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泓域咨询MACRO/ 航空煤油投资建设项目立项申请报告航空煤油投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34277.13平方米(折合约51.39亩),其中:净用地面积34277.13平方米(红线范围折合约51.39亩)。项目规划总建筑面积44217.50平方米,其中:规划建设主体工程32240.47平方米,计容建筑面积44217.50平方米;预计建筑工程投资3860.60万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为航空煤油,根据市场情况,预计年产值30228.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9310.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3860.603880.51181.189310.841.1工程费用万元3860.603880.5123736.241.1.1建筑工程费用万元3860.603860.6029.96%1.1.2设备购置及安装费万元3880.513880.5130.11%1.2工程建设其他费用万元1569.731569.7312.18%1.2.1无形资产万元808.82808.821.3预备费万元760.91760.911.3.1基本预备费万元447.27447.271.3.2涨价预备费万元313.64313.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元9310.849310.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3575.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23736.2414105.4117311.1223736.2423736.2423736.241.1应收账款万元7120.874272.525340.657120.877120.877120.871.2存货万元10681.316408.788010.9810681.3110681.3110681.311.2.1原辅材料万元3204.391922.642403.293204.393204.393204.391.2.2燃料动力万元160.2296.13120.16160.22160.22160.221.2.3在产品万元4913.402948.043685.054913.404913.404913.401.2.4产成品万元2403.291441.981802.472403.292403.292403.291.3现金万元5934.063560.444450.555934.065934.065934.062流动负债万元20160.9212096.5515120.6920160.9220160.9220160.922.1应付账款万元20160.9212096.5515120.6920160.9220160.9220160.923流动资金万元3575.322145.192681.493575.323575.323575.324铺底流动资金万元1191.76715.06893.831191.761191.761191.763、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12886.16万元,其中:固定资产投资9310.84万元,占项目总投资的72.25%;流动资金3575.32万元,占项目总投资的27.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3860.60万元,占项目总投资的29.96%;设备购置费3880.51万元,占项目总投资的30.11%;其它投资1569.73万元,占项目总投资的12.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9310.84+3575.32=12886.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12886.16138.40%138.40%100.00%2项目建设投资万元9310.84100.00%100.00%72.25%2.1工程费用万元7741.1183.14%83.14%60.07%2.1.1建筑工程费万元3860.6041.46%41.46%29.96%2.1.2设备购置及安装费万元3880.5141.68%41.68%30.11%2.2工程建设其他费用万元808.828.69%8.69%6.28%2.2.1无形资产万元808.828.69%8.69%6.28%2.3预备费万元760.918.17%8.17%5.90%2.3.1基本预备费万元447.274.80%4.80%3.47%2.3.2涨价预备费万元313.643.37%3.37%2.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9310.84100.00%100.00%72.25%5建设期间费用万元6流动资金万元3575.3238.40%38.40%27.75%7铺底流动资金万元1191.7712.80%12.80%9.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.16%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度181.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16033.1716033.1732240.4732240.473096.381.1主要生产车间9619.909619.9019344.2819344.281919.761.2辅助生产车间5130.615130.6110316.9510316.95990.841.3其他生产车间1282.651282.651869.951869.95185.782仓储工程3401.663401.667785.077785.07543.772.1成品贮存850.41850.411946.271946.27135.942.2原料仓储1768.861768.864048.244048.24282.762.3辅助材料仓库782.38782.381790.571790.57125.073供配电工程181.42181.42181.42181.4214.263.1供配电室181.42181.42181.42181.4214.264给排水工程208.64208.64208.64208.6412.754.1给排水208.64208.64208.64208.6412.755服务性工程2154.392154.392154.392154.39150.485.1办公用房1040.591040.591040.591040.5989.575.2生活服务1113.801113.801113.801113.8078.416消防及环保工程607.76607.76607.76607.7647.766.1消防环保工程607.76607.76607.76607.7647.767项目总图工程90.7190.7190.7190.71-86.507.1场地及道路硬化6168.291254.841254.847.2场区围墙1254.846168.296168.297.3安全保卫室90.7190.7190.7190.718绿化工程2334.2081.70合计22677.7544217.5044217.503860.60(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费3880.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量938638.18千瓦时,折合115.36吨标准煤。2、项目年总用水量16341.38立方米,折合1.40吨标准煤。3、“航空煤油投资建设项目投资建设项目”,年用电量938638.18千瓦时,年总用水量16341.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.76吨标准煤/年。达产年综合节能量41.02吨标准煤/年,项目总节能率23.60%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范区发展规划,符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“航空煤油投资建设项目”主要从事航空煤油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性航空煤油投资建设项目选址于某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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