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泓域咨询MACRO/ 激光划片机投资建设项目立项申请报告激光划片机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18909.45平方米(折合约28.35亩),其中:净用地面积18909.45平方米(红线范围折合约28.35亩)。项目规划总建筑面积29687.84平方米,其中:规划建设主体工程20674.58平方米,计容建筑面积29687.84平方米;预计建筑工程投资2298.85万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为激光划片机,根据市场情况,预计年产值9394.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5346.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2298.851956.66188.585346.241.1工程费用万元2298.851956.666485.451.1.1建筑工程费用万元2298.852298.8535.89%1.1.2设备购置及安装费万元1956.661956.6630.55%1.2工程建设其他费用万元1090.731090.7317.03%1.2.1无形资产万元596.33596.331.3预备费万元494.40494.401.3.1基本预备费万元291.13291.131.3.2涨价预备费万元203.27203.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元5346.245346.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1058.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6485.454463.064454.966485.456485.456485.451.1应收账款万元1945.631264.661459.231945.631945.631945.631.2存货万元2918.451896.992188.842918.452918.452918.451.2.1原辅材料万元875.53569.10656.65875.53875.53875.531.2.2燃料动力万元43.7828.4532.8343.7843.7843.781.2.3在产品万元1342.49872.621006.871342.491342.491342.491.2.4产成品万元656.65426.82492.49656.65656.65656.651.3现金万元1621.361053.891216.021621.361621.361621.362流动负债万元5427.273527.734070.455427.275427.275427.272.1应付账款万元5427.273527.734070.455427.275427.275427.273流动资金万元1058.18687.82793.631058.181058.181058.184铺底流动资金万元352.72229.27264.54352.72352.72352.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6404.42万元,其中:固定资产投资5346.24万元,占项目总投资的83.48%;流动资金1058.18万元,占项目总投资的16.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2298.85万元,占项目总投资的35.89%;设备购置费1956.66万元,占项目总投资的30.55%;其它投资1090.73万元,占项目总投资的17.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5346.24+1058.18=6404.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6404.42119.79%119.79%100.00%2项目建设投资万元5346.24100.00%100.00%83.48%2.1工程费用万元4255.5179.60%79.60%66.45%2.1.1建筑工程费万元2298.8543.00%43.00%35.89%2.1.2设备购置及安装费万元1956.6636.60%36.60%30.55%2.2工程建设其他费用万元596.3311.15%11.15%9.31%2.2.1无形资产万元596.3311.15%11.15%9.31%2.3预备费万元494.409.25%9.25%7.72%2.3.1基本预备费万元291.135.45%5.45%4.55%2.3.2涨价预备费万元203.273.80%3.80%3.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5346.24100.00%100.00%83.48%5建设期间费用万元6流动资金万元1058.1819.79%19.79%16.52%7铺底流动资金万元352.736.60%6.60%5.51%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.22%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度188.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8852.948852.9420674.5820674.581761.011.1主要生产车间5311.765311.7612404.7512404.751091.831.2辅助生产车间2832.942832.946615.876615.87563.521.3其他生产车间708.24708.241199.131199.13105.662仓储工程1878.281878.285858.625858.62362.932.1成品贮存469.57469.571464.651464.6590.732.2原料仓储976.71976.713046.483046.48188.722.3辅助材料仓库432.00432.001347.481347.4883.473供配电工程100.17100.17100.17100.176.983.1供配电室100.17100.17100.17100.176.984给排水工程115.20115.20115.20115.206.244.1给排水115.20115.20115.20115.206.245服务性工程1189.571189.571189.571189.5773.695.1办公用房673.31673.31673.31673.3131.575.2生活服务516.26516.26516.26516.2630.846消防及环保工程335.59335.59335.59335.5923.396.1消防环保工程335.59335.59335.59335.5923.397项目总图工程50.0950.0950.0950.0916.697.1场地及道路硬化3470.66740.50740.507.2场区围墙740.503470.663470.667.3安全保卫室50.0950.0950.0950.098绿化工程1369.0847.92合计12521.8429687.8429687.842298.85(四)设备方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费1956.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量550278.26千瓦时,折合67.63吨标准煤。2、项目年总用水量7544.70立方米,折合0.64吨标准煤。3、“激光划片机投资建设项目投资建设项目”,年用电量550278.26千瓦时,年总用水量7544.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.27吨标准煤/年。达产年综合节能量21.56吨标准煤/年,项目总节能率29.58%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“激光划片机投资建设项目”主要从事激光划片机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性激光划片机投资建设项目选址于xxx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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