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文档简介
1、当代集团全面绩效考核管理制度1 目的及适用范围1.1 本制度是规范全面绩效考核管理的原则、组织管理权限、绩效评 估、绩效结果应用和考核流程的统一规定;1.2 集团各中心、各集团公司需严格遵守本制度,各集团公司可依据本制度,根据各集团公司的实际情况制定相应的实施细则,报集团人力资源委员会审批通过后执行。2 释义2.1 绩效考核是为了实现集团计划预算书、绩效任务书、职责授权书、作业标准书、职业生涯开发与管理报告书,即五书管理,由集团人力资源中心组织,集团各级管理者负责的,通过对职员的工作完成情况或贡献大小进行定量与定性的评价,提高职员能力和绩效水平的过程。3 绩效考核实施原则3.1 绩效考核要坚持
2、公平、公正、科学、合理的原则;3.2 集团各中心、各集团公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标、季度绩效任务目标、月度绩效任务目标相一致的原则,即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标,季度绩效任务目标分解成月度绩效任务目标;3.3 集团各中心、各集团公司必须保证在考核周期开始2 个工作日内(含 2 日)制定绩效考核表;3.4 集团各中心、各集团公司必须坚持绩效考核于考核周期结束的2 个工作日内完成;3.5 集团各中心、各集团公司绩效考核必须坚持3 次绩效面谈,以提高工作绩效为核心目的;1.1 各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周期结束后2 个工作日内交集团人力资源中心备案。2 组织管理及权限2
3、.1 集团人力资源委员会2.1.1 具有对当代集团全面绩效考核管理制度的审批权;2.2 集团总裁2.2.1 具有对集团职员绩效考核成绩的最终复核权;2.2.2 具有对集团全面绩效考核争议的仲裁权;2.2.3 负责对集团各中心总监、各集团公司总经理的绩效考核工作;2.3 人力资源中心2.3.1 具有对集团绩效考核管理制度的制定、修改和解释权;2.3.2 具有对集团各中心、各集团公司的绩效考核过程的监约权,对绩效考核成绩具有复核权;2.3.3 负责绩效考核管理的技术指导、服务与培训工作;2.4 各集团公司人力资源管理部门2.4.1 具有对本集团公司绩效考核管理制度实施细则的制定、修改和解释权;2.
4、4.2 具有对本集团公司绩效考核过程的监约权,对本公司绩效考核成绩具有复核权;2.4.3 负责本集团公司绩效考核管理的技术指导、服务与培训工作;2.5 集团各级管理者2.5.1 必须坚持绩效考核的三次面谈:绩效规划面谈、绩效调整面谈、绩效评估面谈;2.5.2 负责集团各中心、各集团公司的绩效考核管理工作;2.5.3 负责对下级进行绩效考核;2.5.4 负责为集团人力资源中心提供绩效考核反馈。3 绩效考核流程3.1 绩效规划3.1.1 依据年度绩效任务书在每个考核周期的前2 个工作日内绩17 / 25效任务人与绩效考核人确定绩效目标,确定衡量方法与考核指 标,填写绩效考核表并签字确认;1.1 绩
5、效执行与调整1.1.1 绩效任务人必须按照绩效任务计划完成工作,绩效考核人要通过激励、沟通、反馈、指导来帮助、监督绩效任务人完成绩效任务;1.1.2 根据集团各中心、各集团公司经营管理工作的实际情况,对月度绩效任务进行相应的调整,但是必须经过团队沟通、面谈达成共识后执行;1.2 绩效评估1.2.1 绩效评估应于考核周期结束的2个工作日内完成;1.2.2 集团副总监级以上职员采用360 度考核方法,考核周期为季度;集团副总监级以下职员(包括副总监)采用直线上级考核的方式,考核周期为月度;1.2.3 绩效考核人与绩效任务人应进行“绩效考核面谈”,通过双向沟通,共同确认绩效考核成绩,步骤如下:1.2
