版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、一、报销的流程介绍第1页/共23页二、报销的原始单据 经济业务发生后,经办人必须取得合法合规的原始凭证,合法合规的报销票据包括应税票据、非税票据。 财务部门拒绝受理的票据(发票): 1.假票据 2.未盖财务专用章或发票专用章的票据,或只盖有出具单位行政公章的票据 3.发票类型与发生的经济业务内容不符的票据 4.超过使用期限的票据 第2页/共23页正规发票样式 发票必须为正式发票,即发票必须有税务局或财政局监制的印戳(见发票上端正中央处),邮电、航空等行业专用票据亦为合法有效票据,且一定要加盖对方单位的发票专用章或财务印章,只有印章齐全,才能报销 。 第3页/共23页正规发票样式 除机票、车票等
2、只能写个人姓名的发票外,开给我校的发票上的客户栏只能填写 “厦门大学嘉庚学院”;其他以任何名称如开给我校某部或某系的发票都是无效发票。 开具增值税发票的还须填写我校纳税人识别号(350698754994216)第4页/共23页正规发票样式 发票的填写项目齐全、内容真实、字迹清楚,内容与实际业务完全一致。发票上应写明实际购买的物品或服务名称、规格型号、数量、单价。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。有误的不得涂改,须由原开票单位重新开具。第5页/共23页发票遗失 当发生原始票据丢失的情况,请取得票据的复印件,并且加盖对方单位发票专用章,或者取得原开出单位盖有公章的证明,并注明票据的号码、金额和内容,
3、同时当事人应出具详细的书面报告写明事件的原委,经校领导批准,方予以报销,否则财务部可以拒绝付款。第6页/共23页发票粘贴要求 票据粘贴单粘贴各类报销的票、证、单据等,要求粘贴整齐(排列成鱼鳞状),最好不要超出粘贴单;不允许用订书钉将票据装订在粘贴纸。 不要将票据集中在粘贴单中间粘贴,以免造成中间厚,四周薄,使凭证装订起来不整齐,达不到装订要求。 票据比较多时可使用多张粘贴单。 对于比粘贴单大的票据或其他附件,可以以票据粘贴单靠左对齐粘贴或直接用回形针夹住,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。 如果同类票据大小不一样,可以在同一张粘贴单上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴; 第7页/共
4、23页粘贴参考样本第8页/共23页粘贴参考样本第9页/共23页粘贴参考样本第10页/共23页三、验收事项 凡购买教具、器材、低值易耗品、固定资产、图书、批量办公用品等物品,都需办理验收手续 ,验收内容必须包括货物名称、规格、数量及金额,如果物品品种、数量太多,无法在发票上列明的,应要求供货方提供物品清单,并在清单上加盖供货方发票专用章。 经办人不得验收自己购买的物品。(验收办法详见报销流程及学校的资产管理办法、验收单据向资产与后勤管理部领取)第11页/共23页四、其他事项 学校发生的一切经济业务,除零星物品采买、市内交通费、差旅费、外雇劳务报酬等可以用现金支付外,其他的都要以银行形式付款(转帐
5、或者电汇),请经办人准确的填写各项信息,包括:收款单位全称、开户行、银行帐号,保证准确付款。 凡须借款的请事先到财务部填写借款单,办理借款手续,保证及时付款。 报销手续审批完整后,领取现金的财务部会发送领款通知到经办人邮箱,经办人见通知后方可到财务部领取款项;通过银行转账的由财务部直接转账。 发票报销时限:当年发生的经济业务票据原则上应在当年度内报销完毕,最迟不得超过次年6月30日 第12页/共23页五、几类常用报销业务 耗材、办公用品类 发票要列明采购物品的品名、单价、数量,如果品种太多单张发票无法列明的,需提供销售方盖发票专用章的明细清单。超市购买的,可以提供销售方提供的明细清单或与发票金
6、额一致的购物小票。 印刷费 需提供销售方提供的明细清单。 交通、差旅费 提供公共交通发票、的士票、经批准乘坐飞机出差的除机票外须提供登机牌、特殊情况使用滴滴打车的须打印行程单并开具与行程金额一致的发票 充值类发票不允许报销。 住宿费发票要列明住宿天数、单价。 出差报销需提供事先审批的厦门大学嘉庚学院出差审批表。第13页/共23页五、几类常用报销业务 学生获奖奖金、实习补贴等 提供学生姓名、学号、金额,审批后由财务部直接存入学生银行卡,不领取现金。 讲座等劳务费用 提供收款人的姓名、身份证号码,可提供银行账户信息,审批后由财务部直接转入对方银行卡。第14页/共23页六、报销单据的规范填写 这里主
