5.7品质部统计各项检验结果输入电脑中,然后整理成质检周报表,作为质量目标统计的数据。6.相关文件:6.1进料检验控制程序6
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