6、.3.1 对绩效任务人考核周期的工作表现进行正态评价;1.2.3.2 公平、公正地对绩效任务人每个绩效目标达成状况进行评分,对其整体绩效加以总评,并倾听绩效任务人的意见;1.2.3.3 引导绩效任务人提出可提升或改善的绩效目标,针对可提升或改善之处,与其商讨改进方案;1.2.3.4 双方共同探讨绩效任务人的优势与弱势,探讨如何发挥优势,克服弱点;1.2.3.5 通过沟通确定下一个考核周期的绩效目标;1.2.3.6 绩效考核人与集团人力资源中心、各集团公司人力资源管理部门沟通,提交团队整体绩效考核成绩,并共同探讨如何提高团队整体的工作绩效;1.3 绩效结果应用1.3.1 绩效考核人、绩效任务人在
7、绩效考核结束后将考核结果反馈到集团人力资源中心;1.1.1 集团人力资源中心依据绩效考核结果进行薪酬福利发放;1.1.2 对绩效考核成绩优异者,提供学习机会及外职业生涯发展平台;1.1.3 对绩效考核成绩差者,对其进行相应辅导与培训,促进其达成 绩效任务目标。2总经理、总监绩效考核管理2.1 考核内容:战略经营目标达成情况、重点绩效任务、执行力及职业生涯开发与管理、对成功的关键要素的把握;2.2 考核周期:季度、年度;2.3 考核内容、数据来源、考核人及相关权重见下表:绩效 任务 目标绩效考核 内容数据来源考核人考核权重汇总计划预算目标年度绩效任务目标的 分解总裁依据年度绩效任 务书中目标权重
8、 的设立各类指标 的权重人 力 资 源 中 心团队组织目标年度绩效任务目标的 分解经营管理目标年度绩效任务目标的 分解文化实践目标年度绩效任务标的 分解其它目标年度绩效任务目标的 分解执行力核总裁/同级3 人/直接卜级3人20%2.4绩效任务考核2.3.1 绩效任务考核内容及数据来源2.3.1.1 在绩效考核周期结束的2个工作日内,依据年度绩效任务书、计划预算书,由计划财务中心提供计划预算 目标成绩,由集团总裁依据总经理、总监的“五书”对本 绩效考核周期的团队组织目标、经营管理目标、文化实践 目标、其它目标完成情况进行考核,考核结果汇总至人力 资源中心;2.3.1.2 计划预算目标是集团“五口
9、咸菜缸”中的第一口咸菜缸,集团把计划预算十步工作法和EVA 价值管理体系作为第一口咸菜缸里的盐和水,它腌制就是集团稳健的财政财务方针,与合作者、与职员、与企业、与社会结成命运共同体、事业共同体、利益共同体,让社会受惠受益,公司繁荣富强,职员敬业乐业,股东、客户心满意足的所有计划预算目标和计划财务目标;1.1.1.1 团队组织目标是集团“五口咸菜缸”中的第二口咸菜缸,集团把“团队的力量、管理的力气、文化的力道”,“整合资源、认识环境、驾驭市场”,“投资控股、战略规划、 文化 管理 ”, “绩效 监约 、人 力资 源、计 划财务”,作为我们第二口咸菜缸里的盐和水,它腌制的就是集团的“五才”“五干”
10、和“五书”;1.1.1.2 经营管理目标是集团“五口咸菜缸”中的第三口咸菜缸,集团明确做三件事,第一,就是我们要做最好或者最有特色,如果我们能做,我们就亲自做,如果我们不能做,就请世界最好的来做。第二,我们要做高附加值,即遵照集团信条:我们相信本集团最重要的就是要为我们的客户提供超值商品和超值服务。做超值的产品。第三,做可持续性和文化发展的企业。同时集团强调八个管理:以战略管理为导向、以行销管理为龙头、以品质管理为保障、以研发管理为后盾、以人才管理为重心、以组织管理为基础、以财务管理为终点、以文化管理为灵魂以上三件事和八个管理是咸菜缸中的盐和水;1.1.1.3 文化实践目标是集团“五口咸菜缸”
11、中的第四口咸菜缸,文化是企业的灵魂,一个企业的成功离不开卓越的企业文化,卓越的企业文化,是企业内部各种资源、各种能力形成强劲合力的思想动力。集团要通过在企业内部系统地传播智业大纲、客户服务宣言、职业化塑造等内容,牢记当代的核心理念,用卓越的企业文化熏陶全体职员,使其明白企业的使命,形成共同价值观,让集团的企业文化变成“制度文化、执行文化、激情文化、爱心文化”,让集团的文化激发所有人的潜力,从而促进整个企业焕发出强大的生命力。集团把集团企业文化作为第三口咸菜缸里的盐和水,它淹的就是集团的核心价值观:德、合、信、严、智、勇;1.1.1.4 其它目标是集团“五口咸菜缸”中的第五口咸菜缸,全面实现一、
