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退税申请报告怎么写(共10篇)(此范文内容仅供学习参考,请勿照(粘)搬(贴)照(复)抄(制)!) 篇一 *税局: 本公司*。 因xxxx年x月x日在申报税款所属期为xxxx年x月x日至 xxxx年x月x日, 生产、 经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xxxx年x月x日至xxxx年x月x日, 申报成功, 该笔税款是¥131. 96 元, 已扣款成功。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131. 96 元。xxxx年x月x日直接申报税款所属期为 xxxx年x月x日至xxxx年x月x日, 生产、 经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴, 已申报成功, 无欠税现象。 税务登记类型: 私营合伙企业 开户行: *银行 银行账号: * 特此说明! *单位名字 xxxx年x月x日 篇二 杭州市下城区国税局: 兹有杭州 XXXX 有限公司, 税号: 330103768XXXXXX。012 年销售收入: XXXX 元,xxxx年应纳税所得额: XXXX 元,已缴所得税: XXX 元。 根据国家税收政策, 应减免所得税额:XXX 元, 实际减免所得税额: XXX 元, 应退税额: XXX 元。 特此申请企业所得税退税, 申请退税额: XXXX 元。 望批准! 申请人: 杭州 XXXX 有限公司 日 期:xxxx年x月x日 篇三 东丰县地税局: 我是东丰县宝康医院, xxxx年x月x日成立, 税务登记证号码为: 220421xxxxxx, 纳税人编码: xxxxxx, 经营范围: 医疗等。 1 我医院根据财政部 国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知 文件关于营业税的规定, 在 3年期免税期到期后, 于xxxx年x月x日缴纳 2009 年营业税 xxxxxx 元。 根据财政部、 国家税务总局关于公布若干废止和失效的营业税规范性文件的通知 规定, 财税200042 号文件有关营业税规定自xxxx年x月x日起停止执行, 即根据 xxxx年x月x日起施行的营业税暂行条例第八条第三款, 医院、 诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税, 我医院误缴营业税 元; 2 我医院根据财政部 国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知 文件关于营利性医疗机构房产税的规定, 于xxxx年x月x日, 缴纳房产税 元。 而我医院于xxxx年x月x日取得非营利性医疗机构证明, 误缴房产税 元。 而我医院共误申报纳税元。 4 现向贵局申请退税, 退回误缴税款: 营业税为元, 房产税 元。 希望贵局谅解, 给予批准! 为盼! 东丰县定康医院 xxxx年x月x日 篇四 开发区国税局: 迪 亚 赫 斯 多 媒 体 有 限 公 司 , 纳 税 人 识 别 号 :11019266050476。 我公司全年营业收入 53640271. 12 元全年营业成本54667675. 8 元全年亏损 1027404. 74 元2011 年四个季度所得税报表如下:201101-201103 应纳所得税额为: 29887. 42 元 实际缴纳 29887. 42 元 01104-201106 应纳所得税额为: 0 元 实际缴纳 0 元 01107-201109 应纳所得税额为: 64331. 57 元 实际缴纳 34444. 15 元 011010-201112 应纳所得税额为: 0 元实际缴纳 0 元 综合 xxxx年四个季度的情况, 我公司全年亏损1027404. 74 元, 故申请退回 xxxx年多预交缴纳的企业所得税金额为: 64331. 57 元 迪亚赫斯多媒体有限公司 xxxx年x月x日 篇五 尊敬的领导: 我公司成立于xxxx年x月x日 , 实际经营范围为, 后经我公司申请, 你局认定我公司为增值税一般纳税人,有效期从xxxx年x月x日起。 我公司年月的全部销售收入为 元, 其中应税销售收入为 元, 缴纳增值税额为 元, 增值税专用发票使用量为 份; 年月的全部销售收入为元, 其中应税销售收入为元, 缴纳增值税为 元, 增值税专用发票使用量为份; 年 月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元, 缴纳增值税额为元, 增值税专用发票使用量为份。 我公司 年月至月专用发票月平均使用量为份。 目 前贵局批准我公司每月 领购 次最大开票金额万元税控专用发票, 每次份。 