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文件编号受控级别文件名称ERP系统业务管控流程发放编号发放部门项目部有效期起2012年01月11日有效期止年 月 日*公司内控流程ERP系统业务管控流程起草/修订人起草/修订日期审核人审核日期年 月 日批准人批准日期年 月 日一、文档说明 文档简介本文档为*有限公司(以下简称绿色实业)的ERP系统使用流程的管理规范文档。 文档用途本文档作为*ERP项目的附属文档,为*ERP系统使用以及业务操作提供指导依据,建议读者为*公司全体人员。 文档背景为了解决目前*ERP系统使用方面存在的问题,推进公司信息化发展进度,进一步提高管理水平,达到公司高速发展的目的,特拟定ERP系统业务管控流程。第- 13 -/-13-页二、ERP系统业务流程图图1 绿色实业礼品业务流程图2 商超大宗业务流程三、ERP系统业务操作说明业务编号001名 称*正常业务操作流程总表流程适用范围公司所有业务必须以销售合同作为业务起点相关岗位及权限岗位ERP系统操作权限销售助理 / 经理销售订单、发货通知单、出库单、其他出库单录入、作废 / 审核、关闭采购助理 / 经理采购申请单、采购订单、入库单、其他费用发票录入、作废 / 审核财务核算员 / 经理购货发票、销售发票、损耗统计录入、作废 / 审核相关部门或岗位销售助理采购助理财务核算员具体工作流程描述 销售业务员签订销售合同(参见公司合同审批流程)。 销售助理根据销售合同录入销售订单,要求部门经理审核。 销售助理在销售订单审批后,根据订单内容,查询存货情况;如果库存不足,则进行采购。 采购助理根据审批后的销售订单在【采购管理】模块中录入采购订单,部门经理对采购订单进行审核。 采购助理根据采购订单,上报公文,公文审批后采购人员根据采购订单进行货物采购,到货并清点后入库,采购助理在【采购管理】模块中录入入库单;如果采购过程中出现运费、包装费等费用,采购助理在【采购管理】模块中录入费用发票。 采购助理通知销售助理仓库已有库存,销售助理通过【销售管理】模块中销售订单下推出发货通知单,经过领导审核后,通知销售人员发货;销售产品到货后,销售助理根据客户提供的销售确认单,录入销售出库单;如果发货过程中出现损耗,销售助理需要录入其他出库单。 当期结束,财务核算员根据审核后的入库单,按照每个供应商分别推出购货发票;财务核算员根据审核后的出库单,按照每个客户分别推出销售发票。四、K3系统截图说明 销售订单 录入流程 购货单位 日期 产品代码 数量 税率 含税金额 业务员 点“保存” 注意事项 税率:如果是通茂帐套,则税率为0;如果是绿色实业帐套,则税率根据实际情况来定。 录入的顺序一定要按流程录入,否则可能出现所有数据为0的情况;要求保存后,仔细检查。 销售订单号(即编号):要求记录,此编号作为所有单据的关联依据,之后业务相关单据需要填写该单据号。 采购订单 录入流程 供应商 日期 关联销售订单号 选择“是否有其他采购费用” 物料代码选择“是否农产品专用发票” 数量 税率 含税单价 业务员 部门 点“保存” 注意事项 日期:要大于等于采购申请单的日期。 关联销售订单号:要求填写相关联销售订单的编号;*业务,填写关联销售订单号为99999;李士文处商控业务,填写关联订单号为流水号。 农产品专用发票:要求业务人员询问,明确后填写。 税率:根据实际情况填写;如存在代开发票,农产品专用发票选择“否”,税率填0。 其他采购费用:采购过程中,产生运费、包装费、加工费、保险等其他费用,选择“是”。 外购入库单 录入流程 供应商 日期 关联订单号 收料仓库 物料代码 选加内税(方式同农产品专用发票)数量 单价 金额 业务员 部门 保管 验收 品控签字 点“保存” 注意事项 日期:要大于等于采购订单的日期。 