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1、光刻机项目立项申请报告第一章 项目绪论一、项目名称及项目建设单位(一)项目名称光刻机项目(二)项目建设单位xx有限公司二、项目建设的理由近期,关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩,认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而,诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为,近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋,这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦敦大学乌尔里希弗里茨教授也认为,中国交通基础设施的发展和改善,使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各位专家的看法与英国经济

2、学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为,到2020年,尽管中国制造业劳动力成本将继续上升,但在中西部省份劳动力市场影响下,中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。三、项目拟建地址及用地指标(一)项目拟建地址该项目选址在铜川市xx工业园区。(二)项目用地性质及用地规模1、该项目计划在铜川市xx工业园区建设,用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积40000.2 平方米(折合约60.0 亩),代征地面积360.0 平方米,净用地面积39640.2 平方米(折合约59.5 亩)

3、,土地综合利用率100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照光刻机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合光刻机制造和经营的规划建设需要。(三)项目用地控制指标1、该项目实际用地面积39640.2 平方米,建筑物基底占地面积27193.1 平方米,计容建筑面积44753.7 平方米,其中:规划建设生产车间36389.7 平方米,仓储设施面积4994.6 平方米(其中:原辅材料库房3012.6 平方米,成品仓库1982.0 平方米),办公用房1744.2 平方米,职工宿舍991.0 平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)634.2 平方米;绿化面积2616.3 平方米

4、,场区道路及场地占地面积9830.8 平方米,土地综合利用面积39640.2 平方米;土地综合利用率100.0%。2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1 ,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3135.0 万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;根据测算,该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、项目建设内容(一)土建工程该项目在铜川市xx工业园区建设,总用地面积40000.2 平方米(折合约60.0 亩),预计总建筑面积44753.7 平方米,其中:规划建设生产车间36389.7 平方米,仓

5、储设施面积4994.6 平方米(其中:原辅材料库房3012.6 平方米,成品仓库1982.0 平方米),办公用房1744.2 平方米,职工宿舍991.0 平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)634.2 平方米,建筑物基底占地面积27193.1 平方米,场区道路及场地占地面积9830.8 平方米,绿化面积2616.3 平方米,土地综合利用面积39640.2 平方米;该项目工程容积率1.1 ,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。(三)公用工程及其他该项目建设公用工程包括:电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活

6、设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案(一)产品规划方案通过产品市场分析和需求预测,结合xx有限公司发展规划及该项目资金筹措能力,确定项目的建设规模和生产纲领;项目建成达纲后,形成年产光刻机25611.6 单位/年的生产经营能力。(二)项目效益规划目标根据预测,该项目达纲年的营业收入25611.6 万元,总成本费用20437.0 万元,营业税金及附加123.6 万元,年新增利税总额6422.3 万元,年利润总额5051.0 万元,年净利润3788.2 万元,年纳税总额2634.1 万元。六、投资估算及资金筹措方案(一)项目投资方案1、根据

7、谨慎财务测算,项目总投资17046.1 万元,其中:固定资产投资12436.0 万元,占项目总投资的73.0%;流动资金4610.1 万元,占项目总投资的27.0%;在固定资产投资中,建设投资12196.0 万元,占项目总投资的71.5%;建设期借款利息240.0 万元,占项目总投资的1.4%。2、该项目建设投资12196.0 万元,其中:工程建设费用11251.3 万元,占项目总投资的66.0%,包括:建筑工程投资5109.9 万元,占项目总投资的30.0%;设备购置费5962.5 万元,占项目总投资的35.0%;安装工程费178.9 万元,占项目总投资的1.0%;工程建设其他费用764.5

8、 万元,占项目总投资的4.5%,其中:土地使用权费504.0 万元,占项目总投资的3.0%,预备费180.2 万元,占项目总投资的1.1%。(二)资金筹措方案1、项目总投资(TI)17046.1 万元,根据资金筹措方案,xx有限公司计划自筹资金12167.7 万元,占项目总投资的71.4%。2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额4878.4 万元,占项目总投资的28.6%,其中:项目建设期申请银行借款4878.4 万元,占项目总投资的28.6%;项目经营期申请流动资金借款0.0 万元,占项目总投资的0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益:25611.6 万元(含税)。