由于我公司业务量逐渐增加, 故申请增购份最大开票金额万元税控专用发票。申请增购增值税专用发票需报送资料 1. 增值税专用发票票种核定申请审批表; 2. 书面申请; 3. 税务登记证副本复印件; 4. 营业执照副本复印件; 5. 销售合同复印件; 6. 购票人身份证复印件; 7. 增值税一般纳税人资格认定批复复印件; 8. 增值税一般纳税人资格证书复印件; 9. 前三个月 增值税专用发票汇总表及本月 增值税专用发票汇总表、 增值税专用发票明细表; 10. 税务机关要求附送的其他资料。 以上资料需加盖公司公章, 合同书复印件及资格证 书复印件加盖骑缝公章 申请单位: 申请日期:xxxx年x月x日 篇六 申请人: 繁昌县琦祥铸造厂 *有限公司 出口退税申请书 国家税务局: 我公司成立于*年*月, *年*月认定为一般纳税人, 税务登记证号码为: *, 法定代表人: *财, 注册资本*万元, 地址: *, 登记注册类型: *公司, 经营范围: *齿生产、 销售及进出口业务。 公司于*年*月*日完成对外贸易经营者备案登记, 备案登记表编号: *, 进出口企业代码: *, 中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书, 海关注册登记编码: *。 贵局于*年*月*日对我公司出口货物退税认定申请予以确认。 我公司财务制度健全, 会计核算正确, 能够准确核算增值税的销项税额、 进项税额、 应缴税额及进出口业务退税额, 并能够进行进出口业务退税的申报。 我公司*年*月*日发生第一笔出口业务, 出口金额*美元, 人民币*元。 *年累计出口*美元, 人民币*元。 因我公司受国际国内环境的影响, 销售迟滞, 资金紧张, 为了维持正常的生产经营, 特申请退税, 请予审核。 *有限公司 *年*月*日 篇七 国家税务局: xxxx年x月x日有三笔出口业务:第一笔, 出口日期 2012-8-22, 11274 美元, 71370. 66人民币; 第二笔, 出口日期 xxxx年x月x日, 35253 美元,223169. 12 人民币; 第三笔, 出口日期xxxx年x月x日, 7468美元, 173886. 17 人民币。 第一笔于 xxxx年x月x日收齐单证, xxxx年x月x日申报退税 9278. 11 元, 县局于 12 月底返回退税信息, 所以,在xx底登记出口退税的账务处理。 第一笔出口 货物装货单因北京海关装货单信息未上网, 无法打印。 经与对方联系, 近期寄回。 第二笔、 第三笔出口货物虽收齐单证, 但 xxxx年x月x日国税局网上未收到信息, 所以, 我公司不能作收齐单证申报。 阳谷县狮子楼钎具有限公司 xxxx年x月x日 篇八 XXX 区地方税务局: 本公司 XXXXX 于 XXXX 年 XX 月 XX 日, 因财务人员疏忽将 XXXX 年 XX 月份的个人所得税报错, 导致 XXXX 年 XX 月个人所得税款误缴, 误缴税款金额为¥12345, 我公司已于 XXXX 年 XX 月 XX 日报送缴纳了正确的个人所得税款, 金额为¥2567。 现向贵局申请退税, 将我公司误缴的税款给予退款, 谢谢! 希望贵局给予批准, 为盼! XXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 xxxx年x月x日 篇九 即墨市地税局: 我单位于xxxx年x月x日代开发票明细如下:本月企业再无其他收入, 共计缴纳税金 687. 66 元。根据财政部国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策通知 及财政部国家税务总局关于对小微企业免征有关政府性基金的通知 文件规定, 免征营业税及其它税费, 现将有关资料备齐, 申请办理退税。 请审核批准 退税单位: 申请日期:xxxx年x月x日 篇十 本公司浙江诚信建工有限公司 xxxx年x月x日主营业务收入 10036555. 16 元, 税款共计 380987. 64 元; xxxx年x月x日主营业务收入 2542532. 18 元, 税款共计 96514. 52 元。本公司于xxxx年x月x日在申报xxxx年x月x日综合申报表税款时,因工作人员操作失误, 将本该在不动产、 建筑开票系统中进行申 报的税款, 误在地税网上申 报系统中 申 报。 该税款380987. 64 元在地税网上申报系统中申报成功后, 已于 xxxx年x月x日在协议扣款银行中自动扣除。xxxx年x月x日本公司在不动产、 建筑开票系统中申报xxxx年x月x日税款时, 发现 在 本 次 申 报 时 , 系 统 自 动 产 生 的 申 报 销 售 收 入 为12579087. 34, 税款为 477502. 16 元。 经查该数据为本公司三月份、 四月份销售

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