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文档简介

1、附表 B-2-1 220千伏及以上输电线路优质工程标准评分表-工程综合管理 210分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1工程项目管理14分1.1工程建设管理纲要及质量通病防治任务书3按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制工程建设管理纲要扣完,编审批手续不规范、编制时间不符合要求扣1分,无质量通病防治任务书扣2分,内容不完整扣1分检查工程建设管理纲要1.2项目创优规划3按规定编制项目创优规划。未编制扣完,未按照规定模板编写扣1分,引用标准不正确扣1分,编审批手续不规范、编制时间不符合要求扣1分,未针对本工程特点编制扣1分检查建设单位工程创优规划1.3图纸会检2及时组织图纸会

2、检并出具会检纪要。缺1份纪要扣1分,纪要内容不完整1份扣0.5分检查图纸会检纪要1.4达标投产考核3达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求。不符合每项扣1分检查达标投产考核资料 1.5达标投产考核整改情况3达标投产考核整改实行闭环管理。提出的问题未闭环1项扣2分,达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣2分 对达标投产考核扣分项及整改项进行核查2质量过程控制数码照片采集与管理 36分2.1照片主题6照片主题符合要求。严重不符合扣完,主题不符合要求,每5%(不足5%按5%计)扣1分 检查相关数码照片2.2照片数量6有效照片数量满足要求。每少5%(不足5%按5%计)扣1分检查相关数码照片2.

3、3照片分类及整理6按要求设立文件夹、照片归类规范。未按要求设立文件夹、照片归类不规范扣完,每缺1个文件夹扣2分检查相关数码照片2.4照片符合性12照片内容符合现场实际情况,拍摄时间符合工程逻辑关系,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间不符合工程逻辑关系、照片与实物不符合的扣完;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.2分检查相关数码照片2.5照片规范性6照片命名、标识、时间设置正确。照片未命名、标识、时间设置不正确每张扣0.1分检查相关数码照片3工程招标管理8分3.1设计招标2按规定进行招标。未招标扣完,合同签订时间不符合规定扣1分检查中标通知书、合同3.2施工招

4、标2按规定进行招标。未招标扣完,合同签订时间不符合规定扣1分检查中标通知书、合同3.3监理招标2按规定进行招标。未招标扣完,合同签订时间不符合规定扣1分检查中标通知书、合同3.4主要材料招标2按规定进行招标。主要材料(塔材、导地线、绝缘子、光缆等)未招标,每项扣1分检查中标通知书4工程造价管理8分4.1初步设计概算批复2在工程开工前完成初步设计概算批复。未完成扣完查批复文件4.2工程结算2工程未按时完成结算扣完,结算超批复概算扣1分查结算资料4.3竣工决算2按规定进行竣工决算。无竣工决算报告扣完检查竣工决算资料4.4审计报告2按规定进行审计。无审计报告扣完检查审计报告5工程设计管理21分5.1

5、设计强制性条文执行计划及其检查表3贯彻执行工程设计强制性条文要求。无计划或执行检查表扣完,计划或检查表不完整每处扣1分 检查工程强制性条文执行计划及其执行检查表5.2设计创优实施细则3按规定编制设计创优实施细则并报审。无实施细则扣完,引用标准不正确扣1分,编审批手续不规范、编制时间不符合要求扣1分,未针对本工程特点编制扣1分检查创优实施细则5.3设计变更管理6执行设计变更管理相关规定。设计变更管理制度未备案扣2分,设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字每份扣2分检查工程变更文件5.4质量通病防治设计措施和技术3执行质量通病防治设计措施和技术要求。未执行防治工作要求扣完,措施

