报销报帐系统月结操作指引_第1页
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文档简介

1、前提条件:每月2号下午6:00关闭报帐系统上月会计期间1. 每月2号下午2:00暂停 CP_费用报表导出 职责:应付款系统管理员 路径:查看-请求-查找请求2. PL/SQL 中运36脚本检查未导入ERP的发票,付款、预付款核销及ERP未导入报帐的发票。对于异常数据应及时处理。当查询结果为空时才可以关闭会计期间。3. 手工运行请求“创建会计科目”,参数如下运行完成后,状态如果为警告,需要查看输出,检查无法创建会计科目的单据将错误信息处理完成后,重新创建会计科目,并运行CP_发票导出 或付款导出4. 运行请求“将日记帐分录传送至 GL”,参数中的“终止日期”填写要关闭期间的最后一天,“在Orac

2、le General Ledger中过帐”选择“是”5. 运行请求“未入帐事务处理报表 (XML)(1)”参数如下:请求完成后,查看输出查看例外原因,处理错误单据,重新创建会计科目,并运行CP_发票导出 或付款导出6. 关闭应付会计期间职责:应付款系统管理员路径:会计科目-控制应付款期间将要关闭期间的状态改为已关闭,保存如果没有异常,则可直接关闭期间如果有异常情况,则报错重新运行“将日记帐分录传送至 GL”重新运行“未入帐事务处理报表 (XML)(1)”再次尝试关闭期间,直至成功关闭7. 关闭总帐会计期间职责:总帐管理超级用户(1)路径:设置-打开/关闭将状态从打开修改为已关闭,保存,查看请求是否正常完成8. 打开应付会计期间职责:应付款系统管理员路径:会计科目-控制应付款期间将要打开的会计期间状态修改为“打开”,保存9. 打开总帐会计期间职责:总帐管理超级用户(1)路径:设置-打开/关闭点击打开

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