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泓域咨询MACRO/ 超级电容器投资建设项目立项申请报告超级电容器投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38245.78平方米(折合约57.34亩),其中:净用地面积38245.78平方米(红线范围折合约57.34亩)。项目规划总建筑面积42835.27平方米,其中:规划建设主体工程33309.07平方米,计容建筑面积42835.27平方米;预计建筑工程投资3368.10万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为超级电容器,根据市场情况,预计年产值27644.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9404.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3368.103491.31164.029404.911.1工程费用万元3368.103491.3116961.641.1.1建筑工程费用万元3368.103368.1026.81%1.1.2设备购置及安装费万元3491.313491.3127.79%1.2工程建设其他费用万元2545.502545.5020.26%1.2.1无形资产万元1422.061422.061.3预备费万元1123.441123.441.3.1基本预备费万元452.35452.351.3.2涨价预备费万元671.09671.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元9404.919404.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3159.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16961.6411975.2212843.5716961.6416961.6416961.641.1应收账款万元5088.492798.673561.945088.495088.495088.491.2存货万元7632.744198.015342.927632.747632.747632.741.2.1原辅材料万元2289.821259.401602.882289.822289.822289.821.2.2燃料动力万元114.4962.9780.14114.49114.49114.491.2.3在产品万元3511.061931.082457.743511.063511.063511.061.2.4产成品万元1717.37944.551202.161717.371717.371717.371.3现金万元4240.412332.232968.294240.414240.414240.412流动负债万元13801.737590.959661.2113801.7313801.7313801.732.1应付账款万元13801.737590.959661.2113801.7313801.7313801.733流动资金万元3159.911737.952211.943159.913159.913159.914铺底流动资金万元1053.29579.32737.311053.291053.291053.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12564.82万元,其中:固定资产投资9404.91万元,占项目总投资的74.85%;流动资金3159.91万元,占项目总投资的25.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3368.10万元,占项目总投资的26.81%;设备购置费3491.31万元,占项目总投资的27.79%;其它投资2545.50万元,占项目总投资的20.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9404.91+3159.91=12564.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12564.82133.60%133.60%100.00%2项目建设投资万元9404.91100.00%100.00%74.85%2.1工程费用万元6859.4172.93%72.93%54.59%2.1.1建筑工程费万元3368.1035.81%35.81%26.81%2.1.2设备购置及安装费万元3491.3137.12%37.12%27.79%2.2工程建设其他费用万元1422.0615.12%15.12%11.32%2.2.1无形资产万元1422.0615.12%15.12%11.32%2.3预备费万元1123.4411.95%11.95%8.94%2.3.1基本预备费万元452.354.81%4.81%3.60%2.3.2涨价预备费万元671.097.14%7.14%5.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9404.91100.00%100.00%74.85%5建设期间费用万元6流动资金万元3159.9133.60%33.60%25.15%7铺底流动资金万元1053.3011.20%11.20%8.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.73%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度164.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20477.2220477.2233309.0733309.072880.971.1主要生产车间12286.3312286.3319985.4419985.441786.201.2辅助生产车间6552.716552.7110658.9010658.90921.911.3其他生产车间1638.181638.181931.931931.93172.862仓储工程4344.534344.536192.036192.03389.502.1成品贮存1086.131086.131548.011548.0197.382.2原料仓储2259.162259.163219.863219.86202.542.3辅助材料仓库999.24999.241424.171424.1789.593供配电工程231.71231.71231.71231.7116.403.1供配电室231.71231.71231.71231.7116.404给排水工程266.46266.46266.46266.4614.674.1给排水266.46266.46266.46266.4614.675服务性工程2751.542751.542751.542751.54173.085.1办公用房1277.861277.861277.861277.8698.715.2生活服务1473.681473.681473.681473.6899.676消防及环保工程776.22776.22776.22776.2254.936.1消防环保工程776.22776.22776.22776.2254.937项目总图工程115.85115.85115.85115.85-245.067.1场地及道路硬化7302.751201.211201.217.2场区围墙1201.217302.757302.757.3安全保卫室115.85115.85115.85115.858绿化工程2388.9983.61合计28963.5342835.2742835.273368.10(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费3491.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量691936.46千瓦时,折合85.04吨标准煤。2、项目年总用水量10739.00立方米,折合0.92吨标准煤。3、“超级电容器投资建设项目投资建设项目”,年用电量691936.46千瓦时,年总用水量10739.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.96吨标准煤/年。达产年综合节能量22.85吨标准煤/年,项目总节能率23.23%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“超级电容器投资建设项目”主要从事超级电容器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性超级电容器投资建设项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园

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