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文档简介
1、精选优质文档-倾情为你奉上七、实训题(一)品种法实训1.实训目的:练习产品成本计算的品种法。2.实训资料:甜甜食品厂是一家小型企业,主营饼干的生产与销售业务。该厂的基本生产车间是饼干车间,大量生产蛋元饼干和曲奇饼干两种产品,采用封闭式的流水线生产,饼干的主要原料为面粉、植物油、鸡蛋、食糖等。还设有一个机修车间,为企业提供各种修理劳务。该企业的原材料根据生产需要领用,并在领用后一次投入(车间内期初期末均无材料余额),领用的鸡蛋按定额消耗比例分配,其定额为百公斤蛋元饼干消耗10公斤鸡蛋,百公斤曲奇饼干消耗鸡蛋5公斤。其他原材料60%用于蛋元饼干生产,40%用于曲奇饼干的生产。饼干车间工人的薪酬和制
2、造费用按生产工时比例分配,机修车间费用按修理工时比例分配。两种饼干均采用约当产量法计算完工产品成本和月末在产品成本。企业发生的费用均用转账支票支付。甜甜食品厂20××年3月有关经济业务的原始凭证和相关资料如下:(1)上月末的相关资料如表4-1、4-2所示:表4-1生产车间月末在产品盘存单车间:饼干车间 20××年 2月 28 日 第1联在产品名称型号规格单位盘点数量单位成本总成本在产品完工率蛋元饼干公斤186050%曲奇饼干公斤158050%主管: 审核: 保管:张鹏 盘点:谢刚表4-2月末在产品成本20××年2 月 28 日产品直接
3、材料直接人工制造费用合计蛋元饼干95801860123012670曲奇饼干79001580110010580(2)本月的相关资料如表4-3至4-19所示:表4-3领料汇总表转财务科部门:饼干车间 20××年 3 月 31 日 项目用途材料名称单位数量单价(元)金额备注生产饼干用植物油公斤200016.0032000主管: 领料人:许围 审核: 发料人:张辉表4-4领料汇总表转财务科部门:饼干车间 20××年3 月 31 日 项目用途材料名称单位数量单价(元)金额备注生产饼干用苏打公斤50010.005000主管: 领料人:许围 审核: 发料人:张辉表4-
4、5领料汇总表转财务科部门:饼干车间 20××年 3 月 31 日 项目用途材料名称单位数量单价(元)金额备注生产饼干用面粉公斤200003.0060000主管: 领料人:许围 审核: 发料人:张辉表4-6领料汇总表转财务科部门:饼干车间 20××年 3 月 31 日 项目用途材料名称单位数量单价(元)金额备注生产饼干用鸡蛋公斤24006.0014400主管: 领料人:许围 审核: 发料人:张辉表4-7领料汇总表转财务科部门:饼干车间 20××年 3 月 31 日 项目用途材料名称单位数量单价(元)金额备注生产饼干用食糖公斤50003.