12、三、五发展战略。依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求,以“网络思维”、“学习型组织”、“快半拍”的商法,不断重塑自我、战胜自我、超越自我,用远景、品德、能力、精神使集团成为业界领军型企业;1.1.2 绩效任务考核结果1.1.2.1 总监、总经理季度/年度绩效任务考核总分构成:总分=计划预算目标考核得分+团队组织目标考核得分+经营管理目标考核得分+文化实践目标考核得分+其它目标考核得分;1.2 总经理、总监的执行力考核(360度考核)1.2.1 考核时间1.2.1.1 每季度考核一次;1.2.2 考核内容及权重1.2.2.1 考核内容包括工作业绩、工作态度、管理能力、学习能力四大项19 小项;1.2
13、.2.2 工作业绩包括工作数量、工作速度、工作质量3 项;1.2.2.3 工作态度包括主动性、责任感、协作性、纪律性4项;1.2.2.4 管理能力包括专业知识、工作方法、工作经验、判断能力、坚韧性、协调沟通、应变能力、系统性、创造性、组织能力、识才育人11 项;1.2.2.5 执行力考核占考核总权重的20%;1.2.3 考核人和考核依据1.2.3.1 绩效考核人依据管理者执行力评价表(附件4)对其能力进行评估,权重为30%1.2.3.2 随机抽取绩效任务人 1-3位同级,依据管理者执行力评价表对其能力进行评估,权重为 40%1.2.3.3 随机抽取绩效任务人 1-3位直接下级,依据管理者执行力
14、评价表对其能力进行评估,权重为 15%1.1.1.1绩效任务人依据管理者执行力评价表对其能力进行自评,权重为15%1.2考核结果汇总1.2.1 由集团人力资源中心汇总各位绩效考核人的评分,纳入总经 理/总监季度/年度绩效考核表,总监、总经理季度 /年度绩效 考核总分构成二绩效任务考核结果x 80%桢行力考核结果X 20%2副总监、副总经理、经理、职员绩效考核管理2.1 考核内容:战略经营目标达成情况、重点绩效任务及职业生涯开发与管理;2.2 考核周期:月度、年度;2.3 考核内容、数据来源、绩效考核人及相关权重见下表:绩效考核内容数据来源考核人考核权重汇总绩效 任务 目标(依 据平 衡记 分卡
15、 制定)财务类年度绩效任务目 标的分解副总监、副总监 李级职员财务指 标20雄重,经 理级、职员级职 员财务指标10%权重;客户服务 类指标不高于 20%勺权重;内部客户类内部运营类年度绩效任务目 标的分解年度绩效任务目 标的分解总监、总 经理或其 他直接上 级人力资源中心/ 人力资源部门学习与创新类年度绩效任务目 标的分解心昌大1日/|小/|、1小于50%的权重;学习与创新类指标小局于20%勺权重2.4绩效任务目标考核数据来源2.3.1 财务类指标数据来源:考核周期结束后2个工作日内由计划财务中心,依据集团各中心、各集团公司计划预算执行情况进行考核,填制计划预算绩效考核表,考核成绩纳入副总监
16、、副总经理、经理、职员/ 月度 / 年度绩效考核表,考核结果汇总至人力资源中心;2.3.2 客户类指标数据来源:考核周期结束后2 个工作日内由直接上级依据年度绩效任务书分解的客户类考核指标进行考核,考核成绩纳入副总监、副总经理、经理、职员/ 月度 / 年度绩效考核表,考核结果汇总至人力资源中心;1.1.1 内部运营类指标数据来源:考核周期结束后2 个工作日内由绩效考核人依据年度绩效任务书分解的内部运营类考核指标进行考核,考核成绩纳入副总监、副总经理、经理、职员/ 月度 /年度绩效考核表,其下属职员职业生涯开发与管理报告书的执行情况在本项目中考核;1.1.2 学习与创新指标数据来源:考核周期结束
