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泓域咨询MACRO/ 氢溴酸投资建设项目立项申请报告氢溴酸投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人雷xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15901.28平方米(折合约23.84亩),其中:净用地面积15901.28平方米(红线范围折合约23.84亩)。项目规划总建筑面积19081.54平方米,其中:规划建设主体工程12066.83平方米,计容建筑面积19081.54平方米;预计建筑工程投资1539.03万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氢溴酸,根据市场情况,预计年产值4911.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4078.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1539.031866.53171.074078.311.1工程费用万元1539.031866.533849.911.1.1建筑工程费用万元1539.031539.0332.82%1.1.2设备购置及安装费万元1866.531866.5339.81%1.2工程建设其他费用万元672.75672.7514.35%1.2.1无形资产万元314.83314.831.3预备费万元357.92357.921.3.1基本预备费万元160.66160.661.3.2涨价预备费万元197.26197.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元4078.314078.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金610.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3849.912012.992878.483849.913849.913849.911.1应收账款万元1154.97635.24923.981154.971154.971154.971.2存货万元1732.46952.851385.971732.461732.461732.461.2.1原辅材料万元519.74285.86415.79519.74519.74519.741.2.2燃料动力万元25.9914.2920.7925.9925.9925.991.2.3在产品万元796.93438.31637.55796.93796.93796.931.2.4产成品万元389.80214.39311.84389.80389.80389.801.3现金万元962.48529.36769.98962.48962.48962.482流动负债万元3239.521781.742591.623239.523239.523239.522.1应付账款万元3239.521781.742591.623239.523239.523239.523流动资金万元610.39335.71488.31610.39610.39610.394铺底流动资金万元203.46111.90162.77203.46203.46203.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4688.70万元,其中:固定资产投资4078.31万元,占项目总投资的86.98%;流动资金610.39万元,占项目总投资的13.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1539.03万元,占项目总投资的32.82%;设备购置费1866.53万元,占项目总投资的39.81%;其它投资672.75万元,占项目总投资的14.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4078.31+610.39=4688.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4688.70114.97%114.97%100.00%2项目建设投资万元4078.31100.00%100.00%86.98%2.1工程费用万元3405.5683.50%83.50%72.63%2.1.1建筑工程费万元1539.0337.74%37.74%32.82%2.1.2设备购置及安装费万元1866.5345.77%45.77%39.81%2.2工程建设其他费用万元314.837.72%7.72%6.71%2.2.1无形资产万元314.837.72%7.72%6.71%2.3预备费万元357.928.78%8.78%7.63%2.3.1基本预备费万元160.663.94%3.94%3.43%2.3.2涨价预备费万元197.264.84%4.84%4.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4078.31100.00%100.00%86.98%5建设期间费用万元6流动资金万元610.3914.97%14.97%13.02%7铺底流动资金万元203.464.99%4.99%4.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.20%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度171.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7105.077105.0712066.8312066.831070.581.1主要生产车间4263.044263.047240.107240.10663.761.2辅助生产车间2273.622273.623861.393861.39342.591.3其他生产车间568.41568.41699.88699.8864.232仓储工程1507.441507.444559.564559.56294.202.1成品贮存376.86376.861139.891139.8973.552.2原料仓储783.87783.872370.972370.97152.982.3辅助材料仓库346.71346.711048.701048.7067.673供配电工程80.4080.4080.4080.405.843.1供配电室80.4080.4080.4080.405.844给排水工程92.4692.4692.4692.465.224.1给排水92.4692.4692.4692.465.225服务性工程954.71954.71954.71954.7161.605.1办公用房484.88484.88484.88484.8836.115.2生活服务469.83469.83469.83469.8329.236消防及环保工程269.33269.33269.33269.3319.556.1消防环保工程269.33269.33269.33269.3319.557项目总图工程40.2040.2040.2040.2053.347.1场地及道路硬化2648.45545.60545.607.2场区围墙545.602648.452648.457.3安全保卫室40.2040.2040.2040.208绿化工程819.8828.70合计10049.6119081.5419081.541539.03(四)设备方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费1866.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量1275412.05千瓦时,折合156.75吨标准煤。2、项目年总用水量3554.53立方米,折合0.30吨标准煤。3、“氢溴酸投资建设项目投资建设项目”,年用电量1275412.05千瓦时,年总用水量3554.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.05吨标准煤/年。达产年综合节能量46.91吨标准煤/年,项目总节能率24.94%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“氢溴酸投资建设项目”主要从事氢溴酸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性氢溴酸投资建设项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目

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