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泓域咨询MACRO/ 螺旋输送机投资建设项目立项申请报告螺旋输送机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18375.85平方米(折合约27.55亩),其中:净用地面积18375.85平方米(红线范围折合约27.55亩)。项目规划总建筑面积19110.88平方米,其中:规划建设主体工程13919.20平方米,计容建筑面积19110.88平方米;预计建筑工程投资1447.46万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为螺旋输送机,根据市场情况,预计年产值9682.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5195.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1447.462303.08188.585195.381.1工程费用万元1447.462303.087724.131.1.1建筑工程费用万元1447.461447.4622.43%1.1.2设备购置及安装费万元2303.082303.0835.68%1.2工程建设其他费用万元1444.841444.8422.39%1.2.1无形资产万元649.29649.291.3预备费万元795.55795.551.3.1基本预备费万元398.60398.601.3.2涨价预备费万元396.95396.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元5195.385195.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1258.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7724.134819.654087.677724.137724.137724.131.1应收账款万元2317.241506.211622.072317.242317.242317.241.2存货万元3475.862259.312433.103475.863475.863475.861.2.1原辅材料万元1042.76677.79729.931042.761042.761042.761.2.2燃料动力万元52.1433.8936.5052.1452.1452.141.2.3在产品万元1598.901039.281119.231598.901598.901598.901.2.4产成品万元782.07508.34547.45782.07782.07782.071.3现金万元1931.031255.171351.721931.031931.031931.032流动负债万元6465.294202.444525.706465.296465.296465.292.1应付账款万元6465.294202.444525.706465.296465.296465.293流动资金万元1258.84818.25881.191258.841258.841258.844铺底流动资金万元419.61272.75293.73419.61419.61419.613、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6454.22万元,其中:固定资产投资5195.38万元,占项目总投资的80.50%;流动资金1258.84万元,占项目总投资的19.50%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1447.46万元,占项目总投资的22.43%;设备购置费2303.08万元,占项目总投资的35.68%;其它投资1444.84万元,占项目总投资的22.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5195.38+1258.84=6454.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6454.22124.23%124.23%100.00%2项目建设投资万元5195.38100.00%100.00%80.50%2.1工程费用万元3750.5472.19%72.19%58.11%2.1.1建筑工程费万元1447.4627.86%27.86%22.43%2.1.2设备购置及安装费万元2303.0844.33%44.33%35.68%2.2工程建设其他费用万元649.2912.50%12.50%10.06%2.2.1无形资产万元649.2912.50%12.50%10.06%2.3预备费万元795.5515.31%15.31%12.33%2.3.1基本预备费万元398.607.67%7.67%6.18%2.3.2涨价预备费万元396.957.64%7.64%6.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5195.38100.00%100.00%80.50%5建设期间费用万元6流动资金万元1258.8424.23%24.23%19.50%7铺底流动资金万元419.618.08%8.08%6.50%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.99%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度188.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7014.237014.2313919.2013919.201159.671.1主要生产车间4208.544208.548351.528351.52719.001.2辅助生产车间2244.552244.554454.144454.14371.091.3其他生产车间561.14561.14807.31807.3169.582仓储工程1488.171488.173374.593374.59204.472.1成品贮存372.04372.04843.65843.6551.122.2原料仓储773.85773.851754.791754.79106.322.3辅助材料仓库342.28342.28776.16776.1647.033供配电工程79.3779.3779.3779.375.413.1供配电室79.3779.3779.3779.375.414给排水工程91.2791.2791.2791.274.844.1给排水91.2791.2791.2791.274.845服务性工程942.51942.51942.51942.5157.115.1办公用房410.20410.20410.20410.2033.285.2生活服务532.31532.31532.31532.3123.786消防及环保工程265.89265.89265.89265.8918.126.1消防环保工程265.89265.89265.89265.8918.127项目总图工程39.6839.6839.6839.68-36.287.1场地及道路硬化2521.60525.24525.247.2场区围墙525.242521.602521.607.3安全保卫室39.6839.6839.6839.688绿化工程974.8334.12合计9921.1219110.8819110.881447.46(四)设备方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费2303.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量997709.89千瓦时,折合122.62吨标准煤。2、项目年总用水量9567.22立方米,折合0.82吨标准煤。3、“螺旋输送机投资建设项目投资建设项目”,年用电量997709.89千瓦时,年总用水量9567.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.44吨标准煤/年。达产年综合节能量36.87吨标准煤/年,项目总节能率25.79%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“螺旋输送机投资建设项目”主要从事螺旋输送机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性螺旋输送机投资建设项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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