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文档简介

* 公司人力资源优化方案一、目的优化公司的人力资源结构,合理的控制公司的人工成本,为公司的下一步发展打好基础。二、公司的人力资源状况(一) 人员状况目前公司共有员工1672 人(含搬运187 人,其中搬运工143 人,上面工 16 人,上料班26 人, 电梯工2 人)。纳入编制人员1485 人,制面部生产人员1104 人,辅助生产人员116 人,管理服务人员152 人(包括管理干部12 人,质检员42 人,保管45 人) ,各部门情况如下表:制面部生产人员现有人数1104编制人数1092超编人数12备注制面部办公室2424018 名班长;统计、主管经理各3 人工程部人员1161079质量部44404不含请产假1 人计划室651含干部,报货工作主要由配送部提供,报货岗已没有存在的意义,现有报货员1人。不含请产假1 人库管科57561含干部, 内勤,统计,保管抽检汤料.不含请产假 1 人。人力部56-1管理部886619不含行政助理室2 人配送部14122财务部17170编制 17 人中含统计4 人,现有 17 人,不含统计,实际超编4 人。生产助理室12-1原编制中的计算机管理员,现在计划室。行政助理室220采购部550副总室220从现有实际人数与编制相比,超编46 人,但现有编制并不是很科学,总体上讲,人员隐性-可编辑修改 -超编现象严重,可压缩人员远不止46 人,须进一步的分析确定合理的人员定编数量。(二) 学历状况从上表可以看出,目前公司中专以上学历占30.3%,与公司要求明显偏低,人员学历层次越高差别越大,而且部分人员学历有虚假现象,正规院校的学历偏少,人才后备力量匮乏。2、管理干部、后勤职员、生产员工的学历状况如下:产人员1、除搬运外全体人员的学历状况如下表:人数本科29大专83中专334高中274初中以下765比例1.95%5.59%22.49%18.45%51.51%理想比例5%15%20%30%30%管理本 科 ( 数 量比)干2( 16.67%)百 分大专3(25%)中专4(33.33%)高中3(25%)初中及以下0部后员勤职23(16.54%)66(47.48%)49(34.53%)2(1.43%)0车间生4( 0.36%)14(1.26%)240(21.73%)193(17.48%)653(59. 14%)从上表可以看出,公司的管理层和生产人员学历结构需要优化。生产部人才储备不足,不能保证公司规模扩大对人才的需求。(三) 人力成本状况拿 2002年 2 月份的情况为例, 生产系统人均工资为701.32元,后勤人员人均工资为813.95 元, 人均工业产值每月2.024 万元,工资总额为1107568.42元。从整个郑州地区人力成本状况来看,生产系统的人均工资高于郑州地区的平均工资(679 元),在周边地区已有相对较强的竞争力,与同行业相比,生产工人工资也相对较高,结合公司下一步规划,生产工人的工资近期可不再调整或适当压缩。后勤人员人均工资,略低于郑州地区后勤人员的工资(871 元), 从整个就业情况来看,但也可以不做调整,我们可以调整好关键岗位和普通岗位之间的工资分配 ,从总体上控制工资总额。再者 ,总体的人力成本没有统筹规划,控制不力。(四) 人力资源环境状况随着公司规模的不断扩大,公司层次的不断提升,公司人才缺乏,后备人员不足,员工素质达不到公司发展的要求。推动人力资源优化主要面临以下问题:1、 企业的粗放式发展,很多基础性工作没有做到位,很多方面没有控制,人力资源方面根本没有打好基础,对人员的招聘控制不力,造成学历比例、年龄比例都很不合适,人工成本没有一个很好的规划,而是被动的、没有节制的适应,相关性的基础工作没有完善的记录,或是没有记录,没有反映人力资源状况的相关分析资料。2、 人员变动过快,业务不熟,能力达不到岗位的要求,造成工作效率低下,使岗位设置过多, 分工过细 ,造成人员的隐性超编。这也使每个部门都感到自己部门人员不够, 都希望增加人员,为控制人工成本添加了阻力。