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文档简介

1、储值卡管理办法为确保储值卡发放流程的准确、顺利,保证储值卡在定制、移 交、充值、销售、使用过程中的安全有效,制定本办法。储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由市 场部、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、财务部相关人员操 作,各部门均须配备相应业务负责人,并明确责任。第一条 职能分工(一)市场部负责储值卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后 服务(换卡除外),同时负责储值卡全面管理。(二)财务结算中心负责储值卡的注册、分发、换卡。(三)信息中心保证会员管理系统的正常运行, 及时解决系统出 现的问题。(四)各门店财务部负责储值卡的需求上报、领用,并且监督储 值卡的使用;服务中心负

2、责储值卡的销售、问题卡的处理;收银部负 责储值卡销售时的收款。第二条 办卡流程1、内部员工办卡流程(不含服务台人员) :各门店员工办卡均可到服务台进行办理, 主要步骤: 办理人交现 金询问员工编号办卡人递卡或办理人使用新卡充卡人 录入办理核对资料交还办卡人储值卡及电脑小票。2、服务台员工办卡流程(仅限本店服务台人员)门店服务台员工办卡均可到服务台进行办理, 主要步骤: 办理人 交现金询问员工编号办卡人递卡或办理人使用新卡充 卡人录入办理核对资料交还办卡人储值卡及电脑小票 办卡人登记授权人签字确认 备注:办卡授权人不得自行操作该系统为本人办卡;3 、顾客办卡流程:顾客办理储值卡均可在各店服务台办

3、理,主要步骤:办理人交现金办卡人递卡或办理人使用新卡充卡人录入办理告知使 用方法及注意事项交还办卡人储值卡及电脑小票第三条 办卡额度授权及监督办法(1)根据充值额度,操作人员必须为授权人员,不得越级操作,若 授权人员或审核人员因调休或外出必须有一方在场方可操作, 否则视 同违规操作。(2)审核人员因调休或其他原因不能到场,可按金额升序依次上调 审核人员,直到店长级,如:因前台主管不在可由防损员进行审核; 若无监督人和审核人签字,视同违规处理。 (后附办卡授权及监督 登记表)。(3)因授权人员不在场,其他人员代操作或代监督、审核,必须在 办卡授权及监督登记表 例外栏上说明原因, 并有授权人员签字

4、确 认。第四条 储值卡管理业务流程(一)空白储值卡的定制1. 定制。市场部根据市场需求, 确定空白储值卡的面额及相应数 量,并进行设计定稿(卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性) 。2. 验收。市场部负责按批次随机抽检 10张空白储值卡。3. 保管。市场部负责空白储值卡的保管,并建立空白储值卡库 存登记表(附件 2)。(二)充值交付1. 储值卡申请。 各门店制定次月储值卡需求计划表, 由财务部于 当月 5 日前报财务结算中心。2. 卡号注册。每月 8日前,财务结算中心根据储值卡需求和市场 部提供的卡号,注册相应的储值卡信息,制作储值卡注册单 (附 件 3)一式两联,一联由财务结算中心记账,一联交市

5、场部留存。3. 刷卡写磁。信息中心根据财务结算中心提供的 储值卡注册单 进行刷卡写磁,于当月 22 日前完成(遇中秋、春节两大节日,提前 1 个月内分批完成)。在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号, 并在刷卡写磁充值后进行复核, 以核实卡号的准确性, 复核率须不低 于 5%。对无法刷卡写磁的废卡,由财务结算中心制作储值卡注销单 (附件 4)一式两联,财务结算中心与市场部各存一联,分别进行注 销、封存。4. 交付财务结算中心。 市场部与财务结算中心在 储值卡部门交 接单(附件 6)上签字后,将已充值的储值卡交付财务结算中心。财务结算中心以储值卡部门交接单作为记账凭证,根据此表进行 入账,形成储

6、值卡的库存。财务结算中心核实已写磁储值卡与 储值卡注册单 数量是否一 致,于每月 24 日前入账。(三)门店领用及保管门店每月 25 日起到财务结算中心领用本月储值卡。财务结算中 心根据门店报送储值卡需求,制作储值卡申领单 (附件 7)一式 两联,一联由财务结算中心留存记账,一联由门店留存记账。清点后的储值卡,须在包装后加上封条,至分店后存入银库,由 两人以上共同启封。服务中心到财务部领用储值卡时,须制作储值 卡申领单,一式两联,一联由门店财务留存记账,一联由服务中心 留存记账。 每日下班后,服务中心须将剩余储值卡加封, 存放于银库。(四)门店销售1. 门店服务中心人员制作 储值卡售卡单(附件

7、 8)(一式两联, 一联由服务中心记账,一联由收银部记账) ,并根据顾客要求的支付 方式选择“开通类型” 。2. 顾客持储值卡售卡单到指定收款台,收银员根据其支付方 式进行收款, 再在前台销售管理系统的外挂程序中操作, 门店服务中 心收取顾客带回的已盖章的储值卡售卡单 ,并在会员管理系统中 确认储值卡已付款,再发放储值卡。3. 门店财务部、收银部每日与服务中心核对单据、收款额。4. 因系统问题或顾客要求改变储值卡面额等原因需作退卡处理 的,门店服务中心应首先确认储值卡无消费记录,方可填写储值卡 退卡申请表(附件 10),经门店总经理签字后,制作储值卡退卡 单(附件 11)进行处理。未经审批,门

