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文档简介
1、 会计学专业本科毕业论文参考选题 一、会计基本理论与实务 (一)会计理论框架 1、关于会计本质、职能、对象、任务等问题的探讨 2、企业性质、资源配置与会计目标的研究 3、财务报表目标与财务会计控制的理论研究 4、*会计计量属性及其与财务会计计量属性的比较研究(可以是税务会计、 银行会计、保险会计等) 5、资产负债观会计信息研究 6、保险合同会计的理论框架研究 7、公允价值(或产权性质、债务融资、股权融资以及股权再融资等)与稳 健性原则的关系探讨 8、财务会计计量模式的选择 9、现代企业财务报告的演进研究(如:企业价值报告、社会责任报告、智 力资本报告等) 10、基于*理论或视角对财务会计基本理
2、论或概念的理解(如:产业价值 理论、委托代理理论、契约经济学理论等) 11、企业财务会计计量模式的选择研究 12、企业财务监督主体及内容研究 (二)公允价值会计 1、公允价值计量的逻辑基础和价值基础分析 2、公允价值失真的经济学分析及其治理 3、混合计量模式与公允价值计量模式的比较分析 4、公允价值会计与金融稳定的研究 5、公允价值计量与盈余管理的研究 6、公允价值会计发展与会计监管的研究 7、人力资产的构成、时间难题与公允价值计量 8、公允价值计量模式在*资产(如金融资产、投资性房地产等)后续确认 中应用研究 1 (三)财务信息披露 1、关于企业财务报表分类列报的探讨 2、上市公司年报信息分
3、类及监管的研究 3、上市公司年报重述公告的研究 4、*上市公司风险披露对使用者的影响分析 5、公平信息披露规则的研究 6、公司特征与碳信息自愿性披露 7、我国资产负债表(利润表、现金流量表)要素设置的缺陷和改进的建议 8、上市公司自愿性信息披露和非自愿性信息披露的研究 9、信息披露、信息中介和信息监管的研究 10、关于我国上市公司碳信息披露的分析与思考 11、上市公司财务报表存在的缺陷分析 (四)会计政策 1、上市公司会计政策选择的伦理思考 2、管理层动机与会计政策选择的关系分析 3、会计政策与盈余管理(利润操纵)的关系研究 4、从会计政策选择谈会计伦理建设 5、自发性会计政策变更问题研究 (
4、五)其他会计理论 1、政府财务报告目标的分析 2、政府会计基础与利益相关者关系研究 3、政府会计与制度环境关系研究 4、政府会计概念框架的研究 5、政府会计二元会计要素的研究 6、环境会计理论与实务的发展研究 7、碳排放权的会计处理问题探析 8、炭资产估值在财务报表中信息披露的研究 9、循环经济视角下环境成本控制 10、企业社会责任报告体系建立的研究 2 、企业对外智力资本报告的研究11 、企业智力资本绩效评价方法的优化整合12 、智力资本趋动下的企业绩效评价研究13 、新型保险合同会计存在的问题与对策研究14 、保险合同会计国际比较15 、保险合同会计资产(负债、收入、成本费用、权益等)计量
5、的研究16 、人力资本财务控制研究17 (六)会计核算 )对投资性房地产会计处理的影响分析、重估净资产(RNAV1 交易抵销的会计处理(存货交易、融资租赁交易等)2、母子公司内部* 、反倾销会计存在的问题和对策3 、企业合并过程中的递延所得税的确认与计量4 、经济增加值信息披露的研究5 、高校现金流量表编制问题的研究6 、产权保护导向的碳排放权会计确认与计量7 、投资性房地产处置会计处理的研究8 的碳排放权会计处理探讨CDM9、基于 、企业清算业务的所得税的会计处理10 (八)会计信息化 技术构建的思考 XBRL 1、基于事项会计与 对我国资本市场的影响XBRL 2、推行 技术的多层次会计信息
6、披露模式构建 3、基于 XBRL 财务报告的分析、4XBRL 模式与现实选择5、现代企业成本管理信息系统: 二、会计准则与制度 、进一步完善我国会计准则体系的构想1 、影响会计准则及其制定的主要因素2 、会计准则与会计信息质量研究3 、会计理论发展对会计准则制定的影响4 3 、小企业会计准则与税法对视同销售行为的处理差异5 、从会计舞弊案例看会计准则与制度改进和完善的主要路径6 、低碳会计报告框架构建7 、财务报告概念框架中资产定义的革新及评价8 小企业会计准则与所得税法的主要差异与协调、9 、中国会计准则与国际财务报告准则的比较研究10 、我国小企业会计准则执行情况分析及对策研究11 、论财
7、务报表列报方式的变革研究12 、上市公司财务报表存在的缺陷分析13 、新会计准则对会计信息价值相关影响的研究14 、交易操纵型盈余管理的分析15 概念框架对我国会计准则的影响研究IASB 、16、FASB 、“合同基础的收入确认原则”的探究17 、试论事业单位会计准则与企业会计准则的趋同性18 、公司治理结构的完善与会计准则的执行19 企业会计准则与事业单位会计准则之比较20、 、国际会计准则的变化对我国金融业的影响22 、风险管理视角下新事业单位会计准则下内部控制问题探讨23 、会计国际趋同视角下重构我国会计要素的思考24 三、成本管理会计 、会计工具在执行企业战略时的作用分析1 、上市公司