17、后2 个工作日内由绩效考核人依据学习与创新考核指标进行考核,考核成绩纳入副总监、副总经理、经理、职员/ 月度 / 年度绩效考核表;考核结果汇总至集团人力资源中心或各集团公司人力资源管理部门,个人职业生涯开发与管理内职业生涯目标的执行情况在本项目中考核;1.2 副总监、副总经理、经理、职员考核结果1.2.1 副总监、副总经理、经理、职员月度/ 年度绩效考核总分构成:总分=财务类绩效考核得分+客户类绩效考核得分+内部运营类绩效考核得分+学习与创新类绩效考核得分;1.2.2 绩效考核结果是发放本人绩效奖金、利润分享、教育培训机会及晋职的重要依据。2 集团各中心绩效考核表项目填写与考核的说明2.1 财
18、务类项目:集团各中心的财务类成绩与相关集团公司预算成绩挂钩,各中心副总监级职员财务类指标权重为20%,副总监级以下职员财务类指标权重为10%;2.2 客户类项目:其他中心为主的业务支持工作在这个项目中体现,集团人力资源中心与主导中心沟通并修正;外部客户的联系与维护在这个项目中体现,联系的次数和交流的信息作为考核的依据;客户 类指标所占比例不高于20%2.3 内部运营类项目:与职位说明书紧密结合,工作岗位的日常性业务 和常规性业务在这个项目中体现,把职位说明书中的量化指标固化 到绩效考核表中;依据工作的难易程度,明确 4分对应的指标以及 加分与减分对应的指标;内部运营类指标所占比例不低于50%原
19、则上,内部运营类指标评分时不能超过 4分,超过4分时需要有文字 的说明;1.1 学习与创新类项目:个人职业生涯开发与管理报告书中的月度目标 在本项目中考核;对日常工作的创新、创新的工作、完成的额外建 设性工作、对个人岗位有益的培训以及个人学习的成果(得到人力 资源中心认可)在这个项目中体现;学习与创新类指标所占比例不 高于20%评分时目标完成为4分或4分以上,未完成则不能高于4 分。2评分标准2.1 绩效评分是针对集团各级职员工作绩效达成程度的定量评价方法, 采用5分制体系来标明职员的绩效等级;2.2 绩效任务目标是通过平衡记分卡的形式,从财务、客户、内部运营 和学习与创新四个维度进行分解考核
20、的关键绩效任务,必须全部量 化并可以通过计算目标达成率,转化为绩效评分(1-5分);针对目标绩效的评分标准一一采用目标达成率 进行绩效评分转换曰片、士介咨/目标实现结果.HHO/目标达成率(A) = 口小、儿、如口,一人一100%具体设立的目标指标目标达成率(A)评分等级(1-5 分)A >1.205分1.0< A<1.204-5分(不含5 分)0.8<A<1.03-4分(不含4 分)0.5<A<0.82-3分(不含3 分)A<0.50-2分(不含2 分)2.3 评分采用自评与上级评价结合的方式,考核周期结束后首先由职员自评,自评结果只做参考不计
21、算得分,然后由绩效考核人考核。3绩效等级评定3.1 绩效等级:集团在半年及年终分两次对全体职员的绩效评定等级。 绩效等级包括优异、良好、合格、改进、处理等五级,用以定性地 评价考核期内职员工作绩效的整体表现;3.2 绩效等级评定流程3.2.1 等级评定依据:职员半年、年度绩效考核最终结果;3.2.2 等级评定的时间:职员半年绩效等级的评定工作在半年度绩效 考核结束后两周内完成;年终绩效等级的评定工作在年度绩效 考核结束后两周内完成;3.2.3 评定人:集团职员由总裁会同集团各中心总监评定绩效等级; 各集团公司职员由总经理会同副总经理、经理评定绩效等级;3.2.4 评定方法:分别以集团各中心、各
22、集团公司为单位,通过 1-5分的评定,将所有职员进行比较,确定优异、良好、合格、改 进、处理五个评定等级,划分如下:年度绩效考核总分4.4分以 上4.0-4.4 分3.0-4.02.6-3.02.6分以 下绩效评定等级优异良好合格改进处理1.2参加年度绩效考核的评等约束1.2.1 凡有下列情形之一者,年度绩效评等不得列为优异;1.2.1.1 有无故旷职记录者;1.2.1.2 受降级处理(含)以上处分者;1.2.2 有下列情形之一者,年度绩效评等,不得列为良好以上(含良 好);1.2.2.1 无故旷职时间累计达2日(含)以上者;1.2.2.2 当年度曾有请假达2个月(含)以上者;1.2.3 有下
