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文档简介
1、蓝卡汽车连锁店商业计划书 第一部分:行业分析 一、行业背景: 目前,国内汽车市场是以一个以厂家品牌为主导,4S店运作为主流的较为封闭和 保守的市场。在轿车市场连续三年以超过 25%的增长率高速发展的背景下,私人 客户的快速增加使得客户对汽车服务的需求成倍暴涨。业态的保守和落后与市场的 需求形成了较大的反差。 成熟国家汽车行业的发展都是从整车销售为主到整车与后服务并重再到后服务为 主。统计表明,汽车后服务在整个汽车行业的市场链中占到60%以上的份额,市 场空间巨大。同时,汽车服务的可持续性使得这一行业的发展前景看好。 目前国内还没有建成全国性汽车服务品牌。台湾的新焦点(上海)、四川的置信精 典、
2、北京的月福正在这一领域作区域性尝试。 二、汽车连锁服务的市场现状、困难、机遇及威胁 (SWOT) 1、 现状:有车客户陡增,客户需求各不相同。 消费者对4S店的抱怨很多:等待时间长、 价格贵、消费不透明、距离远来回不方便等问题, 客户普遍认为“买车容易养车难”。 但绝大多数客户对“路边摊”、小修理厂缺乏信任, 害怕上当或不当维修对车辆造成 损害。很多人希望得到改善。尤其是工作繁忙、不愿耽误时间,但对服务水平有较 高要求的、有一定品牌消费概念的中端客户。 2、困难: A、消费者不认同专业社区店这种业态:对社区店,他们认为主要的功能就是洗车美容, 对社区店的维修专业能力,特别是技术水平、配件渠道等
3、持怀疑态度。保养、修理 仍然宁愿选择4S店。消费者心态不成熟。要改变他们的消费习惯需要有突破点。 B、受店铺、社区入住率等因素影响,发展一定规模的社区店网络本身有较长的周期。 从便捷性角度来讲,客户的感受和反应会滞后,对项目品牌的传播有较大影响。 C除了社区店的布局,后台服务体系的建立需要较大的投入。 3、机遇:抱怨和用车修车常识的逐步了解促使消费者逐渐成熟。市场也需要有品牌, 有实力的专业汽车服务便利店,为消费者提供一种在 4S店和小修理厂之外的第三种 选择。从发达国家的行业发展来看,以标准化服务和产品为主导的快速保养店可以 有效地提高客户对汽车服务便利店的认识,因此,选择这一角度介入将最有
4、可能获 得客户的认同并进而取得成功。 4、 威胁:除了传统的4S店以外,以网络服务为主的 UAA车盟等客户平台正强力进入 这一领域,需要我们快速确立自己的地位。 三、市场容量分析:后服务市场的主要业务包括:装饰、保险、美容、保养、事故维修以 及二手车交易等。以四川为例各个项目的市场需求如下: 1、 美容需求:包括基本的洗车、打蜡等,预计每辆车约消费500元/年。 四川乘用车保有量超过 100万:500元R100万=5亿 2、装饰需求:装饰需求大多是一次性的,且集中在新车。目前主要需求就是两类,即 防爆膜和座垫。防爆膜每辆车均需要, 座垫分为夏季座垫和冬季座垫,分别有20 % 的车有需求。四川每
5、年新增车辆超过20万,防爆膜均价为 500元/车,夏季座垫和 冬季座垫均价均为 300元/车: 四川防爆膜每年需求: 20万辆R500元/辆=1亿 四川座垫每年需求: 20万辆R300元/辆R20% R2= 2400万 3、 保险(续保)需求: 4000元(保险均价)R100万=40亿 4、 事故需求:通常占到续保金额的 30% 40亿X 30%=12亿 5、保养需求(附表,每车每年需要更换的部分保养件数量及金额) 机油 滤清器 汽油 滤清器 空气 滤清器 机油 轮胎 防冻液 蓄电池 各类 皮带 小计 80元 40元 40元 400元 700元 200元 200元 200元 1860 元 四川
