成都钛白粉项目商业计划书范文样例_第1页
成都钛白粉项目商业计划书范文样例_第2页
成都钛白粉项目商业计划书范文样例_第3页
成都钛白粉项目商业计划书范文样例_第4页
成都钛白粉项目商业计划书范文样例_第5页
已阅读5页,还剩122页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、泓域咨询 /成都钛白粉项目商业计划书成都钛白粉项目商业计划书xxx(集团)有限公司目录第一章 项目绪论8一、 项目名称及投资人8二、 编制原则8三、 编制依据9四、 编制范围及内容10五、 项目建设背景10六、 结论分析11第二章 行业、市场分析15一、 进入行业的主要障碍15二、 进入行业的主要障碍17三、 行业的特点和发展趋势19第三章 建设规模与产品方案22一、 建设规模及主要建设内容22二、 产品规划方案及生产纲领22第四章 项目选址可行性分析24一、 项目选址原则24二、 建设区基本情况24三、 创新驱动发展26四、 社会经济发展目标27五、 产业发展方向30六、 项目选址综合评价3

2、4第五章 建筑工程方案35一、 项目工程设计总体要求35二、 建设方案36三、 建筑工程建设指标37第六章 发展规划39一、 公司发展规划39二、 保障措施45第七章 法人治理结构47一、 股东权利及义务47二、 董事49三、 高级管理人员53四、 监事55第八章 工艺技术方案57一、 企业技术研发分析57二、 项目技术工艺分析59三、 质量管理60四、 项目技术流程61五、 设备选型方案65第九章 组织机构管理68一、 人力资源配置68二、 员工技能培训68第十章 项目节能说明70一、 项目节能概述70二、 能源消费种类和数量分析71三、 项目节能措施72四、 节能综合评价72第十一章 项目

3、环境保护74一、 编制依据74二、 环境影响合理性分析74三、 建设期大气环境影响分析74四、 建设期水环境影响分析76五、 建设期固体废弃物环境影响分析76六、 建设期声环境影响分析76七、 建设期生态环境影响分析78八、 营运期环境影响78九、 清洁生产79十、 环境管理分析80十一、 环境影响结论83十二、 环境影响建议83第十二章 投资估算84一、 投资估算的依据和说明84二、 建设投资估算85三、 建设期利息87四、 流动资金88五、 总投资89六、 资金筹措与投资计划90第十三章 项目经济效益分析92一、 经济评价财务测算92二、 项目盈利能力分析97三、 偿债能力分析99第十四章

4、 风险风险及应对措施102一、 项目风险分析102二、 项目风险对策104第十五章 项目综合评价107第十六章 附表109报告说明钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药、电子工业、微机电和环保工业等,可以说渗透至工业领域的方方面面,其市场景气度和发展态势与经济发展大环境息息相关。钛白粉的需求主要受下游行业对钛白粉的消费量的影响,其中,涂料行业是钛白粉的最大下游客户,而建筑业又是涂料行业的主要下游客户,因此,房地产行业的发展对钛白粉市场需求的影响较大。据江苏省企业技术改造协会统计研究,钛白粉作为建筑涂料和木器涂料的重要原料,2018年行业景气度提升,20

5、19年后建筑重涂市场将长期支撑钛白粉景气度。从海外地产市场发展来看,存量房体量到一定程度则会出现二次装修的高峰,二次装修需要建筑重涂,从而引发钛白粉需求;重涂的需求在海外成熟地产市场占比高达70-75%,相比之下国内的建筑重涂市场尚处于初步发展阶段。按照重涂市场规律,普通住房室内墙体装饰材料的重涂周期为8-10年,若以10年为一个重涂周期,2009年地产销售高峰后的第一个二次装修高峰则会出现在2019年。考虑到中国庞大的存量房和二次装修市场,重涂需求将有力支撑钛白粉行业景气度。根据谨慎财务估算,项目总投资26162.12万元,其中:建设投资20086.36万元,占项目总投资的76.78%;建设