5、8019000主管: 领料人:许围 审核: 发料人:张辉表4-8领料汇总表转财务科部门:饼干车间 20××年 3月 31 日 项目用途材料名称单位数量单价(元)金额备注生产一般用食用添加剂公斤25060.0015000主管: 领料人:许围 审核: 发料人:张辉表4-9领料单转财务科部门:机修车间 20××年3月11日 项目用途材料名称单位数量单价(元)金额备注修理用专用漏斗只3020600主管: 领料人:许围 审核: 发料人:张辉表4-10领料单转财务科部门:机修车间 20××年3月1 日 项目用途材料名称单位数量单价(元)金额备注一
6、般用手套双20240主管: 领料人:许围 审核: 发料人:张辉表4-11工资结算汇总表 20××年3月31日 单位:元部门各类人员基本工资奖金津贴合计饼干车间生产饼干工人400003600120044800管理人员35007004200机修车间修理工人450010003005800管理人员20005002500合计500005800150057300会计主管:审核: 制表:郭全福表4-12 社保费用计提表 20××年3月31日 单位:元部门各类人员工资总额计提比例计提金额饼干车间生产饼干工人4480036%16128管理人员420036%1512机修车间
7、修理工人580036%2088管理人员250036%900合计5730036%20628会计主管:审核: 制表:郭全福表4-13固定资产折旧计算表 20×× 年3月 单位:元使用单位和固定资产类别原 值年折旧率(%)上月计提折 旧 额上月增加固定资产的原值上月减少固定资产的原值本月应计提折旧额饼干车间厂房420002000设备625002500合计45004500机修车间厂房4600600设备500006250250合计850850会计主管:审核: 制表:郭全福表4-14外购动力费用分配表供电单位:市电力公司20××年3月 单位:元部门耗电量单价金额饼干
8、车间142001.0014200机修车间58001.005800合 计2000020000会计主管:审核: 制表:郭全福表4-15待摊费用分摊表20××年3月 单位:元部门应摊报刊费应摊保险费低值易耗品摊销合 计饼干车间50025006003600机修车间2008001000合计70033006004600会计主管:审核: 制表:郭全福表4-16办公费用及其他费用分配表20××年3月 单位:元部门办公费用其他费用金额饼干车间9000180010800机修车间30005003500合 计12000230014300会计主管:审核: 制表:郭全福表4-17产
9、品成本入库单转财务科交库单位: 饼干车间 20×× 年3月29日 编号:产材料名称称型号规格单位交付数量检查结果实收数量备注合格不合格蛋元饼干公斤163001630016300曲奇饼干公斤108001080010800车间送库(盖章)杭天 检验(盖章) 仓库经收(盖章)王易表4-18生产车间月末在产品盘存单车间:饼干车间 20××年3月 31 日 第1联在产材料名称称型号规格单位盘点数量单位成本总成本在产品完工率蛋元饼干公斤308050%曲奇饼干公斤225050%主管: 审核: 保管:张鹏 盘点:谢刚表4-19定额消耗量、工时记录部门生产工时修理工时定额
10、消耗比例饼干车间蛋元饼干736060%曲奇饼干544040%一般700企业管理部门220合计12800920100%主管: 审核: 记录员:杭天3.实训要求:(1)开设蛋元饼干和曲奇饼干的基本生产成本明细账、机修车间的辅助生产成本明细账和饼干车间的制造费用明细账;(2)对所给资料进行审核、整理与分析,编制各种费用分配表;(3)根据编制的费用分配表作编制相应的记账凭证;(4)根据记账凭证登记开设的产品生产成本费用明细账;(5)对归集的辅助生产费用和制造费用按要求进行分配,并编制记账凭证;(6)根据归集的生产费用在完工产品与月末在产品进行分配,计算蛋元饼干和曲奇饼干的总成本和单位成本。实训题答案(
11、一)品种法实训1.编制材料费用分配表,并编制记账凭证。记 账 凭 证第1号20××年3月31日 附件9张摘要总账科目明细科目借方贷方百十万千百十元角分百十万千百十元角分领用材料生产成本基本生产蛋元饼干8944900基本生产曲奇饼干5595100辅助生产机修车间60000制造费用机修车间4000原材料(见附件)14604000合计¥14604000¥14604000会计主管记账复核制单××××材料费用分配表 20××年3月31日 金额单位:元应借账户成本或费用项目鸡蛋其他材料合 计总账账户二级账户明细账户定额耗量分配