6、保养市场每年的需求:100万R1860元/台=18.6亿 6、二手车业务: 相对独立的板块。发展空间巨大。暂略。 小结: 上述分析表明, 后服务市场需求量极大。 其中市场最大、 最具有可持续发展的是: 保险、理赔、保养三大版块。 第二部分:蓝卡汽车连锁店商业计划 发展愿景: 建立专业汽车服务品牌,通过连锁店及网络平台让汽车客户享受到更加方 便、便宜且专业的服务。 发展思路阐述: 1、从上述分析来看,本项目的发展实质就是在客户抱怨和消费障碍之间寻找一个解决 方案。核心点就是便捷和专业。 A、 “便捷”一是要客户方便随时找得到,二是出现的问题能够快速得以解决。这一问 题我们设想通过三个点给予解决:
7、 区域市场主要社区建立一定数量的社区店,让客户随处可见。 建立简单易记的联系方式(热线、网站) ,让客户方便联络。 救援系统的“限时到位服务” 。 B、 “专业”主要是解决客户消费放心的问题。由于缺乏厂家认证,解决这个问题的难 度比较大。我们计划: 在大型商场、卖场或 4S 站群附近建立类似 4S 的大型中心店(快保快修中心店) , 通过中心店的形象、专业服务提升连锁品牌的对外影响力。 参照 4S 的管理模式,对连锁店的客户提供更加专业的服务及承诺(包括保养服务 手册、质保承诺、救援服务等) 。 另外,取得当地维修协会技术认证、与世界知名配件商、设备商的合作、建立保险 公司定损中心等也可作为提
8、升客户信任的辅助手段。 2、这一项目的建设过程中,社区连锁店的终端统一形象、服务品牌的对外宣传推广以 及项目推进时间配合三个问题非常重要。 统一的标准化连锁管理:统一、有档次的终端形象确保客户有直观的感受。通过现 场管控、 操作流程的标准化、 专业化让客户接受我们设计的 “连锁店专业等同于 4S 店,便捷及价格大大优于 4S 店”的经营定位。 强势推广、 塑造服务品牌是通过对消费者消费观念的转变帮助连锁店吸引更多的客 户,同时更重要的是为第二批网络的发展打下基础。 连锁店的覆盖规模和服务品牌推广的时间进度配合对这一项目的发展有着至关重 要的作用。需要在较短的时间内形成一定的建店规模。否则,无法
9、满足这一项目首 要的“便捷”要求。同时,由于传统的消费观念障碍使得如何通过品牌塑造和宣传 让客户接受连锁业态变得非常重要。项目的这两个点是虚实结合,在时间进度上的 配合是项目成功的关键点。 3、从后服务市场的需求分析来看,保险、保养、理赔是连锁店的三大业务板块。其中 保险是项目的核心业务。目前的 UAA车盟、众多保险代理公司的卖点都基于这点。 但由于没有维修实体的支撑,很多服务承诺落地执行存在着较大的问题。因此初期 靠保险折扣取得较大成功类似组织后期发展均受到一定影响。所以连锁店的业务发 展基础实质是保险,但我们更需要强调服务到位的可能性,以可感受的高水平服务 确保客户的持续消费。首期建设的连
10、锁店需要强有力的中心管控,全资连锁店最为 适合。 4、本项目发展本身有两个商业机会。一是连锁实体的经营,一是通过网络平台对客户 的影响力增加更多的可以实现利润的项目。 5、建店方式参考: 根据连锁经营的特点和目前市场的通行做法 ,选择以下五种经营方式 作简单介绍 , 供选择参考 . A、直营连锁: 连锁店由总部全资开设,总部直接委派店长 , 店长对各店的经营管理负责 ,总部对店 长进行监督和考核 , 在总部的统一的经营理念下 ,经营同类商品,提供同样服务,进 货渠道、价格标准、配送管理、形象设计等方面进行统一管理,统一经营,统一核 算,统负盈亏。国内采用这种经营方式的:红旗连锁 , 好又多等
11、. 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 优势:所有权、经营权、 管理权高度统一 ,便于中心的一体化操作 ,能够建立良好的品 牌效应 . 劣势:由于店长的经营管理权限有限 , 同时各连锁店所在地理位置比较分散 ,因此对 各店的经营业绩的考核有一定难度 . B、店长承包经营制: 连锁店由总部投资设立 , 各店由店长承包经营 , 店长和连锁中心每年签定承包经营合 同, 在合同中规定统一的品牌经营和形象设计,中心根据每年的经营情况核准下一年 的经营指标 , 如果超额完成经营指标 , 就超额部分 , 各店按一定比例提成 , 进行奖励 , 如果未完成经营指标 , 就差额部分 , 按一定比例处罚 . 优势