6、期利息252.61万元,占项目总投资的0.97%;流动资金5823.15万元,占项目总投资的22.26%。项目正常运营每年营业收入48800.00万元,综合总成本费用40040.32万元,净利润6398.55万元,财务内部收益率16.97%,财务净现值8415.88万元,全部投资回收期6.16年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评

7、估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称成都钛白粉项目(二)项目投资人xxx(集团)有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(待定)。二、 编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采用先

8、进适用技术的同时,做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳,统一治理,

9、安全生产,文明管理。三、 编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。四、 编制范围及内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。

10、五、 项目建设背景在生产工艺方面,目前我国硫酸法钛白粉工艺技术已接近国际水平,流程自动化水平、产品的系列化和专业化程度大幅提高,资源综合利用能力达到国际水平,产品质量与国外产品的差距进一步缩小。同时,曾经困扰我国钛白粉工业发展的三废治理和资源综合利用问题已得到有效解决,废酸回收工艺及装置的开发,使得废酸能够循环使用;利用水洗低浓度废酸生产石膏代替天然石膏用于建材生产的工艺开发,开辟了低浓度废酸利用的新途径,副产品硫酸亚铁也已被广泛用作铁系颜料、水处理产品、磁性材料和饲料的原料。目前国内少数钛白粉生产企业资源综合利用水平已达到国际先进水平。另一方面,氯化法工艺技术较为复杂,国内仅少数钛白粉企业具

11、备少量氯化法生产工艺产能,因此,硫酸法在相当长一段时期内仍将是我国钛白粉生产的主流工艺。氯化法工艺生产钛白粉所用原料一般为高钛渣或人造金红石,由于我国高钛渣及金红石原料相对短缺,一定程度上限制了我国氯化法工艺生产钛白粉的发展,根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据,2017年,我国能维持正常生产的、规模化全流程型钛白粉企业中,有5家企业合计生产氯化法钛白粉16.8万吨,占当年全国钛白粉总产量的5.83%。而到2018年,我国能维持正常生产的、规模化全流程型钛白粉企业中,有3家企业合计生产氯化法钛白粉13.4万吨,占当年全国钛白粉总产量的4.54%。2019年,我国能维持正常生产的、规

12、模化全流程型钛白粉企业中,有4家企业合计生产氯化法钛白粉20.86万吨,占当年全国钛白粉总产量的6.56%。“十三五”时期,必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题,正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化,认识、适应、引领新常态,推动经济社会持续健康发展。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约76.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx吨钛白粉的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资26162.12万元,其中:建设投资20

13、086.36万元,占项目总投资的76.78%;建设期利息252.61万元,占项目总投资的0.97%;流动资金5823.15万元,占项目总投资的22.26%。(五)资金筹措项目总投资26162.12万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)15851.64万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额10310.48万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):48800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):40040.32万元。3、项目达产年净利润(NP):6398.55万元。4、财务内部收益率(FIRR):16.97%。5、全部投资回收期(Pt)

14、:6.16年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):19879.66万元(产值)。(七)社会效益该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标表格题目主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50667.00约76.00亩1.1总建筑面积81882.68容积率1.621.2基底面

15、积29386.86建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩253.302总投资万元26162.122.1建设投资万元20086.362.1.1工程费用万元17271.342.1.2工程建设其他费用万元2154.692.1.3预备费万元660.332.2建设期利息万元252.612.3流动资金万元5823.153资金筹措万元26162.123.1自筹资金万元15851.643.2银行贷款万元10310.484营业收入万元48800.00正常运营年份5总成本费用万元40040.326利润总额万元8531.407净利润万元6398.558所得税万元2132.859增值税万元1902.3210税金及

16、附加万元228.2811纳税总额万元4263.4512工业增加值万元14892.6813盈亏平衡点万元19879.66产值14回收期年6.16含建设期12个月15财务内部收益率16.97%所得税后16财务净现值万元8415.88所得税后第二章 行业、市场分析一、 进入行业的主要障碍1、政策壁垒国家发改委于2011年3月颁布并自2011年6月1日起施行的产业结构调整指导目 录(2011年本)中制定了“限制新建硫酸法钛白粉”的产业政策;中国钛白粉行业“十三五”规划鼓励优先发展氯化法、先进清洁生产的硫酸法工艺并举的路线,其中硫酸法钛白粉优化存量、控制增量,创新硫酸法工艺,实现清洁生产,限制新建硫酸法

