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文档简介

1、成功是失败之母,一切都是努力的结果IS9001 质量管理体系审核要点标准条款审核对象审核要点4.1总要求领导层1. 组织是否建立了文件化的质量管理体系?是否予以实施和 保持?文件何时颁布?运行时间是否满足认证审核的要 求?查相关证据。2. 组织是否识别了质量管理体系所需的程序?是否对过程的 运行、控制、信息、资源、监视和测量作出规定?是否符合 要求?3. 组织是否确定了过程之间的顺序及相互关系?查:相关证 据。4. 组织采取了哪些改进措施对过程进行了持续改进?效果如 何?5. 组织是否识别了外包过程?是否对外包过程予以控制?请 提供相关证据。4.2.1总则领导层 文件主管 部门组织是否对质量管

2、理体系所需的文件予以规定?查: 文件清单、记录清单,内容是否符合要求?4.2.2质量手册1. 质量手册是否建立?是否予以保持?2. 查:质量手册内容是否符合要求?4.2.3文件控制文件主管 部门 /其他 各个部门1. 是否建立文件控制程序?是否形成文件并予保持?查: 相关 证据。2. 抽样调查:文件的审批、标识、发放、使用、保管是否符合 要求?3. 是否对文件予以评审和更新?是否符合要求?请提供相应 证据。4. 如何对外来文件识别的?外来文件的分发是否予以控制? 请提供相应证据。5. 是否对作废文件予以控制?请提供相应证据。4.2.4记录控制文件主管 部门 /其他 各个部门1. 是否建立记录控

3、制程序?是否形成文件并予以保持?2. 抽样调查:记录的标识、填写、收集、整理、归档是否符合 要求?3. 是否对记录的检索作出规定?实施情况如何?4. 是否规定了记录保存期限?是否适宜?5. 是否规定了超过保存期限记录的处理程序?实施情况如 何?6. 查:记录的保存条件是否符合要求?页脚内容 1成功是失败之母,一切都是努力的结果5.1管理承诺领导层1. 最高管理者是否作出管理承诺?请提供相应证据。2. 组织采取哪些措施实现管理承诺?效果如何?请提供相应 证据。5.2以顾客为关注 焦点领导层1. 最高管理者如何理解“以顾客为关注焦点”这一管理原则?2. 组织采取哪些措施确保这一管理原则的贯彻实施?

4、效果如 何?请提供相应证据。标准条款审核对象审核要点5.3质量方针领导层 /各 个部门1. 最高管理者如何确保组织的质量方针内容符合要求?2. 组织在宣传贯彻质量方针方面做了哪些工作?效果如何? 抽样调查员工对质量方针的了解程度。3. 组织是否定期对质量方针的适应性进行评审?结论如何? 请提供相应证据?5.4.1质量目标领导层 /各 个部门1. 组织是否在各个层次、 各个部门建立了质量目标?质量目标 的内容是否符合要求?2. 组织是否建立了相应的考核机制?实施情况如何?请提供 相应证据。5.4.2质量管理体系 策划领导层1. 领导层在质量管理体系策划过程中做了哪些工作?效果如 何?2. 领导层

5、在保持管理体系完整性方面做了哪些工作?效果如 何?5.5.1职责和权限领导层 /各 个部门1. 组织是否明确规定了各个部门、 各个岗位在管理体系中的职 责和权限?请提供相应证据。2. 如何对管理职责和权限进行沟通的?效果如何?请提供相 应证据。5.5.2管理者代表管理者代表1. 请陈述管理者代表的职责?在质量管理体系建立、实施、保 持及改进中做了哪些工作?成效如何?请提供相应证据。2. 请对公司管理体系现状予以评价,存在哪些问题?如何改 进?5.5.3内部沟通领导层 / 办公室1. 公司是否建立了内部沟通渠道?实施情况如何?查: 相应证 据。2. 领导层在提高管理体系有效性方面做了哪些沟通工作

6、?效页脚内容 2成功是失败之母,一切都是努力的结果果如何?查:相应证据。5.6管理评审领导层 / 办公室1. 组织是否规定了管理评审的周期和频次?实施情况如何? 最近一次管理评审是何时进行的?请提供相应证据。2. 管理评审的内容是否符合要求?作出了哪些管理评审决 定?实施情况如何?请提供相应证据。6.1资源提供领导层组织在满足管理体系及产品 (服务) 质量方面所需的资源配 置做了哪些工作?成效如何?请提供相应证据。6.2人力资源主控部门1. 是否作出了岗位任职能力的规定,是否符合要求?查:相应 证据。2. 通过什么方式确定员工满足岗位要求的程度?请提供相应 证据。3. 组织采取哪些措施满足岗位

7、对人员的要求?是否作出规 定?实施情况如何?效果如何?请提供相应证据。4. 查:培训计划的适宜性,查:计划的实施情况,查:相应证 据。5. 如何评价培训的效果?是否作出规定?实施情况如何?成 效如何?请提供相应证据。6. 抽样调查:特殊工种、重要岗位员工上岗资格。标准条款审核对象审核要点6.3基础设施主控部门 / 相关部门1. 是否对基础设施的确认、提供、使用、维护作出规定?是否 符合要求?查:相关文件。2. 查:基础设施台帐,查:台帐内容是否符合要求?3. 查:是否规定了设备维护、保养制度?实施情况如何?查: 相关证据。4. 查:设备维保计划及实施情况5. 查:信息系统的管理页脚内容 3成功

