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文档简介
1、财务保密制度第一条 总则1、为认真贯彻国家保密法,切实做好项目部财务保密工作,保守财务秘密,维 护项目部权益,结合公司实际,制定如下保密制度。2、财务秘密是关系项目部权利和利益,依照特定程序确定,在一定时间内只限 一定范围的人员知悉的事项。 主要包括财务预决算报告及各类财务报表、 统计报 表及相关财务数据。还包括财务专用章, 涉及财务的有关证件以及有关合同资料、 图表资料等。3、项目部所有部门及人员都有遵守财务保密制度的义务。4、财务保密工作,实行既确保秘密又便利工作的方针。5、属于财务秘密的文件、 资料和其它物品, 应当在设备完善的保险装置中保存。 未经财务主管批准,其他人员不得查阅、使用、
2、复制、摘抄、保存和销毁。6、不准在私人交往和通信中泄露财务秘密,不准在公共场所谈论财务秘密,不 准通过其他方式传递财务秘密。7、财务人员发现财务秘密已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施并 及时报告财务主管,并立即做出处理。8、责任与处罚。出现下列情况之一者,给予警告,并扣发工资 10元以上 500元以下: (1)泄露财务秘密,尚未造成严重后果或经济损失的;(2)违反本制度第 5条、第 6条规定内容的;3)已泄露财务秘密但采取补救措施的出现下列情况之一的, 予以辞退并酌情赔偿经济损失: 故意或过失泄露财务秘密, 造成严重后果或重大经济损失的; 违反本保密制度规定,为他人窃取、刺探、 收买
3、或违章提供财务秘密的; 利用职权强制他人违反保密规定的。第二条 附则本制度规定的泄密是指下列行为之一:(1)使财务秘密被不应知悉者知悉的; (2)使财务秘密超出了限定的接触范围,而不能证明未被不应知悉者知悉的。 第三条 实施细则1、会计凭证、 账薄、报表、财务情况说明书,经营意向、 决策资料,财务安排、 关系客户资料、财务会议记录,项目部有关财务规章制度、证件、印章,会计数 据、会计资料及其会计载体、财务设备等各种资源管理,均适用于本制度,未涉 及事项依有关规定或参照本制度执行。2、公司财务人员在其职责范围内对本实施细则第 1 条所列各种资源享有不同职 别相应的知情权和管理权。3、各会计主管在
4、其职责范围内,按会计核算期准确及时地填制会计凭证、登记 会计账薄、 编制并报送各种报表、 编写财务会计报告, 定期将其整理装订成册进 行保管,主管会计必须按会计档案管理办法进行管理。在保管期间,财务负 责人有权现场查阅和审查凭证、 账薄、 报表及报告。 其他任何人不得在未经财务 负责人批准的情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。4、各财务人员及其各部门人员不得在未经主管领导同意的情况下将其掌握的经 营意向、决策资料,项目部的有关规章制度,证件及会计载体等出借、出租或复 印、拷贝给任何人使用5、对于财务专用计算机,由财务负责人指定专人设置使用密码。其他人员只能通过专人或财务负责人开机或同意
5、后方可使用计算机, 专人和财务负责人对该计 算机的安全与操作承担责任。6、财务人员操作计算机时在未经他人允许的情况下,只能使用自己的文件夹及 子文件夹。文件夹必须存放在 c 盘以外各盘的根目录下, 统一按自己的姓和名称 的汉语拼音字头命名, 对于特殊文件, 操作人员可以加密保护, 但必须到财务负 责人处备案。7、对于计算机程序、财务核算程序、各种申报表程序等,各责任人必须在其职 权范围内操作并要将其职责范围内相应的操作密码及时书面报送财务负责人备 案。8、财务人员对于重要文字数据必须及时备份,备份文字数据的磁盘、光盘及移 动硬盘等各种会计载体由财务负责人会同主管领导指定专人统一负责保管。 其他
6、 人如需使用必须经主管领导会同相关负责人一起进行签字登记后方可借用并及 时退回。9、对财务专用章和印信必须严格管理,由政治上可靠的专人负责监印保管,确 保印信安全。对于印章的使用, 其专门负责人在职责范围内按程序进行使用和登 记,对于特殊事项,必须经公司领导签字批准后方可使用,并进行相应登记。任 何人不得在空白纸上加盖财务专用章并携带外出。10、对于财务保险柜、文件保密柜等财务专用设备, 其使用人必须牢记使用密码, 专人专用,但使用人必须将其操作密码和一把备份钥匙交财务负责人封存保管, 主管领导只有在非常特殊情况下, 并至少要会同两位领导或使用人在场方可开封 取出钥匙开启保险柜或保密柜11、严格遵守档案保密制度。 对机密、绝密和一般文件要分开组卷、 保管和编目, 以避免密级混淆。 具有密级的档案材料, 包括各类财务数据一般只能查阅, 但应 经财务负责人批准,未经批准不得抄录、拍照、描绘。财务资料不外借,确因需 要借用的,必须正确填写 “业务联系单 ”,经
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