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文档简介

1、2012 年度财务分析报告一 、医院基本情况我院成立于 19xx 年,是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健 为一体的综合型二级医院、自治区爱婴医院,全市急救中心网络医院, 医疗保险、新农合、社会保险、伤残鉴定、民政济困定点医院,血液透 析指定医院。现占地面积 xx 万平方米,原建筑面积 xx 万平方米,新建住院综合 楼 xx 万平方米, 总建筑面积 xx 万平方米 . 设 xx 个临床科室, x 个医技科 室,x个职能科室, x个疗区, x个社区门诊 .编制床位 xxx 张,医院现拥 有职工 xx 人,卫生专业技术人员 xxx 人,高级职称 xx 人,中级职称 xx 人。二、财务状况xxx

2、x 年末总资产 xx 万元:其中固定资产 xxx 万元,流动资产 xxx 万元, 负债 xxx 万元,净资产 xxx 万元;全年总收入 xxxx 万元:其中医疗收入 xxxx 万元,比计划多收入 xxxx 万 元,预算收入执行率为 xx%,财政拨款 xxx 万元,比计划其他收入 xx 万元;全年总支出 xxxx 万元:其中人员经费支出 xxxx 万元卫生材料支出 xxxx 万元药品费支出 xxxx 万元固定资产折旧费 xxxx 万元提取医疗风险基金 xxx 万元其他费用 xxx 万元;本年收支结余 xxx 万元,全部转入事业基金三、报表编制依据根据财政部关于印发医院会计制度财会 201027

3、号的通知和财政部 卫生部关于印发 医院财务制度 财社2010306 号的通知精神, 自 2012 年 1 月 1 日起,我院开始执行新的会计制度及财务制度, 报表按新制度要求进行编 制,并加以说明 .四、财务分析(一)资产构成分析总资产 xxxxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元, 增长率为 xx%:其中流动资产 xxxxxxx 元, 占总资产的 25.3%,非流动资产 xxxxxxxx 元, 占总资产的 74.7%;1、流动资产情况分析流动资产 xxxxxxx 元,比年初增加 xxxxxxx 元,增长率为 xx%:其中货币 资金 xxxxxxx 元,占流动资产的 xx%,比年初减少

4、xxxxxxx 元,减少率为 xx%; 应收在院病人医疗费 xxxxxxx 元 , 占流动资产的 5.1%,比年初减少 xxxxxxx 元, 减少率为 3.9%;应收医疗款 xxxxxxx 元, 占流动资产的 10%;其他应收款 xxxxxxx 元,占流动资产的 16.4%,比年初增加 xxxxxx 元,增长率为 247.3%; 坏账准备 xxxxxx 元, 占应收款的 0.6%,与年初持平;预付账款 xxxxxx 元,占 流动资产的 16.1%,比年初增加 xxxxxx 元,增长率为 49.8%;存货 xxxxxx 元, 占流动资产的 17%,比年初增加 xxxxxx 元,增长率为 191%

5、;2、非流动资产情况分析固定资产原值 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元, 增长率为 27.2%,其中:专 业设备 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元, 增长率为 47%,累计折旧 xxxxxx 元, 比年初增加 xxxxxx 元, 在建工程 xxxxxx 元, 比年初增加 xxxxxx 元, 增长率为213.9%,待处理财产损溢 xxxxxx 元, 比年初增加 xxxxxx 元。3、负债情况分析流动负债 xxxxxx 元,其中:短期借款 xxxxxx 元比年初减少 xxxxxx 元, 减少率为 23%;应付账款 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增长率为

6、 91.70%; 预收医疗款 xxxxxx 元, 比年初增加 xxxxxx 元,增长率为 5.50%;应付职工 薪酬 xxxxxx 元,比年初减少 xxxxxx 元,减少率为 27.2 0%;应付福利费 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,应付社会保障费 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增长率为 12.9 % ;应交税费 xxx 元,与年初数持平;其他应付款 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增长率为 4.9 %;预提费用 xxxxxx0 元,比年初 增加 xxxxxx 元,增长率为 403.6 % 。长期付债 xxxxxx 元,与年初数持平。4、净资