8、是失败之母,一切都是努力的结果6.4工作环境主控部门 / 相关部门1. 是否识别了产品生产过程所需的工作环境?是否予以确 定?查:相关文件?2. 现场检查:工作环境是否符合要求。3. 对安全高危企业检查安全管理情况。7.1产品实现的 策划主控部门1. 组织对产品实现过程做了哪些策划?形式是否适宜?内容 是否符合要求?查:相关文件(作业规程、安全规程、检验 规程)。2. 查:对三大规程实施情况的监督检查及其记录。7.2与顾客有关的 过程主控部门1. 如何识别和确认产品的要求?是否作出规定?查: 相关文件 的适宜性。2. 是否对合同评审作出规定?评审的时机、内容是否符合要 求?实施情况如何?查:评

9、审记录。3. 是否与顾客建立了沟通渠道?是否确定了沟通的内容?实 施情况如何?查:相关记录。4. 查:合同管理及合同履约情况。5. 查:对顾客投诉的处理情况,查相应记录。7.3设计和开发主控部门1、查:设计开发计划签字手续是否齐全?内容是否符合要求?2、查:设计输入是否符合要求?是否经过评审?查:评审记录3、查:设计开发输出的形式是否适宜验证?查:设计开发输出 的评审、验证、确认及相关记录。4、查:对设计开发更改的控制及相关记录。页脚内容 4成功是失败之母,一切都是努力的结果7.4采购主控部门1. 是否规定了采购产品分类管理要求?查:分类是否适宜?2. 是否规定了合格供方评价的准则和程序?实施

10、情况如何? 查:相应证据。3. 是否规定了合格外包方评价的准则和程序?实施情况如 何?查:相应证据。4. 抽样调查:采购计划、采购合同表述的采购信息是否符合要 求?5. 查:采购信息在实施采购前是否得到评审?查:相应证据。6. 查:采购产品的验证是否予以规定?实施情况如何?查:相 关证据。标准条款审核对象审核要点7.5.1生产和服务提 供的控制生产 /服务 部门1. 查:生产计划的管理及其完成情况2. 查:作业指导书的有效性、适宜性。3. 查:作业人员上岗资格是否符合要求?4. 现场查:工作环境是否符合要求?5. 现场查: 生产 /服务设备设施是否符合要求?查: 设备保养状 况。6. 现场查:

11、生产 / 服务过程的监视和测量活动是否符合要求? 查:监测(工作)记录是否符合要求?7. 现场查:监测装置是否符合要求。8. 现场查:产品的交付及售后服务是否符合要求?7.5.2生产和服务提 供过程的确认主控部门 生产 /服务 部门1. 是否确认了特殊过程?是否符合要求?2. 是否规定了对特殊过程进行评审的准则?实施情况如何? 查:相应证据。3. 查:对特殊过程监测点的选择是否合理,查:监测记录是否 符合要求。页脚内容 5成功是失败之母,一切都是努力的结果7.5.3标识和可追溯 性主控部门 生产 /服务 部门1. 是否对标识作出规定?实施情况如何?现场查标识的使用、 管理。2. 是否规定了可追

12、溯性的场合?实施情况如何?查:相关记 录、标识。7.5.4顾客财产主控部门 生产 /服务 部门1. 查:对顾客财产识别是否充分?查:相应文件。2. 是否对顾客财产接收、使用、维护、保管作出规定?查:实 施情况及相应记录?3. 发现顾客财产丢失、 损坏或不适用时如何处理的?是否符合 要求?查:相关记录。7.5.5产品防护主控部门 / 库房1. 查:库房管理制度是否健全?实施情况如何?2. 查:库容、码放、标识、保护、贮存条件是否符合要求?7.6监视和测量装 置的控制主控部门1. 请提供监测设备台帐 (清单),查:监测设备是否满足要求?2. 是否作出了监测设备检定校准的规定?实施情况如何?查: 监

13、测设备检定校准计划、实施记录。3. 现场查:监测设备的调整、使用、保护、有效性是否符合要 求?8.1总则领导层公司是否建立了自我完善机制?实施情况如何?效果如何?8.2.1顾客满意主控部门1. 是否规定了对顾客满意度的调查方法及频次?实施情况如 何?请提供相应证据。2. 是否对顾客满意程度进行了分析?获取的信息是如何利用 的?请提供相应证据。8.2.2内部审核主控部门1. 是否对内部审核的频次和周期作出规定?实施情况如何? 请提供证据。2. 查:最近一次内部审核记录,查:现场审核计划、检查表、 审核报告是否符合要求?查:不合各项关闭情况。3. 查:内审员的资格。标准条款审核对象审核要点8.2.

14、3过程的监视和 测量主控部门1. 采用什么方式对过程进行监视和测量的?实施情况如何? 查:相应证据。2. 是否对过程能力进行了分析?发现什么问题?采取了哪些 措施?效果如何?查:相应证据。页脚内容 6成功是失败之母,一切都是努力的结果8.2.4产品的监视和 测量主控部门1. 是否规定了产品监视和测量的阶段,是否适宜?查:相关证 据。2. 是否规定了产品合格评定的准则?是否符合要求?3. 是否对质量检验人员予以授权?查:相应证据。4. 是否对特殊放行作出规定?规定是否符合要求?5. 查:特殊放行审批记录是否符合要求。8.3不合格品控制主控部门1. 是否对不合格品的识别、 处理的职责予以明确?是否形成文 件?查:相应证据。2. 是否对不合格品的处置作出规定?实施情况如何?3. 是否对让步放行作出规定?实施情况如何?查: 让步审批记 录。4. 产品交付之后发现的不合格是如何处置的?是否符合要 求?5. 是否对不合格品进行统计分析?信

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