9、2、年总成本费用20437.0 万元。3、营业税金及附加123.6 万元。4、项目达纲年利润总额:5051.0 万元。5、项目达纲年净利润:3788.2 万元。6、项目达纲年纳税总额:2634.1 万元。7、总投资收益率(ROI):30.9%。8、资本金净利润率(ROE):41.5%。9、项目达纲年投资利润率:29.6%。10、项目达纲年投资利税率:37.7%。11、项目达纲年投资回报率:22.2%。12、全部投资回收期(所得税税后):5.2 年(含建设期12 个月)。13、全部投资财务内部收益率(FIRR):28.6%(达纲年)。14、固定资产投资回收期:4.4 年(含建设期12 个月)。1

10、5、项目经营盈亏平衡点:40.3%(达纲年)。八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合铜川市及xx行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx光刻机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,位于临界点,这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来,连续4个月高于临界值或与临界值持平,表明制造业总体呈现生产平稳态势。其中尤为可喜的是,高技术制

11、造业、装备制造业增长加快,PMI分别为51.3%和51.1%,高于制造业整体平均水平,并且进入二季度以来呈加快发展趋势。3、xx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“光刻机生产建设项目”,该项目的建设能够有力促进铜川市xx经济发展,为社会创造221 个就业机会,达纲年纳税总额2634.1 万元,可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。第二章 项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、近期,关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩,认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而,诺丁汉大学中国可持

12、续发展和经济学教授姚树洁认为,近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋,这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦敦大学乌尔里希弗里茨教授也认为,中国交通基础设施的发展和改善,使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为,到2020年,尽管中国制造业劳动力成本将继续上升,但在中西部省份劳动力市场影响下,中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。2、工业稳中有进。全年实现工业增加值

13、150.84亿元,比上年增长7.5%。其中,规模以上工业增加值146.24亿元,增长7.5%。在规模以上工业中,轻工业增加值24.13亿元,占16.5%,较上年提高3.4个百分点,重工业增加值122.1亿元;非能源行业增加值71.74亿元,增长11.1%,增速高出能源行业7.5个百分点。规模以上工业产销率97.1%,较上年提高0.3个百分点。 全年规模以上工业中,四大支柱产业实现工业增加值104.33亿元,比上年增长4.9%。其中,煤炭开采和洗选业增加值55.3亿元,下降0.2%;非金属矿物制品业29.12亿元,增长0.6%;有色金属冶炼及压延加工业3.58亿元,增长66.1%;电力生产及供应

14、业16.33亿元,增长20.2%。 食品、医药及装备制造业等接续产业实现工业增加值15.08亿元,比上年增长20.9%。其中,医药制造业3.39亿元,增长7.9%;装备制造业7.79亿元,增长10.6%;食品制造业3.9亿元,增长70.7%。 全年规模以上工业实现主营业务收入552.38亿元,比上年增长21.0%;实现利润总额28.17亿元,增长182%;28个行业,21个盈利7个亏损,亏损额较上年减少0.19亿元;税金总额21.85亿元,增长28.4%。 全市在统的46个工业品,28个产量增长,18个下降。5个主要工业产品产量“三增二降”。3、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前

15、景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。光刻机制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目建设的必要性1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个

16、全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址及用地方案1、xx有限公司通过对项目拟建场地缜密调研,充分考虑了项目生

17、产所需的内部和外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。2、通过对可供选择的建设地区进行比选,综合考虑后选定的项目最佳建设地点铜川市xx工业园区,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。3、由xx有限公司承办的“光刻机生产建设项目”,拟选址在铜川市xx工业园区。4、拟定建设区域属项目建设占地规划区,项目总用地面积40000.2 平方米(折合约60.0 亩),代征地面积360.0 平方米,净用地面积39640.2 平方米(折合约59.5 亩);项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照光刻机行业生产规范和

