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泓域咨询MACRO/ 抽油机投资建设项目立项申请报告抽油机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24165.41平方米(折合约36.23亩),其中:净用地面积24165.41平方米(红线范围折合约36.23亩)。项目规划总建筑面积40356.23平方米,其中:规划建设主体工程30994.83平方米,计容建筑面积40356.23平方米;预计建筑工程投资3085.39万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为抽油机,根据市场情况,预计年产值25292.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7144.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3085.392183.42197.197144.191.1工程费用万元3085.392183.4215295.821.1.1建筑工程费用万元3085.393085.3930.07%1.1.2设备购置及安装费万元2183.422183.4221.28%1.2工程建设其他费用万元1875.381875.3818.28%1.2.1无形资产万元958.69958.691.3预备费万元916.69916.691.3.1基本预备费万元415.78415.781.3.2涨价预备费万元500.91500.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元7144.197144.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3117.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15295.829933.7915105.6715295.8215295.8215295.821.1应收账款万元4588.752753.253671.004588.754588.754588.751.2存货万元6883.124129.875506.506883.126883.126883.121.2.1原辅材料万元2064.941238.961651.952064.942064.942064.941.2.2燃料动力万元103.2561.9582.60103.25103.25103.251.2.3在产品万元3166.241899.742532.993166.243166.243166.241.2.4产成品万元1548.70929.221238.961548.701548.701548.701.3现金万元3823.952294.373059.163823.953823.953823.952流动负债万元12178.547307.129742.8312178.5412178.5412178.542.1应付账款万元12178.547307.129742.8312178.5412178.5412178.543流动资金万元3117.281870.372493.823117.283117.283117.284铺底流动资金万元1039.08623.46831.271039.081039.081039.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10261.47万元,其中:固定资产投资7144.19万元,占项目总投资的69.62%;流动资金3117.28万元,占项目总投资的30.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3085.39万元,占项目总投资的30.07%;设备购置费2183.42万元,占项目总投资的21.28%;其它投资1875.38万元,占项目总投资的18.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7144.19+3117.28=10261.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10261.47143.63%143.63%100.00%2项目建设投资万元7144.19100.00%100.00%69.62%2.1工程费用万元5268.8173.75%73.75%51.35%2.1.1建筑工程费万元3085.3943.19%43.19%30.07%2.1.2设备购置及安装费万元2183.4230.56%30.56%21.28%2.2工程建设其他费用万元958.6913.42%13.42%9.34%2.2.1无形资产万元958.6913.42%13.42%9.34%2.3预备费万元916.6912.83%12.83%8.93%2.3.1基本预备费万元415.785.82%5.82%4.05%2.3.2涨价预备费万元500.917.01%7.01%4.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7144.19100.00%100.00%69.62%5建设期间费用万元6流动资金万元3117.2843.63%43.63%30.38%7铺底流动资金万元1039.0914.54%14.54%10.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.06%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度197.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13507.3613507.3630994.8330994.832606.641.1主要生产车间8104.428104.4218596.9018596.901616.121.2辅助生产车间4322.364322.369918.359918.35834.121.3其他生产车间1080.591080.591797.701797.70156.402仓储工程2865.782865.786084.916084.91372.172.1成品贮存716.45716.451521.231521.2393.042.2原料仓储1490.211490.213164.153164.15193.532.3辅助材料仓库659.13659.131399.531399.5385.603供配电工程152.84152.84152.84152.8410.523.1供配电室152.84152.84152.84152.8410.524给排水工程175.77175.77175.77175.779.414.1给排水175.77175.77175.77175.779.415服务性工程1814.991814.991814.991814.99111.015.1办公用房939.32939.32939.32939.3252.355.2生活服务875.67875.67875.67875.6758.356消防及环保工程512.02512.02512.02512.0235.236.1消防环保工程512.02512.02512.02512.0235.237项目总图工程76.4276.4276.4276.42-114.427.1场地及道路硬化5254.40884.02884.027.2场区围墙884.025254.405254.407.3安全保卫室76.4276.4276.4276.428绿化工程1566.6854.83合计19105.1740356.2340356.233085.39(四)设备方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费2183.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1170368.54千瓦时,折合143.84吨标准煤。2、项目年总用水量23570.60立方米,折合2.01吨标准煤。3、“抽油机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1170368.54千瓦时,年总用水量23570.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.85吨标准煤/年。达产年综合节能量51.24吨标准煤/年,项目总节能率21.40%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“抽油机投资建设项目”主要从事抽油机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性抽油机投资建设项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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