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武汉纺织大学毕业设计(论文)开题报告课题名称我国小微企业内部控制构建的思考学院名称会计学院专 业会计学班级化学092班 学生姓名杨梅一、研究目的与意义:内部控制的嬗变告诉我们:保证会计信息的真实性是内部控制发展的主线,会计控制是企业内部控制的核心,内部控制目标随公司治理机制的完善呈多元化趋势。内部控制框架与公司治理机制的关系走内部管理监控系统与制度环境的关系。内部控制框架在公司制度安排中担任内部管理监控的角色成为公司管理中不可缺少的部分。我国现行的会计准则和法规存在着一个普遍的问题,那就是它们的制定主要是针对大企业和上市公司的,基本上没有考虑到小微企业的会计需求和特征。为了加强企业内部控制制度的建设,迫切需要构建一个全新的小微企业内部控制框架,该框架要既与现行内部控制制度、准则、法规相互衔接。在小微企业向大型企业或上市公司发展过程中,其内部控制能顺利过渡,又能充分考虑小微企业自身的特点。构建中小企业内部控制框架,就需要对小微企业内部控制的目标、我国内部控制的现状成因进行分析研究。二、研究现状:企业负责人内部控制意识淡薄,内部控制观念差。小微企业往往由少数人创建,产权主体单一,所有权、发展权统一,决策和发展管理的主观随意性较大,管理者往往对内部控制的重要性认识不足或不愿意建立和执行内部控制;会计基础工作不规范,财务制度不健全。发展规模不大,组织简单,员工人数少,工作无法细分是小微企业的特点,加之大部分小微企业都属于非国有私营企业,以业主为核心的垂直管理使这些小微企业大都不重视会计制度建设;内部控制方法不规范;中小企业内部控制不完善,导致会计信息严重失真,同时不利于企业的长远发展。目前,我国加入WTO最初几年的过渡期即将过去, 小微企业将面临巨大的挑战。小微企业如果不转变观念,走合法发展和完善内部管理机制相结合的道路,就无法面对激烈的市场竞争。三、研究内容: 引言1. 内部控制的内涵与作用 1.1 内部控制概念界定 1.2 内部控制对小微企业发展的作用2. 小微企业内部控制的构建2.1 小微企业建立内部控制的目标 2.2 小微企业建立内部控制的原则2.3 小微企业内部控制框架的构建3. 小微企业内控建设中依然存在的问题3.1 小微企业对内控的目标认识不够全面3.2 对内控制度规范的了解程度不够深入 3.3 企业内控制度尚不健全并且执行效果不理想3.4 信息系统失真4. 小微企业内控构建的对策4.1 强化小微企业内部环境建设4.2 加强风险评估体系建设4.3 加强内部监督与外部监督的相互补充 总结四、研究方法:文献调查、预研、规范研究等五、参考文献1宋亏霞.公司治理视角下内部控制评价指标体系的构建J.财会通讯.2009(10)2吴振钊,陈炯才.公司治理与内控改革研究J.会计之友.2009(4)3赵杰.公司治理、内部控制与预算管理J.财会通讯.2008(9)4潘莹,梅莉.博弈分析视角下内部控制与公司治理的结合.财会月刊.2008(8)5仇兵奎.谈公司治理与内部控制J.会计之友.2007(10)6苏新龙.上市公司治理、独立董事与内部控制J.会计之友.2004(9)7程新生.公司治理、内部控制组织机构互动关系研究J.会计研究.2004(4) 8陈志斌.信息化生态环境下企业内部控制框架研究J会计研究,2007(1)9池国华企业内部控制规范实施机制构建:战略导向与系统整合J会计研究,2009(9)10戴彦企业内部控制评价体系的构建-基于电网公司的案例研究J会计研究200611杨
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