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文档简介

*GMP文件页码:1/4文题GMP文件控制管理规程编 码:SMPWJ01009 R02新订 修订 复审项 目部 门职 务姓 名日 期起 草年 月 日审 核年 月 日批 准年 月 日主管部门管 理 部颁 发 日 期年 月 日颁发数量共8 份密级生 效 日 期年 月 日收文单位存档、管理部、质量保证部、生产技术部、工程设备部、供应储运部、营销部、财务 目的:规范企业GMP管理体系文件资料的控制管理,确保各部门所使用的文件保持一致性和有效性。范围:适用于企业所有GMP文件的控制管理。责任:1.管理部是文件控制的管理部门,要依据本管理程序进行管理和控制,并对本规定的实施负责。2.各部门依据本程序做文件起草、会稿、审批、变更及本部门文件的管理工作。3.档案室负责文件的归档工作。内容:1.文件类型:企业的GMP文件统称为“规程”。2.GMP文件(包括资料)范围:2.1与药品生产质量体系管理有关的文件:规章制度、管理性文件、标准操作程序等。2.2技术性文件和资料:工艺规程和岗位操作法、质量标准、检验规程和检验方法、验证方案、风险评估方案等。 页码:2/4题 目GMP文件控制管理规程文件编码SMPWJ01009 R023.文件的起草、审批、定稿及颁布:3.1“规程”(除技术标准外)由质量保证部等各有关职能部门、车间负责人和文件起草人进行起草,由主管负责人审核,报企业负责人批准颁布。3.2技术标准则由生产技术部、质量保证部、工程设备部起草、审核,企业技术负责人批准颁布。4.文件编写要求:4.1文件应按照统一格式“GMP文件格式规定”(编码:SMPWJ01003 R02)进行编写。4.2幅面要求:文件幅面统一为“A4”210297mm的幅面。4.3文件进行统一编码:文件依据“GMP文件系统的编码规程(编码:SMPWJ01002 R02)进行分类和编号。例:“规程”编码,如:SMPWJ01001 R01,SMP代表管理标准,除此之外均无此代号, WJ 代表“规程”的分类(文件管理类)01 代表文件的部门(管理部),001代表序号(文件管理的第1个文件),R01代表文件修订号(新制订文件或复审)。5.文件的执行:新文件经过审核、批准后,在对员工进行充分的培训后才能实施,并保证相应岗位人员使用现行有效版本的文件。6.文件的内部发放:6.1根据文件的具体内容,确定分发部门的复印份数,加盖“受控文件”印章。每份受控文件只有唯一的受控编号,便于追溯。凡文件领用都需在“文件发放控制单”上签名。6.2受控编号以“/”表示,例如“3/6”表示共发放6份文件,该份为其中的第3份。7.文件的更改:7.1文件的编制部门负责文件的更改。文件的更改应按“修改会稿定稿页码:3/4题 目GMP文件控制管理规程文件编码SMPWJ01009 R02审核批准打印发放执行”的流程进行。7.2文件更改的审核、批准应由原审核、批准部门进行。7.3文件变更应有记载。7.4更改文件批准后,打印并按“文件发放控制单”(编码:SFPGL006 R02)的名单发放修改后的文件,同时收回旧版的文件,并在清单中“备注” 一项注明为“更改”。8.文件评审:质量保证部每两年按照“GMP文件的审计修订管理规程”(编码:SMPWJ01008 R02)的文件要求安排对所有文件进行一次文件评审,每次评审应做评审记录。9.文件的归档:9.1原版文件归档于管理部档案室。9.2原版文件和受控文件一律不得外借。 10.文件的销毁及作废文件的存档:所有作废文件应按照“文件废止通知单”(编码:SFPGL010 R02)及时收回并销毁,仅管理部保存有一份所有作废文件的原件,加盖“作废”印章进行标识,同时做好“文件销毁记录”(编码:SFPGL011 R02)的登记工作。11.文件清单:管理部在计算机内建立有效版本文件清单,使用部门可随时查阅。另外,发放新“规程”时,同时为各使用部门发放其有关文件的目录索引, 并注意保存。12.外部文件的发放:企业收到外部文件(上级部门提供的质量标准)时,应及时分发给相关部门的负责人,相关人员可依据文件起草或修订质量标准。13.变更历史:2003年依据GMP98版第一次制订GMP文件,版本号为00。2008年依据GMP98版再次认证,修订文件,版本号由00变更为01。2013年依据GMP2010版,修订文件,版本号由01变更为02。页码:4/4题 目GMP文件控制管理规程文件编码SMPWJ01009 R02相关文件: 1.文件废止通知单 (编码:SFPGL010R02)2.文件销毁记录 (编码:SFPGL011R02)附件1:文 件 废 止 通 知 单 编号:SFPGL010 R02文件名:编号:文件开始执行日期:废止日期:废止原因: 主管负责人: 年 月 日 转管理部日期: 管理部

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