23、列情形之一者,年度绩效评等,不得列为合格等(含)以 上,并不得升级;1.2.3.1 无故旷职时间累计达3日(含)以上。2 绩效考核的管理2.1 每个考核周期开始2 个工作日内,在支持年度战略经营目标的前提下,各级职员依据绩效考核表,根据工作实际情况从财务、客户、内部运营、学习与创新四个维度分解绩效考核指标;2.2 每个考核周期开始2 个工作日内,集团各中心、各集团公司在提交绩效考核结果的同时提交下一个考核周期的绩效规划(总经理、总监为季度提交),人力资源中心对集团各中心、各集团公司提交的绩效规划进行审核,并对集团各中心、各集团公司部分职员随机抽查审核,确定下一个考核周期的绩效后,才可发放上月薪
24、酬;1.1 集团在每季度开始的第一次经营例会上,应由总经理、总监汇报上一季度绩效任务完成情况及下一季度的绩效规划,讨论通过后开始实施;1.2 集团人力资源中心将于1 月 31 日前召开集团下一年度绩效考核制度说明会,全体管理者参加,将对下一年度集团绩效考核制度的调整与修正作详细说明,启动新年度集团各中心、各集团公司绩效考核工作;1.3 各级职员绩效考核成绩由其直接上级负责评定,总监对本中心考核的最终结果负责,各集团公司总经理对公司考核的最终结果负责;1.4 绩效任务人如不认同考核结果,可在一周内向间接领导提出申诉;由间接领导会同人力资源管理部门复核;如仍不能对考核结果达成共识,应提交集团人力资
25、源中心处理;1.5 各集团公司月度绩效考核结果由各集团公司各级管理者汇总后报本集团公司人力资源管理部门,经汇总后报总经理核准,并报集团人力资源中心备案;半年、年终绩效考核结果经各集团公司总经理核准后由各集团公司人力资源管理部门报集团人力资源中心备案;1.6 在每次考核周期结束后,集团人力资源中心对月度绩效最佳者给予精神奖励,在集团当代人报上表彰。另外,如果连续3 次为月度绩效最佳者,集团人力资源中心在年末提名其为集团优秀工作者,同时在晋级和提薪方面优先考虑;1.7 在每次考核周期结束后,人力资源中心对月度绩效最差者进行工作 辅导。人力资源中心与月度绩效最差者沟通,共同分析绩效差的原 因,相应地
26、在工作培训、心理辅导、工作岗位调整方面给予针对性 的指导;1.8 在每次绩效考核时,绩效考核人负责绩效考核沟通记录,并填写 绩效评估反馈表,在绩效考核结束后一周内提交给人力资源中 心;1.9 在每次绩效考核结束一周内后,集团各中心总监、各集团公司总经 理负责依据绩效任务书、工作进度填写绩效考核管理反馈 表,并提交给人力资源中心。1 附则1.1 本制度为第二级制度,即无论是集团的核心层、中坚层和集团相关职 员必须了解、认识并能够在实际工作中遵守和执行;1.2 本制度自2009年1月1日起正式实行;1.3 本制度最终解释权归集团人力资源中心。附件1:总经理/总监季度/年度绩效考核表绩效任务人:中心
27、/公司:职位:绩效任务确认绩效任务周期绩效任务 人签名绩效考核人 签名签订日 期绩效任务目标(考核周期开始前 本人填写,上级审核)行动计划衡量方法指标完成情为计划预算 目标团队组织 目标经营管理目标文化实践 目标其它目标绩效考核确认绩效任务人签名绩效考核人签名考核日附件2:总监、总经理半年/年度职业生涯开发与管理考核表被考核人:中心/公司:职位;考核周期考核项目指标执行状况权重合计:附件3:领导层执行绩效评价表任务人中心/公司职位周期考核日期考评项目项目描述D (不满思)C (勉强)B «S)A (很泓忠)34566.577.588.599.51工作数量工作量是否满负荷大大低于平均工
28、作量低于平均工作量工作量饱满超出平均工作量工作速度工作完成的快慢程度不能按时完成,工作 拖拉有时不能按时完成能按时完成工作积极主动,经常提前 完成工作任务工作质量工作是否止确、清楚、完 全懒散、粗心,可避免 的错误经常出现工作不细心,偶尔出 错工作大体满意工作质量上乘,且知 错即改主动性无详尽指示、无人监督下 的工作能力只能照章行事,需不 断督促日常工作无需指示, 但新任务需督促主动开展工作一直主动工作且工作 有计划责任感承担责任,而不是设法逃 避应付工作且经常推卸 责任责任心一般,不能主 动承担责任了解自己的职责且启 责任心竭尽所能并勇于承担 责任协作性与他人在工作上的协作程 度个人主义严重