18、要求,进行科学设计、合理布局,符合光刻机生产经营的需要。二、项目选址综合评价1、该项目用地位于铜川市xx工业园区,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是该项目最为理想、最为合适的建设场所。2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于

19、光刻机生产经营活动;为此,该区域是发展光刻机行业的理想场所。4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。综上所述,项目选址位在xx工业园区工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 总图布置一、项目总平面布置方案(一)平面布置总体方

20、案1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。2、根据xx有限公司发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。3、达到工艺流程(生产程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求,

21、沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要生产车间布置方案1、xx有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求,生产车间布置详见主要生产车间布置示意简图。二、运输组成(一)运输组成总体设计1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2、xx有限公司外部

22、运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全厂物料运输形成有机的整体。(二)场内运输1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。2、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,该项目资源配置可满足场内运输的需求。

23、(三)场外运输1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,xx社会运输力量充足,可满足该项目场外远距离运输的需求。2、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,该项目不考虑增加汽车运输设备。3、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。三、总图主要数据该项目总用地面积40000.2 平方米,其中:代征地面积360.0 平方米,净用地面积39640.2 平方米(折合约59.5 亩),场区总建筑面积44753.7 平方米,项目计容建筑面积447

24、53.7 平方米,建筑物基底占地面积27193.1 平方米,绿化面积2616.3 平方米,场区道路及场地占地面积9830.8 平方米,土地综合利用面积39640.2 平方米;该项目建筑系数68.6%,工程容积率1.1 ,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。第五章 工程设计总体方案一、建筑设计方案1、结构设计:该项目生产车间采用全现浇钢筋混凝土梁板,框架结构基础采用桩基基础,钢筋混凝土条形基础。2、基础工程:根据工程地质条件,荷载较小的建(构)筑物采用天然地基,荷载较大的建(构)筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。3、车间厂房:采用钢屋架结构,屋面采用彩钢

25、板,墙体采用彩钢夹芯板,基础采用钢筋混凝土基础。4、办公用房:采用现浇钢筋混凝土框架结构,多孔砖非承重墙体,屋面为现浇钢筋混凝土框架结构,基础为钢筋混凝土基础。5、其他用房:采用砖混结构,承重型墙体,基础采用墙下条形基础。二、主要材料选用标准要求(一)混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范(GB/T50476)之规定,确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级,基础混凝土结构的环境类别为一类,本工程上部主体结构采用C30混凝土,上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土,设备基础混凝土强度等级采用C30级,基础混凝土垫层为C15级,基础垫层混凝土为C15级。(二)钢筋及建筑构件选用标准要求1、

26、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋:基础受力主筋均采用HRB400,箍筋及其他次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条,HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。(三)隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环保和节能要求的砌体材料(多孔砖),材料强度均应符合GB50003规范要求:多孔砖强度MU10.0,砂浆强度M10.0M7.5。(四)水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准:水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥,并根据建(构)筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂

27、。2、混凝土保护层:结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范(GB/T50476)规定执行。第六章 原辅材料及能源供应情况一、原辅材料供应(一)主要原材料及辅助材料供应1、该项目生产经营所需的各种原材料均有稳定的供应商,且该项目所在地区位条件优越,交通运输便利,因此,原材料供应有保障。2、项目所需的辅助材料,如内外包装所用的包装物以及其它用品等,则由公司自主从国内市场采购,且国内的供应完全可以满足该项目的需求。3、从目前的市场供应情况来看,项目所需主要原材料及辅助材料的供应条件完全可以满足生产需要;根据项目设计规模的要求,所需原辅材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则

28、,确保生产经营活动的正常进行。(二)主要原材料及辅助材料的质量要求该项目还可根据具体订单的特殊要求,按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料,以确保产品质量和满足用户需求。二、能源供应情况1、电能供应:该项目用电由xx有限公司设计自备供电线路系统供应,安装配电功能齐全的配电装置,即可满足项目供电需求;根据测算,该项目年用电量652980.0 千瓦时,折合80.3 吨标准煤。2、水资源供应:该项目共有生产用水和生活用水两种水资源消耗,根据测算,项目年用水量7444.1 立方米,折合0.6 吨标准煤;由xx工业园区提供水源,该地区水位稳定,水资源丰富而且水质较好,供应有保障。第七章 工艺技术设计及设备

