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泓域咨询MACRO/ 铜板带投资建设项目立项申请报告铜板带投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12693.01平方米(折合约19.03亩),其中:净用地面积12693.01平方米(红线范围折合约19.03亩)。项目规划总建筑面积21324.26平方米,其中:规划建设主体工程13593.13平方米,计容建筑面积21324.26平方米;预计建筑工程投资1640.89万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铜板带,根据市场情况,预计年产值10040.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3297.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1640.891319.56173.283297.521.1工程费用万元1640.891319.567888.991.1.1建筑工程费用万元1640.891640.8936.37%1.1.2设备购置及安装费万元1319.561319.5629.25%1.2工程建设其他费用万元337.07337.077.47%1.2.1无形资产万元152.76152.761.3预备费万元184.31184.311.3.1基本预备费万元102.69102.691.3.2涨价预备费万元81.6281.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元3297.523297.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1214.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7888.993845.346016.947888.997888.997888.991.1应收账款万元2366.701420.021893.362366.702366.702366.701.2存货万元3550.052130.032840.043550.053550.053550.051.2.1原辅材料万元1065.02639.01852.011065.021065.021065.021.2.2燃料动力万元53.2531.9542.6053.2553.2553.251.2.3在产品万元1633.02979.811306.421633.021633.021633.021.2.4产成品万元798.76479.26639.01798.76798.76798.761.3现金万元1972.251183.351577.801972.251972.251972.252流动负债万元6674.784004.875339.826674.786674.786674.782.1应付账款万元6674.784004.875339.826674.786674.786674.783流动资金万元1214.21728.53971.371214.211214.211214.214铺底流动资金万元404.73242.84323.79404.73404.73404.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4511.73万元,其中:固定资产投资3297.52万元,占项目总投资的73.09%;流动资金1214.21万元,占项目总投资的26.91%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1640.89万元,占项目总投资的36.37%;设备购置费1319.56万元,占项目总投资的29.25%;其它投资337.07万元,占项目总投资的7.47%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3297.52+1214.21=4511.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4511.73136.82%136.82%100.00%2项目建设投资万元3297.52100.00%100.00%73.09%2.1工程费用万元2960.4589.78%89.78%65.62%2.1.1建筑工程费万元1640.8949.76%49.76%36.37%2.1.2设备购置及安装费万元1319.5640.02%40.02%29.25%2.2工程建设其他费用万元152.764.63%4.63%3.39%2.2.1无形资产万元152.764.63%4.63%3.39%2.3预备费万元184.315.59%5.59%4.09%2.3.1基本预备费万元102.693.11%3.11%2.28%2.3.2涨价预备费万元81.622.48%2.48%1.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3297.52100.00%100.00%73.09%5建设期间费用万元6流动资金万元1214.2136.82%36.82%26.91%7铺底流动资金万元404.7412.27%12.27%8.97%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.45%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度173.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6052.946052.9413593.1313593.131150.581.1主要生产车间3631.763631.768155.888155.88713.361.2辅助生产车间1936.941936.944349.804349.80368.191.3其他生产车间484.24484.24788.40788.4069.032仓储工程1284.221284.225025.235025.23309.352.1成品贮存321.06321.061256.311256.3177.342.2原料仓储667.79667.792613.122613.12160.862.3辅助材料仓库295.37295.371155.801155.8071.153供配电工程68.4968.4968.4968.494.743.1供配电室68.4968.4968.4968.494.744给排水工程78.7778.7778.7778.774.244.1给排水78.7778.7778.7778.774.245服务性工程813.34813.34813.34813.3450.075.1办公用房363.22363.22363.22363.2224.375.2生活服务450.12450.12450.12450.1229.776消防及环保工程229.45229.45229.45229.4515.896.1消防环保工程229.45229.45229.45229.4515.897项目总图工程34.2534.2534.2534.2572.587.1场地及道路硬化2189.76384.30384.307.2场区围墙384.302189.762189.767.3安全保卫室34.2534.2534.2534.258绿化工程955.4033.44合计8561.4421324.2621324.261640.89(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费1319.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量1101126.08千瓦时,折合135.33吨标准煤。2、项目年总用水量6761.44立方米,折合0.58吨标准煤。3、“铜板带投资建设项目投资建设项目”,年用电量1101126.08千瓦时,年总用水量6761.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.91吨标准煤/年。达产年综合节能量45.30吨标准煤/年,项目总节能率22.82%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“铜板带投资建设项目”主要从事铜板带项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铜板带投资建设项目选址于xx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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