采购计划管理制度_第1页
采购计划管理制度_第2页
采购计划管理制度_第3页
采购计划管理制度_第4页
采购计划管理制度_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、江苏 xx 机械有限公司程序文件编号: cggl-051-2012 a/0 1 采购计划管理制度1 目的及适用范围1.1 为确保公司物资采购过程处于受控状态,保证物资采购工作按计划实施,保证合理库存,减少资金积压,特制定本制度。1.2 本制度文件适用于公司办公用品、职工福利及固定资产以外的所有物资采购事项的计划、审核、批准和监督。1.3 本制度文件由公司总经办拟定,公司财务总监审定, 公司总经理批准,其解释权及修改权属归公司总经办。1.4 本制度文件从 2012 年 5 月 20 日起执行。2 职责与权限2.1 公司授权财务总监主管 对采购计划的最终审批和采购资金的安排。2.2 公司财务部设计

2、划管理员。计划管理员隶属财务部编制,业务工作接受财务总监领导。2.2.1 计划管理员负责 扎口审核各部门呈报的物资采购计划。2.2.2 审定采购计划合理性时,计划管理员负责与相关的采购部、生产部、质量部进行协调、调研,在充分沟通的基础上掌握所需信息。2.2.3 计划管理员监督各仓库储备的合理性, 主导制定各种物资的最低库存和最高库存限额。2.2.4 计划管理员负责督促积压物资处置措施的落实情况。2.2.5 计划管理员负责比对物资采购的价格执行情况。2.2.6 计划管理员代表财务部在物资入库单上签字。江苏 xx 机械有限公司程序文件编号: cggl-051-2012 a/0 2 2.3 采购部负

3、责大宗物资采购计划的编制;按批准后的采购计划单执行采购任务;负责申报采购资金计划。2.4 生产部负责生产计划的制定和调整;根据设备维修需要,制定机床备件的采购计划;制定外购工装、模具和自制工装材料计划。2.5 维修车间根据工装和修理需要,制定零星钢材、备件的采购计划,经生产部审核后呈报。2.6 财务部负责对资金计划进行平衡,筹措采购资金;负责所有物资采购的价格审核。2.7 仓库负责低值易耗品、维修备件采购计划的编制;严格按审批后的采购计划办理入库手续。3 采购计划审批程序3.1 计划呈报3.1.1 采购部编制呈报毛坯、钢材、铜板材、刀具、罗栓、包装物、劳保用品的采购计划。3.1.2 生产部编制

4、呈报大宗机床备件、工装模具的采购计划。3.1.3 维修车间编制自制工装和修理需要的零星材料计划,经生产部审核后呈报。3.1.4 仓库保管编制呈报低值易耗品、常用维修备件的采购计划。3.1.5 如遇市场调整或生产临时改变,未执行的采购计划需重新修订呈报;执行中的采购计划按实际需求协商调整。3.2 计划审核3.2.1 所有采购计划送达计划审核员归口审核。非经计划审核,不得采购。江苏 xx 机械有限公司程序文件编号: cggl-051-2012 a/0 3 遇紧急情况(主要针对无库存的机床维修备件、新品开发急用件和生产计划的临时调整),请示主管领导后, 可先通知发货, 及时补办计划申报手续。3.2.

5、2 在计划审核过程中, 计划管理员要与相关各部门充分协调、沟通,在充分掌握信息的基础上审批计划的合理性。3.3 计划批准3.3.1 所有采购计划由计划审核员审核后,提交财务总监最后批准。4 采购计划单4.1 采购计划单是采购部门申请物资采购的指令文件。采购计划单包括申请部门、物资名称、规格型号、品牌或生产厂家、单位、采购数量等各项目。采购计划单经制表人、审核人、批准人签字后正式生效。4.2 采购计划单必须有编号,以加强可追溯性。4.3 采购计划单一式三份,制单部门留存一份,审核人一份归档,仓库部门一份办理入库手续。5 执行与检查5.1 计划执行5.1.1 仓库根据采购计划办理入库入续,无计划批

6、准不得办理入库手续, 也不得接收暂存在仓库。5.1.2 采购部无采购计划不得向配套供应商下单订货。5.1.3 本制度主要目的在于控制无计划采购和积压库存,使物资采购管理制度化,制定合理采购计划的第一责任人是各采购相关部门,任何部门不得以计划审核为借口,拖延采购任务的及时性。5.2 生产月度计划江苏 xx 机械有限公司程序文件编号: cggl-051-2012 a/0 4 5.2.1 每月 26 日生产轧账后,公司组织生产部门和销售部门召开月度计划会议,根据市场销售计划和库存情况、在产品情况安排次月的生产计划。5.2.2 采购部依据生产计划和原材料库存情况,制定合理的原材料和主要刀具的月度采购计划。5.2.3 月度销售计划、采购计划、生产计划、铜套计划必须在公司内部管理信息平台上发布。每月30 日前发布到位或按生产批次对应发布到位。5.2.4 月度计划发布后,如有月中调整的,应在信息管理平台上更正,并用文字备注说明。5.3 事后核对5.3.1 计划管理员代表财务部在仓库入库单上签字。5.3.2 月末发票入账,财务部要根据审批计划审核发票。6 监督6.1 财务部负责对采购计划执行情况和本制度实施情况进行监督。7 解释与修订7.1 公司根据运行的实际情况及时补充和修订。7.2 本程序解释权和修订权归公司总经办。8 引用或相关文件、记录8.1 cggl-3 物

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论