29、选型方案一、工艺技术设计确定的原则(一)原料路线确定原则1、项目所需原料来源应稳定可靠,项目建成后应保证原料的质量和连续供应。2、所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。(二)光刻机生产工艺技术路线确定原则1、对于光刻机生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。2、严格按行业规范要求组织生产经营活动,有效控制光刻机产品质量,为客户提供优质的产品。2、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新

30、型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足该项目所制订的产品方案的要求。二、工艺技术方案(一)工艺技术方案要求1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照光刻机行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的光刻机和良好的服务。2、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,提高xx有限公司市场竞争能力。3、在工艺设备的配置

31、上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。(二)技术来源及先进性说明该项目的技术来源为xx有限公司的自有技术,该技术达到国内先进水平。三、设备选型1、该项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过

32、国家相关的节能和环保要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环保型产品。2、该项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,光刻机生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。3、xx有限公司根据光刻机生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了光刻机生产专用设备和检测设备等国内先进的环保节能型设备,确保该项目生产及产品质量检验的需要。4、该项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备

33、48 台(套),设备购置费5962.5 万元。第八章 环境保护一、拟建项目环境污染源的识别(一)建设期污染源识别该项目在建设过程中可能会产生建筑施工弃土和扬尘等建筑垃圾;建设期产生冲洗废水、施工机械噪声;装饰工程使用的涂料产生的废气;建筑施工人员产生的生活废水和生活垃圾等。(二)运营期污染源识别1、废水:项目运营期废水源自:生产工艺废水、办公及生活废水。2、废气:项目运营期废气污染主要来源于:职工食堂排放的油烟;生产过程中排放的工艺废气等。3、噪音:动力设备、机械设备等运行时产生的噪声。4、固体废弃物:来源于生产过程产生的废料、不合格品、废弃包装物等。二、环境保护结论1、根据建设项目环境影响评

34、价内容判定,该项目产生的污染因素属常规性的,针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的;xx有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理,严格按照有关标准落实相应的环境保护措施,不会对周围环境造成影响。2、xx有限公司在设计、建设和生产经营中,认真贯彻落实资源综合利用的原则,采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放均可达到国家标准的规定,符合国家环境保护要求,从生产状况分析对周围环境基本无影响。以能源管理体系建设为核心,提升管理节能。贯彻强制性能耗标准,在电解铝、水泥行业落实阶梯电价、差别电价等价格政策。推动重点企业能源管理体系建设,将能源管理体系贯穿于企业生产全过程,定期开展能源计量审查、能

35、源审计、能效诊断和对标,发掘节能潜力,构建能效提升长效机制。实施重点行业能效领跑者引领行动,带动行业整体能效提升。围绕中小工业企业节能管理,搭建公共服务平台,组织开展节能服务公司进企业活动,全面提升中小企业能源管理意识和能力。加强工业节能监察,组织开展强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等监察,实施重点行业、重点用能企业专项监察和督查,严格执行节约能源法和工业节能管理办法等法规。进一步完善覆盖全国的省、市、县三级节能监察体系,支持完善硬件设施、开展业务培训,切实履行监察职能。第九章 清洁生产一、清洁生产综述清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中,以期提高生产效率

36、并减少对人类和环境污染的风险。它是与传统末端治理为主的污染防治措施不同的新概念,其主要内容包括四个方面:一是工艺技术的特点与先进性;二是原材料的清洁性;三是燃料清洁性及清洁化使用措施;四是按物耗、能耗、新水耗量、废水排放量、单位产品污染物排放量和排放总量来分析清洁生产水平。二、清洁生产综合评价1、通过上述分析,该项目实施后,采用国内外先进的生产工艺及装备,并制定相应的污染防治措施,使污染物得到有效控制,基本上实现了清洁生产。2、经过工程分析可知,该项目生产的光刻机所用主要原材料为现成的、质量达标的等,均属于无毒、无害的清洁物质。3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备,各生产车间

