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文档简介
泓域咨询MACRO/ 锂电池正极材料投资建设项目立项申请报告锂电池正极材料投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人蔡xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12492.91平方米(折合约18.73亩),其中:净用地面积12492.91平方米(红线范围折合约18.73亩)。项目规划总建筑面积18864.29平方米,其中:规划建设主体工程12585.01平方米,计容建筑面积18864.29平方米;预计建筑工程投资1455.75万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锂电池正极材料,根据市场情况,预计年产值10556.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3450.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1455.751361.86184.233450.631.1工程费用万元1455.751361.866369.201.1.1建筑工程费用万元1455.751455.7531.31%1.1.2设备购置及安装费万元1361.861361.8629.29%1.2工程建设其他费用万元633.02633.0213.61%1.2.1无形资产万元339.15339.151.3预备费万元293.87293.871.3.1基本预备费万元140.59140.591.3.2涨价预备费万元153.28153.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元3450.633450.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1199.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6369.202927.285752.616369.206369.206369.201.1应收账款万元1910.76859.841337.531910.761910.761910.761.2存货万元2866.141289.762006.302866.142866.142866.141.2.1原辅材料万元859.84386.93601.89859.84859.84859.841.2.2燃料动力万元42.9919.3530.0942.9942.9942.991.2.3在产品万元1318.42593.29922.901318.421318.421318.421.2.4产成品万元644.88290.20451.42644.88644.88644.881.3现金万元1592.30716.531114.611592.301592.301592.302流动负债万元5169.872326.443618.915169.875169.875169.872.1应付账款万元5169.872326.443618.915169.875169.875169.873流动资金万元1199.33539.70839.531199.331199.331199.334铺底流动资金万元399.77179.90279.84399.77399.77399.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4649.96万元,其中:固定资产投资3450.63万元,占项目总投资的74.21%;流动资金1199.33万元,占项目总投资的25.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1455.75万元,占项目总投资的31.31%;设备购置费1361.86万元,占项目总投资的29.29%;其它投资633.02万元,占项目总投资的13.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3450.63+1199.33=4649.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4649.96134.76%134.76%100.00%2项目建设投资万元3450.63100.00%100.00%74.21%2.1工程费用万元2817.6181.65%81.65%60.59%2.1.1建筑工程费万元1455.7542.19%42.19%31.31%2.1.2设备购置及安装费万元1361.8639.47%39.47%29.29%2.2工程建设其他费用万元339.159.83%9.83%7.29%2.2.1无形资产万元339.159.83%9.83%7.29%2.3预备费万元293.878.52%8.52%6.32%2.3.1基本预备费万元140.594.07%4.07%3.02%2.3.2涨价预备费万元153.284.44%4.44%3.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3450.63100.00%100.00%74.21%5建设期间费用万元6流动资金万元1199.3334.76%34.76%25.79%7铺底流动资金万元399.7811.59%11.59%8.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.17%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度184.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6816.036816.0312585.0112585.011068.301.1主要生产车间4089.624089.627551.017551.01662.351.2辅助生产车间2181.132181.134027.204027.20341.861.3其他生产车间545.28545.28729.93729.9364.102仓储工程1446.121446.124081.534081.53251.982.1成品贮存361.53361.531020.381020.3862.992.2原料仓储751.98751.982122.402122.40131.032.3辅助材料仓库332.61332.61938.75938.7557.963供配电工程77.1377.1377.1377.135.363.1供配电室77.1377.1377.1377.135.364给排水工程88.7088.7088.7088.704.794.1给排水88.7088.7088.7088.704.795服务性工程915.87915.87915.87915.8756.545.1办公用房435.38435.38435.38435.3823.925.2生活服务480.49480.49480.49480.4929.476消防及环保工程258.37258.37258.37258.3717.946.1消防环保工程258.37258.37258.37258.3717.947项目总图工程38.5638.5638.5638.5621.777.1场地及道路硬化2531.21505.29505.297.2场区围墙505.292531.212531.217.3安全保卫室38.5638.5638.5638.568绿化工程830.5429.07合计9640.7818864.2918864.291455.75(四)设备方案项目计划购置设备共计44台(套),设备购置费1361.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量559309.88千瓦时,折合68.74吨标准煤。2、项目年总用水量5465.98立方米,折合0.47吨标准煤。3、“锂电池正极材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量559309.88千瓦时,年总用水量5465.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.21吨标准煤/年。达产年综合节能量17.30吨标准煤/年,项目总节能率27.97%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“锂电池正极材料投资建设项目”主要从事锂电池正极材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锂电池正极材料投资建设项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求。因此,建设
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