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内部体系审核报告内部体系审核报告NO:审核目的:审核范围:审核根据:审核日期:受审核部门:部门负责人:审核组组长:审核员:审核方案施行情况:存在的主要问题:体系运行情况总结及有效性、符合性结论:审核组长签名_:管理者代表 日期:注:附不合格项分布表及不合格报告。FM8020_益德盛陶瓷REV2.0 内部品质稽核缺失报告受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:不合格事实描绘:不符合要求:审核员签名_:不合格类型:1 2 3 日期:原因分析p 及采取的纠正措施:部门负责人签名_:审核员确认:日期:纠正措施的验证:审核员签员:日期:注:不合格类型有:1.体系性不合格; 2.施行性不合格; 3.效果性不合格 表格编号:QR820223斯舒郎体育用品版本:2.0内部品质稽核总报告NO:稽核员:审核日期:序号 不 合 格 事 实 不合格类型 发生部门 负责人确认核准/总经理:编制/管理代表:稽核小组成员签名_:表格编号:QR820224斯舒郎体育用品版本:2.0内部体系审核检查表 NO:受审部门:部门负责人:审核员:审核日期:审核根据:序号 审核内容 审核情况 FM802

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