17、生产装置。因此,除现有产品质量达到国际标准,废酸、亚铁能够综合利用,并实现达标排放的硫酸法工艺生产钛白粉企业能够保证存量运营、技改增效外,新进入者不能采用硫酸法工艺生产钛白粉,在一定程度上形成了政策的壁垒。2、技术壁垒钛白粉是无机化工产品中生产工艺最为复杂的产品之一,存在较高的技术壁垒。硫酸法工艺虽然相对成熟,但其工艺流程复杂,每一步均需严格的质量控制,且过程控制检测手段要求标准较高;此外,随着整个社会环保意识的增强,国家对钛白粉行业环保问题提出了更为严格的要求,传统硫酸法生产工艺需要向联产法清洁型生产工艺进行转变,新进入企业短时间内很难掌握全部工艺技术。氯化法工艺技术难度较大,新进企业无行业

18、技术积累,更难以掌握。因此,钛白粉生产的技术特点对准备进入本行业的企业在技术积累和技术创新等方面提出了很高的要求,形成了一定的技术、工艺壁垒。3、资金壁垒钛白粉行业是资金密集型产业,不论是硫酸法生产工艺还是氯化法生产工艺,新建一条钛白粉生产线,所需要投入的建设资金均较大。此外,在钛白粉行业中技术积累和操作经验对正常生产有着至关重要的影响,因此新生产线建成投产后仍有一段比较长的达产达标过程,对运营资金要求较高。此外,政府部门可能会颁布新的法律法规、进一步提高环保标准,并导致从事钛白粉生产的环保治理投入增加、生产经营成本提高、管理难度上升。生产线及环保设施、设备的投入,对准备进入本行业的投资者来说

19、,需拥有较大的资金规模和较强的资金筹措能力。4、品牌及营销渠道壁垒我国现有钛白粉生产企业不论是通过经销商销售,还是直销终端用户,均建立了较为稳定的销售渠道,在发展过程中逐渐创立了自身的品牌,产生了较强的品牌效应,尤其在我国钛白粉行业逐步扩大产品的进口替代、出口规模亦稳步增长的发展景下,稳定的营销渠道及品牌效应对钛白粉的外销显得更加重要。新建的钛白粉企业要想从现有企业手中争夺客户,就必须在营销渠道建设、品牌建设等方面进行大规模的投资,此类投资可能面临较大的不确定性。二、 进入行业的主要障碍1、政策壁垒国家发改委于2011年3月颁布并自2011年6月1日起施行的产业结构调整指导目 录(2011年本

20、)中制定了“限制新建硫酸法钛白粉”的产业政策;中国钛白粉行业“十三五”规划鼓励优先发展氯化法、先进清洁生产的硫酸法工艺并举的路线,其中硫酸法钛白粉优化存量、控制增量,创新硫酸法工艺,实现清洁生产,限制新建硫酸法生产装置。因此,除现有产品质量达到国际标准,废酸、亚铁能够综合利用,并实现达标排放的硫酸法工艺生产钛白粉企业能够保证存量运营、技改增效外,新进入者不能采用硫酸法工艺生产钛白粉,在一定程度上形成了政策的壁垒。2、技术壁垒钛白粉是无机化工产品中生产工艺最为复杂的产品之一,存在较高的技术壁垒。硫酸法工艺虽然相对成熟,但其工艺流程复杂,每一步均需严格的质量控制,且过程控制检测手段要求标准较高;此

21、外,随着整个社会环保意识的增强,国家对钛白粉行业环保问题提出了更为严格的要求,传统硫酸法生产工艺需要向联产法清洁型生产工艺进行转变,新进入企业短时间内很难掌握全部工艺技术。氯化法工艺技术难度较大,新进企业无行业技术积累,更难以掌握。因此,钛白粉生产的技术特点对准备进入本行业的企业在技术积累和技术创新等方面提出了很高的要求,形成了一定的技术、工艺壁垒。3、资金壁垒钛白粉行业是资金密集型产业,不论是硫酸法生产工艺还是氯化法生产工艺,新建一条钛白粉生产线,所需要投入的建设资金均较大。此外,在钛白粉行业中技术积累和操作经验对正常生产有着至关重要的影响,因此新生产线建成投产后仍有一段比较长的达产达标过程

