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泓域咨询MACRO/ 纤维素醚投资建设项目立项申请报告纤维素醚投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。undefined公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51165.57平方米(折合约76.71亩),其中:净用地面积51165.57平方米(红线范围折合约76.71亩)。项目规划总建筑面积53212.19平方米,其中:规划建设主体工程38470.27平方米,计容建筑面积53212.19平方米;预计建筑工程投资4347.58万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纤维素醚,根据市场情况,预计年产值36514.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15044.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4347.586311.66196.1215044.371.1工程费用万元4347.586311.6627983.851.1.1建筑工程费用万元4347.584347.5821.97%1.1.2设备购置及安装费万元6311.666311.6631.89%1.2工程建设其他费用万元4385.134385.1322.16%1.2.1无形资产万元2011.832011.831.3预备费万元2373.302373.301.3.1基本预备费万元1134.561134.561.3.2涨价预备费万元1238.741238.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元15044.3715044.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4748.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27983.8511175.5321746.3127983.8527983.8527983.851.1应收账款万元8395.153358.066716.128395.158395.158395.151.2存货万元12592.735037.0910074.1912592.7312592.7312592.731.2.1原辅材料万元3777.821511.133022.263777.823777.823777.821.2.2燃料动力万元188.8975.56151.11188.89188.89188.891.2.3在产品万元5792.662317.064634.125792.665792.665792.661.2.4产成品万元2833.361133.352266.692833.362833.362833.361.3现金万元6995.962798.395596.776995.966995.966995.962流动负债万元23235.829294.3318588.6623235.8223235.8223235.822.1应付账款万元23235.829294.3318588.6623235.8223235.8223235.823流动资金万元4748.031899.213798.424748.034748.034748.034铺底流动资金万元1582.66633.071266.141582.661582.661582.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19792.40万元,其中:固定资产投资15044.37万元,占项目总投资的76.01%;流动资金4748.03万元,占项目总投资的23.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4347.58万元,占项目总投资的21.97%;设备购置费6311.66万元,占项目总投资的31.89%;其它投资4385.13万元,占项目总投资的22.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15044.37+4748.03=19792.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19792.40131.56%131.56%100.00%2项目建设投资万元15044.37100.00%100.00%76.01%2.1工程费用万元10659.2470.85%70.85%53.86%2.1.1建筑工程费万元4347.5828.90%28.90%21.97%2.1.2设备购置及安装费万元6311.6641.95%41.95%31.89%2.2工程建设其他费用万元2011.8313.37%13.37%10.16%2.2.1无形资产万元2011.8313.37%13.37%10.16%2.3预备费万元2373.3015.78%15.78%11.99%2.3.1基本预备费万元1134.567.54%7.54%5.73%2.3.2涨价预备费万元1238.748.23%8.23%6.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15044.37100.00%100.00%76.01%5建设期间费用万元6流动资金万元4748.0331.56%31.56%23.99%7铺底流动资金万元1582.6810.52%10.52%8.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.00%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度196.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28577.5128577.5138470.2738470.273457.441.1主要生产车间17146.5117146.5123082.1623082.162143.611.2辅助生产车间9144.809144.8012310.4912310.491106.381.3其他生产车间2286.202286.202231.282231.28207.452仓储工程6063.126063.129582.259582.25626.322.1成品贮存1515.781515.782395.562395.56156.582.2原料仓储3152.823152.824982.774982.77325.692.3辅助材料仓库1394.521394.522203.922203.92144.053供配电工程323.37323.37323.37323.3723.783.1供配电室323.37323.37323.37323.3723.784给排水工程371.87371.87371.87371.8721.274.1给排水371.87371.87371.87371.8721.275服务性工程3839.983839.983839.983839.98250.995.1办公用房1646.581646.581646.581646.58115.215.2生活服务2193.402193.402193.402193.40103.296消防及环保工程1083.281083.281083.281083.2879.666.1消防环保工程1083.281083.281083.281083.2879.667项目总图工程161.68161.68161.68161.68-264.587.1场地及道路硬化10944.212227.282227.287.2场区围墙2227.2810944.2110944.217.3安全保卫室161.68161.68161.68161.688绿化工程4362.99152.70合计40420.8053212.1953212.194347.58(四)设备方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费6311.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量806418.43千瓦时,折合99.11吨标准煤。2、项目年总用水量18633.27立方米,折合1.59吨标准煤。3、“纤维素醚投资建设项目投资建设项目”,年用电量806418.43千瓦时,年总用水量18633.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.70吨标准煤/年。达产年综合节能量30.08吨标准煤/年,项目总节能率20.78%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“纤维素醚投资建设项目”主要从事纤维素醚项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纤维素醚投资建设项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设

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