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文档简介
1、FPC(柔性电路板)项目申请报告一、项目提出的理由拓展经济发展新空间。紧紧抓住转变经济发展方式的窗口期,释放新需求,创造新供给,用发展新空间培育发展新动力,用发展新动力开拓发展新空间。优化市域发展空间。明确发展定位,更好促进各板块形成统筹联动、合理分工、各具特色、功能衔接的融合发展格局,提升城市整体发展能级。加强市级统筹,制定全市产业布局规划,引导重大项目向重点园区集聚、特色产业向特色园区集聚,实现布局优化、错位竞争、特色发展。拓展产业发展空间。推广新型孵化模式,发展众创、众包、众扶、众筹空间。发展天使、创业、产业投资,探索多元化方式建立产业基金。深入推进“个转企、小转规、规转股、股转市”,支
2、持更多优质企业上市挂牌,鼓励企业通过资本运作做强做大。推进产业跨界融合发展,推动一二三产相互渗透、跨界融合,催生更多新产品、新业态、新商业模式。加快推进“制造智能”“制造网络”“制造服务”,让融合发展成为制造业转型升级的新路径。实施“互联网”行动计划,发展分享经济,促进互联网和经济社会融合发展。大力培育网络服务平台,提高平台的集聚效应和市场价值,推进数据资源开放共享。提升产品价值空间。弘扬“工匠精神”,推动“精致生产”,施行“精益管理”,专注质量、品牌和标准建设,加强知识产权保护,加快名品名牌培育,以质量和品牌提升增强有效供给能力,实现产品由价格竞争向质量竞争、品牌竞争转变。加强产业集群区域品
3、牌建设,以品牌塑造产业形象,推动发展迈入品牌时代,努力建设“质量强市”示范城市。全面提升开放水平。抢抓国家“一带一路”重大开放机遇,做到对内对外开放齐抓,努力形成全方位、多领域、深层次的开放格局。加快开放型经济转型升级。着力推动开发区转型发展,主攻高端人才、高端技术、高端产业的集聚和培育,充分发挥主阵地作用,使其成为先进制造业基地和产业技术创新中心建设的主要载体。形成对外开放新机制。完善法治化、国际化、便利化的营商环境,健全有利于合作共赢并与国际贸易投资规则相适应的体制机制。受下游智能机等应用轻薄化需求驱动,FPC份额有望持续扩大。随着近年来下游电子行业快速发展,电子产品的需求不断扩张,并逐渐
4、向多元化和定制化发展。作为PCB的重要分支,FPC(柔性电路板)具有相较于传统刚性电路板更为优异的物理特性,FPC可弯曲、轻薄,并具有优良的电性能,可大大缩小电子产品的体积和重量,迎合了电子产品向高密度、小型化、轻薄化、高可靠性方向发展的需要。近年来FPC市场异军突起,比重不断扩大,成为全球PCB产业增长的核心动力之一。印制电路板(PrintedCircuitBoard,PCB),又称印刷电路板,是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印刷元件的印刷板,其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体。印制电路板的制造品质,不但直接影响电子产品的可靠性,而
5、且影响系统产品整体竞争力,其产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。PCB主要分为刚性板(单面板,双面板,多层板),挠性板,HDI基板,IC封装基板以及金属基板。其中FPC按照基材薄膜的类型可分为聚酰亚胺(PI)、聚酯(PET)和PEN等。其中,聚酰亚胺FPC是最常见的软板类型,此种材料耐热性高、尺寸稳定性好,与兼有机械保护和良好电气绝缘性能的覆盖膜通过压制而成最终产品。FPC具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活度高等优点,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照空间布局要求任意移动和伸缩,实现三维组装,达到元器件装配和导线连接一体化的效果,具
6、有其他类型电路板无法比拟的优势。苹果从iPhone4开始大量使用FPC替代硬板,从而引领众多厂商的追随,FPC已广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等移动智能终端,是目前为止满足电子产品小型化和便捷移动需求的唯一解决方案。作为智能电子产业发展中的最大受益者之一,FPC成为成长速度最快的PCB类型,占PCB市场比重不断上升。截至2017年,全球PCB市场552.8亿美元,FPC预测113.5亿美元,占PCB的比重上升至20.5%,其增长率为6.1%,在PCB所有细分行业中增长最快。未来随着汽车智能化和电动化、可穿戴及其他5G终端设备出于对轻量化的需求,设备内部的电路板中FPC的采用比率将大幅
7、提升。经济社会发展中的一些挑战和风险依然存在,发展不充分、不全面、不平衡仍是主要矛盾。一是产业结构优化步伐不快,科技人才支撑不足,新的增长动力有待增强;二是城乡区域发展不平衡,重点中心镇集聚效应不强,统筹城乡发展步伐有待加快;三是部分环境指标时有反弹,节能降耗压力较大,保护生态环境的措施有待加强;四是城乡居民收入差距较大,人口老龄化加快,区域基本公共服务水平有待提升;五是制约科学发展的体制机制障碍仍然突出,经济发展市场化、行政管理现代化和社会治理多元化等重点领域和关键环节的改革有待进一步深化。这些矛盾和问题需要在今后一段时期的发展中逐步加以解决。二、项目名称及性质(一)项目名称FPC(柔性电路
