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文档简介
1、CIA考试历年真题精选及答案1127-241某大型财务机构的内部审计部门完成了对公司派驻海夕卜 销售机构的经营性审计。审计报告中指出了总公司对经营过 程缺乏控制和对成功的销售人员缺乏有效监督等方面的问 题。审计师怀疑但没有说明总公司之所以容忍海外销售机构 上述行为的原因很可能是:该销售机构中个别销售人员取得 了很大的成功,并由此带来的可观利润,会提高高级管理层所 有人员的分红。高级管理层在收到审计报告后,便采取了纠 正措施。鉴于及时采取了纠正措施,该审计师未将这一审计 发现上报审计委员会。针对公司的薪酬系统和相关的分红, 下列哪项陈述是正确的?I、薪酬系统应作为组织控制环境的一部分,并应在内控
2、报告 中阐述II、薪酬系统不是组织控制环境的一部分,并且不应将其作 为组织控制系统的一部分而加以报告HL对薪酬系统进行审计应独立于对公司海外机构经营活动 进行的控制系统审计,并且不应将其作为海外机构审计不可缺少的部分Ax只有IB、只有IIC、I 和 IID、II 和 III答案:A2、以下哪项由内部审计部门实施较为妥当?A、设计控制系统B、起草控制系统的程序C、在实施前审查控制系统D、安装控制系统答案:C3、一个公司已经完成了一个合同所需工作的很大一部分,但并没有收到任何现金,同时也没有记录任何收入。下列哪一项将会在会计循环的调整分录阶段来完成处理?A、这将低估资产和收入账户,该事项记录为预付款B、这将低估资产和收入账户,该事项记录为应计收入C、这将高估资产和低估了收入账户,该事项记
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