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泓域咨询MACRO/ 气体压缩机项目简介及立项备案申请气体压缩机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景气体压缩机是把机械能转换为气体压力能的一种动力装置,常用于风动工具提供气体动力,在石油化工、钻采、冶金等行业也常用于压送氧、氢、氨、天然气、焦炉煤气、惰性气体等介质。按排气压力不同压缩机可分为低压压缩机,排气压力小于1.0MPa;中压压缩机,排气压力1.0MPa10MPa;高压压缩机,排气压力10MPa100MPa;超高压压缩机,排气压力大于100MPa等等。低压压缩机为单级式,中压、高压和超高压压缩机为多级式,最多机数可达8级,目前国外已制成压力达343MPa聚乙烯用的超高压压缩机。按压缩介质的不同,一般压缩机还可称之为:空气压缩机、氧气压缩机、氮气压缩机、氢气压缩机等等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8324.16平方米(折合约12.48亩),其中:净用地面积8324.16平方米(红线范围折合约12.48亩)。项目规划总建筑面积13235.41平方米,其中:规划建设主体工程10558.17平方米,计容建筑面积13235.41平方米;预计建筑工程投资946.00万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为气体压缩机,根据市场情况,预计年产值3669.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2198.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元946.00791.56176.172198.601.1工程费用万元946.00791.562857.631.1.1建筑工程费用万元946.00946.0035.82%1.1.2设备购置及安装费万元791.56791.5629.97%1.2工程建设其他费用万元461.04461.0417.46%1.2.1无形资产万元254.71254.711.3预备费万元206.33206.331.3.1基本预备费万元115.86115.861.3.2涨价预备费万元90.4790.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元2198.602198.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金442.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2857.631896.452175.912857.632857.632857.631.1应收账款万元857.29557.24642.97857.29857.29857.291.2存货万元1285.93835.86964.451285.931285.931285.931.2.1原辅材料万元385.78250.76289.33385.78385.78385.781.2.2燃料动力万元19.2912.5414.4719.2919.2919.291.2.3在产品万元591.53384.49443.65591.53591.53591.531.2.4产成品万元289.33188.07217.00289.33289.33289.331.3现金万元714.41464.36535.81714.41714.41714.412流动负债万元2415.241569.911811.432415.242415.242415.242.1应付账款万元2415.241569.911811.432415.242415.242415.243流动资金万元442.39287.55331.79442.39442.39442.394铺底流动资金万元147.4695.85110.60147.46147.46147.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2640.99万元,其中:固定资产投资2198.60万元,占项目总投资的83.25%;流动资金442.39万元,占项目总投资的16.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资946.00万元,占项目总投资的35.82%;设备购置费791.56万元,占项目总投资的29.97%;其它投资461.04万元,占项目总投资的17.46%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2198.60+442.39=2640.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2640.99120.12%120.12%100.00%2项目建设投资万元2198.60100.00%100.00%83.25%2.1工程费用万元1737.5679.03%79.03%65.79%2.1.1建筑工程费万元946.0043.03%43.03%35.82%2.1.2设备购置及安装费万元791.5636.00%36.00%29.97%2.2工程建设其他费用万元254.7111.59%11.59%9.64%2.2.1无形资产万元254.7111.59%11.59%9.64%2.3预备费万元206.339.38%9.38%7.81%2.3.1基本预备费万元115.865.27%5.27%4.39%2.3.2涨价预备费万元90.474.11%4.11%3.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2198.60100.00%100.00%83.25%5建设期间费用万元6流动资金万元442.3920.12%20.12%16.75%7铺底流动资金万元147.466.71%6.71%5.58%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.03%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度176.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3885.983885.9810558.1710558.17830.111.1主要生产车间2331.592331.596334.906334.90514.671.2辅助生产车间1243.511243.513378.613378.61265.641.3其他生产车间310.88310.88612.37612.3749.812仓储工程824.47824.471740.211740.2199.512.1成品贮存206.12206.12435.05435.0524.882.2原料仓储428.72428.72904.91904.9151.752.3辅助材料仓库189.63189.63400.25400.2522.893供配电工程43.9743.9743.9743.972.833.1供配电室43.9743.9743.9743.972.834给排水工程50.5750.5750.5750.572.534.1给排水50.5750.5750.5750.572.535服务性工程522.16522.16522.16522.1629.865.1办公用房246.66246.66246.66246.6617.415.2生活服务275.50275.50275.50275.5015.356消防及环保工程147.30147.30147.30147.309.486.1消防环保工程147.30147.30147.30147.309.487项目总图工程21.9921.9921.9921.99-44.707.1场地及道路硬化1463.94249.04249.047.2场区围墙249.041463.941463.947.3安全保卫室21.9921.9921.9921.998绿化工程468.1316.38合计5496.4413235.4113235.41946.00(四)设备方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费791.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量940672.33千瓦时,折合115.61吨标准煤。2、项目年总用水量2150.68立方米,折合0.18吨标准煤。3、“气体压缩机项目投资建设项目”,年用电量940672.33千瓦时,年总用水量2150.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.79吨标准煤/年。达产年综合节能量32.66吨标准煤/年,项目总节能率28.13%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“气体压缩机项目”主要从事气体压缩机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性气体压缩机项目选址于xxx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经开区环境保护规

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