8、板)项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积163333.00约245亩1.1总建筑面积332857.50容积率2.041.2基底面积96366.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩392.792总投资万元122556.042.1建设投资万元96962.732.1.1工程费用万元86715.902.1.2工程建设其他费用万元7927.122.1.3预备费万元2319.712.2建设期利息万元2566.002.3流动资金万元23027.313资金筹措万元122556.043.1自筹资金万元70188.623.2银行贷款万元52367.4
9、24营业收入万元234100.00正常运营年份5总成本费用万元182645.296利润总额万元50193.327净利润万元37644.998所得税万元12548.339增值税万元10511.5710税金及附加万元1261.3911纳税总额万元24321.2912工业增加值万元81601.6713盈亏平衡点万元88261.17产值14回收期年5.74含建设期24个月15财务内部收益率23.18%所得税后16财务净现值万元56655.36所得税后三、项目承办单位公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设
10、与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导
11、和洽谈业务。四、项目建设原则1、坚持创新驱动。依托企业、高校、科研院所打造一批省级、国家级产业技术创新平台,推动新技术、新产业、新业态的发展,通过全面创新培育新的增长动力,形成新的经济增长点。2、坚持总量控制。继续严格控制产能盲目扩张,把调整产业结构放在更加突出位置,加快推进联合重组,调整产品结构,提高生产集中度。3、机制创新,部门协同。创新管理体制和运营监管机制,强化部门协同,持续推进产业发展,实现可持续发展。4、因地制宜,示范引领。着眼区域实际,充分考虑经济社会发展水平,逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线,采用适宜技术、产品和体系,总结经验,开展多种示范。5、政府引导,市
12、场推动。以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为,研究运用价格、财税、金融等经济手段,发挥市场配置资源的决定性作用,营造有利于产业发展的市场环境。6、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。五、选址及建设规模(一)项目建设选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约245亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(二)项目产品及服务规模项目建成后
13、,形成年产xxFPC(柔性电路板)的经营能力。(三)建筑物建设规模本期项目建筑面积332857.50,其中:生产工程199700.24,仓储工程81526.03,行政办公及生活服务设施37658.09,公共工程13973.14。六、项目定位深入贯彻落实科学发展观,加快转变产业发展方式,立足国内需求,严格控制总量扩张,着力调整优化结构,大力发展高端产品,推进一体化发展,延伸产业链,增加产品技术含量和附加值,提升发展质量和效益,促进产业加快转型升级。七、建设周期24个月。八、总投资规划(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经
14、济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。(三)建设投资估算本期项目建设投资96962.73万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其
15、他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计86715.90万元。(1)建筑工程投资估算根据估算,本期项目建筑工程投资为41868.34万元。(2)设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为42273.70万元。(3)安装工程费估算本期项目安装工程费为2573.86万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为7927.12万元。3、预备费本期项目预备费为2319.71万元。(四)建设期利息按照建设
16、规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款52367.42万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2566.00万元。(五)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为23027.31万元。(六)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资122
17、556.04万元,其中:建设投资96962.73万元,占项目总投资的79.12%;建设期利息2566.00万元,占项目总投资的2.09%;流动资金23027.31万元,占项目总投资的18.79%。(七)资金筹措与投资计划本期项目总投资122556.04万元,其中申请银行长期贷款52367.42万元,其余部分由企业自筹。九、财务指标分析1、项目达产年预期营业收入(SP):234100.00万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC):182645.29万元。3、项目达产年净利润(NP):37644.99万元。4、财务内部收益率(FIRR):23.18%。5、全部投资回收期(Pt):5.74年(含建
