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线束项目投资运营分析报告范文模板线束项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 线束项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情况 说明 一 经营环境分析 1 抢抓 中国制造2025 等重大机遇 突出工业主导地位 以加快 新型工业化跨越发展为抓手 着力稳增长 调结构 转动力 增后 劲 以园区建设为载体 着力强龙头 补链条 聚集群 做实做强 做大工业的规模和总量 以重大项目为支撑 以延伸产业链为路径 全面提升发展质量和效益 增强主导力 加快形成产业结构合理 和产业类别齐全的现代产业体系 全面推动我市工业高质量发展 2 建设现代化经济体系 必须把发展经济的着力点放在实体经济上 把提高供给体系质量作为主攻方向 显著增强我国经济质量优势 加快建设制造强国 加快发展先进制造业 推动互联网 大数据 人工智能和实体经济深度融合 在中高端消费 创新引领 绿色 低碳 共享经济 现代供应链 人力资本服务等领域培育新增长点 形成新动能 这些论述 为深入贯彻新发展理念 推进供给侧结构性改革 大力 实施 中国制造2025 建设形成实体经济 科技创新 现代金融 人力资源协同发展的产业体系指明了方向 纵观世界经济发展 每一轮全球性金融危机过后总能催生出新的技 术革命和产业革命 当前信息技术 生物技术 可再生能源技术等 领域正酝酿突破 一场以绿色 健康 智能和可持续为主要特征的 新工业革命已风起云涌 特别是以大数据 云计算 物联网 移动 互联网等为代表的新一代信息技术的广泛应用 必将带来生产方式 生活方式 消费方式的深刻变革 当前 发达国家正在推进实施 工业互联网 工业4 0 我国 也已推出 中国制造2025 战略及 互联网 行动计划 积极抢占 未来科技和工业发展的制高点 浙江已经明确重点发展信息 环保 健康 旅游 时尚 金融 高 端装备等7大产业 努力培育新的经济增长点 作为我市而言 更需牢固树立赶超理念 不断强化创新驱动 进一 步明确转型升级的主攻方向和新增长点 力求在新一轮技术革命 产业革命中抢占新机遇 实现新跨越 3 战略性新兴产业的发展 是重大科技突破和新兴社会需求二者的 有机结合 在经济发展新常态下 战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈 为中国提供弯道超车 在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇 技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力 技术创新会对产业发展格局产生重大影响 同时产业发展又能形成 巨大的市场需求 带动产业投资 激发技术进步 因此 必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之 重 要围绕关键技术攻关 鼓励企业突破关键核心技术 抢占科技制高 点 赢得市场竞争优势 支持企业增强自主创新能力 由于战略性新兴产业具有多种不确定性 不存在唯一正确的技术创 新模式 常用的模式有外溢模式 联盟模式 大规模制定模式 供 应模式等 企业可以根据自身的综合实力 技术创新资源 风险防 控能力等关键因素 选择适宜的技术创新模式完成技术创新 从发展趋势来看 目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新 兴产业过渡 要实现支柱产业的平稳切换 一方面要建立房地产调控的长效机制 另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展 两者相辅相承 缺一不可 因此 从宏观政策调控的逻辑上看 未来的投资机遇也应在战略性 新兴产业里面 市场普遍认为 中国经济在明年下半年 将重新步入上升通道 而 其背后的推动力 必将是战略性新兴产业的发展 目前投资已经到 了最好的介入期 从市场空间看 我国有13亿多人口的大市场 中等收入群体稳步扩 大 迫切需要深化供给侧结构性改革 满足新出现的大量消费升级 需求 城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间 具有巨大的发展韧 性 潜力和回旋余地 从发展条件看 经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展 我国积累了雄厚的物质基础 拥有全球最完整的产业体系 不断增 强的科技创新能力 丰富的人力资源和土地资源 较高水平的总储 蓄率 经济发展具有坚实支撑 二 项目情况说明为了积极响应xxx新兴产业示范区关于促进线束产 业发展的政策要求 xxx投资公司通过科学调研 合理布局 计划在 xxx新兴产业示范区新建 线束项目 预计总用地面积55000 82平 方米 折合约82 46亩 其中净用地面积55000 82平方米 项目规 划总建筑面积69851 04平方米 计容建筑面积69851 04平方米 根 据总体规划设计测算 项目建筑系数77 74 建筑容积率1 27 建 设区域绿化覆盖率5 30 固定资产投资强度168 21万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资15647 76万元 其中固定资产投资1 3870 60万元 占项目总投资的88 64 流动资金1777 16万元 占 项目总投资的11 36 在固定资产投资中建筑工程投资4993 67万元 占项目总投资的31 9 1 设备购置费7162 14万元 占项目总投资的45 77 其它投资费 用1714 79万元 占项目总投资的10 96 项目建成投入正常运营后主要生产线束产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入17540 00万元 总成本费用13545 77万元 税 金及附加286 11万元 利润总额3994 23万元 利税总额4831 27万 元 税后净利润2995 67万元 达纲年纳税总额1835 60万元 达纲 年投资利润率25 53 投资利税率30 88 投资回报率19 14 全 部投资回收期6 72年 提供就业职位334个 达纲年综合节能量27 3 