37、总平面设计符合清洁生产的要求。综上所述,该项目做到了清洁生产。各种废物均可得到合理的处置和利用,降低了二次污染产生的可能性,达到了增产不增污的目标,从清洁生产的角度来讲,该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。第十章 劳动保护和安全卫生及消防1、该项目采用先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计该项目在建成后能够有效地防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的发生。2、一旦发生事故,xx有限公司依靠工程设计规划的安全防护设施和事故应急措施能够及时控制事故,防止安全及消防事故的蔓延,有力保障职工人身及

38、财产的安全。3、xx有限公司严格遵守各项安全操作规程和制度,加强安全生产管理,该项目完工后,其生产秩序是安全可靠的。第十一章 节能分析一、项目所在地能源消费及供应条件(一)项目所在地能源消费情况xx工业园区目前已经形成了比较系统的工业产业格局,根据项目建设区域企业用能情况来看,主要消耗的能源品种有:电力、新鲜水、热力(包括水和蒸汽)、压缩空气、天然气等;该项目建设选址其基础设施条件较好,主要用能品种、数量均能得到较好的满足,项目建成运营后,也不会影响周围企业的正常用能。(二)项目所在地能源供应条件1、供水条件:该项目供水由xx工业园区自来水管网供应,能够保证项目用水需要。2、供电条件:该项目电

39、源由xx工业园区变配(供)电系统供应,可满足项目用电需要。3、天然气供应:该项目生产、生活需要天然气,由xx天然气供应有限公司管道提供,燃气供应有保障。4、工业气体供应:该项目生产过程使用的工业气体,由xx当地工业气体生产(运输销售)公司足量提供。二、能源消费种类和数量分析根据综合能耗计算通则(GB/T2589)实际消耗的各种能源是:一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源;根据项目用能数据统计和设备及工艺运行情况,“光刻机生产建设项目”年所需综合能耗(当量值)为291.7 吨标准煤。(一)项目用电量测算1、该项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电;生产用电主要包括生产设备用电和公

40、用辅助工程设备用电。2、生产设备用电:根据工厂供电设计要求,本报告采用需要系数法对项目的用电负荷进行估算,依据项目用电设备的实际运行情况,生产设备的年平均有功负荷系数选择0.8,公用辅助工程设备选取0.9。3、该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.0%估算;根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算,全年用电量652980.0 千瓦时,参照综合能耗计算通则(GB/T2589),按每千瓦时电消耗0.1229千克标准煤计算综合能耗,折合80.3 吨标准煤。(二)项目用水量测算xx有限公司生产工艺用水及设备耗水和生

41、活用水由xx工业园区自来水供水管网供应,项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求,项目工业用水水压0.35Mpa0.45Mpa,生活给水水压0.35Mpa,根据测算,该项目实施后总用水量7444.1 立方米/年,折合0.6 吨标准煤。(三)天然气用量测算根据测算,该项目年新增天然气消耗量为154214.4 标准立方米,折合205.1 吨标准煤。(四)液化石油气用量测算根据测算,该项目液化石油气年用量3.3 吨,折合5.7 吨标准煤。(五)项目总用能测算分析根据综合测算,该项目年综合耗能量为291.7 吨标准煤。三、项目节能效果分析通过与其他备选生产工艺技术对比,该项目能源消费处于

42、节能优势,根据测算,项目达纲年综合节能量117.4 吨标准煤/年,综合节能率为21.1%,项目节能效果显著。四、项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上,尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷,避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率,一则能够减少设备的数量,从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施,二则可以减少设备的投资。3、选用节能高效的设备,提高生产设备的负荷率;在科学的管理和调配使用下,将充分体现高效、节能的特性,从提高设备负荷率方面来达到节约能源的目的;所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品,减少无功消耗,提高设备效率同时降低电耗。五、