18、设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):88261.17万元(产值)。十、投资建议(一)加强政策集成创新执行扶持小微企业各项税收优惠政策,落实好高新技术企业所得税优惠政策。进一步完善科技创新政策体系,推动科技成果的使用权、处置权、收益权改革。创新消费促进政策,鼓励绿色消费、品质提升型消费等。(二)切实重视人才队伍建设有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作;以优惠政策吸引人才,营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养和引进,逐步形成以顶尖人才引领、具有开发能力的人才为骨干、具有专业技能人才为基础的“宝塔”型人才结构队伍;建立奖惩分明、优胜劣汰的机制,保持科技队伍的战斗力和
19、活力;对已有的专业人员,要结合工作实际做好知识更新工作。(三)强化统筹协调建立产业发展协调机制,统筹协调全市产业发展中的跨区域、跨领域和跨部门重大问题。各有关部门负责制定各领域发展规划和年度工作计划,研究制定相关行业政策,共同推进全市产业发展。建立规划实施责任制,明确牵头部门和工作责任。加强对规划实施的跟踪分析,定期开展评估。加强宣传,提高社会各界对区域产业发展的关注度和参与度。(四)强化招商引资实施全产业链招商,围绕重大项目,争取其上下游产业配套项目落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项目储备机制,推动公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道,积极开展社会资本合作。(五)加大科研力度
20、,推动产业配套加强关键技术攻关和成果转化,加快技术研发推广,对符合条件的项目,优先列入各级科技专项计划,优先给予成果奖励。积极开展新技术、新产品、新材料和新工艺的研发。(六)强化规划实施本规划实施过程中,要强化规划实施管理,对规划提出的目标任务层层分解,明确责任,落实推进工作任务。结合当地推进产业现代化工作,做好产业现代化发展水平的评价工作。加强对示范城市、示范基地、示范项目的绩效考核和评估评价。建立规划实施动态考核机制,根据规划实施过程中出现的新情况、新问题,及时进行调整,提高规划的科学性和可操作性。固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比
21、例1工程费用41868.3442273.702573.8686715.9090.11%1.1建筑工程费41868.3441868.3443.51%1.2设备购置费42273.7042273.7043.93%1.3安装工程费2573.862573.862.67%2固定资产其他费用4631.734631.734.81%3预备费2319.712319.712.41%3.1基本预备费1312.541312.541.36%3.2涨价预备费1007.171007.171.05%4建设期利息2566.002566.002.67%5固定资产投资96233.34100.00%6固定资产投资合计96233.341
22、00.00%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00163870.00187280.00234100.00234100.00234100.00234100.00234100.00234100.002增值税0.008333.649524.1610511.5710511.5710511.5710511.5710511.5710511.572.1销项税0.0021303.1024346.4030433.0030433.0030433.0030433.0030433.0030433.002.2进项税0.0012
23、969.4614822.2419921.4319921.4319921.4319921.4319921.4319921.433税金及附加0.001000.031142.891261.391261.391261.391261.391261.391261.393.1城市维护建设税0.00583.35666.69735.81735.81735.81735.81735.81735.813.2教育费附加0.00250.01285.72315.35315.35315.35315.35315.35315.353.3地方教育附加0.00166.67190.48210.23210.23210.23210.23210.23210.23综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0099765.10114017.26142521.57142521.57142521.57142521.57142521.57142521.572工资及福利费0.008983.508983.508983.508983.508983.508983.508983.508983.503修理费0.002738.812738.812738.812738.812738.812738.812738.81
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