3、 部门保护主义盛行,部门领导往往没有站在公司的角度去考虑问题,人力成本的控制没有和部门领导的绩效挂钩,部门领导不太重视人工成本控制,总希望部门的人员越多越好,下属和自己的任务越轻越好,自己的部门任务完成的越快越好。4、 公司招聘外来人才和培养人才不利,后备人才匮乏,首先是部门领导的不太重视后备人才的培养,只注重各项指标的完成情况。其次是公司客观环境在吸引外来人才和留住人才方面不利。5、 人力部工作没有做到位,由于人力部刚刚组建不久,人员更换较快,现在成员大多刚刚从事这项工作不久,很多人没有经验,相关的历史资料不全或根本没有,无法对整体工作进行有效的把握。三、 各部门的人员现状分析(一) 各部可节约人员分析通过调查、走访,对各部门人员状况进行分析,结果如下:质量部 :现有人员44 人,干部 2 人,实习干部1 人,车间质检员22 人(组长 3 人,车间质检 18 人,机动人员1 人),原材料质检3 人(纸箱1 人,盐 1 人,精装纸1 人),统计员1 人,工艺员2 人,计量员1 人,化验室 12 人,白班9 人(化验煤3 人,面粉2 人,原油、油锅油 2 人,方便面2 人)中班2 人(负责面粉、原油、油锅油的化验),夜班 1 人(负责油锅油化验)。经过调研分析,车间质检组长完全可有车间质检员兼任,机动人员取消,可以压缩 4 人,化验室每个人的工作量还可以增加,白班可以减少1 人,进行工作的重新组合,加大工作量。质量部共压缩5 人为宜 。生管部 :现有人 63 人(计划室6 人,库管科57 人,其中保管 42 人,暖油 4 人,抽查汤料保洁8人,主管内勤统计共3 人),库管部内勤可由统计兼任,计划室报货工作可移至配送部,生管部后勤可减2 人。抽查汤料、卫生员可减2 人,共计 4 人。管理部: 现有人数88 人,职员3 人,保安17 人,食堂31 人,环卫 17 人 ,看车 7 人,俱乐部 2 人,图书馆1 人,办公楼3 人,宿舍楼7 人。看车现有7 人,保留3 人,白班、中班各1 人,后夜1 人,取消组长。办公楼现有3 人,保留2 人,过道卫生划给办公室人员,可减少一人。宿舍楼 7 人,保留5 人,一人看门,4 人打扫卫生,过道卫生划给寝室。厂区卫生现有17 人,保留7 人,其中有2 人看水井, 5 人打扫厂区卫生。食堂现有31 人,可减少6 人,因食堂卫生保持较好,没有必要再设专职保洁人员,食堂卫生由食堂人员打扫。俱乐部可以只上中班,1 人即可, 管理部共节约24 人。财务部人员 :原编制17 人含 4 个统计( 3 个制面统计,1 个库管统计) ,结合财务部目前的工作量,财务部结算运费和食堂可合并在一起,出纳和申报税工作可由一人担任。若减少3人,再重新分配工作,工作量不会影响工作的正常开展。配送部 :现有人员14 人,编制 12 人,主管1 人,调度6 人,结算员7 人,超编 2 人。可 节约 2 人。工程部: 现有 116 人,编制 107 人(原有编制比较合适),超编 9 人,经调查到月底可压缩 5人。人力部 :现有 5 人,编制6 人缺 1 人。制面部 :制面一部,现有人员340 人,一条线按1.5 人推倒面, 1.5 人和面, 1.5 人压片, 3 人摆片, 1人油炸,顺面、点扶料 8 人,开包装机 2 人,装封箱 4 人,粘箱 2 人,下库 1 人,共计 25.5人,共计 25.5*4*3=306 人+6 保洁+3 人打油 =315 人,由于生产需要, c 线生产须用 3 台包装机, 适当增加 12 人, 共 327 人, 可节约 13 人 ,重新核定人员定编的合理性, 控制人员数量。制面二部,现有人员 361 人, c、d 线按一部走, 25.5*2*3=153 人, a、b 线每线按 1.5 人推到面 ,1.5 人和面 ,1.5 人压片 ,摆片 3 人,油炸 1 人,包装机 3 人,摆扶料平均 9 人(单双料 ),装箱工 3人,封箱 3 人,粘箱 2 人,下库 1 人合计 29.5 人,共计 29.5*2*3=177,全车间共计 330+6(保洁)=336 人, 可压缩 25 人。