关联销售订单号:要求同采购订单。 价内税:与农产品专用发票相同。 销售金额:下推单据后,需要核对修改。 产品为公司主要品项,要求填写的业务员为该品项小组负责人。 费用发票有发票的其他费用无发票的其他费用无发票的供货单位选择 录入流程 供货单位 日期 关联订单号 业务员 部门 注意事项 日期:要大于等于采购订单的日期。 关联销售订单号:作为唯一查询依据,要求准确。 其他费用单据分两种,有发票和无发票;有发票的,正常录入,税率以所开发票为准;无发票的,供货单位选择“无发票单位”。 录入其他费用时,需要备注说明产品名称;如存在多品项共存的费用,也请注明。 调拨单 录入流程 关联销售订单号 调出仓库 日期 调入仓库 物料代码 批号 数量 部门 验收 保管 注意事项 日期:要大于等于外购入库单的日期。 关联销售订单号:要求同采购订单。 批号:物料入库时,系统会自动生成批号;该批号需要按F7,进行选择;选择时候需要核对产品的仓库和数量。 发货通知单 录入流程 购货单位 日期 手工单号 关联订单号 发货仓库 产品代码 批号 数量 单价 业务员 部门 注意事项 日期:要大于等于外购入库单的日期。 关联销售订单号:要求同采购订单。 批号:物料入库时,系统会自动生成批号;该批号需要按F7,进行选择;选择时候需要核对产品的仓库和数量。 销售出库单 录入流程 购货单位 日期 发货仓库 关联订单号 销售类型 产品代码 批号 数量 销售单价 业务员 部门 发货 保管 注意事项 日期:要大于等于发货通知单的日期。 关联销售订单号:要求同采购订单。 产品为主要品项,要求业务员为该小组负责人。 销售类型:销售分三种,需要根据实际情况选择正常销售、处理销售、退货;其中退货,需要选择“红字”。 其他出库单 录入流程 客户 日期 发货仓库 关联订单号 销售类型 产品代码 批号 数量 销售单价 业务员 部门 发货 保管 注意事项 日期:要大于等于采购订单的日期。 关联销售订单号:要求同采购订单。 批号:说明同调拨单。 其他出库类型:分四种,需要根据实际情况选择采购损耗、销售损耗、处理销售损耗、促销品;所有损耗单价为采购单价。五、ERP系统业务操作管理要求 ERP数据录入的及时性 各业务部门,要求当天的业务数据当天录入。 联营专柜业务的数据,要求1个工作日内完成录入。 损耗数据录入和统计工作 业务过程产生损耗需要录入其他出库单。 其他出库单(一笔业务录入一次),要求每月汇总,当月24日前报给计财部。 总部给各销售公司发货过程中产生的损耗,要求接货的销售公司在接货后1个工作日内上报数据给市场部,否则认为运输过程中无损耗。 物料编码录入工作新增物料编码会直接影响到后续单据的录入,为避免物料编码出现错误或混乱,禁止业务部门自行录入物料编码;如需要录入新编码,请联系项目部,统一录入。 单据审核工作所有业务单据的审核,作为ERP系统的重要流程,要求“业务员和审核人”、“申请人和审核人”不能为同一个人,要实现交叉审核;出现单据数据错误,制单人与审核人同时扣绩效分。 ERP数据核对工作 各业务部门每周汇总业务数据,做成电子版于每周五10:00前发给项目部,由项目部专人负责数据核对。 电子版业务数据格式参照市场部业务周报格式。 市场部指派人员每月与财务进行数据核对。 采购中产生的运费等其他费用的录入工作 采购过程中产生的运费、包装费、加工费、保险、装卸费、税费等需要在采购处理流程录入完成。 业务部门在当地采购中,产生的包装费、运费等其他费用,在录入采购订单时,选择“有”其他费用,同时录入其他费用发票(需要填写采购订单号)。 总部采购发货给分公司,分公司经过分检后发货给超市,整个过程中产生的运费等其他费用,分公司的费用报给

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