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文档简介

H账册核销一、审批流程与电子手册相同二、办理核销业务需向海关递交如下单证:(1)账册预报核申请表(附申请核销进出口报关单说明)(2)加工贸易业务办理申请表(若为代理报关,附“代理加工贸易委托协议书”)(3)账册正式报核申请表(附数据申报表)(4)进口保税料件明细/汇总(5)出口保税成品明细/汇总(6)出口耗用表/出口耗用汇总表(7)核销平衡表(8)企业自核意见(9)盘点及差异处理情况申报表(10)边角料处理情况申报表(11)盘点报告(12)进出口正本报关单(13)企业单耗、加工工艺说明H账册核销审批表币制:美元企业名称账册号核销期间进口报关单份数份出口报关单份数份实际进口货值USD实际出口货值USD上期结余货值USD结转下期货值USD随附资料1进口料件明细表;2出口成品明细表;3耗用统计表;4核销平衡表;5海关按规定需要收取的其他单证和材料核销结论:初审: 复审: 关(处)长审批:备注:附件1企业预报核申请表企业名称(盖章)账册号码核销周期进口报关单份数出口报关单份数申报日期方 式企业自盘 海关下厂盘点会计师事务所监盘 理论核销单耗申报状态已申报 未申报备 注附件2企业正式报核申请表企业名称(盖章)账册号码核销周期进口报关单份数出口报关单份数报核申请日期本期实际进口金额(美元)本期实际出口金额(美元)备 注与第一次预报核申请区别:增加报关单 份,原因:本期结余(置为下期初值)本期实际剩余数量本期实际剩余数量+确认应补税数量其他5附件3申请核销进出口报关单说明企业名称: H账册号码: 核销周期: 年 月 日至 年 月 日; 合计 天 。1本核销周期,我司申报报核报关单共计 份,其中在核销周期内申报报关的 份,核销周期外申报报关的 份。2我司申请将 份周期内报关单剔除本周期核销,报关单号码为: ;原因为: 。 3我司申请将 份核销期外申报报关的报关单纳入本期核销,具体为:报关单号码小计(份)原 因合 计 申报日期:(公章)附件4保税料件报关单明细表 账册编号: 合计金额: 合计重量:序号报关单号申报日期贸易方式重量总价报关单号申报日期贸易方式重量总价注:1报关单填制顺序为:区内来料加工(5014)、区内进料加工(5015)、料件进出区(5000)(进)、进料料件复出(0664)、进料料件退换(0700)、来料料件复出(0265)、来料料件退换(0300)、料件进出区(5000)(出)、区内物流货物(5034)(料件项进)、特殊区域研发(5010)(料件项进)、修理物品(1300)。2金额币制统一为美元。3非美元币制转换为美元的,须注明汇率。6附件5进口保税料件汇总表账册编号: 序号料件名称规格单位区内物流(本次报核入区)料件进出区(本次报核入区)料件复出(退换)上期库存(本次报核)实际入区累计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额注:1区内加工(物流)进包括:区内进料加工(5015)、区内物流货物(5034);2二线入出区报关单的贸易方式均为料件进出区(5000);3料件复出(退换)包括:进料料件复出(0664)、进料料件退换(0700);4账册实际进口数量合计=区内加工(物流)进料件进出区(进)料件复出(退换)料件进出区(出);5金额币制统一为美元。6非美元币制转换为美元的,须注明汇率;7来料、研发、维修、检测等汇总填制比照上述条款进行。附件6出口成品汇总表账册编号: 序号料件名称规格单位区内物流(本次报核出区)成品出区(本次报核出区)边角料(出区)库存(本次报核)实际出区累计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额注:1二线出入区报关单的贸易方式包括成品进出区(5100)、暂时进出货物(2600)、展览品(2700)等;2账册实际出口数量合计=区内加工货物成品进出区(出)成品退换成品进出区(进);3金额币制统一为美元;4非美元币制转换为美元的,须注明汇率;5区内研发货物的填报方式比照区内物流货物;6检测、维修账册无成品项,该表为空;7来料、研发、维修、检测等汇总填制比照上述条款进行。17附件7出口成品耗用保税料件统计表 账册编号:项号进口料件名称单位实际进口数量成品1名称出口数量成品2名称出口数量成品3名称出口数量出口成品耗料合计备注净耗损耗率出口耗用净耗损耗率出口耗用净耗损耗率出口耗用注:1(成品名称1、2)应输入实际出口产品的具体名称。(出口数量)应输入具体的出口数据2单耗实际计量单位与备案单位不一致时,应提供对应的计量单位转换参数表3出口耗用=净耗*实际出口数量/(1损耗率)附件8边角料处理情况申报表帐册号: 边角料品名计量单位本账册合计产生边角料数量(D)合计处理数量(C=A+B)差异(D-C)退运数量(A)补税数量(B)备注说明:1差异0,原因为: 2差异0,原因为: 3耗用表中工艺损耗与本表提供边角料数量间需进行换算的,换算关系为:(可附表说明)。 4其他:。附件9H账册料件平衡核算表账册编号: 核销周期:项号料件名称单位美元单价上期成品转化料件期初数(O)本期入区数(I)边角料补税汇总本期出区数(J)企业自核意见结余料件(应存)结余料件(实存)差异(应存实存)料件转化成品数量金额注:1结余(应存)O+IJ; 结余(实存):应是对库房的盘点后的实际库存。2差异部分应和后续补税单证一致。附件10盘点及差异处理情况申报表账册号: 核销周期:盘点时间:一、盘点方式:企业自盘 海关下厂盘点 会计师事务所监盘二、盘点差异:有差异 无差异三、盘点差异原因: (一)盘亏(理论结余实际结余0)盘亏金额: 美元;占本期耗用金额 ;主要盘亏原因(可附清单): 1.2.3.(二)盘盈(理论结余实际结余0)盘盈金额: 美元;占本期耗用金额 ;主要盘盈原因(可附清单): 1.2.3.四、盘点差异处理:(一)盘亏: 盘亏已补税报关,报关单号: ;盘亏未完成补税报关,原因 ;(二)盘盈 : 按实际盘点库存置入下期初值;其他: ; 企业名称(公章) 申报日期:附件11关于平衡表中理论结余为负数的说明一、对于我司报核数据中出现部分料件理论结余数据小于零的情况,我司通过认真分析,主要原因如下:123二、针对以上情况,我司将采取以下改进措施,避免发生类似情况:123我司承诺以上所述均属事实,符合海关相关法律法规的要求,如有不实,愿意承担相应法律责任。 企业名称(公章) 申报日期:附件12企业自核意见一、账册基本情况公司名称:账册号:核销周期:报核次数:主要进口料件:主要出口成品:二、盘点

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