22、,对运营资金要求较高。此外,政府部门可能会颁布新的法律法规、进一步提高环保标准,并导致从事钛白粉生产的环保治理投入增加、生产经营成本提高、管理难度上升。生产线及环保设施、设备的投入,对准备进入本行业的投资者来说,需拥有较大的资金规模和较强的资金筹措能力。4、品牌及营销渠道壁垒我国现有钛白粉生产企业不论是通过经销商销售,还是直销终端用户,均建立了较为稳定的销售渠道,在发展过程中逐渐创立了自身的品牌,产生了较强的品牌效应,尤其在我国钛白粉行业逐步扩大产品的进口替代、出口规模亦稳步增长的发展景下,稳定的营销渠道及品牌效应对钛白粉的外销显得更加重要。新建的钛白粉企业要想从现有企业手中争夺客户,就必须在

23、营销渠道建设、品牌建设等方面进行大规模的投资,此类投资可能面临较大的不确定性。三、 行业的特点和发展趋势1、两种生产工艺的技术特点硫酸法是传统工艺,起始于1916年。硫酸法是以钛精矿或酸溶性钛渣为原料,通过硫酸使钛精矿或钛渣分解,经过滤、水解、煅烧、粉碎等工序得到钛白粉。经过100多年的发展,硫酸法技术已经相对成熟,能够生产锐钛型和金红石型钛白粉产品,生产装置弹性大,利于开停车及负荷调整。该法对原料品位要求不高,且钛精矿资源相对丰富,但工艺流程长,“三废”排放较多,以含酸废水和硫酸亚铁为主,排放的废物较易处理。氯化法于1956年在美国开始实现工业化,氯化法是以人造金红石、高钛渣(氯化渣)或天然

24、金红石为原料,经氯化生产四氯化钛,再经精馏提纯、气相氧化、速冷、气固分离得到钛白粉。该工艺流程短,生产连续化和自动化程度较高,产品质量易于控制,但需在1,000或更高温条件下进行氯化处理,生产过程中的氯、氯氧化物、四氯化钛的高腐蚀性等工程难题需要解决,较之硫酸法建造成本高。2、我国两种生产工艺的发展水平及发展趋势比较而言,钛白粉硫酸法生产工艺和氯化法生产工艺各有千秋,各国根据自身的实际情况对两种方法的使用有所侧重,在我国两种工艺的发展情况具体如下:氯化法生产工艺虽然从国家层面自2005年起已开始鼓励、推广,但受我国高钛渣及人造金红石等主要原材料短缺及先进技术被少数企业垄断等因素影响,十几年来的

25、实际发展速度较为缓慢,至2019年,我国能维持正常生产的、规模化全流程型钛白粉企业中,仅剩4家企业合计生产氯化法钛白粉20.86万吨,占当年全国钛白粉总产量的6.56%。未来,我国的氯化法生产工艺仍需努力解决原材料短缺问题,同时不断提升核心技术能力,提高产品品质的先进性和稳定性,同时做好危废处理难度更高的相关环保工作。经过20余年的发展,硫酸法生产工艺在我国各项产业政策的指导和引领下,在生产规模、生产技术水平、装备技术水平、环保技术水平和废副综合利用水平以及产品的覆盖面和衍生领域都达到了新的发展高度。在产品质量方面,行业中的大中型企业的产品已具有一定的市场知名度,部分品牌可应用于中高端领域。除