制面三部, 现有人员403 人,1.5 人推到面 ,1.5 人和面 ,1.5 人压片 ,摆片 3 人,油炸 1 人,包装机 3人,摆扶料平均9 人,装箱工3 人,封箱3 人,粘箱2 人,下库1 人,合计29.5 人,三车间共计=29.5*4*3+6( 保洁 )=360 人。可 压缩 43 人。(二) 可节约人工成本预估节约人数节约成本 (元)制面部节约 81 人,含保洁12 人12*400+69*700=53100质量部5 人5*813.95=4069.75生管部管理部4 人24 人2*813.95+400*2=2427.924*350=8400财务部3 人3*813.95=2441.85配送部2 人2*813.95=1627.9工程部5 人5*813.95=4069.75月度合计124 人76137.15 元四、如何裁减人员(一) 根据国家对福利企业的标准和国税局对福利企业的要求,以及公司的发展需要,公司人员结构优化势在必行。为了适应公司未来发展对人员的要求。经初步分析, 可以将以下人员列为优化对象:1,生产部正常员工年龄在30 岁以上,残疾员工在45 岁以上者。2,身高在 150cm 以下,身体状况不适合公司工作者。3,正常员工文化程度在高中以下,残工文盲者。4,在公司有不良记录者,或有违法乱纪行为者。5,轻残疾人员不符合福利企业要求者。6,经综合测评在员工中倒数,跟不上公司发展要求者。(二)公司现有人员基本情况:年龄在 30 岁以上为38 人,公司假残人员107 人,高中文化以下者为765 人,其他情况人员, 以部门统计,人力部核实结果为准。(三)裁员必须注意以下问题:1、 各部门按以上情况,结合本部门实际情况,本着公平、公正、不徇私情的原则,自行确定优化人员报送人力部核准。2、 本次人员优化应采取稳妥的方式,由各部门协同人力部共同做好员工思想工作和相关解释工作。3、 各部门应将工作执行情况及时向领导反馈,如发现异常问题及时上报领导。4、 涉及到一些特殊问题,必须报经领导批准。五、 优化人力资源的有关措施(一) 结合公司的发展战略和公司的现实状况,做好人力成本的长期规划,每一年的人工成本要结合市场行情变化、通货膨胀率和行业状况,做适当的调整,控制人工成本的增幅。(二)做好工作分析调研工作,深入基层,对每个部门各项工作进行详细彻底分析,可以用工作日志的方法,工作日写实的方法,或跟踪调查的方法,研究各种工作之间的关系。使每个人的工作量达到适宜,合理确定人员数量, 达到人力资源的最优配置。(三)做好学历层次的优化工作,针对目前的公司的学历状况,严把招聘关,适当淘汰部分低学历人员,做好残疾员工的培训工作,提升他们的学力和素养,达到总部的要求。(四)做好人员储备工作,优化干部队伍的年龄层次,建立好干部梯队。干部与储备干部的总体比例达到 1:2 的比例。针对目前干部年龄段过分集中,以后将适当的优化年龄层次。使干部对下属的培养列入对干部的业绩考评。(五) 提升员工的劳动效率,目前,造成公司人工成本过大的一个关键原因是劳动绩效低下,解决这个问题从两方面着手,一是建立起有效的激励机制, 科学的绩效管理体系,真正能调动员工的工作积极性。二是建立起一套科学的培训体系, 提高员工的理论水平和思想觉悟, 提高他们工作的自觉性;提高员工业务技能,使每位员工达到一专多能,从而提高工作效率,减少人员数量,降低人工成本。(六)把部门人工成本纳入预算,和部门领导的绩效挂钩,让部门领导真正关心人工成本,为节约人工成本献计献策。(七)对人工成本实行包干制,在保质保量完成工作的情况下,由部门负责人自行决定用人的数量。(八)对部分工作实施外包,从而更好的控制额外费用,比如搬运,在现在计价的基础上节约5%外包出去, 一方面会节约一部分费用,同时也节约了相关的福利费用。关键是建立一套有效的管理机制,保证工作的顺利开展。其合理性和可操作性,还需要进一步探讨。(九)制面部每四条线编成一个大班,人员余缺可自由调剂,会更有利于压缩人员编制,减少加班费用。(十)建立完善的人力资源基础资料,建立历史资料档案库,使人力资源状况清晰的反映出来,通过历史数据的分析,总结经验和不足,进一步改善人力资源管理水平,为领导提

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