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泓域咨询MACRO/ 间苯二胺投资建设项目立项申请报告间苯二胺投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11305.65平方米(折合约16.95亩),其中:净用地面积11305.65平方米(红线范围折合约16.95亩)。项目规划总建筑面积16619.31平方米,其中:规划建设主体工程12199.53平方米,计容建筑面积16619.31平方米;预计建筑工程投资1234.21万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为间苯二胺,根据市场情况,预计年产值8836.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3245.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1234.21903.05191.503245.921.1工程费用万元1234.21903.056249.071.1.1建筑工程费用万元1234.211234.2129.34%1.1.2设备购置及安装费万元903.05903.0521.47%1.2工程建设其他费用万元1108.661108.6626.36%1.2.1无形资产万元623.62623.621.3预备费万元485.04485.041.3.1基本预备费万元260.79260.791.3.2涨价预备费万元224.25224.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元3245.923245.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金960.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6249.074488.564806.446249.076249.076249.071.1应收账款万元1874.721218.571312.301874.721874.721874.721.2存货万元2812.081827.851968.462812.082812.082812.081.2.1原辅材料万元843.62548.36590.54843.62843.62843.621.2.2燃料动力万元42.1827.4229.5342.1842.1842.181.2.3在产品万元1293.56840.81905.491293.561293.561293.561.2.4产成品万元632.72411.27442.90632.72632.72632.721.3现金万元1562.271015.471093.591562.271562.271562.272流动负债万元5288.393437.453701.875288.395288.395288.392.1应付账款万元5288.393437.453701.875288.395288.395288.393流动资金万元960.68624.44672.48960.68960.68960.684铺底流动资金万元320.22208.15224.16320.22320.22320.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4206.60万元,其中:固定资产投资3245.92万元,占项目总投资的77.16%;流动资金960.68万元,占项目总投资的22.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1234.21万元,占项目总投资的29.34%;设备购置费903.05万元,占项目总投资的21.47%;其它投资1108.66万元,占项目总投资的26.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3245.92+960.68=4206.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4206.60129.60%129.60%100.00%2项目建设投资万元3245.92100.00%100.00%77.16%2.1工程费用万元2137.2665.84%65.84%50.81%2.1.1建筑工程费万元1234.2138.02%38.02%29.34%2.1.2设备购置及安装费万元903.0527.82%27.82%21.47%2.2工程建设其他费用万元623.6219.21%19.21%14.82%2.2.1无形资产万元623.6219.21%19.21%14.82%2.3预备费万元485.0414.94%14.94%11.53%2.3.1基本预备费万元260.798.03%8.03%6.20%2.3.2涨价预备费万元224.256.91%6.91%5.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3245.92100.00%100.00%77.16%5建设期间费用万元6流动资金万元960.6829.60%29.60%22.84%7铺底流动资金万元320.239.87%9.87%7.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.17%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度191.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5209.105209.1012199.5312199.53996.581.1主要生产车间3125.463125.467319.727319.72617.881.2辅助生产车间1666.911666.913903.853903.85318.911.3其他生产车间416.73416.73707.57707.5759.792仓储工程1105.181105.182872.862872.86170.682.1成品贮存276.30276.30718.22718.2242.672.2原料仓储574.69574.691493.891493.8988.752.3辅助材料仓库254.19254.19660.76660.7639.263供配电工程58.9458.9458.9458.943.943.1供配电室58.9458.9458.9458.943.944给排水工程67.7867.7867.7867.783.524.1给排水67.7867.7867.7867.783.525服务性工程699.95699.95699.95699.9541.585.1办公用房323.24323.24323.24323.2420.155.2生活服务376.71376.71376.71376.7117.646消防及环保工程197.46197.46197.46197.4613.206.1消防环保工程197.46197.46197.46197.4613.207项目总图工程29.4729.4729.4729.47-19.057.1场地及道路硬化1988.04335.93335.937.2场区围墙335.931988.041988.047.3安全保卫室29.4729.4729.4729.478绿化工程678.9823.76合计7367.8916619.3116619.311234.21(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费903.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量1182166.61千瓦时,折合145.29吨标准煤。2、项目年总用水量7741.42立方米,折合0.66吨标准煤。3、“间苯二胺投资建设项目投资建设项目”,年用电量1182166.61千瓦时,年总用水量7741.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.95吨标准煤/年。达产年综合节能量51.28吨标准煤/年,项目总节能率23.94%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园区发展规划,符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“间苯二胺投资建设项目”主要从事间苯二胺项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性间苯二胺投资建设项目选址于某某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目

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