26、此以外,硫酸法产品可以全覆盖下游所有应用领域,相较氯化法工艺仅可用于生产金红石型钛白粉产品,硫酸法生产的钛白粉产品有效填补了部分市场空缺。在环保和清洁生产方面,酸解尾气处理、酸解尾渣回用、钛液低温多效浓缩、煅烧转窑尾气余热回用、MVR(机械式蒸汽再压缩技术)低温蒸发技术在钛液浓缩中的应用、钛石膏压榨技术的突破及应用技术等均在行业中得到大面积推广普及,未来硫酸法生产工艺将进一步向废副资源化、低排放或零排放方向努力,走一条降能节耗和清洁生产之路。在产业链发展方面,各企业依据自身状况和周边环境特色,推出硫钛、硫磷钛、硫铵钛、硫铁钛、硫钛铁钙等各具特色的产业链。综上,就我国目前钛白粉行业的实际情况而言

27、,氯化法的发展并非替代硫酸法,在未来相当长的时间内,只要做好环保和废副综合利用,发挥自身长处,硫酸法完全可以和氯化法保持竞争态势,这是中国钛白粉工业的基本特色。第三章 建设规模与产品方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积50667.00(折合约76.00亩),预计场区规划总建筑面积81882.68。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx(集团)有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx吨钛白粉,预计年营业收入48800.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领由于钛白粉的下游应用领域广阔,下游行业遍布各地,产品销售半径较大,市场遍布全国甚至全世界,无明显的区域特

28、征,但不排除个别企业在某些区域市场具备比较竞争优势。本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。表格题目产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1钛白粉吨xxx2钛白粉吨xxx3钛白粉吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xx48800.00第四章 项目选址可行性分析一、 项目选址原则项目选

29、址应符合城乡规划和相关标准规范,有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用,坚持节能、保护环境可持续利用发展,经济效益、社会效益、环境效益三效统一,土地利用最优化。二、 建设区基本情况成都,简称蓉,别称蓉城、锦城,是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市,国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。截至2018年,全市下辖11个区、4个县,代管5个县级市,总面积14335平方千米。2019年末,建成区面积949.6平方公里,常住人口1658.10万人,城镇人口1233.79万人,城镇化率74.41%。成都地处中国

30、西南地区、四川盆地西部、成都平原腹地,境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达,属亚热带季风性湿润气候,自古有天府之国的美誉;是西部战区机关驻地,作为全球重要的电子信息产业基地,有国家级科研机构30家,国家级研发平台67个,高校56所,各类人才约389万人;2019年世界500强企业落户301家。成都是国家历史文化名城,古蜀文明发祥地。境内金沙遗址有3000年历史,周太王以一年成邑,二年成都,故名成都;先后有7个割据政权在此建都;一直是各朝代的州郡治所;汉为全国五大都会之一;唐为中国最发达工商业城市之一,史称扬一益二;北宋是汴京外第二大都会,发明世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、武侯祠、杜甫

31、草堂等名胜古迹,是中国优秀旅游城市。成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉,正加快建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。实现地区生产总值1.70万亿元、增长7.8%,总量排名全国城市第7、上升1位,全社会固定资产投资增长10%,社会消费品零售总额增长9.9%,一般公共预算收入同口径增长7.9%,城乡居民人均可支配收入分别增长8.9%、10%。2020年地区生产总值增速继续保持高于全省态势、继续保持副省级城市第一方阵位势,一般公共预算收入同口径增速与经济增长趋势基本一

32、致,就业局势保持总体稳定,万元地区生产总值能耗、主要污染物排放进一步降低。“十三五”时期,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。作为西部区域中心城市,成都市承担着引领和推动经济社会加快发展、转型发展的重任。在战略机遇与矛盾凸显并存的关键时期,我们必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。三、 创新驱动发展“十三五”时期,必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题,正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化,认识

33、、适应、引领新常态,推动经济社会加快创新驱动重点区域建设,到2020年,将成都国家自主创新示范区基本建成具有全球影响力的创新驱动发展引领区、高端产业集聚区、开放创新示范区,将成都科学城基本建成具有国际影响力的科技之城、创新之城、宜业之城、生态之城。(一)推动国家自主创新示范区领先发展发挥成都国家自主创新示范区先行先试优势,在科技成果转化、人才开发管理、科技金融结合、知识产权运用保护、技术标准创新、体制机制改革等方面大胆突破,率先实现科技创新、制度创新、开放创新的有机统一和协同发展。实施一区多园、产城一体发展战略,推进成都高新区扩区,延伸示范区辐射范围。深化对外开放合作,率先形成国际互联互通新格

