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文档简介
1、锂电池电解液项目申请报告一、项目提出的理由锂电池电解液是电池中离子传输的载体,一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料,在一定条件下按一定比例配制而成。电解质锂盐是最核心的组成部分,约占电解液原材料成本60%,有机溶剂占30%,添加剂占10%。电解质锂盐是锂离子的载体,需要满足:1、能够在溶剂中完全溶解电离;2、电离后的阴离子必须呈现电学稳定性、化学稳定性;3、阴阳离子与其他组件不产生反应;4、使锂在正、负极材料中的嵌入量高和可逆性好;5、成本较低等。LiPF6(六氟磷酸锂)是当前应用最为广泛的电解质锂盐,LiFSi(双氟磺酰亚胺锂)是极有前景的新型锂盐,其热稳定性及导电率均优于
2、LiPF6。有机溶剂是电解液中的介质,需要满足:1、极高的介电常数;2、有能力溶解足够浓度的锂盐;3、以液体形式存在,粘度低;4、凝固点和熔点区间相对较宽。碳酸酯类是最佳选择,环式/链式混合使用能改善体系的溶解与工作温度,常见的链式包括DMC、DEC、EMC等,常见的环式产品包括EC、PC。添加剂主要起到定向改善性能的作用,主要包括成膜剂(SEI)、过充保护剂、高低温添加剂、阻燃剂四大类。锂电池按下游应用的不同,可分为动力电池、工业储能以及3C电池三大部分。动力电池主要用作新能源汽车的动力,预计2020年-2025年全球新能源汽车将由140万辆增长至550万辆,复合增长率为31%,动力电池需求
3、量将由82.7GWH到823GWH,复合增长率为58.3%,其对电池需求量增速预期超过电动车增速,主要考虑未来单车带电量增长。工业储能主要用于光伏、风电等电站储能或调峰调频电力辅助服务,预计全球工业储能锂电池用量将由2018年的1.37GWH增长至2025年的43GWh,复合增长率为64%,锂电池是储能电池中的主流。3C电池用于手机电池、笔记本电池、移动电源等电子产品,市场已于2015年逐步进入成熟期,增速趋稳,预计全球数码锂电池将由2018年的68GWH增长至2023年的95GWH,复合增长率为7%,假设2024、2025年每年增长3%,预计到2025年全球数码锂电池将达到101GWH。综合
4、来看,预计在动力电池需求的推动下,2025年全球锂电池有望达到967GWH,达到2020年的6倍左右,较2020年实现40%以上的年复合增长。2018年生产1GWH电池对应电解液需求量1299吨,2020年生产1GWH电池对应电解液需求量1098吨。考虑到未来三元电池的占比有望进一步提升,而三元电池单GWH对电解液的消耗相较于磷酸铁锂电池更少,粗略假设到2025年1GWH消耗电解液950吨,则2025年全球电解液需求量约92万吨。近年电解液价格与电解质走势高度相关,随六氟磷酸锂下跌进入低位。原料成本占电解液成本的70%,电解质成本占电解液成本的40%以上且波动较大。目前几种主要的电解液中三元圆
5、柱2.6AH电解液、磷酸铁锂电解液、锰酸锂电解液均是以六氟磷酸锂为电解质,高电压电解液主要以四氟硼酸锂为电解质,因而前三种电解液价格走势与六氟磷酸锂价格走势高度相关,高电压电解液近年价格跌幅小于其他品种。回顾六氟磷酸锂的价格走势,行业于2015年出现短缺进而价格暴涨,2016Q2之后,行业暴利导致供给端企业纷纷扩产,产品价格也在2017年随新产能释放而出现暴跌,从2016年4月的最高点42万元/吨跌至2020年4月8.15万元/吨,跌幅达80%。二、项目及性质(一)项目名称锂电池电解液项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目。三、公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第
6、一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为
7、主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。四、投资原则1、坚持创新发展。开发高效适用新技术
8、,拓展产品应用领域,创新行业经营模式,优化资源配置,促进融合,实现创新发展。2、宣传推广,公众参与。采用多种形式积极宣政策措施、典型案例、先进经验,加强舆论监督,营造开展产业发展的良好氛围。3、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ,鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展,促进发展速度与质量、效益相统一,与资源、环境相协调。4、因地制宜,特色发展。紧密结合区域发展要素条件,充分发挥比较优势,围绕核心产业,引进培育龙头企业,形成各具特色、差异发展的发展新格局。5、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用,注重需求侧政策支持和引导,营造公平公正的竞争环境,加快推进新产品新服务的应用示范,将潜在
9、需求转化为企业能够切实盈利的现实供给,培育符合市场需求新消费新业态,进一步激发市场活力。五、选址及建设规模本期项目建筑面积342525.88,其中:生产工程212658.18,仓储工程64186.28,行政办公及生活服务设施27783.04,公共工程37898.38。六、发展思路贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,推进供给侧改革,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,推动产业结构调整和转型升级,形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业,积极实施创新驱动战略,构建产业应用体系,进一步优化完善产业布局,促进产业集聚和集约高效发展,打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局
10、。七、建设周期结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、投资规划方案(一)建设投资估算本期项目建设投资98905.31万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款54282.18万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1329.91万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项
