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文档简介
1、九发公司用友ERP-U8项目实施方案建立日期:2006-12-1修改日期:客户项目经理:日期:用友项目经理:日期:5基础数据A 、 设置默认采购类型B、设置默认销售类型C、设 置销售价格D、设置供应商存货对照表E、设置供应商存货价格对照表F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、产品结构选项设置A 、 销售管理a) 允许超订单量发货b) 销售生成出库单c) 普通销售必有订单d) 新增发货单参照订单e) 新增退货单参照订单f) 新增发票参照发货单g) 其余按默认选项B 、 采购管理a) 普通业务必有订单b) 允许超订单到货及入库c) 单价录入方式:取自供应商存货价格对照表d) 其
2、余按默认选项C、应收管理a) 简单核算b) 其余按默认选项D、应付管理a) 详细核算b) 其余按默认选项c) 核销规则设置E、库存管理a) 修改现存量时点为保存时b) 不允许超可用量出库c) 其余按默认选项F、存货核算a) 按仓库核算b) 单到回冲c) 销售成本核算方式:销售发票d) 其余按默认选项流程描述采购流程1、采购计划录入系统内处理操作步骤1) 在采购管理中增加一张采购订单;2) 在表头录入“采购类型 / 供应商 /部门”;3) 表体录入“存货编码 /数量 /单价”,保存采购订单;4) 审核采购订单; 操作人员1)2、执行采购计划系统外处理操作步骤1) 根据采购订单向供应商订货,如电话
3、通知、发送传真等等; 操作人员1)3、到货处理系统外处理操作步骤1) 清点收货,在供应商送货单上签字,然后报检;2) 质检合格后,送仓库入库;3) 如果质检不合格需要退货则,直接办理退货手续; 操作人员1)4、入库处理系统内处理操作步骤1) 在库存管理中新增一张“采购入库单” ;2) 在表头“采购订单” 栏目上按选择按钮, 选择本次入库物资对应的 “采购订单” ;3) 在表体修改入库数量(如果入库数量与订单数量不一致的话) ,保存采购入库 单;4) 审核采购入库单; 操作说明1) 入库数量可以超过订单数量,但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限” 限制;2) 需要选择相应的入库类别 操作人员
4、1)5、采购发票处理系统内处理操作步骤1) 在采购管理中新增一张“采购发票” ;2) 在工具栏上的 “生单” 按钮中选择 “入库单” 按钮, 系统弹出入库单选择界面,在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单;3) 在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话) 保存“采购发票” ;4) 在工具栏上点击 “结算” 按钮,对采购发票与入库单进行结算处理; 操作说明1) 不允许开票数量大于入库数量;操作人员6、运费发票处理系统内处理操作步骤1) 在采购管理中新增一张“运费发票”操作说明1) 如果要在入库单上体现运费成本,则需要选择手工结算(选择采购发票与运费 发票同时与入库
5、单结算)2)操作人员销售流程1、销售订单录入系统内处理操作步骤1) 在销售管理中增加一张“销售订单” ;2) 在表头录入“客户、销售部门” ;3) 在表体录入“存货编码、数量、含税价” ,保存销售订单;4) 审核销售订单; 操作人员1)2、销售发货系统内处理 操作步骤1) 在销售管理销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况, 满足发货数量时 填写发货单;2) 在销售管理中增加一张“销售发货单” ,系统弹出销售订单过滤界面,按“过 滤”按钮进入销售订单选择界面;3) 在其中选择相应的销售订单,按“确定”按钮;4) 在表体修改“仓库、发货数量” (如果发货数量与订单数量不一致的话) ,保存 销售发
6、货单;5) 审核销售发货单,系统自动生成销售出库单(出库数量=发货数量);操作说明1) 发货数量可以超过订单数量,但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限” 限制2) 需要选择相应的出库类别 操作人员1)3、销售发票处理系统内处理 操作步骤1) 在销售管理中增加一张“销售发票” ,系统弹出销售发货单过滤界面,按“过 滤”按钮进入销售发货单选择界面;2) 在其中选择相应的销售发货单,按“确定”按钮;3) 在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话) 保存“销售发票” ;4) 在工具栏上点击“复核”按钮,对发票进行复核; 操作说明1) 不允许开票数量大于发货数量; 操作人员
7、1)库房流程1、采购入库处理见采购流程中的描述2、非限额材料出库处理系统内处理 操作步骤1) 车间填制领料单,到库房领料;2) 在库存管理中新增一张“材料出库单” ;3) 在表头录入“仓库、出库类别、领用部门” ;4) 在表体录入“材料编码、出库数量” ,保存“材料出库单” ;5) 审核材料出库单; 操作说明1) 材料出库时选择“材料领料”出库类别;2) 辅料出库时选择“辅料领料”出库类别; 操作人员1)3、限额材料出库处理系统内处理 操作步骤1) 依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单;2) 新增一张限额领料单,在表头录入“产品、产量、出库类别” ,按“展开”按 钮,选择展开到末级,保存“
