




已阅读5页,还剩20页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
网点常规审计管理办法,为健全网点检查工作内部控制机制,规范网点常规检查的操作程序,提高网点常规检查的工作质量和工作效率,有效防范网点各类操作风险而制定的一项制度。,网点常规审计概念网点常规审计管理办法适用范围网点常规审计管理办法的内容,网点常规审计是指为有效防范和及时控制网点前台操作风险,根据规定的检查范围、检查频次对网点实施的综合性检查。关键词:前台操作风险、 综合性检查、 检查范围、检查频次,网点常规审计概念,主体(检查者): 银行的审计人员,代理业务机构的检查人员客体(被检查单位):银行的自营网点、代理网点邮银双方以防范邮政金融风险为共同目的,在代理网点检查上应相互配合,加强沟通,共同控制风险,保证邮政金融资金的安全。,网点常规审计管理办法适用范围,网点常规检查频次及内容网点常规检查程序网点检查的责任与考核,网点常规审计管理办法的内容,县邮政局负责网点检查的人员每季度对辖属网点实施1次常规检查。地(市)邮政局负责网点检查的人员每季度对地(市)城区内网点实施1次常规检查。同时每季度要抽查辖属县邮政局的网点。,网点常规审计频次,设立邮储银行一级支行的市(县),邮银双方要对代理网点按频次分别进行检查,并应沟通检查情况。未设邮储银行二级分行的地(市)和 未设邮储银行一级支行的市(县) 网点检查工作应由所在市、县邮政局负责,上一级邮储银行对网点进行抽查。邮政企业与邮储银行互相通报检查结果。,邮银配合,网点常规检查内容分为必查项目和选查项目。 必查项目每次检查都应覆盖。 对每个网点一年的常规检查工作应覆盖所有选查项目。检查的业务条线主要覆盖:储蓄、汇兑、代收付业务,网点常规审计内容,权限管理: 在同一机构中,有无不合理兼职情况 是否用他人工号办理业务 资金转划是否落实复核、授权制度岗位间互控 是否存在单人临柜情况 支票印鉴是否分管,网点常规审计必查项目,重要物品的管理和交接 是否建立交接班登记簿,是否按规定登记交接班登记簿(内容包括:权限、现金、凭证、钥匙、待处理事项、章戳等)现金、空白凭证管理 现金、重要空白凭证是否账实相符 缴、协款是否及时入账,是否存在空存、空取、空缴、空协现象 代理保险业务的凭证保管、请领、发放、作废是否符合规定;,网点常规审计必查项目,业务操作合规性 办理大额交易业务是否符合规定 挂失业务处理是否符合规定 双挂失和大额挂失核保制度是否落实 冲正、取消交易是否按规定执行网点管理人员的履职情况 对内外部检查发现的问题是否进行整改,网点常规审计必查项目,常规审计计划和方案方案应包括的内容: 1、本季度网点常规审计的必查项目和选查项目。网点常规审计的选查项目要根据辖内网点的规模大小、内控状况等相关实际情况和审计人员配备情况确定。 2、每项审计内容的检查范围和抽查的样本数量。 3、本季度网点常规审计的时间和人员安排。,网点常规审计程序一,审计实施: 1、原则上应采取突击检查的方式 2、现场检查时,应双人持有效证件同时进场。 3、实施时需要用到的表单格式。 事实确认单 检查工作底稿 资料调阅清单,网点常规审计程序二,事实确认单,检查工作底稿(通用),有权要求被审计网点和人员就审计事项如实提供有关业务资料和证明材料。有权对被审计网点库存现金、有价单证、空白凭证、各种业务章证及身份证鉴别仪、智能令牌等相关设备的使用和管理情况进行检查,有权检查所有业务会计凭证、档案、账簿、报表、登记簿和各类系统信息,有权调阅网点的监控录像。有权对网点存放储蓄资金的金库、ATM机和营业场所进行现场检查。必要时可对检查涉及的保险柜、档案等进行临时封存。有权对被审计网点邮政金融从业人员的履职情况进行检查。有权对被审计网点和有关人员违反国家金融方针政策、法律法规及各项业务制度的问题提出整改意见。,网点审计人员的审计权限,在检查过程中如需要向邮储银行的业务管理部门询证时,应及时与邮储银行沟通。需要询证的情况:网点现有的证据不能形成检查结论或支持检查结果的;在检查过程中发现异常现象,需要与相关部门、其他网点或客户进行核对的;接到异常情况举报,需要与相关部门、其他网点或客户进行核对的;发现与被检查网点相关的管理部门或其他网点有重大资金安全风险隐患的。,邮银配合,审计结果的利用 1、整理工作底稿和事实确认单,填写问题汇总表,建立问题档案 2、下发整改通知书。被检查网点应按规定时限完成整改,并回复整改结果。 3、定期下发检查通报,网点常规审计程序三,每月下发的检查通报应抄送同级邮储银行分支机构。,邮银配合,被审计网点的上级管理机构收到邮储银行的网点审计整改通知书时,应做的工作:收到整改通知书之日起5个工作日内核实问题,有异议的,提交说明材料及证据,邮储银行审计部门应予以核实。超过时限未说明的,视同无异议,应按照整改通知书内容落实整改。被审计网点的上级管理机构应根据整改要求督促落实整改,并按整改通知书要求时限向邮储银行审计部门回复整改回单,回复单位负责人应在回单上签字并加盖公章在回复整改情况时,被审计网点的上级管理机构或部门应逐项列明整改问题的落实情况。未在时限内落实整改的问题,应列明未落实的原因、制定的整改计划和计划执行情况。,邮银配合,后续跟踪检查: 检查人员应对重大问题的整改落实情况进行跟踪检查。 常规检查的整改跟踪可采取组织专项活动的方式进行,也可以在以后的常规检查中进行复查。,网点常规审计程序四,邮银双方应建立联席会议制度,及时沟通代理网点常规检查发现问题,尤其是屡查屡犯的问题,和不按整改通知书要求完成整改的问题。,邮银配合,网点检查人员应根据常规审计方案的要求完成审计工作,审计人员对实际检
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年网络文学改编影视项目编剧聘用合同范本
- 2025年企业专利权纠纷处理与知识产权综合管理服务合同
- 2025年环保布艺原材料在线交易及平台运营合作协议
- 2025年高端信用卡消费信贷代偿服务协议范本
- 2025年企业员工跨区域调动与福利待遇保障合同
- 2025年度专业运输车辆租赁及运输服务合同
- 2025年新型节能材料应用推广项目居间服务合同
- 2025年医药研发企业内部审计及风险控制管理合同
- 水彩火车课件
- 水库业务知识培训课件宣传
- 2025安徽农业大学辅导员考试试题及答案
- 井工煤矿风险监测预警处置方案之安全监控系统监测预警处置方案
- 入股买船合同协议书
- 反洗钱知识竞赛题库反洗钱法知识测试题题库(题目+答案+解析)
- NB/T 11629-2024煤炭行业物资分类与编码规范
- 2025-2030中国增强型飞行视觉系统行业市场发展趋势与前景展望战略研究报告
- 电梯有限空间作业安全专项施工方案
- 《锂离子电池正极材料研究》课件
- 无呕吐病房的CINV管理
- JCC工作循环检查流程与标准
- 门窗工程采购相关知识
评论
0/150
提交评论