7、产情况分析净资产 共计 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元, 增长率 为 20.75%;其中: 事业基金 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增长率为 26.4%;专用基金 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增长率为 0.7 % 。五、收入情况分析财政补助收入 xxxxxx 元,预算财政补助为 xxxxxx 元, 预算拨款执行率 为 135.43%. 比上年多拨款 xxxxxx 元,增长率为 62.30%。医疗收入 xxxxxx 元,预算收入为 xxxxxx 元,预算收入执行率为 112.48%; 比上年多少 xxxxxx 元,增长率为 35.0% ;其中

8、:药品收入 xxxxxx 元,占业务 收入的 32.0%,比上年增加 341 万元,增长率为 33.8%。(一)门诊收入情况分析表项目2012年2011年增加额增长率%门诊收入22.8%其中:挂号收入38.9%诊察收入62.9%检查收入-16.6%化验收入24.3%治疗收入12.1%手术收入43.0%卫生材料收人药品收入24.3%其中:西药收入22.3%中草药收入44.3%中成药收入182.3%药事服务费收入0.00其他门诊收入5664.9%门诊收入 xxxx 元,比上年增加 xxxx 万元,增长率为 22.8%;其中:药 品收入 xxxx 元,占门诊收入的 32.3%,比上年增加 xxxx

9、万元,增长率为 24.3%。由于人均可支配收入的增多, 老百姓健康意识的增强, 做常规体检的 人数越来越多,这样每门诊人均费用就有所提高,所以门诊收入也就会大幅 度提高。(二)住院收入情况分析表单位:元项目2012年2011年增加额增长率%住院收入43.9%其中:床位收入25.1%诊察收入检查收入29.6%化验收入49.8%治疗收入-12.4%手术收入84.0%护理收入156.7%卫生材料收人药品收入40.6%其中:西药收入40.8%中草药收入中成药收入-11.4%药事服务费收入0.00其他住院收入1881.1%住院收入 xxxx 元,比上年增加 xxxx 万元,增长率为 43.9%;其中:药

10、品 收入 xxxx 元,占住院收入的 31.7% ,比上年增加 xxxx 万元,增长率为 40.6%。 由于医院提高医疗技术, 开展新的医疗项目, 住院人数的增加, 所以住院收入 大幅增长。六、支出情况分析总支出 xxxx 元, 其中医疗业务成本 xxxx 元, 比上年增加 xxxx 元,增 长率为 25.5%, 管理费用 xxxx 元, 比上年减少 1614394.87xxxx 元,增长率为 -48%。(三)医疗支出情况分析表单位:元项目2012年2011年增加额增长率%医疗支出18.3%人员经费28.3%卫生材料费64.1%药品费32.7%固定资产折旧费无形资产摊销费0.00提取医疗风险基

11、金其他费用1-34.7%办公费-2.6%印刷费1002.4%手续费水费-55.8%电费25.3%邮电费-86.1%取暖费148.8%差旅费-29.6%维修(护)8.0%会议费316.8%培训费-64.0%公务接待费20.3%专用燃料费1.0%劳务费-6.3%福利费-40.9%其他-98.2%交通工具费47.7%对个人和家庭的补助-14.6%基本建设支出其他材料-35.6%1、人员经费 xxxx 元,人员经费支出比率为 34.39%, 比上年同期增加 xxxx5 元,增长率为 28.3%;主要原因是职工人数的增加,人员经费随之增长。2、卫生材料费 xxxx 元,比上年增加 xxxx 元,增长率为

12、 64.1%;因为就 诊人次和住院人数的增加,所消耗的卫生材料也会随着增长。3、药品费 xxxx 元,比上年增加 xxxx 元,增长率为 32.7%;因为总的业 务量大幅度增长,所以药品消耗也是增长。4、固定资产折旧费 xxxx 元。5、提取医疗风险基金 xxxx 元。6、公用经费 xxxx 元,公用经费支出比率为 18.44%, 比上年同期增加 xxxx 元,增长率为 -34.7%。七、本年收支结余 xxxx 元,业务收支结余率为 14%,全部转入事业基金。 七、基本数字与财务指标门急诊人次 xxxx 人次 , 比上年减少 xxxx 人次,增长率为 -6.8%;出院人 数为 xxxx 人,