11、详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为33463.07万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资133698.29万元,其中:建设投资98905.31万元,占项目总投资的73.98%;建设期利息1329.91万元,占项目总投资的0.99%;流动资金33463.07万元,占项目总投资的25.03%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资133698.29万元,其中申请银行长期贷
12、款54282.18万元,其余部分由企业自筹。九、财务分析(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):281900.00万元。2、综合总成本费用(TC):230900.88万元。3、净利润(NP):37293.24万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.72年。2、财务内部收益率:20.69%。3、财务净现值:36367.64万元。十、实施建议(一)激活市场需求选择部分重点领域,统筹实施应用示范工程,带动产业整体提升。完善标准体系,促进产业跨界融合发展。(二)开展宣传教育和检查加大培训力度,开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动,提高对行业政策的理解与
13、参与,使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查,对不执行行业生产和使用有关规定的,要加强舆论监督和通报批评。(三)推进重大项目建设充分发挥投资的关键作用,围绕壮大先进产业集群,加快实施一批重点项目,按照集群、链条方向,加大规划招商、产业链招商、以商招商力度,引进一批龙头项目、产业链关联项目和配套项目,主动承接国际国内产业转移,谋划一批具有较强带动力的大项目好项目。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入169140.00197330.00239615.00281900.00281900
14、.00281900.00281900.00281900.00281900.002增值税5806.487010.698817.0110623.3310623.3310623.3310623.3310623.3310623.332.1销项税21988.2025652.9031149.9536647.0036647.0036647.0036647.0036647.0036647.002.2进项税16181.7218642.2122332.9426023.6726023.6726023.6726023.6726023.6726023.673税金及附加696.77841.281058.041274.80
15、1274.801274.801274.801274.801274.803.1城市维护建设税406.45490.75617.19743.63743.63743.63743.63743.63743.633.2教育费附加174.19210.32264.51318.70318.70318.70318.70318.70318.703.3地方教育附加116.13140.21176.34212.47212.47212.47212.47212.47212.47综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费113560.89132487.
16、70160877.93189268.15189268.15189268.15189268.15189268.15189268.152工资及福利费9981.139981.139981.139981.139981.139981.139981.139981.139981.133修理费2552.282552.282552.282552.282552.282552.282552.282552.282552.284其他费用21094.5021094.5021094.5021094.5021094.5021094.5021094.5021094.5021094.504.1其他制造费用1890.241890.
17、241890.241890.241890.241890.241890.241890.241890.244.2其他管理费用1792.491792.491792.491792.491792.491792.491792.491792.491792.494.3其他营业费用17411.7717411.7717411.7717411.7717411.7717411.7717411.7717411.7717411.775经营成本147188.80166115.61194505.84222896.06222896.06222896.06222896.06222896.06222896.066折旧费5259.1
18、35259.135259.135259.135259.135259.135259.135259.135259.137摊销费85.8685.8685.8685.8685.8685.8685.8685.8685.868利息支出2659.832659.832659.832659.832659.832659.832659.832659.832659.839总成本费用155193.62174120.43202510.66230900.88230900.88230900.88230900.88230900.88230900.889.1其中:固定成本31651.6031651.6031651.6031651
19、.6031651.6031651.6031651.6031651.6031651.609.2可变成本123542.02142468.83170859.06199249.28199249.28199249.28199249.28199249.28199249.28项目投资现金流量表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00169140.00197330.00239615.00281900.00281900.00281900.00281900.00281900.00NaN1.1营业收入0.00169140.00197330.00239615.00281900.00281900.00281900.00281900.00281900.00281900.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出98905.31167963.41170303.20220661.18232536.63224170.86224170.86224170.86224170.86224170.862.1建设投资98905.310.002.2流动
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