9吨标准煤 年 项目总节能率20 60 具有显著的经济效益 社会 效益和节能效益 三 经营结果分析中国特色社会主义进入新时代 中华民族迎来了 从站起来 富起来到强起来的伟大飞跃 曾以两位数的增幅高速增长的中国经济 在经历连续十几个季度的 增速放缓后 于xx年降到8 以内 世界第二大经济体的发展进入新常态 推动高质量发展 是当前和今后一个时期确定发展思路 制定经济 政策 实施宏观调控的根本要求 要紧扣我国社会主要矛盾变化 统筹推进 五位一体 总体布局和 协调推进 四个全面 战略布局 加快形成推动高质量发展的指标 体系 政策体系 标准体系 统计体系 绩效评价 政绩考核 创 建和完善制度环境 让高质量发展得到人民的认可 经得起历史检 验 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xxx新兴 产业示范区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xxx新兴产 业示范区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有 着积极的推动意义 2 项目拟建设在xxx新兴产业示范区内 工程选址符合xxx新兴产业 示范区土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域 交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应 有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率25 53 投 资利税率30 88 全部投资回报率19 14 全部投资回收期6 72年 固定资产投资回收期6 72年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积69851 04平方米 计容建筑面积69851 04平方米 购置先进的技术装备共计139台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资15647 76万元 其中固定资产投资13870 60 万元 流动资金1777 16万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入17540 00万元 总成本费用13545 77万元 年利税总额483 1 27万元 其中税后净利润2995 67万元 纳税总额1835 60万元 其中增值税550 93万元 税金及附加286 11万元 年缴纳企业所得 税998 56万元 年利润总额3994 23万元 全部投资回收期6 72年 固定资产投资回收期6 72年 本期工程项目可以取得较好的经济效 益 6 按照顶层设计 我国到建国100周年的时候要成为制造强国 为了实现这一梦想 国务院提出了制造强国建设三个十年 三步 走 的战略 作为第一个十年行动纲领 xx年5月印发的 中国制造2025 提出 了包括国家制造业创新中心建设 智能制造 工业强基 绿色制造 高端装备创新在内的5项重点工程 以期解决长期制约重点领域发 展的关键共性技术 突破一批标志性产品和技术 提升中国制造业 的整体竞争力 引领新常态 就要加快培育经济增长新动力 进入经济发展新常态的中国 经济韧性更好 潜力更足 回旋空间 更大 在产业转型升级 新型城镇化 创新创业 对外开放等诸多 方面都孕育着重大机遇 我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势 在稳住经济运行 的同时 积极谋 进 以更有力的改革举措 更 活 的市场 更 实 的创新 更 宽 的政策 激励更多人去创业创造 培育 新的经济增长点 让新的增长 发动机 动力更充沛 让中国经济 在新常态中迈上新台阶 实现新跨越 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资14194 20万元 占 计划投资的90 71 其中完成固定资产投资11188 80万元 占总投资的78 83 完成流 动资金投资3005 40 占总投资的21 17 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入18097 38万元 同比增长12 95 2074 96万 元 其中 主营业务收入为14878 27万元 占营业总收入的82 21 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额3985 52万元 较去年同期相比增长1005 29万元 增长率33 73 实现净利润2989 14万元 较去年同期相比增长317 37万元 增长 率11 88 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14194 201 1 完成比例90 71 2完成固定资产投资万元11188 802 1 完成比例78 83 3完成流动资金投资万元3005 403 1 完成比例21 17 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率28 08 2 财务内部收益率26 47 3 投资回报率21 06 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到32237 52万元 其中流动资产总额12636 99万元 占资产总额的39 20 资产负债率41 90 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 贯彻落实 中小企业促进法 加快推进 中小企业促进法 修 订 围绕财税支持 融资促进 创业扶持 创新支持 市场开拓 社会服务 权益保护等重点领域推动贯彻落实 强化 中小企业促进法 实施情况监督检查 切实发挥法律对中小 企业保障和促进作用 综合判断 十三五 时期 我国中小企业发展仍处于大有可为的 重要战略机遇期 要准确把握国内外发展形势 利用好国际国内两个市场 两种资源 抓住发展机遇 转变发展方式 提高发展质量 依靠创业创新开 辟发展新路径 赢得发展主动权 实现发展新突破 中小企业是推动 大众创业 万众创新 的基础 在增加就业 促 进经济增长 