13、比上年增加 xxxx 人,增长率为 18.3%;平均住院日为 4.8 天, 比 上年增加 1.5 天, 增长率为 45.5%;病床使用率为 62.5%, 比上年增加 19.1 个百 分点,增长率为 44%;床位周转次数为 46次, 比上年增加 4次, 增长率为 9.5%; 药品收入占业务收入的 31.96%,比上年减少 0.25 个百分点 ,增长率为 -0.8%; 总资产增长率为 25%,比上年增加 8 个百分点,增长率为 47%;净资产增长率为 20.75%, 比上年增加 1.75 个百分点,增长率为 9.2%;资产负债率为 19.8%, 比 上年增加 3.5 个百分点,增长率为 21.5%

14、;流动比率为 103%;比上年减少 72 个百分点,增长率为 -41.1%;速冻比率为 94%,比上年减少 71 个百分点,增长 率为-43%。基本数字与财务指标增减对比分析表单位:人、人次、元、张、床日项目本期数上年数增加数增长率%1. 年末在职人数11.7%2. 门急诊人次数-6.8%3. 每职工平均门急诊人次-14.7%4. 每门诊人次收费水平31.8%其中:药品费33.4%5. 编制床位00.0%6. 平均开放床位7.5%7. 实际开放总床日数43807.5%8. 出院者占用总床日数1583771.3%9. 出院人数122918.3%10. 每床日收费水平-49.81-7.0%其中:药

15、品费-21.05-9.2%11. 每住院人次收入807.4934.5%其中:药品费127.9214.7%12. 百元收入药品、卫生材料 消耗195%13. 病床使用率19.1044.0%14. 病床周转次数49.5%15. 出院者平均住院天数1.545.5%16、应收账款周转天数956%17. 总资产增长率847%18. 净资产增长率1.759.2%19. 总资产周转率002-2%20. 每百元固定资产医疗收入(不含药品收入)16.2519.3%21. 每床位占用固定资产-2727.5-1.6%22. 固定资产净值率3.64.0%23. 资产负债率3.521.5%24. 流动比率-43-27.

16、4%25. 速冻比率-55-33.3%26. 药品收入占医疗收入比重-0.25-0.8%27. 药品加成率-0.02-0.1%28. 药品周转天数533%29. 存货周转率-1.7-12%30. 财政补助收入占总支出比 例3.0033.3%31. 财政基本支出补助占基本 支出比例3.0033.3%32. 在职职工人均财政基本支 出补助10930.746.9%33. 人员经费占业务支出比例3.5011.0%34公用经费支出比率09454%35. 管理费用占业务支出比例-5.4-55.7%36. 在职职工人均工资性收入5.7%37. 百元医疗收入的医疗支出-9.6%38. 药品、卫生材料支出率19

17、9%八、 依据年终财务报表数据从静态角度分析财务状况(一)收入构成比例:财政补助收入占总收入 10.84%,其他收入占总收 入 0.2%,收入占总收入 89%,其中医疗收入占业务收入 68.11 %,药品收入占 业务收入 31.89 %,由于医疗服务质量提高,改善了就诊环境,因此全年门诊 人次、住院人数、住院天数有较大的提高,所以医疗收入大幅度增长,药品收 入比重下降,主要是医院有效控制了贵重药品和抗菌素的使用所致。(二)支出构成比例:人员经费占总支出 34.39%;卫生材料费占总支出 12.8%;药品费占总支出 28.77%,固定资产折旧费占总支出 5.477%,对个人和 家庭的补助支出占总支出比 0.81%;其他材料 支出占总支出 0.63%,基本建设支出占总支出 2.55%,其他费用占总支出比 18.44%:其中办公费占 18.21%,水电费占 5.31%,取暖费占 18.66%,维

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