8、店服务中心不得私自进行退 卡处理。( 1)储值卡已发放时,作退卡操作,应选择“真正退回” ,并将 储值卡统一交予信息中心处理后,方可再次销售、使用。( 2)储值卡尚未发放时,作退卡操作,应选择“冲红” ,方可再 次销售。(五)库存盘点每月 23 日由市场部负责空白储值卡进行盘点,财务结算中心、 门店财务部、 门店服务中心负责对保管的储值卡进行盘点, 并详实填 制储值卡盘点表 (附件 9)。公司安排相关部门对储值卡库存状况进行随机抽检。(六)补磁、重写、换卡 门店服务中心负责问题卡的处理, 填制问题储值卡登记表(附 件 5)以收取顾客的问题储值卡,并统一交予信息中心处理,收到顾 客储值卡的日期至

9、通知顾客领取的日期, 不能超过 5 天,禁止门店由 顾客直接到公司自行处理。1. 储值卡磁力减弱导致无法正常使用或卡号出现错误时,门店 服务中心负责将问题卡统一交予信息中心处理, 并填写储值卡补磁 登记表(附件 12)或储值卡重写登记表 (附件 13)。2. 储值卡因磁条损坏、卡面折断等原因导致无法使用时,门店 服务中心负责将问题卡统一交于公司处理, 先到财务结算中心更换无 卡号的空白储值卡,并填写储值卡更换登记表 (附件 14),再由 信息中心进行重写。 储值卡更换登记表一式两联,财务结算中心 与信息中心部各存一联。更换掉的储值卡由信息中心封存。3. 重写前操作人员,须查看受理期间此储值卡是

10、否仍有操作, 如消费、补磁等,确认没有后方可操作,否则,须落实原因后,再进行相关处理。(七)储值卡回收储值卡金额消费为空后, 收银员将其收回, 在磁条上打孔并剪断 作废。如顾客不同意交回储值卡,须在储值卡磁条处作打孔处理后, 再交予顾客。注意事项:储值卡业务流程中的所有表格须按要求填写完整, 并严格审批 流程。储值卡销售的支付方式不受限制,包括银联卡、支票等,并不 得收取手续费,款到帐后方可开通。第七条 收银员受理储值卡支付时, 须先刷卡, 再输入版面卡 号,核对储值卡版面卡号与系统卡号一致后,方可收款。第八条 顾客用储值卡支付时, 须在发票上盖 “储值卡消费部 分不作报销凭证”章。第九条 储

11、值卡不记名、不挂失、不兑现、逾期作废。第十条 违反以上条款者, 视情节轻重, 处以 50 200 元不等 罚款。第十一条 本办法自发布之日起执行, 本办法最终解释权归和 丰园水果精品超市所有。附件: 1. 储值卡发行流程2. 空白储值卡库存登记表3. 储值卡注册单4. 储值卡注销单5. 问题储值卡登记表6. 储值卡部门交接单7. 储值卡申领单8储值卡售卡单9. 储值卡盘点表10. 储值卡退卡申请表11. 储值卡退卡单12. 储值卡补磁登记表13. 储值卡重写登记表14. 储值卡更换登记表和丰园精品水果超市储值卡发行及售后流程附件 1金额数量日期:日期:日期:日期:日期:进 / 出余进 / 出余

12、进/出余进 / 出余进/ 出余200箱数张数500箱数张数800箱数张数1000箱数张数箱数张数附件 3:(系统单据)储值卡注册单时间:单据号面值(元)起始卡号终止卡号数量(张)录入日期记账日期财务结算中心: 市场部:附件 4:(系统单据)储值卡注销单时间:单据号面值(元)起始卡号终止卡号数量(张)备注记帐日期财务结算中心: 市场部:附件 5:问题储值卡登记表接收日期顾客卡号现余额顾客签名联系电话经办人返还日期现余额顾客签名经办人备注附件 6:储值卡部门交接单日期:单张面额(元)起始卡号终止卡号制卡数量(张)实际数量(张)合计金额(万元)备注合计市场部:财务结算中心:附件 7:(系统单据)储值卡申领单打印时间:发卡部门:单据号:发卡单位:申领组织: 申领部门:面值起始卡面号结束卡面号数量金额申领数量:申领金额:发卡人:申领人:附件 8:(系统单据)储值卡售卡单单据号:打印时间:记账时间:售卡组织:售卡部门:卡面值卡面号数量金额合计销售额:支付方式:制单人:收款员:顾客:附件 9:储值卡盘点表日期:卡面值卡号库存数量库存金额实盘数量实盘金额盈亏数量盈亏金额合计:盘点人: 监点人:附件 10:储值卡退卡申请表门店: 日期:卡面值卡号数量金额 合

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