12、:所有权和经营权分离 ,减少中心对各店的管理成本 , 同时又能充分调动各店长 的经营管理积极性 . 劣势:对各店的会计核算难度较大 ,各店之间竞争又影响统一品牌的风险. C、控股连锁: 连锁店由总部开设 , 中心处于绝对控股地位 , 店主可个人出资参股以中心对店长所任 职连锁店开业初期的一次性投入为基数,中心无偿赠送店长10%的股权(店长只有 这部分股权的收益分配权,无所有权) ,另店长至少出资认购 1%的股权。每年收益 分配, 50%以现金分红,另外的 50%以股权的形式分红,红股按照当年会计年度每股 实际价值折算。店长及其关联人累积持股不得超过49%,到达该上限以后,店长不 得再认购股权,
13、收益分配不再实行红股的形式,而给店长以现金分红。若店长出资 认购股份超过 39%(包括 39%),中心将把店长的累积持股严格控制在49%以内,属 于中心无偿赠送的股权无偿收回。 优势 : 能够调动店长的经营管理的积极性 . 劣势 : 控股权部分稀释 , 同时由于店长和中心同处于股东地位 , 中心对店长的约束力 度较弱 . D自愿连锁: 各连锁店均为独立法人,各自的资产所有权关系不变,在总部的指导下共同经营, 各店自主经营 , 自负盈亏 , 店长采用聘用制 , 中心对店长在任期内的经营目标的完成 进行监督和考核 . 优势 : 各店有充分的经营自主权 , 更能适应市场的竞争 . 劣势 : 各店的开
14、设成本比较高 , 工商税务程序繁琐 . E、特许连锁(或称加盟连锁): 连锁店同总部签订合同,取得使用总部商标、商号、经营技术及销售总部开发商品 的特许权,经营权集中于总部 . 考虑到初期的统一经营管理更能形成好的品牌效应 ,因此, 连锁店经营形式建议采用前 三种方式。 三、发展计划:分为三个阶段。 第一阶段:发展连锁店网络实体,建立客服平台,在此基础上对连锁项目进行品牌宣传。 第二阶段:通过输出管理扩张网络,达到一定的规模效应。根据汽车消费的特点,建立网 络以城市为中心,逐步形成全国性网络和品牌。同时启动B2C项目。 第三阶段:业务重点转向 B2C项目?通过客户和网络平台扩大经营范围,增强经
15、营获利。 第一阶段:发展连锁店网络实体,建立客服后援平台,在此基础上进行品牌塑造和宣传。 1、如何建立连锁店网络? A、确定区域市场的容量: 调查汽车保有量、居住特点 /社区数量。为了达到一定的规模影响 从而形成品牌基础,设计建店规模至少达到区域市场50的覆盖率。 B根据社区特点分级别测算社区店单店投入平衡点;确定单店核心客户数量。 C确定主营业务及各业务比例: 基本服务:洗车、美容、装饰,占20%的份额; 快速保养、快修,占 25%的份额; 续保,占 30%的份额; 理赔占 25%的份额; 二手车交易, (暂时不计入第一阶段利润分析中) ; 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 D开展业务的
16、方式主要项目和:始终围绕“便捷、专业” 。 24 小时服务热线, 24 小时服务、 24 小时限时救援:充分利用热线和遍布各社区的连锁 店的便捷性,强调“快” ; 保养、快修上门接送车服务; 大修替代车; 专业保险服务: “更低折扣、代办理赔。 ”提醒、回访、上门办理及送单。 会员客户关怀服务(车管家) :免检服务、保养提醒、代办年检、二手车免费评估、会 员积分、用车讲座等。 增值服务:车友会组织、联盟商优惠等。 E、主要管理措施 店面形象管理; 店长负责制及主要岗位职责 客户管理制度 基础管理制度 F、连锁店网络平台的构建:连锁店要面对客户需求,必须功能齐全。但店面地盘小、人员 有限,要完整