6、不符合要求每处扣1分检查设计措施及交底记录5.5设计工代管理制度2按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度备案。1项不符合扣1分检查设计工代现场派驻情况及现场设计问题处理情况5.6图纸成品合格率2图纸会审中发现设计错误每处扣0.2分检查设计图纸及会审纪要5.7移交工程设计技术文件2 未按要求及时移交竣工图等所有设计技术文件的纸质和电子版本扣完检查移交记录6施工管理 28分6.1工程施工创优实施细则3按规定编制工程施工创优实施细则并报审。未编制创优实施细则扣完,未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求各扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查创优实施细则

7、6.2工程开工报审表2按规定进行工程开工报审程序。无开工报审表扣完,审批手续不全或不规范扣1分 检查工程开工报审表6.3项目管理实施规划(施工组织设计)及交底4按规定编制项目管理实施规划并报审交底。缺项目管理实施规划扣完,未进行全员交底扣2分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求各扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查项目管理实施规划(施工组织设计) 及其三级交底记录6.4施工方案(措施)及交底4按规定编制施工方案(措施)并报审交底。未对全部参加施工人员交底扣2分,每缺1份方案(措施)扣2分,针对性差、编审批手续不全、不规范每处扣1分根据项目管理实施规划检查方案(措施)及交底记

8、录6.5工程施工强制性条文执行计划及其记录表3贯彻执行工程施工强制性条文要求。无计划或执行记录表扣完,计划或记录表不完整1处扣1分 检查工程施工强制性条文执行计划及其执行记录表6.6典型施工方法应用2编制施工方案应充分应用典型施工方法成果。工程未应用典型施工方法成果扣完,应用不充分扣1分检查施工方案(措施)6.7工程变更单、监理工程师通知单等管理3实行工程变更单、监理工程师通知单的闭环管理。未闭环管理每份扣2分检查工程变更单、监理工程师通知单6.8按图施工2按图进行施工。未按批准的设计文件施工扣完检查竣工图纸及现场6.9工程质量问题处置记录2质量问题未处置每项扣2分,处置记录不规范每项扣1分检

9、查工程质量问题台账及工程质量问题处理单6.10施工质量通病防治措施及工作总结3做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施扣完,无总结扣2分,总结内容不详实扣1分,编审批手续不规范扣1分,防治效果不明显,1项扣1分检查质量通病防治措施及总结7工程监理42分7.1监理规划及审批2按规定编制监理规划并报审。无监理规划扣完,针对性差扣1分,审批手续不规范扣1分检查监理规划7.2监理创优实施细则3按规定编制监理创优实施细则并报审。未编制创优实施细则扣完,未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求各扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查创优实施细则7.3监理强制性条文执行检查表

10、及汇总表3贯彻执行工程监理强制性条文要求。无检查表扣完,无汇总表扣2分,检查表内容不符合每处扣1分 检查工程强制性条文执行检查表、汇总表7.4旁站方案、审批及记录5按监理规划设置安全质量监控点(W、H、S点),编制监理旁站方案并审批,旁站监理记录齐全。无方案扣完,旁站点设置不符合要求每类扣2分,审批不规范每份扣1分,旁站记录不规范每份扣1分 根据国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法检查旁站点设置、旁站方案及记录7.5项目管理实施规划(施工组织设计)审核2按规定审核项目管理实施规划(施工组织设计)。未审核扣完,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范扣1分检查报审表7.6技术方案(措施)审

11、核4按规定审核技术方案(措施)审核。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表7.7主要施工机械/工器具及计量器具审核3按规定审核主要施工机械/工器具及计量器具。1份未审核扣完,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表7.8管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核3按规定审核管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员。1份未审核扣完,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表7.9工程材料/构配件/设备进场审核3按规定审核工程材料/构配件/设备进场。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表7.10

12、主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质审核3按规定审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表7.11隐蔽工程签证3按规定实行隐蔽工程签证。隐蔽工程隐蔽前未对工程实物进行检查验收扣完,每缺1项扣2分,签证不规范或不全每项扣1分检查隐蔽工程签证单7.12质量评估报告2无报告或不真实扣完,内容不完整扣1分检查质量评估报告7.13质量通病防治控制措施及评估2按规定做好质量通病防治控制措施及评估。无控制措施、未评估扣完,评估不真实扣1分检查质量通病防治控制措施及评估报告7.14工程质量验评划分2

