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文档简介

固定资产报废审批流程单位集团有限公司流程编号流程名称固定资产报废审批流程颁布日期流程主管部门集团办公室流程参与部 门/人集团办公室/集团财务部/ 审计监察委员会/集团财 务总监编制人批准人流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人12345678910流程图流程说明流程目的本流程旨在规范固定资产报废审批过程中各部门应承担的职责。流程配套制度与实施文件无节点任务名称任务说明责任部门/ 人相关表单01编写固定资产报 废鉴定表表相关部门固定资产使用人提岀固定资产报废申 请编写固定资产报废鉴定表。相关部门/ 使用人固定资产报 废鉴定表02岀具鉴疋意见办公室行政主管组织技术人员进行鉴定,并出 具鉴定意见。办公室/行政主管固定资产报 废鉴定意见03办公室主任审核办公室主任审核固定资产报废鉴定意见。办公室/主 任04审计监察委员会 审查审计监察委员会审核固定资产报废情况。审计监察 委员会05财务部经理审核财务部经理审核固定资产报废鉴定意见。财务部/经 理判定是否正常报废?是,转入步骤 07;否,转入步骤 06.06财务总监审批财务总监审批固定资产报废鉴定意见。财务总监07会计做账务处理财务部会计做关于该固定资产的账务处理财务部/会计08固定资产报废资 料归档备案办公室行政

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