34、局和全面参与国际竞争合作新优势。(二)推动成都科学城突破发展秉承“创新为魂、科技立城”发展理念,围绕打造西部创新第一城的目标,重点发展信息安全、智能制造、科技服务、现代金融、创意设计等高端产业,打造创新创业要素聚集区,加快建设国家西部科技创新中心。推动将成都科学城纳入成都国家自主创新示范区建设范围和绵阳科技城政策覆盖范围,在成果转化、财税金融、人才引进、用地管理等领域开展改革试验,加快形成科技成果自主转化、创新人才自由流动、财税金融有效支持、土地要素创新保障的体制机制新优势。(三)推动全域创新协同发展充分利用和发挥各区(市)县资源禀赋和发展优势,加快打造具有区域特色的创新驱动发展示范区、协同创

35、新示范区等,形成多点支撑、竞相发展的新格局。支持中心城区以都市工业和科技服务业为重点加快高端发展,支持近郊区县以深化校院地合作为重点加快提质发展,支持远郊市县以创新驱动特色优势产业为重点加快升位发展。持续健康发展。四、 社会经济发展目标“十三五”时期,通过全市人民的共同努力,高标准全面建成小康社会,基本建成西部经济核心增长极,初步建成国际性区域中心城市。具体目标是:建设西部经济中心。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,保持经济中高速增长,2020年地区生产总值达到2010年的三倍以上;转型发展成效明显,产业向中高端发展步伐加快,建设中西部先进制造业领军城市、全国服务业核心城市,三次产业

36、结构调整为2.742.854.5;国际竞争力显著增强,在副省级城市中的领先地位进一步巩固提升,加快建设国家中心城市。建设区域创新创业中心。国家创新型城市建设加快推进,全面创新改革试验区建设任务全面完成,创新驱动体制机制基本形成,科技进步贡献率达到67%,研究与试验发展(R&D)经费支出占地区生产总值比重达到4%,每万人有效发明专利拥有量达到25件,建成具有国际影响力的区域创新创业中心。建设国家门户城市。“一带一路”和长江经济带建设的战略支点城市作用充分发挥,区域性国际综合交通枢纽功能日益完善,产业、企业、科技、人才、资本与国际市场深度融合,在全球创新链、产业链、供应链、价值链中的地位逐步提升,

37、实际利用外资年均增长10%,进出口总额年均增长6.5%,初步建成国家内陆开放型经济高地。建设美丽中国典范城市。以“双核共兴、一城多市”的网络城市群为特征的大都市区加快形成,卫星城和区域中心城加快成为独立成市的新城区,基础设施现代化水平大幅提升,轨道交通加密成网,宜居宜业水平大幅提升,常住人口城镇化率达到77%,户籍人口城镇化率达到70%;生产方式和生活方式加快向绿色、低碳转变,生态制度体系、生态发展体系和绿色经济体系初步形成,生态环境质量明显改善,美丽成都建设取得明显成效。建设现代治理先进城市。民主政治建设加快推进,法治城市建设深入开展,全面深化改革任务如期完成,形成系统完备、科学规范、运行有

38、效的制度体系,城市治理的科学化、法治化、现代化水平不断提升,初步建成治理体系和治理能力现代化先进城市。建设幸福城市。中国梦和社会主义核心价值观深入人心,向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚,公民素质和社会文明程度普遍提升,实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步,覆盖常住人口的公共服务体系基本建立,基本公共服务支出占公共财政支出比重达到55%,人民群众的获得感、幸福感不断增强。为实现上述目标,未来五年,必须准确把握市情特征和时代要求,抢抓发展机遇,科学确定发展路径,坚持创新发展,增强发展新动力;坚持协调发展,形成平衡发展新格局;坚持绿色发展,建设生态文明新家园;坚持开放