13、未审核扣完,审核意见不规范每份扣1分检查工程质量验评划分报审表7.15工程质量验评汇总及报审2无工程质量验评汇总表、未统计报审扣完,漏项1处扣0.5分检查工程质量验评汇总表、报审表8材料设备管理6分8.1进口材料商检及报关2资料不齐全每份扣1分检查商检资料、报关文件8.2材料检查及缺陷处理2按规定进行材料检查及缺陷处理。无检查记录表每份扣1分,缺陷处理未闭环扣完,处理不及时(影响施工)每次扣1分检查主要材料开箱检查记录表、材料缺陷通知单及材料缺陷处理报验表8.3材料监造报告2按规定进行材料监造。重要材料(塔材、导线等)未组织监造扣完,缺少监造报告或监造记录每项扣1分抽查材料监造报告、监造记录及

14、主要技术协议9验收管理及生产运行34分9.1中间验收2缺少1份(次)中间验收报告扣2分,报告不规范(意见、签字、盖章等)每处扣0.5分检查施工单位自检、监理验收资料9.2工程竣工预验收2未进行竣工预验收扣完,验收消缺未闭环每处扣1分检查建设管理单位竣工预验收资料9.3工程竣工验收2无竣工验收报告扣完,报告无验收结论扣1分,报告(意见、签字、盖章等)不规范每处扣1分,验收消缺未闭环每处扣1分检查项目法人工程竣工验收报告9.4启动竣工验收证书2缺少启动竣工验收证书扣完,证书(意见、签字等)不规范每处扣1分检查启动竣工验收证书9.5项目专项验收3进行项目专项验收。缺少1份扣1分检查档案专项验收证书、

15、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书9.6建设单位工程总结2编写总结并报审。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改进意见扣1分检查建设单位工程总结9.7设计单位工程总结2编写总结并报审。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改进意见扣1分检查设计单位工程总结9.8施工单位工程总结2编写总结并报审。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改进意见扣1分检查施工单位工程总结9.9监理单位工程总结2编写总结并报审。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改进意见扣1分检查监理单位工程总结9.10运行规章制度2规范运行规章制度,制定工作制度、管理制度、技

16、术标准等。未制定制度扣完,内容不规范扣1分检查运行规章制度9.11应急预案2规范生产应急预案,建立快速反应机制。无应急预案扣完,预案无针对性扣1分检查应急预案9.12生产人员上岗培训2运行人员到岗培训。未培训扣完检查人员培训记录9.13备品备件工器具1备品备件工器具、车辆配置齐全。不齐全扣完检查相关记录9.14缺陷记录及处理2按规定进行缺陷记录及处理。处理不规范每项扣0.5分检查缺陷记录9.15红外测温2无测温记录扣完,超温1处扣1分 检查红外测温记录9.16线路通道2线路通道符合设计及规范要求。不符合每处扣1分检查线路通道9.17线路本体异物2铁塔、导线无异物。有异物每处扣0.5分检查运行记

17、录及现场10工程档案管理13分10.1文件材料书写的字迹、载体2文件材料书写的字迹清晰,签字、印章齐全,1份不符合扣0.5分,载体不合格每份扣0.5分检查相关资料10.2归档文件组卷2归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名规范,每项不符合扣0.5分检查相关资料10.3案卷装订2文件、案卷装订符合档案要求,每项不符合扣0.5分检查相关资料10.4竣工图3竣工图相关资料齐全。未提交竣工图文件的扣完,没有编制竣工图总说明和分册说明的扣完,编制不规范(包括图章、签字等)每处扣1分。发现设计变更与竣工图不符1处扣1分检查竣工图总说明和分册说明,随机检查竣工图3张,检查设计变更对应竣工图3