12、率分配额分配率金额生产成本基本生产成本丰收饼干直接材7860089449曲奇饼干直接材料573.5355140%5240055951小计6.192214400生产成本辅助生产成本机修车间直接材料600600小计600600制造费用饼干车间机修车间4040小计4040合 计14400会计主管 复核 制单 ××蛋元饼干本月投产数量163003080186017520(公斤)曲奇饼干本月投产数量108002250158011470(公斤)蛋元饼干本月鸡蛋消耗定量17520×10/1001752(公斤)曲奇饼干本月鸡蛋消耗定量11470×
13、;5/100573.5(公斤)鸡蛋费用分配率6.19222.编制工资及社保费用分配表,并编制记账凭证。记 账 凭 证 第21/2号20××年3月31日 附件3张摘要总账科目明细科目借方贷方百十万千百十元角分百十万千百十元角分分配职工薪酬生产成本基本生产蛋元饼干3503400基本生产曲奇饼干2589400辅助生产机修车间788800制造费用饼干车间571200机修车间340000合计会计主管记账复核制单××记 账 凭 证 第22/2号20××年3月31日 附件张摘要总账科目明细科目借方贷方百十万千百十元角分百十万千百十元角分分配职工薪酬
14、应付职工薪酬略7792800合计¥7792800¥7792800会计主管记账复核制单××工资及社保费用分配表20××年3 月31日 金额单位:元应借账户成本项目或费用项目工资社保费总账账户二级账户明细账户实际工时分配率分配金额提取率社保费费生产成本基本生产成本蛋元饼干直接人工7360257609274曲奇饼干直接人工5440190406854小计128003.54480016128生产成本辅助生产成本机修车间直接人工58002088小计58002088制造费用饼干车间工 资42001512机修车间工 资2500900小计67002412合 计573003
15、6%20628会计主管 复核 制单 ××3.编制固定资产折旧费用分配表,并编制记账凭证。记 账 凭 证 第3号20××年3月31日 附件1张摘要总账科目明细科目借方贷方百十万千百十元角分百十万千百十元角分计提固定资产折旧制造费用饼干车间450000机修车间85000累计折旧525000合计¥535000¥535000会计主管记账复核制单××固定资产折旧费用分配表20××年3月31日金额单位:元应借账户成本项目或费用项目费用金额会计账户二级账户明细账户制造费用饼干车间折旧费4500机修车间折旧费850折旧费用合计53
16、50会计主管 复核 制单×× 4.编制外购动力费用分配表,并编制记账凭证。记 账 凭 证 第4号20××年3月31日 附件1张摘要总账科目明细科目借方贷方百十万千百十元角分百十万千百十元角分分配动力费用制造费用饼干车间1420000机修车间580000应付账款市电力公司2000000合计¥2000000¥2000000会计主管记账复核制单××外购动力费用分配表20××年 7 月应借账户成本项目或费用项目费用金额会计账户二级账户明细账户制造费用饼干车间电费14200机修车间电费5800外购动力费用合计20000会计主
17、管 复核 制单×× 5.编制待摊费用分配表,并编制记账凭证。记 账 凭 证 第5号20××年3月31日 附件1张摘要总账科目明细科目借方贷方百十万千百十元角分百十万千百十元角分分配待摊费用制造费用饼干车间360000机修车间100000待摊费用报刊费70000保险费330000低值易耗品摊销60000合计¥460000¥460000会计主管记账复核制单××待摊费用及其他费用分配表20××年 3 月31日应借科目待摊费用总账科目明细科目应摊报刊费应摊保险费低值易耗品摊销合 计制造费用饼干车间5002500600360
18、0机修车间2008001000合计70033006004600会计主管 复核 制单×× 6.编制办公费用分配表,并编制记账凭证。记 账 凭 证 第5号20××年3月31日 附件1张摘要总账科目明细科目借方贷方百十万千百十元角分百十万千百十元角分分配办公及其他费用制造费用饼干车间1080000机修车间350000银行存款1430000合计¥1430000¥1430000会计主管记账复核制单××外购办公费用及其他费用分配表20××年3月31日 单位:元应借科目支付费用项目合计总账科目明细科目办公费用其他费用制造费用饼干