科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用 对国民经济和社会发展具有重要的战略意义 中国制造2025 把促进大中小企业协调发展作为深入推进制造业 结构调整的工作重点 把进一步完善中小企业政策作为战略支撑和 保障 这是新常态下全面促进中小企业发展的重要部署 要充分认识大力发展中小企业的重大意义 努力完成 中国制造202 5 提出的任务和措施 2 民营企业贴近市场 嗅觉敏锐 机制灵活 在推进企业技术创新 能力建设方面起到重要作用 认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业 有助于企业技术 创新能力进一步升级 同时 大量民营企业走在科技 产业 时尚的最前沿 能够综合运 用科技成果和工学 美学 心理学 经济学等知识 对工业产品的 功能 结构 形态及包装等进行整合优化创新 服务于工业设计 丰富产品品种 提升产品附加值 进而创造出新技术 新模式 新 业态 引导民间投资参与制造业重大项目建设 国务院办公厅转发财政部 发展改革委人民银行 关于在公共服务领域推广政府和社会资本合 作模式指导意见 要求广泛采用政府和社会资本合作 PPP 模式 为推动 中国制造2025 国家战略实施 中央财政在工业转型升级 资金基础上整合设立了工业转型升级 中国制造2025 资金 围绕 中国制造2025 战略 重点解决产业发展的基础 共性问题 充分发挥政府资金的引导作用 带动产业向纵深发展 重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展 加强产业链条关键环节 支持力度 为各类企业转型升级提供产业和技术支撑 二 法人治理结构xxx投资公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx投资公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx投资公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx投资公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x xx新兴产业示范区项目建设地为重点 分析 线束项目 对节约能 源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xxx新兴产业示范区项目建设地 无特殊环境功能区 也 不属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当 地农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带 动和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地 提高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xxx新兴产业 示范区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环 境 直接服务于xxx新兴产业示范区项目建设地的规划开发 促进项 目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xxx新兴产业示范区项目建设地的环境状况 进一 步改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区 域线束产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商 业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促 进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积55000 82平方米 折合约82 46亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 落实 水污染防治行动计划 针对长江 黄河 珠江 松花江 淮河 海河 辽河等七大流域 以降低工业废水排放量及化学需 氧量 氨氮 总氮 总磷等污染物的排放强度和总量为目标 组织 实施重点流域清洁生产水平提升行动计划 促进水环境质量持续改 善 到2020年 全国工业削减废水4亿吨 年 化学需氧量50万吨 年 氨 氮5万吨 年 积极推进绿色设计试点示范 培育一批在绿色发展意识 绿色设计 能力 管理制度建设 清洁生产水平 品牌影响等方面具有较高水 平的绿色设计示范企业 另一方面 加快制绿色产品评价标准 开展典型产品绿色设计水平 评价试点 发布绿色产品目录 到2020年 创建百家绿色设计示范企业 百家绿色设计中心 力争 开发推广万种绿色产品 3 绿色工厂是制造业的生产单元 是绿色制造的实施主体 属于绿 色制造体系的核心支撑单元 侧重于生产过程的绿色化 加快创建具备用地集约化 原料无害化 生产洁净化 能源低碳化 废物资源化等特点的绿色工厂 重点在工作基础好 代表性强的 行业龙头企业开展绿色工厂创建 工厂是制造业的生产单元 实施主体 绿色工厂是实现转型升级的 发展之路 xx年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系 开展绿色工厂 绿色园区 绿色产品 绿色供应链管理等示范创建工作 经过各省努力 目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认 定 取得了可喜的成绩 四 项目区绿色节能发展相对而言 十三五 时期节能减排技 术进步的要求会更高 技术突破的难度会更大 因此企业要在这方 面下更大的功夫 首先 要突破一批节能减排的关键性技术 作为行业排头兵的大企业要加大研发绿色低碳技术的投入力度 积 极开展技术攻关 着力解决制约节能减排的一些技术瓶颈问题 力 争在高效聚污 高效节能 高效储能 资源回收和循环利用 低成 本减排技术等共性 关键技术方面取得重大突破 确保形成一批整 体带动性强 对资源开发和可持续发展具有战略意义的自主知识产 权和关键核心技术 其次 要进一步加强现有生产环节与设备的技术改造 第五章综合评价 1 一是工业增加值增速整体呈现 前高后稳 态势 xx年1 11月 规上工业增加值同比增长6 