29、,不肯 与他人合作应他人要求或必要时 才与其合作常争取他人合作或协 助别人开展工作与他人协调无间,顺 利完成工作纪律性自我约束力及是否违反劳 动纪律自我约束差、时常出 现违纪现象提示、要求下能够遵 守纪律和规章能自觉遵守各项纪律 与规章遵章守纪,并教育、 影响他人专业知识岗位必需专业知识的掌握 程度岗位必需及相关的专 业知识掌握甚少对岗位相关专业知识 基本掌握掌握岗位相关知识, 并能灵活运用专业知识丰富,能融 会贯通工作方法解决问题的形式、途径单一、呆板,方式不 合时宜能正确开展工作,但 效果一般方法得当,富后成效产生理想效果工作经验由工作实践积累的知识或 技能基本无经验可谈具备一些简单经验善
30、于积累阅历丰富判断能力对事物、现象的甄别与断 定的能力各方面判断力都很一 般只能判*些简单事 物、现象具备综合分析、判断 的能力,对工作有所 帮助判断迅速、准确且富 有远见卓识坚韧性工作是否持之以恒工作经常半途而废无特殊原因可以完成 工作想方设法完成本职工 作很有耐心和毅力,工 作持之以恒协调沟通处理公共关系能力、交际 能力如何工作中始终处于被动 局面虽不影响工作,但沟 通/、够主动协调、沟通方法得当善于协调与沟通且卓 后成效应变能力对突发事件的处置手足无措、慌张,遇 事尢主见偶尔出现处理不当的 情况可以面对突发情况, 且能正确处理临危不乱,处事果断系统性是否能从全局着手观察、 解决问题无全局
31、意识,孤立、 片面看待问题全局观念不浓,工作 不系统无计划能从系统、全局出发 看问题、做事情顾全大局、考虑周 至L变零散为系统创造性是否启新意无创造性可言有追求改革的意识经常改进工作创造性很强且效果优 异组织能力管理及组织能力管人、管事均杂乱无 章工作虽不滞后,但组 织管理方面欠缺带领职员圆满完成工 作有组织、有条理,职 员积极性高识才育人识人才、重培育意识淡泊,没有采取 任何行动观念认同,但不太愿 意多方培育卜属能判断下属能力,并 设法挖掘其潜能尊重人才,不断引导 职员进取、成长接受新知识的速度、方 法、积极性很少主动学习能学习工作所需的知 识技能主动学习,能力有提 高学以致用,改善业绩考评
32、得夕语栏填写内容为考核项目未包含事宜及对绩效任务人的行为方面的综合评价。理层执行绩效考评者权重:直接上级参评 (30%)、自我考核(15%)、同级互评(40%)、直接下级参评(15%)、附件4:副总监/副总经理/经理/职员 月度/年度绩效考核表绩效任务人:中心/公司:职位:绩效任务确认绩效任务周期绩效任务 人签名绩效考核人 签名签订日 期绩效任务目标(考核周期开始前 本人填写,上级审核)行动计划衡量方法指标完成情为财务类计划预算客户类内部运营 类学习与创 新类绩效考核确认绩效任务 人签名绩效考核人 签名考核日 期附件5:副总监、副总经理、经理、职员半年/年度职业生涯开发与管理工作考核表绩效任务
33、人:中心/公司:职位:考核周期考核项目指标执行状况权重合计:附件6:计划预算绩效考核表单位:考核期限:序号考核指标计划情况执行情况权重得分加权得分123456合计计划财务中心计划预算部经理签字确认:确认时间:计划财务中心总监签字确认:确认时间:附件7:全面绩效考核计划预算部分考核指标及考核标准8-1房地产企业计划预算考核指标及标准项目考核指标 (A)考核周期和权重单位考核指标说明月度季度年度毋 J1, m12昌业回款兀 成率(衣切尔口头|外间和v额/依切尔” “划间和V额 *100%60%60%25%345回款投资配 比率(A')滚动累计投资成本实际额/(滚动累计投资成本预算额*营业回
