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泓域咨询MACRO/ 汽车中网投资建设项目立项申请报告汽车中网投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56981.81平方米(折合约85.43亩),其中:净用地面积56981.81平方米(红线范围折合约85.43亩)。项目规划总建筑面积63249.81平方米,其中:规划建设主体工程46919.24平方米,计容建筑面积63249.81平方米;预计建筑工程投资5679.22万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车中网,根据市场情况,预计年产值51083.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15944.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5679.224514.32186.6415944.661.1工程费用万元5679.224514.3236551.161.1.1建筑工程费用万元5679.225679.2225.03%1.1.2设备购置及安装费万元4514.324514.3219.90%1.2工程建设其他费用万元5751.125751.1225.35%1.2.1无形资产万元2589.922589.921.3预备费万元3161.203161.201.3.1基本预备费万元1559.271559.271.3.2涨价预备费万元1601.931601.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元15944.6615944.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6742.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36551.1614518.8625195.6536551.1636551.1636551.161.1应收账款万元10965.354934.418772.2810965.3510965.3510965.351.2存货万元16448.027401.6113158.4216448.0216448.0216448.021.2.1原辅材料万元4934.412220.483947.524934.414934.414934.411.2.2燃料动力万元246.72111.02197.38246.72246.72246.721.2.3在产品万元7566.093404.746052.877566.097566.097566.091.2.4产成品万元3700.801665.362960.643700.803700.803700.801.3现金万元9137.794112.017310.239137.799137.799137.792流动负债万元29808.2213413.7023846.5829808.2229808.2229808.222.1应付账款万元29808.2213413.7023846.5829808.2229808.2229808.223流动资金万元6742.943034.325394.356742.946742.946742.944铺底流动资金万元2247.621011.441798.122247.622247.622247.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资22687.60万元,其中:固定资产投资15944.66万元,占项目总投资的70.28%;流动资金6742.94万元,占项目总投资的29.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5679.22万元,占项目总投资的25.03%;设备购置费4514.32万元,占项目总投资的19.90%;其它投资5751.12万元,占项目总投资的25.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15944.66+6742.94=22687.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22687.60142.29%142.29%100.00%2项目建设投资万元15944.66100.00%100.00%70.28%2.1工程费用万元10193.5463.93%63.93%44.93%2.1.1建筑工程费万元5679.2235.62%35.62%25.03%2.1.2设备购置及安装费万元4514.3228.31%28.31%19.90%2.2工程建设其他费用万元2589.9216.24%16.24%11.42%2.2.1无形资产万元2589.9216.24%16.24%11.42%2.3预备费万元3161.2019.83%19.83%13.93%2.3.1基本预备费万元1559.279.78%9.78%6.87%2.3.2涨价预备费万元1601.9310.05%10.05%7.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15944.66100.00%100.00%70.28%5建设期间费用万元6流动资金万元6742.9442.29%42.29%29.72%7铺底流动资金万元2247.6514.10%14.10%9.91%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.16%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度186.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25847.5925847.5946919.2446919.244634.181.1主要生产车间15508.5515508.5528151.5428151.542873.191.2辅助生产车间8271.238271.2315014.1615014.161482.941.3其他生产车间2067.812067.812721.322721.32278.052仓储工程5483.935483.9310614.8710614.87762.492.1成品贮存1370.981370.982653.722653.72190.622.2原料仓储2851.642851.645519.735519.73396.492.3辅助材料仓库1261.301261.302441.422441.42175.373供配电工程292.48292.48292.48292.4823.643.1供配电室292.48292.48292.48292.4823.644给排水工程336.35336.35336.35336.3521.144.1给排水336.35336.35336.35336.3521.145服务性工程3473.163473.163473.163473.16249.485.1办公用房1711.021711.021711.021711.02139.175.2生活服务1762.141762.141762.141762.14122.116消防及环保工程979.80979.80979.80979.8079.186.1消防环保工程979.80979.80979.80979.8079.187项目总图工程146.24146.24146.24146.24-209.887.1场地及道路硬化9820.572066.772066.777.2场区围墙2066.779820.579820.577.3安全保卫室146.24146.24146.24146.248绿化工程3399.65118.99合计36559.5363249.8163249.815679.22(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费4514.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量812439.51千瓦时,折合99.85吨标准煤。2、项目年总用水量20054.36立方米,折合1.71吨标准煤。3、“汽车中网投资建设项目投资建设项目”,年用电量812439.51千瓦时,年总用水量20054.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.56吨标准煤/年。达产年综合节能量32.07吨标准煤/年,项目总节能率24.80%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“汽车中网投资建设项目”主要从事汽车中网项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车中网投资建设项目选址于某某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业新城

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