39、发展,开创合作共赢新局面;坚持共享发展,顺应人民新期待,推动经济社会平稳健康发展。五、 产业发展方向以全面提升制造业发展水平和综合实力为着力点,分类推进产业发展,打造有国际竞争力、全国辐射力、中西部带动力的产业“航母编队”,增强工业在产业体系中的主支撑作用。到2020年,力争工业增加值达到6500亿元,新增2个千亿产业集群和1个万亿产业集群,初步建成中西部先进制造业领军城市。(一)突出发展产业电子信息。重点发展集成电路、智能终端、网络通信、电子元器件、行业电子等,突出集成电路封装测试的比较优势,延伸产业链,突破系统级芯片等关键技术,打造中国集成电路发展第四极。做大计算机、智能手机等终端产品,培

40、育智能可穿戴设备、智能家居产品。大力发展下一代高速光网络及分组传送设备、高端路由器、万兆以太网交换机等通信网络设备。到2020年,实现全产业主营业务收入达到12500亿元左右,建成国际知名电子信息产业基地。汽车产业。重点围绕中高档轿车、越野车、运动型多用途汽车(SUV)、客车、新能源汽车、新型商用车等领域,吸引国际、国内重要整车制造商在成都投资和布局。重点发展动力系统、底盘系统、汽车电子、车身系统及新能源汽车动力电池、驱动电机、电控系统等关键技术和零部件,积极培育车载智能终端系统、先进车载传感系统、人车互联系统等智能汽车产品。到2020年,主营业务收入突破3000亿元,整车制造能力超过220万

41、辆,成为全国重要的汽车产业基地。轨道交通。重点发展城际动车组、地铁车辆、现代有轨电车、中低速磁悬浮列车等整车制造。培育关键系统和重要部件配套企业,研制并应用新制式绿色智能轨道交通系统,提供全寿命周期解决方案。到2020年,主营业务收入突破1400亿元,其中,装备制造达到500亿元以上,成为全国重要的轨道交通产业基地,西南轨道交通装备制造、维修和检测基地,“一带一路”轨道交通装备出口基地。航空航天。推进大型客机机头、航电系统、机载设备设计和制造产业化;积极参与国家航空发动机研制,突破整机和单元体自主设计、试验、制造和修理;引进中小推力航空发动机,开发无人机并拓展商业应用;突破低空空域相关技术,发

42、展通用航空装备、空管设备及机场关联设备;加快发展通用航空产业。积极承担国家航天重点型号、重大专项任务,参与国家民用空间系统基础设施建设;加快培育和引进北斗定位、导航等制造企业。到2020年,主营业务收入突破400亿元,建成国家民用航空航天产业研发、制造和维修基地,成为国际航空航天产业重要节点城市。石油化工。不断提升炼油和乙烯产能,大力推进炼油及化工原料产业效率提升和结构优化,重点扩大乙烯衍生品门类。围绕乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯等原料,培育发展健康环保类专用化学品和功能性专用化学品,做强做优石油化工下游产品产业链。在传统化工领域,重点发展高性能化工材料和健康环保、功能性强的专用化学品。到202

43、0年,主营业务收入突破1200亿元,建成国内一流的石化基地。(二)加快发展产业生物医药。坚持以高端化、规模化、国际化发展为目标,以优质品种研发创新为导向,以成都医学城等专业化产业园区建设为支撑,促进医学、医疗、医药“三医”融合,加快培育发展生物技术药、高性能医疗器械、化学药和现代中药。到2020年,主营业务收入突破800亿元,建成国家重要的生物医药研发创新中心和产业化基地。精密机械及智能制造装备。把握制造业智能化、网络化、数字化的发展方向,围绕制造业发展需要和现代生活需求,突出市场应用主导,加快培育发展以高端数控机床、机器人、增材制造等为重点的精密机械及智能制造装备产业。到2020年,主营业务