8、限额领料单” ;3) 车间到库房领料时,库管查找相应的“限额领料单” ,在领料单上按“领料” 按钮,在表体录入“本次出库数量” ,然后按“保存”按钮;4) 材料发出后,按“分单”按钮,系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库 单”;5) 按“打单”按钮,按仓库打印限额领料单,车间领料员在打印的限额领料单上 签收,然后库管审核对应材料出库单,本次发料处理完毕;6) 车间再次到库房领料时,在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数 量,再次领料、分单、打印、审核材料出库单操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数” ,系统自动计算本次出库数;未出库数=计划出库数一累计出库数,分单后系
9、统自动计算累计出库数、未出库数;如果累计出库数超过计划出库数,系统将不允许继续分单出库;分单后如果发现领料数量录入错误, 只要对应材料出库单未审核, 则可通过 “领料” 功能来修改“本次出库数” ,系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据, 并修改累计出库数、未出库数操作人员1)4、产成品入库处理系统内处理操作步骤1) 车间填制报检单,质检合格后到库房办理入库;2) 在库存管理中新增一张“产成品入库单” ;3) 在表头录入“仓库、入库类别、入库部门” ;4) 在表体录入 “产品编码、 入库数量”,保存“产成品入库单” ;5) 审核产成品入库单;操作说明1) 产成品入库时选择“产成品入库”入库类
10、别;操作人员1)5、销售出库处理见销售流程中的描述6、其他出库业务处理系统内处理操作步骤1) 在库存管理新增一张“其他出库单” ;2) 在表头录入“仓库、出库类别、部门” ;3) 在表体录入“存货编码、出库数量” ,保存“其他出库单” 。4) 审核“其他出库单” ;操作说明1) 库存盘亏产生的其他出库选择“盘亏出库”出库类别;2) 外协出库采用此单据;操作人员1)7、其他入库业务处理系统内处理操作步骤1) 在库存管理新增一张“其他入库单” ;2) 在表头录入“仓库、入库类别、部门” ;3) 在表体录入“存货编码、入库数量” ,保存“其他入库单” 。4) 审核“其他入库单” ;操作说明1) 库存
11、盘盈产生的其他入库选择“盘盈入库”入库类别;2) 外协入库采用此单据;操作人员存货核算流程1、材料库暂估成本录入系统内处理操作步骤1) 先补录采购入库单中无单价记录的暂估价格;操作人员2、材料库正常单据记帐处理系统内处理操作步骤1) 选择材料库所有出入库单据进行正常单据记帐;操作人员3、材料库结算成本处理系统内处理操作步骤1) 选择材料库进行结算成本处理,系统自动回冲本月已结算的上月暂估数据;2) 注意最好再选择选择所有仓库检查一下是否结算成本处理完毕, 可以检查入库 时选错仓库的业务数据;操作人员4、材料库期末处理系统内处理操作步骤1) 选择材料库进行期末处理,系统自动依据全月平均算法计算材
12、料出库成本;操作人员5、材料耗用统计系统内处理操作步骤1) 在“存货核算出库汇总表”中按表头自定义项“用途”进行分组汇总统计材 料耗用;操作人员6、产成品成本计算系统外处理操作步骤1) 依据材料耗用及其他成本数据手工进行产成品成本计算;操作人员7、产成品成本分配系统内处理操作步骤1) 在“存货核算业务核算产成品成本分配”中进行批量产成品成本录入;操作人员8、成品库正常单据记帐处理系统内处理操作步骤1) 选择成品库所有出入库单据进行正常单据记帐;操作人员9、成品库期末处理操作步骤1) 选择成品库进行期末处理,系统自动依据全月平均算法计算产品出库成本;操作人员10、制单处理系统内处理操作步骤1)
13、分别选择单据类型进行制单处理;操作说明1) 建议选择合并制单 操作人员11、外协业务记帐方法例子:数量 1 个,材料成本 10 元,加工费每个 1 元a) 材料发出借 委托加工物资10贷 原材料10b) 加工收回借 原材料11贷 委托加工物资11c) 加工费借 委托加工物资1应交税金 / 应交增值税 / 进项税 0.17 贷 应付帐款1.17d) 如果暂估的加工费与实际加工费有误差, 要先总账中出凭证回冲暂估, 然后再按正 确价格处理b)、c)业务步骤e) 委托加工物资余额(贷方)表示加工成本应收流程1、销售发票处理系统内处理操作步骤1) 在“应收单据审核”中选择待审核的“销售发票” ,按审核
14、按钮进行审核;2) 销售发票审核后, 系统自动登记相应客户的应收账款业务明细账;操作人员2、生成凭证系统内处理操作步骤1) 在制单处理中选择要制单的销售发票, 按“制单” 按钮生成凭证, 并保存凭证;操作说明1) 制单时可以选择“合并”制单,将多张凭证合并为一张凭证操作人员应付流程1、采购发票处理系统内处理操作步骤1) 在“应付单据审核”中选择待审核的“采购发票” ,按审核按钮进行审核;2) 采购发票审核后, 系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账;操作人员2、付款单据处理系统内处理操作步骤1) 在“付款单据录入”中录入“付款单” ;2) 在“付款单据审核”中审核录入的“付款单” ; 操作
15、人员3、核销处理系统内处理操作步骤1) 在“核销处理”中选择“自动核销” ; 操作人员4、制单处理系统内处理操作步骤1) 在制单处理中选择要制单的单据(如采购发票、付款单) ,按“制单”按钮生 成凭证,并保存凭证;操作说明1) 制单时可以选择“合并”制单,将多张凭证合并为一张凭证 操作人员总账、报表流程1、 凭证处理系统内处理 操作步骤1) 在“填制凭证”中新增凭证,并保存;2)在“审核凭证”中对凭证进行审核;操作说明1)凭证制单人与审核人不能是同一人;操作人员2、转账处理一系统内处理操作步骤1)在“期末-转账生成”中选择“期间损益结转”,按审核按钮进行审核;2)采购发票审核后,系统自动登记相应供应商的应付账款业务明
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