17、体现连锁店的各项功能需要搭建一个配套的平台。这个平台包括:社区连 锁店、中心店、配送中心、钣喷中心。各级店的功能分别如下: 社区店:提供洗车、美容、装饰、保养、保险、理赔接件等基础服务; 中心店:综合性卖场及快速保养、维修一体的汽车服务店; 配送中心:负责整个网络的物流。可设于中心店内; 钣喷中心:负责连锁店一定区域内事故车的维修; 2、如何建立客户平台? 连锁店的管理实质包括两个方面,一是店面管理、一是客户管理。 前者是基础,后者是核心。因此,连锁店一定要有一个强大的、可互动的客服后台。包括: 客户档案中心(CRM系统)、客服热线、救援中心、网站等。 A、CRM系统:管理核心。通过对客户个人
18、信息、车辆信息、维修状况、消费状况的记录, 将4S店的管理体系移植到连锁体系来。是客户服务项目能够实现的关键。必须建立电脑系 统平台。确保随时查询。同时建立短信平台。用以开展客户管理及各类营销活动。 B客服热线:24小时救援、保险营销、维修回访、预约服务等。保证容易记忆、随时联系。 C网站:各类营销信息发布、积分查询、网上预约等。 3、如何进行宣传推广? A、推广核心点:品牌服务、更方便、更便宜 B推广方式:选择传播范围广、直达目标客户的途径,如电台广告、网站、DM直邮、短信 /电话营销、车尾LOGO(服务品牌标识,如“车管家”)等 C推广思路: 社区店、中心店本身就是形象窗口, 推广宣传首先
19、就是要确保连锁店统一、 规范、 有档 次和品质感的对外形象。所有店面的门头、灯箱、休息区、区域规划及装修、服装、办 公用品、流程设计等均要求保持一致。把社区店从客户心目中的“洗车店”提升至能与 4S店媲美和互补的“多功能便利店”。 第一批网络基本建成的同时, 要大规模地进行对外宣传。 这个阶段是要从消费观念上让 更多的客户接受连锁店。 推广力度非常重要。 在推广渠道的选择上采用传播范围广的电 台、网站(可考虑建立类似“车友会” “车迷会”之类的公众群团性质的网站,更容易 让消费者接受) 。 以单个社区为中心,选择社区的公众场合,如商场、学校、餐馆等,广泛开展派单、免 检等活动,并通过一定的优惠
20、或免费项目吸引客户到店体验。 采用DM直邮形式,上门投递。 第二阶段:通过输出管理扩张网络,达到一定的规模效应。同时启动B2C项目。(暂略) 一、以城市为 第三阶段:业务重点转向 B2C项目?(暂略) 第三部分、测算社区店投入平衡点:确定单店核心客户数量 1、社区店盈亏平衡点 社区店费用: 39600 元/月 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei 81重点借鉴文档】 项目 工资 商铺 折旧 生活 费 设备 折旧 水电 费 业务 费 年终 奖 宣传 费 物管 低值 易耗 品 通讯 费 维修 费 社保 其它 合计 金额 13700 5600 5000 3000 3000 700 1
21、200 500 1000 1000 600 300 3000 1000 39600 后服务平台(管理部、营销中心)分摊到各社区店的管理费用:10550元/月 盈亏平衡点收入分析: 快修 售卡 美容 洗车 轮胎 装饰 理赔 续保 总计 分摊费 用 本店费 用 毛利 税金 利润 20RR0 30000 3500 6500 3500 5000 20RR0 35000 123500 10550 39600 55600 5450 0 主营业务能够做到123500元/月,能实现连锁店盈亏平衡 2、盈亏平衡点基础客户量需求 进店客户单车产值 70元/辆。 盈亏平衡点月进店台次需求:1800辆/月。 盈亏平衡
22、点客户量需求(单个客户月均进站次数为4次):450个(含会员客户及单次 洗车客户)。 盈亏平衡点会员(持卡客户称为会员)需求:要求会员客户达到70%单店洗车量较为 稳定,因此会员需求为 315个。 结论:单店会员达到 315个,客户达到450个,单月洗车达到 1800台即可达到盈亏平衡点。 3、社区店服务客户适量分析 根据社区店的营业面积分析,社区店单日最大洗车量为150台次; 由于每月中受到天气的影响,每日洗车量不可能平均分配,通过历史数据可以得出,社 区店饱和洗车量为 3000台次/月; 饱和状态下,社区店将拥有 1000位客户,其中预计会员客户占到70% 第一阶段业务开展 第一阶段是建立
