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文档简介

1、有限公司DY IQ 03(GL)-13对检验不合格产品的处理办法编制: 审批:实施日期:2009年9月10日一、目的对不合格品进行控制,以防止不合格品的非预期使用。保证公司 产品质量稳定性。二、适用范围适用于公司所有原材料、外协件、半成品、成品的不合格品控制。本办法是不合格控制程序、监视和测量控制程序的支持性 文件。三、职责对不合格品的判定、标识、隔离和处理,由生产部负责对不合格品处理的监督由经营部负责。对大批量不合格品处理和改进措施的审批,对顾客退货的鉴定由 生产部经理负责。原材料和外协件中不合格品的处置和退换由经营部协助处理。四、工作程序1来料检验1.1来料(包括外协件)经检验不合格者,不

2、得入库。1.2质检员对该批不合格来料作出标识,并填写不合格品处理单,报生产部经理审批。 并在来料检验记录中填写不合格记 录。1.3 仓库按照生产部作出的审批意见做出相应处理(选用或退 货),由经营部负责通知供应商,由质检员监督实施。2 半成品、成品检验2.1 半成品、成品检验出现的不合格品,由检验员根据不合格性 质作出处置,处置方式有:返工、返修、报废。2.2 质检员对不合格品作出不合格标识,视处置结果放入指定存 放区域。 并填写不合格品处理单,交生产车间进行原因分 析并合理处置。2.3 出现重大或批量不合格品由生产部组织车间、操作者进行原 因分析,经生产部审批后进行处置。2.4 返工返修后的

3、产品必须重新检验,仍不合格或不适用者由生 产部经理在检验记录上作出处理决定(继续返工、报废等) 。3 客户退货3.1 发生客户质量投诉或退货, 由生产部组织对该批产品的检验, 将检验结果登记在成品检验记录上, 并追溯原有的检验记录。3.2 根据生产部的检验结果,由生产部与经营部会商确定不合格 品的处理方式,处置方式有:返工、返修、报废或不属于公 司责任的协调不予退货。3.3 根据会商结果, 由总经理签发 不合格品处理单 ,由经营部 协助有关责任部门执行处理。3.4 由生产部调查详细原因, 发出纠正和预防措施报告 ,由相 关责任部门作整改。4 记录填写不合格品处理单应详细记录产品来源、 流程或工

4、序、不合格描述、 责任部门或责任人、处理意见、处理结果和其它必要的补充说明。有限公司DY IQ 03(GL)-14不合格品纠正管理制度编制:审批:实施日期:2009年9月10日一、目的和适用范围针对产生质量问题的原因,采取纠正措施,以消除不合格原因, 防止不合格的再发生。二、职责生产部负责纠正措施的归口管理;各责任部门配合实施。三、工作程序1、评审、确定不合格原因a)顾客投诉、反映的问题,由经营部受理,并反馈到生产部, 对顾客提出的质量问题进行评审,确定出现问题的原因;b)在生产和服务过程中出现的不合格,由生产部会同相关人员 对不合格进行评审并确定不合格原因;c)质量体系审核中出现的不合格,由

5、受审部门负责评审,确定 不合格原因。2、根据分析的原因,由生产部负责提出可行性纠正方案,及时下达 纠正/预防措施报告并注意对纠正措施进行监控以确定有效。3、各责任部门在收到纠正/预防措施报告后应在规定时间内组织 实施。不得以任何借口拖延或拒绝执行。4、根据纠正 /预防措施报告,生产部对措施的实施效果进行跟踪 验证,每项纠正措施完成后均要对其有效性进行评审,评审其能否防止类似不合格继续发生,并记录纠正措施的结果。5、对顾客抱怨(包括提出的质量问题或投诉) ,解决后由经营部向顾 客反馈信息并进行必要的沟通。6、各责任部门将所采取的纠正措施及实施情况上报管理者代表,以 作为管理评审的资料之一。7、采

6、用自我评定的方法评审和改进采取纠正措施后,实施无效或效 果不明显的,要重新分析并采取措施进一步分析和改进。8、纠正措施实施后,取得了满意效果需要进行永久性更改时,责任 部门提出申请,按文件控制程序修改有关的体系文件。有限公司DY IQ 03(GL)-15不合格品预防管理制度编制:审批: 实施日期:2009年9月10日一、目的和适用范围针对产生质量问题的原因,采取预防措施,以消除潜在不合格原 因,防止不合格的发生。二、职责生产部负责预防措施的归口管理;各责任部门配合实施。三、工作程序1、确定潜在不合格及其原因a)通过对市场调查和分析、人员的操作、业务素质、工序控制和检验、工艺装备和检测设备环境、

7、材料及现场管理等方面进行调查, 依据监视和测量记录、不合格记录、过程监视观察结果、顾客的需求 和期望、管理评审结果等方面进行分析,确定产生潜在不合格的原因;b)对质量体系进行内部审核,由内审小组分析评价质量体系的 有效性,确定潜在不合格原因;c)对潜在不合格的原因,责任部门负责制定预防措施并实施,将结果以书面形式报告质管部,以确保预防措施的有效性,防止不合 格的再发生。2、根据分析的原因,采取适宜的方法并考虑有效性,有针对性的确 定所采取措施的需求,需要采取措施时,填写纠正 /预防措施报告 报告。3、根据纠正 /预防措施报告中的要求,由各责任部门分别制定有 针对性的预防措施。4、各责任部门按其相应的预防措施在规定时间内组织实施和监控确 保有效。5、根据纠正 /预防措施报告,生产部对措施的实施效果进行跟踪 验证,并记录预防措施的结果。6、需要向顾客通报有关的预防措施时,由经营部向顾客反馈信息并 进行必要的沟通。7、各责任部门将所采取的预防

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