43、项目预期节能综合评价推进区域工业绿色转型,实施区域绿色制造试点示范。进一步提高区域工业资源能源利用效率,降低污染排放,强化资源环境标准约束与引领,探索工业绿色低碳转型的新模式、新机制、新思路。引导试点城市加严能耗、水耗、排放标准,加强科技创新与管理创新,率先实现工业绿色低碳转型。梳理总结试点城市成功经验和做法,形成各具特色的工业绿色转型发展模式,以点带面推动工业绿色转型发展。第十二章 组织机构及人力资源配置一、项目建设期管理由xx有限公司承办的建设项目积极推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制,由公司总经理挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,从有关部门抽调专业人员组成项目建设办公室,全面

44、负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段,各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行。xx有限公司组建项目管理机构,对项目实施全面管理,由公司总经理担任项目经理,将项目实施时期各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务,并使项目按期竣工并顺利投入使用。二、项目运营期组织机构(一)法人治理结构xx有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相

45、应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xx有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(二)公司管理体制xx有限公司实行董事会

46、领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。三、人力资源配置该项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数,按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员;依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要,在充分利用企业人力资源的基础上,该项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制;根据xx有限公司规划,达纲年劳动定员为221 人。第十三章 项目实施进度计划该项目建设期限规划为12

47、 个月。第十四章 投资估算与资金筹措一、投资估算的依据和说明(一)投资估算的依据1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。2、建设项目投资估算编审规程(CECA/GC1)。3、企业工程设计概算编制办法(2008年)。4、建设工程监理与相关服务收费管理规定(2010年)。5、建设项目环境影响咨询收费规定(2008年)。6、招标代理服务收费管理暂行办法(2009年)。(二)项目费用与效益范围界定该项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。(三)投资估算有关问题的说明1、在本报告中,xx有限

48、公司对交通运输设施、公用办公设施、职工生活设施等未作考虑。2、本工程中未考虑运输工具及车辆的购置,项目所需大宗物资的运输由xx当地社会运输力量协作解决。3、该项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总投资,由当地政府有关部门具体实施,并且要求与项目建设同步进行。二、建设投资估算(一)建设投资估算范围根据投资项目可行性研究指南的规定,xx有限公司承办的“光刻机生产建设项目”的建设投资(不含建设期借款利息)估算范围包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分,其中:工程费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等;工程建设其他费用包括:征地及拆迁补偿费、建设单位管理费、

49、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等;预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。(二)建筑工程投资估算该项目建筑工程包括:生产车间、辅助车间、仓储设施、办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、厂区道路及绿化等,建筑工程投资根据设计规划,参照当地类似工程单方造价指标估算;筑(构)物和场区附属工程参照铜川市建筑工程概算定额控制指标进行估算;该项目总建筑面积44753.7 平方米,项目计容建筑面积44753.7 平方米,预计建筑工程投资5109.9 万元。(三)设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类

50、似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算;该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计48 台(套),设备购置费5962.5 万元。(四)安装工程费估算该项目安装工程费按主要设备购置费的3.0%估算,预计安装工程费178.9 万元。(五)工程建设其他费用估算1、土地征用及迁移补偿费:经营性建设项目通过出让方式购置的土地使用权(或划拨方式取得无限期土地使用权)而支付的土地出让金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建补偿费、土地登记管理费等,或在建设过程中发生的土地复垦费用和土地

51、损失补偿费用等。2、建设单位管理费:是指xx有限公司建设项目从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性开支;管理费包括建设单位开办费、建设单位经费等,根据财建【2002】394号和财建【2003】724号文件的有关规定并结合当地实际情况调整。3、项目建设前期工作费包括编制可行性研究报告等与项目启动有关的前期费用,按计价格【1999】1283号文建设项目建设前期准备工作咨询收费暂行规定计取。4、工程勘察设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费:是指建设单位为进行项目建设发生的勘察、设计及前期工作咨询费和勘察设计费,根据工程勘察设计文件收费管理规定(国家计委、建设部计价格【2002】10号)文