23、一个营销中心(包括客服平台+保险营销中心)连锁店基础网络的体系。其 中各部分的职能是: - 营销中心: 营销中心职能 24小时服务热线; 客户回访体系; 24小时救援系统; 客户提示系统,客户关怀系统,客户事务代办系统; 增值服务部分,包括联盟商互动及未来的代订酒店等服务; 保险营销; 信息平台,包括热线电话,书刊,网站等。 营销中心的配置 根据营销中心的职能,营销中心分为三大体系,分别是服务热线、客服专员、保险 营销专员。 热线人员负责24小时服务热线、回访、客户提示。 客服专员负责信息平台、联盟商等部分。 保险营销专员负责保险的电话营销及团队客户开发。 公司除本店自有客户外,还是用另外的途
24、径,如广告吸引、购买、合作等方式收集 客户资料,实现保险销售。在分工上,本店自有客户,营销中心负责客户提示以及 交连锁管理部门跟踪监督,并作汇总分析,销售工作由连锁店完成。其他客户由营 销中心完成销售工作。 所有客户信息均由营销中心保存。并且通过信息化体系,详细记录客户的基本信息 及个性化信息,与电话系统互联,体现出对客户的顾问式服务。 - 连锁店基础网络: 连锁店基础网络涵盖配送中心、中心店、钣喷中心、社区店。 配送中心建立在中心店内,配送中心负责各店的物流配送、货品采购。 中心店的主要目的是提升整个网络的服务能力,使整个体系的服务承诺能够得到硬件 上的支持,中心店涵盖了钣喷中心的功能。包括
25、事故车大修等,均可在中心店完成。 同时未来中心店还可以发展成为及整车销售、二手车销售、装饰销售、保险销售、维 修等几位一体的汽车综合性卖场。中心店的优势在于不受厂家的限制,同时中心店对 整个基础网络的形象上是一种提升。 钣喷中心负责各社区店需要钣金、喷漆的送修车辆维修。 社区店是整个网络的窗口,并且为客户提供美容、装饰、保养、保险等基础服务。 基础网络配置数量及建设速度 现有数量,社区店 5个,钣喷中心1个。 计划新建社区店10个,钣喷中心1个,中心店1个,配送中心1个。整个基础网络 至少包括配送中心 1个,中心店1个,钣喷中心2个,社区店15个。 计划第一年度第一个月新建社区店3个、钣喷中心
26、1个,第二个月新建社区店 5个, 第三个月新建社区店 2个,第一年度第五个月新建中心店1个、配送中心1个。 第一年度 第一月 第二月 第三月 第四月 第五月 合计(含现有) 配送中心 1 1 中心店 1 1 钣喷中心 1 2 社区店 3 5 2 15 各部分人员配置 - 管理部门(含配送中心) 第一月 第三月 第五月 总经理 1 1 1 行政部门 2 2 2 财务部门 5 5 5 保险定损部门 4 7 10 连锁管理部门 2 2 2 配送部门 2 合计 14 17 22 -营销中心 第一年度 第二年度 第三年度 部门经理 1 1 1 热线服务人员 3 7 12 保险营销人员 3 6 12 客服
27、人员 1 2 3 合计 8 16 28 7 钣喷中心 主管 漆工 钣金 泊车员 合计 1 10 3 2 16 - 中心店 店长 维修 技师 质检 泊车 销售 收银 普工 主管 漆工 钣金 泊车 合计 1 6 2 2 2 2 3 10 1 10 3 2 44 - 社区店 店长 维修 美容 质检 泊车 销售 收银 普工 合计 1 2 1 1 2 1 2 10 20 车辆配置 项目 接送车 救援车 代步车 配送车 管理部 存放地点 钣喷中心 各连锁店 中心店 配送中心 管理部 数量 3 5 1 2 1 - 接送车:存放在钣喷中心,主要负责上门接送服务。 救援车:存放个连锁店,专车专用,负责救援工作。