18、处(变更单超过3处内容时)10.5归档时间与范围2建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,监理、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案,施工单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案,2个半月内向建设单位移交竣工图,归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分检查移交记录10.6移交案卷目录2移交案卷目录齐全,缺少目录扣完,目录不符合要求每处扣0.5分检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单附表B-2-2 220千伏及以上输电线路优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 350分序号检

19、查项目分值评分标准检查要求扣分1施工过程质量控制与检测资料 92分1.1主要原材料合格证明及检测报告30砂、石、水、混凝土外加剂、预拌(商品)混凝土、水泥、钢筋、钢筋焊接、接地模块、杆塔(含螺栓、铁附件、地脚螺栓、插入角钢、绝缘子、导线、地线、光缆、金具等合格证明资料或检测报告齐全。每缺少1份扣2分,不完整或有差错每处扣1分检查出厂合格证、检测报告、跟踪管理记录1.2混凝土配合比报告、试块检验报告、桩基检测报告,强度检验评定20混凝土配合比报告、试块检验报告、桩基检测报告,强度检验评定应符合设计和规范要求。混凝土配合比报告不齐全每份扣2分,试块报告不齐全或有不符合项每份扣1分,强度未评定扣2分

20、,桩基检测报告不规范每处扣1分检查配合比报告、混凝土试块强度检测报告、同条件混凝土养护温度记录表、桩基检测报告、强度评定表1.3导地线握着力试验报告3按规定进行导地线握着力试验。无报告扣完,报告时间晚于架线施工开始时间扣2分,报告不规范扣1分检查试验报告及架线施工记录1.4灰土地基检测报告2按要求做灰土地基检测。无报告扣完,报告不规范扣1分检查试验报告或检测报告1.5同一档内接续管数量4接续管数量符合规范要求。1处不符合扣2分检查安装记录1.6补修管数量2补修管数量符合规范要求,导线单位公里使用不超过0.2只/km。不符合扣完检查安装记录1.7施工记录15记录齐全,填写、签字符合要求。填写、签

21、字不符合要求每份扣0.5分检查施工记录1.8线路参数测试方案(措施)和参数测试报告4编制线路参数测试方案和报告。无措施、报告扣完,内容无针对性扣0.5分检查测试方案(措施)和测试报告1.9光缆接续测试2光缆接续损耗不超过0.24dB/km。超衰耗扣完检查通讯测试资料和光缆接续资料1.10隐蔽工程监理签证8基础、接地、压接隐蔽工程签证齐全,填写符合要求。缺项扣完,不符合要求每份扣0.5分检查隐蔽工程签证单1.11工程质量评级统计2单位、分部工程质量评级统计齐全,内容符合要求。缺项扣完,不符合要求每份扣0.5分检查相关资料2现场实物质量 258分2.1基础 40分2.1.1 立柱断面尺寸10尺寸符

22、合优良级要求,最大偏差不超-0.8%。不符合每基扣2分至少抽查8基,现场钢尺检查2.1.2基础表面工艺14基础表面平整,工艺美观,无二次粉刷。不符合每基扣2分现场至少抽查8基2.1.3保护帽8保护帽质量良好,工艺美观。积水或破损每基扣2分,与主材接合不紧密每基扣1分,工艺不美观,表面有裂纹每基扣1分现场观察8基2.1.4基础回填土8回填土符合规范要求。回填土低于原始地面、高于基础平面每基扣1分,基面不平整每基扣0.5分现场观察8基2.2杆塔106分2.2.1铁塔部件数量与规格8铁塔无缺、错构件。缺、错构件每根扣2分至少抽查8基,现场观察2.2.2塔材弯曲、变形8主材无弯曲,节点间弯曲符合优良级