44、收入突破1500亿元,建成中西部智能制造装备生产基地和智能化应用示范基地。节能环保。落实国家加快节能环保产业发展的相关政策,积极培育市场,依托节能环保产业基地,加强院(校)企合作,加快培育发展高端装备制造、关键技术研发和配套服务业。到2020年,主营业务收入突破800亿元,建成西部领先的国家级节能环保产业示范基地。新材料。围绕重点产业和绿色建筑产业发展需求,充分发挥现有科研院所和企业的研发、制造优势,加快培育发展基础性、应用型新材料,加强制备关键技术研发和市场推广应用。到2020年,主营业务收入突破600亿元,建成国家级新材料高新技术产业基地。新能源。遵循产业发展趋势及技术路线,重点发展核电、

45、太阳能、风电、页岩气装备及产品,储能设备及产品。到2020年,主营业务收入突破360亿元,初步建成新能源产业国家高技术产业基地。(三)优化发展产业食品。大力实施品牌战略,做强优势特色行业,创建优质基酒品牌,加快发展优质品牌瓶装白酒和调配制酒,大力发展饮料、调味品、肉类和茶叶精深加工等地方名优特新产品,提高“天府粮”“成都味”食品国内外市场占有率。到2020年,主营业务收入突破1300亿元,成为全国重要的现代食品生产加工基地。轻工。以工业设计为突破口,推动家具、制鞋、服装、家纺等产业向研发设计知识化、生产过程智能化、制造服务化方向升级,积极培育和引进电商、网商销售“成都造”产品,引导产业从区域辐

46、射内销型向国际知名外向型转变。到2020年,主营业务收入突破900亿元,成为西部领先的轻工产业基地。建材。加快产业结构优化调整,重点发展节能建材、新型建材,推动建筑工业化示范试点,鼓励优势企业延伸产业链并创新商业模式,全面提高能效水平。到2020年,主营业务收入突破750亿元,建成国家绿色建材新型工业化示范基地。冶金。坚持绿色低碳发展,围绕电子信息、汽车、轨道交通、航空航天等重点产业,支持企业推进产业链延伸发展,做精做短流程工艺,积极构建循环型产业体系。到2020年,主营业务收入突破790亿元,成为中西部重要的冶金再生资源产业示范基地。六、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目

47、占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第五章 建筑工程方案一、 项目工程设计总体要求(一)土建工程原则根据生产需要,本项目工程建设方案主要遵循如下原则:1、布局合理的原则。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能设施分区设置,人流、物流布置得当、有序,做到既利于生产经营,又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件,充分利用好现有功能设施,保证水、电供应设施齐全,厂区内外道路畅通,方便生产。在建筑结构设计,严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性,设备布置安装、检修等前提下,土建

48、设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑,组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地;结构设计要统一化、标准化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的标准为保证建筑物的质量,保证生产安全和长寿命使用,本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计,采用轻钢结构、框架结构建设,并按建筑抗震设计规范(GB500112

49、010)的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境,强调丰富的空间关系,力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面,符合建筑节能和防渗漏的要求;车间厂房设有天窗进行采光和自然通风,应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下,做到结构整体性能好,有利于抗震防腐,并节省投资,施工方便。在设计上充分考虑了通风设计,避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范,耐火等级为二级;屋面防水等级为三级,按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求,对本装置土建结构设计初步定为:生产车间采用钢筋

50、混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求,确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为 0.05g,建筑抗震设防类别为丙类,抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年,安全等级为二级。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积81882.68,其中:生产工程54201.13,仓储工程14766.91,行政办公及生活服务设施6355.50,公共工程6559.14。表格题目建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程17044.3854201.136740.071.1

51、1#生产车间5113.3116260.342022.021.22#生产车间4261.1013550.281685.021.33#生产车间4090.6513008.271617.621.44#生产车间3579.3211382.241415.412仓储工程7346.7214766.911427.342.11#仓库2204.024430.07428.202.22#仓库1836.683691.73356.832.33#仓库1763.213544.06342.562.44#仓库1542.813101.05299.743行政办公及生活服务设施1569.266355.501008.603.1行政办公楼102

52、0.024131.07655.593.2宿舍及食堂549.242224.42353.014公共工程3526.426559.14714.19辅助用房等5绿化工程7311.25134.29绿化率14.43%6其他工程13968.8962.68场地、道路、景观亮化等7合计50667.0081882.6810087.17第六章 发展规划一、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友

53、好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如

54、下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的

55、保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论