28、 - 代步车:事故大修车维修,提供给客户作为代步使用。 配送车:负责各连锁店物流配送。 - 管理部:负责管理部门业务用车。 业务开展 - 公司业务开展以客户服务平台为基础,依托整个网络分工协作。 客服体系是整个业务开 展的基础,通过客服体系,让客户感受到专业、便捷的服务,进而选择购买我们的服务 及产品。 - 保险营销依托客服体系开展业务,关键点在于三个方面, 包括完善的客服体系实现服务 承诺、具有竞争力的价格、更多的客户信息。因此在客服体系的前提下,保险营销需要 有保险公司的合作与客户的来源。公司会在与现有各大保险公司保持良好的合作关系的 前提下,寻求新的保险公司加大力度合作, 该保险公司需满
29、足具有 竞争力的价格和有保 障的赔付承诺 两个方面。而客户来源主要依赖于两个方面,一是强势推广吸引的客户, 二是购买及合作得到的客户资料 。 - 中心店既是一个经营实体,又是整个网络服务承诺的一个外在表现。中心店的经营,包 括基础业务(美容、装饰、保养、保险、理赔),同时还是整个网络的服务基地,如事 故车大修、故障解决中心、救援中心、技术中心、培训中心等功能。中心店一定要建设 在崇州传统汽车商圈内,因为汽车装饰这一板块,主要集中在新车购买一周之内消费, 并且主要在老成大路完成。因此,中心店建在崇州传统汽车商圈内,才能在这一传统业 务领域内取得份额。 - 社区店是整个网络的窗口,通过社区店,能够
30、充分体现服务体系中的便捷这一特点。而 遍布崇州各个居住小区的社区店还能起到积累客户,提供服务体验,宣传品牌的作用。 社区店的业务主要是基础板块,包括美容、装饰、保养、保险、理赔等。 - 二手车业务。 二手车是汽车后市场的主要板块之一,目前崇州二手车市场处于供不应求的局面,尤 其是经济型车。在网络构建中,营销中心能够为二手车车主提供新车客户一样的服务 体系,中心店可作为一个主要的二手车交易的地点,各社区店、中心能够为二手车提 供完善的保养、质保服务。同时二手车又能够源源不断的为网络提供客户资源,为维 修、保险等业务打下基础。 二手车业务的开展有两种方式,一是并入网络中统一运行,另外是与二手车公司
31、合作。 目前考虑的模式是与二手车公司合作。 六、前三年度经营预算 1、营销中心经营预计 营销中心第一年度续保收入 1000万,第二年度3000万,第三年度6000万,要求第一年度 有2500个客户续保,第二年有7500个客户续保,第三年有15000个客户续保。要求客户逐 年增加。 第一个年度2500个客户,通过以下手段实现: 前期客户资料基础有 10000个,预计可以实现 10%的成功率,即1000个客户续保; 通过大客户开发,写字楼登门销售等,预计可实现500个客户续保; 通过广告营销,预计可以实现1000个客户续保; 同时第一年度通过途径购买新车客户资料,预计购买3万个新车客户资料。 第二
32、个年度7500个客户,通过以下手段实现: 第一年度的2500个客户,80%的成功率,预计实现 20RR个客户续保; 第一年度购买的3万个新车客户资料,预计10%的成功率,即3000个客户续保; 广告营销及大客户营销,新增客户预计2500个,预计实现2500个客户续保; 预计继续购买3万个新车客户资料。 第三个年度15000个客户,通过以下手段实现: 第二年度的7500个客户,80%的成功率,预计实现 6000个客户续保; 第二年度购买的3万个新车客户资料,预计 10%的成功率,即3000个客户续保; 广告营销、网络营销、大客户营销,新增客户预计6000个,预计实现6000个客户续保; 预计继续
33、购买3万个新车客户资料。 费用类型 表格 第一年度 第二年度 第三年度 销售收入 销售收入 1000 3000 6000 汇总 1000 3000 6000 销售毛利 销售毛利 50 150 300 汇总 50 150 300 销售税金 销售税金 4 12 24 汇总 4 12 24 营业费用 其它费用 7.05 7.2 7.2 人工成本 17.28 31.68 54.36 汇总 24.33 38.88 61.56 利润 21.67 99.12 214.44 2、社区店预计 (1)社区店开业业务发展预计及说明(按照开业时间预计) 快修 售卡 美容 洗车 轮胎 装饰 理赔 续保 利润率 0.35