6 较xx年提升0 6个百分点 回 升幅度远超年初预期 二是增速季末回升特征明显 xx年3月 6月和9月的工业增加值当月增速分别为7 6 7 6 和6 6 普遍高于其他非季末月份 三是新兴产业快速发展 xx年1 11月 高技术制造业 装备制造业增加值同比分别增长13 5 11 4 增速领先规上工业增加值增速6 9 4 8个百分点 四是传统产业改造提升步伐显著加快 xx年1 11月 制造业技改投资同比增长14 3 增速明显高于去年同期 占 全部制造业投资的比重为48 1 上半年国民经济总体平稳 稳中向好 上半年 面对异常复杂严峻的国内外环境 全面贯彻党的十九大和 十九届二中 三中全会精神 坚持稳中求进工作总基调 坚定践行 新发展理念 主动对标对表高质量发展要求 攻坚克难 扎实工作 国民经济延续总体平稳 稳中向好的发展态势 结构调整深入推 进 新旧动能接续转换 质量效益稳步提升 经济迈向高质量发展 起步良好 2 该项目适应国内和国际线束行业总体发展趋势 是国家支持和鼓 励发展的产业 线束市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率25 53 投资利税率30 88 全部投资回报率19 14 全部投资回收期6 72年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xxx新兴产业示范区建设线束项目 其建设选址合理 自然条件良 好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xxx新兴产 业示范区及xxx新兴产业示范区 十三五 线束产业发展规划 切合 xxx新兴产业示范区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社 会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xxx新兴产业示 范区全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元4993 677162 14168 2113870 601 1工程费用万元4993 677162 1411111 461 1 1建筑工程费用万元4993 674993 6731 91 1 1 2设 备购置及安装费万元7162 147162 1445 77 1 2工程建设其他费用万 元1714 791714 7910 96 1 2 1无形资产万元825 45825 451 3预备 费万元889 34889 341 3 1基本预备费万元456 97456 971 3 2涨价 预备费万元432 37432 372建设期利息万元3固定资产投资现值万元1 3870 6013870 60流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一 年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11111 466757 919623 8011111 4611111 4611111 461 1应收账款万元3333 441833 392666 753333 443333 443333 441 2存货万元5000 162750 094000 13500 0 165000 165000 161 2 1原辅材料万元1500 05825 031200 041500 051500 051500 051 2 2燃料动力万元75 0041 2560 0075 0075 00 75 001 2 3在产品万元2300 071265 041840 062300 072300 072300 071 2 4产成品万元1125 04618 77900 031125 041125 041125 041 3现金万元2777 861527 832222 292777 862777 862777 862流动负 债万元9334 305133 867467 449334 309334 309334 302 1应付账款 万元9334 305133 867467 449334 309334 309334 303流动资金万元 1777 16977 441421 731777 161777 161777 164铺底流动资金万元5 92 38325 81473 91592 38592 38592 38总投资构成估算表序号项目 单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资 万元15647 76112 81 112 81 100 00 2项目建设投资万元13870 601 00 00 100 00 88 64 2 1工程费用万元12155 8187 64 87 64 77 68 2 1 1建筑工程费万元4993 6736 00 36 00 31 91 2 1 2设备购置 及安装费万元7162 1451 64 51 64 45 77 2 2工程建设其他费用万 元825 455 95 5 95 5 28 2 2 1无形资产万元825 455 95 5 95 5 2 8 2 3预备费万元889 346 41 6 41 5 68 2 3 1基本预备费万元456 973 29 3 29 2 92 2 3 2涨价预备费万元432 373 12 3 12 2 76 3 建设期利息万元4固定资产投资现值万元13870 60100 00 100 00 88 64 5建设期间费用万元6流动资金万元1777 1612 81 12 81 11 36 7铺底流动资金万元592 394 27 4 27 3 79 营业收入税金及附加和 增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业 收入万元9647 0014032 0017540 0017540 0017540 001 1线束万元9 647 0014032 0017540 0017540 0017540 002现价增加值万元3087 0 44490 245612 805612 805612 803增值税万元303 01440 74550 935 50 93550 933 1销项税额万元2806 4028
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