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泓域咨询MACRO/ 轮胎投资建设项目立项申请报告轮胎投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人薛xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53706.84平方米(折合约80.52亩),其中:净用地面积53706.84平方米(红线范围折合约80.52亩)。项目规划总建筑面积85393.88平方米,其中:规划建设主体工程65366.54平方米,计容建筑面积85393.88平方米;预计建筑工程投资7322.59万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轮胎,根据市场情况,预计年产值43907.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13673.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7322.595751.83169.8213673.911.1工程费用万元7322.595751.8329734.401.1.1建筑工程费用万元7322.597322.5937.32%1.1.2设备购置及安装费万元5751.835751.8329.31%1.2工程建设其他费用万元599.49599.493.06%1.2.1无形资产万元300.85300.851.3预备费万元298.64298.641.3.1基本预备费万元122.28122.281.3.2涨价预备费万元176.36176.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元13673.9113673.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5948.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29734.4012950.6923938.7229734.4029734.4029734.401.1应收账款万元8920.323568.136690.248920.328920.328920.321.2存货万元13380.485352.1910035.3613380.4813380.4813380.481.2.1原辅材料万元4014.141605.663010.614014.144014.144014.141.2.2燃料动力万元200.7180.28150.53200.71200.71200.711.2.3在产品万元6155.022462.014616.276155.026155.026155.021.2.4产成品万元3010.611204.242257.963010.613010.613010.611.3现金万元7433.602973.445575.207433.607433.607433.602流动负债万元23786.089514.4317839.5623786.0823786.0823786.082.1应付账款万元23786.089514.4317839.5623786.0823786.0823786.083流动资金万元5948.322379.334461.245948.325948.325948.324铺底流动资金万元1982.75793.111487.081982.751982.751982.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19622.23万元,其中:固定资产投资13673.91万元,占项目总投资的69.69%;流动资金5948.32万元,占项目总投资的30.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7322.59万元,占项目总投资的37.32%;设备购置费5751.83万元,占项目总投资的29.31%;其它投资599.49万元,占项目总投资的3.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13673.91+5948.32=19622.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19622.23143.50%143.50%100.00%2项目建设投资万元13673.91100.00%100.00%69.69%2.1工程费用万元13074.4295.62%95.62%66.63%2.1.1建筑工程费万元7322.5953.55%53.55%37.32%2.1.2设备购置及安装费万元5751.8342.06%42.06%29.31%2.2工程建设其他费用万元300.852.20%2.20%1.53%2.2.1无形资产万元300.852.20%2.20%1.53%2.3预备费万元298.642.18%2.18%1.52%2.3.1基本预备费万元122.280.89%0.89%0.62%2.3.2涨价预备费万元176.361.29%1.29%0.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13673.91100.00%100.00%69.69%5建设期间费用万元6流动资金万元5948.3243.50%43.50%30.31%7铺底流动资金万元1982.7714.50%14.50%10.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.25%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度169.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30091.8130091.8165366.5465366.546165.751.1主要生产车间18055.0918055.0939219.9239219.923822.761.2辅助生产车间9629.389629.3820917.2920917.291973.041.3其他生产车间2407.342407.343791.263791.26369.942仓储工程6384.406384.4013017.7713017.77893.032.1成品贮存1596.101596.103254.443254.44223.262.2原料仓储3319.893319.896769.246769.24464.382.3辅助材料仓库1468.411468.412994.092994.09205.403供配电工程340.50340.50340.50340.5026.283.1供配电室340.50340.50340.50340.5026.284给排水工程391.58391.58391.58391.5823.504.1给排水391.58391.58391.58391.5823.505服务性工程4043.454043.454043.454043.45277.385.1办公用房1891.481891.481891.481891.48165.515.2生活服务2151.972151.972151.972151.97119.396消防及环保工程1140.681140.681140.681140.6888.036.1消防环保工程1140.681140.681140.681140.6888.037项目总图工程170.25170.25170.25170.25-280.137.1场地及道路硬化11878.552067.582067.587.2场区围墙2067.5811878.5511878.557.3安全保卫室170.25170.25170.25170.258绿化工程3678.62128.75合计42562.6785393.8885393.887322.59(四)设备方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费5751.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量730015.75千瓦时,折合89.72吨标准煤。2、项目年总用水量35509.36立方米,折合3.03吨标准煤。3、“轮胎投资建设项目投资建设项目”,年用电量730015.75千瓦时,年总用水量35509.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.75吨标准煤/年。达产年综合节能量29.29吨标准煤/年,项目总节能率28.40%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“轮胎投资建设项目”主要从事轮胎项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轮胎投资建设项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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