34、款完成率)*100%40%40%25%A厉地广 公司销售费用率实际销售费用/实际签约额*100%20%1管理费用总 额薪酬福利、车辆费用、日常经费、专项费“、公共费用等15%23季度预警、年度考核投资成本总(地成本、前期成本、建安成本、市政成15%额本、配套成本、物业成本、销售设施成本合计100%100%100%8-2房地产服务业公司计划预算考核指标及标准项目单位考核指标(A)考核指标说明考核周期和权重月度季度 (总经 理)年度房地 产服 务业 公司营业计划完成 率实际收入/计划收入*100%60%5%20%1、A>2、903、804、70(5、70(利润计划完成 率实际利润/计划利润*
35、100%40%5%10%利润总额 增长率(+) 或减勺率(-)(2008年利润预算-2008年 利润决算)/2008年利润决算 *100%月度 预警、 季度/ 年度 考核20%20%营业收入 增长率(2009年收入预算-2008年 配比收入决算)/2008年配 比收入决算*100%10%10%人均管理费管理费用/直接人员编制10%10%1、A :(以绣2、903、10(管理费用总额薪酬福利、车辆费用、日 常经费、1朝须用、公共费用等20%10%8-3集团各中心计划预算考核指标及标准项目单位考核指标 (A)考核指标说明考核周期和权重月度季度 (总年度集团 各 中心人均管理费管理费总额(除专项费用
36、)/ 直接人员编制40%40%5%管理费总额薪酬福利、车辆费用、办公费 用、公共费用(除专项费用)30%30%15%专项费用额根据各中心职能所发生的专项 费用30%30%15%总资产报酬率(税前利润+利息支出)/ (期 初资产总额+期末资产总额) /2*100%半年预警、年度 考核20%资产总额增长 率(本年度资产总额预算额-上年 度资产总额决算额)/上年度 资产总额决算额*100%15%每股净资产增 长率(本年度每股净资产预算额-上 年度每股净资产决算额)/上 年度每股净资产决算额*100%15%净资产收益举净利润/净资产*100%15%8:合计100%100%100%计划预算考核指标释义2
37、1 / 259 1 房地产公司1、 营业回款完成率:滚动实际回款额/滚动计划回款额*100%营业回款是指实际的货币资金入帐,即根据有效签约收回的货币资金;滚动计划回款额:指根据公司2005 度经营计划确定的年度回款总额,并根据计划合理分布在每个财务核算月度周期的计划回款金额,预计的货币资金在每个财务核算月度周期(暂定1 月份为 1-25 日, 2-11 月份为上月26 日至下月 25日,12月份为11 月 1 日 12月 31 日)为计算周期(以下财务核算周期相同),滚动累计的计划回款金额,公式为:1月计划+2月计划+12月计划;实际回款额:指根据预算的财务核算月度周期实际取得的货币资金入帐金
38、额,公式为:1月实际+2月实际+12月实际。2、 回款投资配比率:滚动投资成本预算额*营业回款完成率*100%投资成本:即房地产行业主要成本投资,包括:土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物业成本、销售设施成本;滚动投资成本:指根据预算的财务核算月度周期实际支付的货币资金出帐金额,公式为:1月支出计划+2月支出计划+12月支出计划;配比率:指计划预算根据实际收款金额制定的投资成本付款比率。3、 销售费用率:实际销售费用/实际签约额*100%销售费用=市场推广费用+销售佣金+管理酬金+销售管理费用实际销售费用:指根据预算的财务核算月度周期实际发生的销售费用金额。4、 管理费用总额:
39、薪酬福利+车辆费用+办公费用+专项费用+公共费用薪酬福利包括:任职薪金、绩效奖金(月度+半年)、津贴(通讯津贴+制装费+教育培训费+旅游费+节日津贴)、补贴(午餐补助+交通补助+出差补助)、福利(养老保险+工伤保险+失业保险+医疗保险 +住房公积金+年假、婚假、丧假、产假、哺乳假、公假带薪休假)、利润分享计划(总监基金+上年度的利润分享);车辆费用包括:公务车使用费用(车辆保险费、车辆养路费、汽油费、维23 / 25修保养费、存车过路费、验车费、车船税)、车改车费用(车辆保险费、车辆养路费、汽车补贴)、福利车费用(车辆保险费、车辆养路费、汽车补贴、购车补贴金额);办公费用包括:办公用品(办公杂