34、 0.8 0.8 0.8 0.1 0.35 0.55 0.05 第1月 16000 33000 6000 6000 4000 4000 20RR0 120RR 第2月 20RR0 35000 6000 6000 4000 4200 220RR 20RR0 第3月 21000 35000 6000 6500 4000 4500 25000 25000 第4月 25000 35000 6000 6500 4500 4800 26000 30000 第5月 28000 36000 6000 7000 4500 6000 28000 35000 第6月 30000 40000 6000 7000 55
35、00 6500 28000 40000 第7月 320RR 40000 6000 7200 6000 6800 30000 40000 第8月 320RR 40000 6000 7200 6000 6800 30000 50000 第9月 35000 420RR 7000 7500 8000 7300 35000 60000 第10月 40000 420RR 7000 7500 9000 7300 40000 70000 第11月 420RR 420RR 7000 7500 8000 7300 40000 75000 第12月 45000 420RR 7000 7500 9000 7300 4
36、5000 75000 第13月 45000 420RR 7000 7500 9000 7300 45000 75000 第14月 45000 420RR 7000 7500 10000 7300 50000 75000 第15月 45000 420RR 7000 7500 10000 7300 60000 75000 第16月 50000 420RR 7000 7500 11000 7300 65000 75000 第17月 55000 420RR 7000 7500 120RR 7300 70000 80000 第18月 65000 420RR 7000 7500 120RR 7300 75
37、000 80000 洗车台次:预计新开店第一个月,到店客户1200台次/月,以后每月按照15%的速度递 增,达到3000台次/月为饱和。 客户数量:预计客户数量第一个月为 300个,以后每月按照 15%递增,达到1000个为 饱和。 会员数量:预计会员客户第一个月为 40个,以后每月增加4050个,会员客户达到 700个为饱和。 会员卡一般一年循环使用一次,均价700800元/年,因此预计在饱和状态,每月会 员卡销售达到4.2万。 续保客户:预计客户中 30%接受在连锁店续保,则每月续保客户达到20个,营业额达 到8万。 理赔(事故维修)客户:预计可达到80台次/月,产值达到7.5万/月。数据
38、来源于历史 数据。 预计保养接受率在会员客户中能达到30%,保养产值能达到 4万/月,其它小修能达到 2.5万/月。 (2)社区店费用表及说明 底薪(含 行政奖) 店长(1 名) 维修(2 名) 美容组 长(1名) 质检(1 名) 泊车(2 名) 销售(1 名) 收银(2 名) 普工(8 名) 合计 金额 3000 1300 700 600 1800 500 1800 4000 13700 项目 工资 生活费 水电费 业务费 年终奖 通讯费 维修费 社保 其它 合计 金额 13700 5000 3000 700 1200 600 300 3000 3500 31000 其中,销售奖金及施工提成计入销售成本中 (3)社区店经营预测表 费用类型
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