23、要求。主材弯曲每处扣2分,节点间主材弯曲大于1/800每处扣1分至少抽查8基,现场观察2.2.3塔材表面质量 10塔材表面质量良好。过酸洗或露铁等每基扣2分,镀锌层毛刺、滴瘤、多余结块,锈蚀每基扣1分 至少抽查8基,现场观察2.2.4塔材安装质量8塔材安装质量符合规范要求。气割扩孔或烧孔等扣完,强行安装每基扣1分,塔材磨损、塔上有遗留物等每处扣0.5分至少抽查8基,现场观察2.2.5构件连接质量6构件连接质量符合规范要求,接触宽度50mm,间隙不大于1mm,接触宽度50mm,间隙不大于2mm。每处不符合扣0.5分至少抽查8基,现场用塞尺测量2.2.6 螺栓安装质量10螺栓安装符合规范要求。螺栓

24、以小代大扣完,紧固力矩小于规定值每处扣0.5分,螺栓接触不紧密、安装方向不正确每处扣0.5分,同一部位使用的螺栓出扣不一致每处扣0.5分,螺栓露扣不符合规范要求(最小不小于2扣,最大不超过20mm或10扣)每基扣1分至少抽查8基,现场观察2.2.7杆塔脚钉安装6安装不齐全每基扣2分,脚蹬侧露丝每基扣1分,弯钩朝向不一致每基扣0.5分 至少抽查8基,现场观察2.2.8直线塔横担下平面挠度3直线塔横担下平面挠度符合设计要求。下平面低于水平线每基扣1分至少抽查4基,现场经纬仪测量2.2.9直线塔结构倾斜4直线塔结构倾斜符合优良级要求。直线塔结构倾斜大于2.4,高塔大于1.2,每基扣1分至少抽查4基,

25、现场经纬仪测量2.2.10转角塔终端塔结构倾斜4向受力侧倾斜扣完至少抽查2基,现场经纬仪测量2.2.11塔材防盗、防松装置安装6塔材防盗、防松装置安装到位、齐全。漏装或不到位每基扣1分至少抽查8基,现场观察2.2.12拉线杆塔的拉线与拉线棒安装6拉线杆塔的拉线与拉线棒安装符合规范要求。交叉拉线相互摩擦每基扣4分,不成一直线每基扣1分,同组拉线线尾方向不一致每基扣1分至少抽查4基,现场观察2.2.13拉线的楔形线夹安装6拉线的楔形线夹安装符合规范要求。尾线绑扎不牢固、绑扎线未采取防腐措施、弯曲部分明显松股等每基扣2分至少抽查8基,现场观察2.2.14混凝土电杆6混凝土电杆质量符合设计要求。普通混

26、凝土电杆有纵向裂缝、横向裂缝宽度大于0.1mm,预应力混凝土电杆有纵、横向裂缝扣完至少抽查8基,现场观察2.2.15混凝土电杆杆段焊接质量6混凝土电杆杆段焊接质量符合设计要求。存在焊缝不足扣完,焊口不正造成的弯曲度大于2每基扣2分,杆头混凝土表面裂缝扣2分,母材咬边深度大于0.5mm每处扣1分,接头处未防腐每处扣0.5分至少抽查8基,现场观察杆段法兰连接6杆段法兰连接符合要求。接触面小于75%,且最大间隙超过2mm扣完,因连接造成弯曲度大于2每基扣2分用塞尺测量2.2.17主材与插入角钢连接3主材与插入角钢连接符合规范要求。间隙超过2mm,每基扣1分用塞尺测量2.3架线54分2.3.1导地线相