8、的作业成本法应用研究2 )的整合研究ABC)与作业成本法(3、经济附加值(EVA 、基于作业成本法下物流企业成本控制分析4 、资本预算编制松弛的原因分析及对策5 )的投资决策研究6、基于经济附加值(EVA 、预算职能冲突与协调对策研究7 、企业内部报告框架的研究8 整合的成本控制和核算的研究 A 9、基于ABC与EV 4 、基于薄冰理念的企业成本控制探析10 、标准成本法在我国的发展困境及出路11 、构建以战略为导向的全面预算管理12 、企业价值管理的模式研究13 、探究企业财务精细化分析与管理决策14 领域中的应用15、作业成本法在* 、循环经济视角下环境成本控制16 、不确定环境下项目投资
9、的效用决策方法17 作业成本管理集合模式研究18、目标 企业成本变化趋势与精细化管理、*19 、上市公司费用粘性与对策研究20 、成本粘性及应对策略21 、成本粘性对管理会计成本性态分析的挑战22 、关于转移定价问题的研究23 企业的应用*24、目标成本管理在 企业的应用*25、全面质量管理在 四、财务管理 、财务公司在集团企业中的作用分析1 、财务公司的定位问题的研究2 、财务公司与银行关系的问题研究3 、资金结构理论分析4 、企业适度负债研究5 )指标的优劣及其改进研究A6、经济附加值(EV 、我国上市公司资本结构的影响因素分析7 公司融资与资本结构的研究、*8 、企业融资行为与资本结构的
10、问题研究9 、小企业筹资渠道及策略选择的分析10 、垄断性企业高管薪酬过度激励问题的研究11 、股权激励及其对财务的影响12 5 、企业绩效评价问题研究13 、主观业绩评价理论探讨14 、基于可持续发展战略的企业业绩评价15 、公司价值估价模式及其评价16 上市公司的分析17、基于投资者角度的经营业绩评价* 、基于利益相关者满意度的企业绩效评价模式构建18 、企业价值观与财务绩效评价指标的相关研究19 、企业智力资本绩效评价方法的优化整合20 、大股东减持与公司绩效21 、内部资本配置效率研究22 、并购商誉与公司业绩的关系23 、企业财务危机预警机制的建立24 、企业可持续发展的财务分析25
11、 、试论现金流量表的财务决策分析26 、股利分配的影响因素27 、股利分配的其经济后果28 、企业所得税对企业资本成本和资本结构的影响29 、企业税收筹划和财务风险的分析30 、货币资金管理与企业的融资效率31 、企业并购过程纳税筹划的研究32 、增值税转型对企业财务的影响33 类型企业避税行为的会计思考、*34 类型企业风险投资的分析*35、 资产投资决策的分析*36、 五、审计 、上市公司财务报表保险制度与审计质量关系的研究1 、新审计准则对“风险导向审计理念”的诠释2 、我国审计准则的修订与国际趋同问题的研究3 、新修订的国家审计准则对我国审计的影响4 6 、海峡两岸审计合作的研究5 、
12、会计代理记账存在的问题及对策分析6 、如何缓解会计师事务所过渡竞争的问题研究7 、风险导向审计、内部控制风险与审计定价决策8 的研究9、审计重要性水平 、中国资本市场健康发展与注册会计师审计变革研究10 、资本市场舞弊及审计对策11 、盈余管理与审计质量的相互关系研究12 、审计市场集中度与审计质量的关系研究13 、我国上市公司的审计委员会问题研究14 、会计师事务所审计风险控制研究15 、试论会计风险与审计风险16 、试论会计判断与审计判断17 、上市公司舞弊行为与审计路径研究18 、重大错报风险对审计方法的影响分析19 、上市公司审计师变更现状的分析20 、风险导向的经济责任审计研究21
13、、公允价值计量引发的风险导向审计问题的研究22 、关联方交易及其审计风险的防范23 、国有企业领导人经济责任审计评价指标体系的构建24 、施工企业经济效益审计的探讨25 、审计师任期与盈余质量的关系研究26 、社会保险基金绩效审计初探27 、注册会计师审计监管:从规则导向到原则导向28 、上市公司审计合谋的原因与防范措施29 、高管薪酬对审计监督的影响30 六、公司治理 事件看上市公司的风险*1、从 、公司治理对公司价值的影响2 7 、融资结构与公司治理结构的相关性分析3 、财务协同视角下的企业集团价值效应的动因分析4 )的企业财务战略改进、基于经济附加值(EVA5 、上市公司的股权结构与财务
14、透明度关系的分析6 、公司治理对财务战略选择的影响7 、公司治理中的财务成本效益研究8 、试析公司财务治理实现机理及其完善9 、企业集团对子公司的财务行为控制研究10 、外派财务总监的不同模式及其利弊分析11 、大股东控制与公司价值的研究12 、公司治理对企业财务目标的影响分析13 、财务监督在公司治理中的作用14 、上市公司的股权结构与财务透明度关系的分析15 、上市公司会计信息监管的问题与对策探讨16 、试析公司财务治理实现机理及其完善17 、股权结构与关联方交易研究18 、国有控股与资本结构动态调整19 七、内部控制与风险管理 、公允价值会计的内部控制需求分析1 、企业跨国并购中的财务整合及其风险问题研究2 、内部控制的有效性评价3 、企业内部控制规范体系与资本市场发展的关系分析4 、中美上市公司风险信息披露的比较分析5 、我国上市公司内部控制缺陷披露对市场的影响分析6 、信息化环境下的内部控制机制的构建7 、内部审计在全面推行企业风险管理过程中的作用8 、我国企业内部控制环境要素框架的
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