52、件要求和铜川市市场情况确定。5、环境影响咨询费:是指按照中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法对建设项目环境影响进行全面评价所需费用;根据国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号文件规定,参考xx实际收费情况计取。6、招投标代理服务费:是指招标代理机构接受招标人委托,从事招标业务所需费用;根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定计取。7、工程建设监理费:是指委托工程监理单位对工程实施监理工作所需费用,包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建筑施工安全监督管理费等,参照国家发改委发改价格【2007】670号文的规定,参考xx实际收费情况计列。8、工程保险费:是指

53、xx有限公司在建设期间向保险公司投保的费用,根据铜川市有关规定,参考xx实际情况计列。9、城市基础设施配套费:是指根据计价格【2001】585号文件要求,将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费,包括市政配套费、公建配套费和中学增建费等。10、预备费包括基本预备费、涨价预备费;按计投资【1999】1340号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知,涨价预备费费率取零。11、其他与项目建设相关的规费费率按国家规定的现行标准要求执行。根据谨慎财务测算,该项目建设投资中的工程建设其他费用764.5 万元。(六)预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费;

54、根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定,涨价预备费投资价格指数按零计算。基本预备费=(工程建设费用+工程建设其他费用)基本预备费费率,基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定;该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的3.0%计取;根据谨慎财务测算,该项目预备费180.2 万元。(七)建设投资建设投资估算采用概算法,根据谨慎财务测算,该项目建设投资12196.0 万元,其中:建筑工程投资5109.9 万元,设备购置费5962.5 万元,安装工程费178.9 万元,工程建设其他费用764.5 万元(其中:土地使用权费504.0 万元,占项目总投资的3.0%),预备费180

55、.2 万元。三、建设期借款及建设期借款利息估算该项目建设期12 个月,建设期借款4878.4 万元,占项目总投资的28.6%;假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用,根据中国人民银行最新存借款利率,按中长期借款名义年利率进行测算,建设期借款利息240.0 万元。四、固定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成,该项目的固定资产投资:12196.0 +240.0 =12436.0 (万元)。五、流动资金投资估算该项目所需流动资金主要是用于采购原材料和燃料动力等,为确保生产的正常进行,另外需购进辅助材料;根据项目运营特点,该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数

56、,采用分项详细估算法进行估算,根据谨慎财务测算,该项目达纲年占用流动资金4610.1 万元。六、项目总投资及其构成分析1、按照投资项目可行性研究指南的要求,该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据估算,项目总投资(TI)17046.1 万元,其中:固定资产投资12436.0 万元,占项目总投资的73.0%;流动资金4610.1 万元,占项目总投资的27.0%。2、在固定资产投资中,建设投资12196.0 万元,占项目总投资的71.5%;建设期借款利息240.0 万元,占项目总投资的1.4%。3、该项目建设投资包括:建筑工程投资5109.9 万元,占项目总投资的30.0%;设备购置费5

57、962.5 万元,占项目总投资的35.0%;安装工程费178.9 万元,占项目总投资的1.0%;工程建设其他费用764.5 万元,占项目总投资的4.5%,其中:土地使用权费504.0 万元,占项目总投资的3.0%;预备费180.2 万元,占项目总投资的1.1%。4、总投资及其构成:总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。项目总投资(TI)=12196.0 +240.0 +4610.1 =17046.1 (万元)。七、投资计划与资金筹措该项目固定资产投资12436.0 万元,达纲年占用流动资金4610.1 万元,项目总投资(TI)17046.1 万元,根据谨慎财务测算,xx有限公司计划自筹资金12167.7 万元,占项目总投资的71.4%;该项目全部借款总额4878.4 万元,占项目总投资的28.6%;其他资金0.0 万元,占项目总投资的0.0%。(一)项目资本金该项目资本金12167.7 万元,其中:用于建设投资7317.6 万元,用于建设期借款利息240.0 万元,用于流动资金4610.1 万元;占项目总投资的71.4%,满足国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知(国发【2009】27号)规定要求。(二)债务资金1、建设期借款该项目建设期

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