27、间弧垂6弧垂偏差符合优良级标准。不符合每耐张段扣3分至少抽查2档,现场用经纬仪测量2.3.2子导线间弧垂6弧垂偏差符合优良级标准。不符合每耐张段扣2分现场观察,至少抽查2处2.3.3直线塔悬垂串6悬垂串倾斜符合优良级标准。不符合每基扣1分现场观察,现场至少抽查8基2.3.4瓷瓶安装4瓷瓶完好,碗口方向安装一致。破损每基扣1分,碗口方向安装不一致每串扣0.5分望远镜,现场观察2.3.5防振锤安装6防振锤安装牢固,垂直于地面。有滑移扣完,不垂直于地面每处扣0.5分望远镜,现场观察 2.3.6阻尼线安装2阻尼线安装符合设计要求。不符合每处扣1分望远镜,现场观察 2.3.7均压环安装4均压环安装规范。

28、不规范每基扣1分望远镜,现场观察, 2.3.8间隔棒安装4间隔棒安装符合规范要求。安装不垂直于导线,或不整齐每处扣1分现场观察,至少抽查2处2.3.9跳线安装6跳线引流板方向正确,制作工艺美观。不符合每基扣2分现场观察,至少抽查2处2.3.10地线瓷瓶放电间隙2地线瓷瓶放电间隙安装符合规范要求。1基不符合扣1分望远镜,现场观察2.3.11交叉跨越4交叉跨越处净距符合设计要求。1处不符合扣完核查安装记录和线路运行维护缺陷记录,现场抽测不少于1处2.3.12压接管4压接管弯曲、所处位置符合规范要求。弯曲大于2%每处扣1分,位置不符合规范要求每处扣1分望远镜,现场观察2.4接地24分2.4.1接地引

29、下线10接地引下线安装符合规范要求,工艺美观。未每腿连接每基扣2分,与铁塔连接不服贴,每基扣1分,镀锌层破损未防腐处理每基扣1分现场观察8基2.4.2接地体埋深与焊接及防腐8接地体埋深、焊接、防腐符合规范要求。不符合每处扣1分至少检查2基2.4.3接地电阻值6接地电阻值满足设计要求。不满足扣完。至少检查2基2.5光缆安装12分2.5.1光缆引下线及余缆6引下线及余缆安装及盘绕满足规范要求。弯曲不符合要求,每基扣2分,引下线及余缆固定不牢固、不顺畅、余缆盘绕不整齐每基扣1分 至少抽查2处,现场观察2.5.2光缆分流线2光缆分流线安装符合设计要求。分流线无专用安装孔,每基扣1分,分流线安装不顺畅每

30、基扣0.5分至少抽查2处,现场观察2.5.3光缆接线盒4光缆接线盒安装符合设计要求。不符合每基扣2分至少抽查2处,现场观察2.6线路防护22分2.6.1风偏电气距离4风偏电气距离满足设计要求。1处不符合扣完核查安装记录和线路运行维护缺陷记录,现场抽测2.6.2基础护坡或堡坎2基础护坡或堡坎施工质量满足设计要求。不牢固可靠每基扣1分检查安装记录或现场观察2.6.3排水沟、挡土墙6排水沟、挡土墙符合设计要求,不符合每处扣2分检查安装记录或现场观察2.6.4跨越高塔航空标志2跨越高塔航空标志安装设计要求。不符合扣完检查安装记录或现场观察2.6.5基础或拉线的防撞设施2基础或拉线的防撞设施施工满足设计

31、要求。不符合每基扣1分检查设计图纸或现场观察2.6.6运行杆号牌、警示牌、相位牌6运行杆号牌、警示牌、相位牌安装符合要求。不正确每基扣2分,安装不符合要求每基扣1分现场检查附表 B-2-3 220千伏及以上输电线路优质工程标准评分表-主要技术经济功能指标140分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1主要性能及技术经济指标 140分1.1工程概算控制8工程概算控制在可研估算内。每超过1%扣1分,超5%及以上扣完查概算资料1.2静态投资8静态投资控制在批准概算内,每超过1%扣1分,超5%及以上扣完查结算资料1.3设计变更费用8不发生因设计差错、漏项、深度不够造成的设计修改。每次设计修改超过5000元扣2分抽查竣工决算资料及设计变更文件1.4基础钢材量6基础钢材

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