7、要介绍常用的报销单、领款收据和差旅费报销结算单的填写。 报销单用于报销有发票单据的经济事项的支出,报销单填写完整后需要附上发票粘贴整齐的单据粘贴单。 领款收据用于支取学生奖金、讲座课酬等不以发票单据报销的支出,领款收据填写完整后需要附上填写完整的领款清单。 差旅费报销结算单用于因工作需要临时到外地(厦门、漳州以外地区)出差的报销。第15页/共23页报销单的填写第16页/共23页报销单的填写 使用发票报销的填写报销单 支出摘要应分类填写如交通费、办公用品等的支出金额,如一个报销单报销多个活动也可填写各个活动支出的金额。 收款人要填写清楚;如果是转账的应填写准确的开户行及账号信息。 经费项目如属于
8、各院系报销的费用应填写诸如XX系学生活动经费、 XX系学术活动经费、 XX系主任活动经费等项目,申请从学校经费支出的应附上学校领导审批同意的批复文件原件;其他行政职能部门报销的费用可以不用填写。 说明栏应写明报销的事由。 大小写金额应填写清楚、准确、不得涂改。 报销单签字后送交各系主任、分院院长或部门主管签字后送交财务部审核。第17页/共23页领款收据的填写第18页/共23页领款收据的填写第19页/共23页领款收据的填写 讲座津贴、劳务报酬、学生奖励等不使用发票报销的填写领款收据及领款清单。 领款收据的填写参照报销单。 领款收据后附的领款清单应写明具体领款人的姓名及领款金额。 款项一般通过银行
9、转账转入领款人提供的账户,特殊情况领取现金的领款后需有领款人本人签字确认。第20页/共23页差旅费报销结算单的填写厦门大学嘉庚学院差旅费报销结算单厦门大学嘉庚学院差旅费报销结算单 结算日期: 年 月 日出差人姓名出差地点和事由部门或院系经费项目城市间交通费(由经办人填写)以下由财务填写以下由经办人填写备注何月何日从何处到何地飞机车船票伙食补助交通费补助其他费用月日地点至目的地车别张金额项目张金额住宿费小计合计报销(财务填写) 万 仟 佰 拾 元 角 分(¥ 元)预支旅费 (预支日期: 年 月 日)归还或补付现金:学校领导: 院系/部门主管: 财务主管:财务审核: 经办人:第21页/共23页差旅费报销结算单的填写 临时到外地(厦门、漳州以外地区)出差须提前报批并填写出差审批表。 差旅费报销手续原则上应在返校后一周内办理。 出差人员按往返日期据实填写到达目的地的城市间交通费、目的地住宿费。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 痤疮皮肤的护理与预防
- 十一冶集团2025年社会招聘备考题库及一套答案详解
- 2025年林场木材采伐合同合同续签条件协议
- 2026年伊通满族自治县卫生系统事业单位公开招聘工作人员(含专项招聘高校毕业生)备考题库参考答案详解
- 急诊护理伦理原则与患者权益保护
- 采购成本预算控制方案表格工具
- 重庆幼儿师范高等专科学校2025年非事业编制工作人员招聘备考题库及完整答案详解1套
- 护理创新思维的培养与实践
- 2026年梅县区石坑镇招聘村(社区)便民服务站专职工作人员备考题库及答案详解(考点梳理)
- 2026年成都市双流区怡心第八幼儿园招聘备考题库及答案详解(夺冠系列)
- (一诊)成都市2023级高三高中毕业班第一次诊断性检测英语试卷(含官方答案)
- 2025山西大地环境投资控股有限公司社会招聘116人参考笔试题库及答案解析
- 2026年哈尔滨铁道职业技术学院单招职业技能考试题库带答案
- 珠海市纪委监委公开招聘所属事业单位工作人员12人考试题库附答案
- 心肌炎与心包炎管理指南中心肌炎部分解读2026
- 2025济宁市检察机关招聘聘用制书记员(31人)笔试考试参考试题及答案解析
- 厨师专业职业生涯规划与管理
- 统编版高中政治必修二经济与社会 选择题 专项练习题(含答案)
- 《恒X地产集团地区公司管理办法》(16年12月发文版)
- 智慧社区建设项目施工方案
- 海南槟榔承包协议书
评论
0/150
提交评论