40、费+书报资料费+邮寄费+座机电话费+名片印刷费+加班误餐费)、办公交通费、招待礼品费;专项费用包括:根据地产公司部门工作职能的完全划分,进行专项费用的划分,如:信息管理部有网站维护费、人力资源部的培训费、财富俱乐部、计划财务部的审计费等;公共费用包括:集团统一安排及子公司确认的分摊至本公司承担的费用,如:财富俱乐部的费用、培训费、会议费等。1、 投资成本总额:土地成本+前期成本+建安成本 +市政成本+配套成本+物业成本 +销售设施成本土地成本包括:拆迁补偿费用(包括前期拆迁补偿)地价款+土地考核费、契税+其他;前期成本包括:可研费+方案咨询费+招投标费 +设计费 +质量监督 +预算审查费 +测
41、量费勘探费+执照费+竣工图费+绿化费 +其他;建安成本包括:基础+土建+水暖设备安装+地下车库 +电气安装 +其他;* 人防工程计入“土建”项目;* “地下车库”项目包括建设地下车库的基础、土建、水暖、设备安装、消防、电气等方面的开支;市政成本包括:上水+雨水 +污水+供气+热力+供电+电信 +道路 +园林景致环卫 +其他;配套成本包括:会所+ 网络 +商业配套+安防设备+锅炉房 +教育配套+其他;* 路灯项开支计入“道路”项目;物业成本包括:物业费+房屋托管费+供暖费 +其他;销售设施成本包括:销售设施工程+售楼处+样板间 +开发间接费+其他。9 2房地产服务业公司2、 营业回款完成率:滚动
42、实际回款额/滚动计划回款额*100%营业回款是指实际的货币资金入帐,即实际收回的货币资金;滚动计划回款额:指根据公司2008 年度经营计划确定的年度回款总额,并根据计划合理分布在每个财务核算月度周期的计划回款金额,预计的货币资金在每个财务核算月度周期(暂定1 月份为 1-25日, 2-11 月份为上月26日至下月 25日, 12月份为 11 月 1 日 12月 31 日)为计算周期(以下财务核算周期相同),滚动累计的计划回款金额,公式为:1月计划+2月计划+12月计划;实际回款额:指根据预算的财务核算月度周期实际取得的货币资金入帐金额,公式为:1月实际+2月实际+12月实际。1、 回款投资配比
43、率:滚动营业成本预算额* 营业回款完成率*100%营业成本:即房地产服务行业主要营业投资成本,包括:房地产开发成本、分包工程款、人工费、材料费、工程间接费、工程其他;滚动营业成本:指根据预算的财务核算月度周期实际支付的货币资金出帐金额,公式为:1月支出计划+2月支出计划+12月支出计划;配比率:指计划预算根据实际收款金额制定的营业成本付款比率。2、 人均管理费:管理费用总额/实际月度人数数量管理费用总额=薪酬福利+车辆费用+办公费用+专项费用+公共费用;实际月度人数数量:指根据年度经营计划预算确定的直接人员编制,并纳入集团人力资源中心进行统一管理体系中的人员编制数量。3、 利润总额增长率+(减
44、亏率-):(本年度利润预算额-上年度利润决算额)/上年度利润决算额*100%利润总额是指营业收入-成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用 +营业外收入-营业外支出+其他业务收入-其他业务支出后的余额,即企业所得税前的利润总额;预算时用年度利润预算金额进行预算,2008年底决算时用实际数决算;“ +”表示:增长率;“-”表示:减亏率。4、 营业成本总额:成本费用+经营费用成本费用包括:房地产开发成本+分包工程款+人工费+材料费 +工程间接费 +工程其他;经营费用包括:本部经营费用+下属子公司经营费用+其他。9 3集团各中心1、 营业回款完成率:滚动合计实际回款额/滚动合计计划回款额*100%营
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