19、车间9000180010800机修车间30005003500合 计12000230014300会计主管:审核: 制表:××7.登记机修车间制造费用明细账制造费用明细账总第页车间名称:机修车间字第×页××年凭证号数摘要借方贷方或借贷余额(借)方 项 目月日物料消耗薪酬办公费折旧费水电费保险费其他费用3311材料费40借404021/2职工薪酬3400借344034003折旧费850借42908504动力费5800借1009058005摊销费用1000借110902008006办公及其他3500借1459030005007转出14590平04034
20、00320085058008005008.编制结转机修车间制造费用的记账凭证记 账 凭 证 第7号20××年3月31日 附件张摘要总账科目明细科目借方贷方百十万千百十元角分百十万千百十元角分结转机修车间制造费生产成本辅助生产机修车间1459000制造费用机修车间1459000合计¥1459000¥1459000会计主管记账复核制单××9.登记辅助生产成本明细账。辅助生产成本明细账 总第 页辅助生产车间:机修车间 产品或劳务:修理劳务 字第 页××年凭证摘 要成 本 项 目合 计月日字号直接材料直接人工制造费用3311材料费用分配600
21、60021/2人工费用分配788878887制造费用分配145901459031生产费用合计600788814590230788分配辅助生产6007888145902307810.编制辅助生产费用分配表,并编制记账凭证。记 账 凭 证 第8号20××年3月31日 附件1张摘要总账科目明细科目借方贷方百十万千百十元角分百十万千百十元角分分配机修车间费用制造费用饼干车间1755900管理费用551900生产成本辅助生产机修车间2307800合计¥2307800¥2307800会计主管记账复核制单××辅助生产费用分配表(直接分配法)20××
22、年3月31日金额单位:元项目机修车间金额合计归集的辅助生产费用2307823078提供给辅助车间以外的劳务量920辅助费用分配率25.0849应借账户制造费用饼干车间接受劳务量700应负担费用1755917559管理费用接受劳务量220应负担费用55195519分配费用额合计2307823078会计主管 复核 制单××11.登记饼干车间制造费用明细账制造费用明细账总第页车间名称:饼干车间字第×页××年证号数摘要借方贷方借或贷余额(借)方 项 目月日物料消耗人工费用折旧费水电费保险费其他费用机修费用33121/2职工薪酬5712借57125712
23、3折旧费4500借1021245004电费14200借24412142005摊销费用3600借28012250011006其他费用10800借38812108008机修费用17559借56371175599分配56371平057124500142002500119001755912.编制制造费用分配表,并编制记账凭证。记 账 凭 证 第9号20××年3月31日 附件1张摘要总账科目明细科目借方贷方百十万千百十元角分百十万千百十元角分分配制造费用生产成本基本生产蛋元饼干3241300基本生产曲奇饼干2395800制造费用饼干车间5637100合计¥5637100¥563710
24、0会计主管记账复核制单××制造费用分配表车间名称:饼干车间20××年3月31日应借科目分配标准(生产工时)分配率分配金额(元)生产成本基本生产成本蛋元饼干736032413曲奇饼干544023958合计128004.404056371会计主管 复核 制单××13.登记基本生产成本明细账。 基本生产成本明细账 总第 页产品名称:蛋元饼干 生产车间:饼干车间 投产时间: 字第×页××年凭证摘 要产量(公斤)成 本 项 目合 计月日字号直接材料直接人工制造费用331月初在产品成本1860958018601230
25、126701分配材料费用17520894498944921/2分配人工费用35034350349分配制造费用324133241331本月生产费用合计1938099029368943364310转出完工产品成本16300832903370930739月末在产品成本3080157393185290421828基本生产成本明细账 总第 页产品名称:曲奇饼干 生产车间:饼干车间 投产时间: 字第×页××年凭证摘 要产量(公斤)成 本 项 目合 计月日字号直接材料直接人工制造费用331月初在产品成本1580790015801100105801分配材料费用1147055951
26、5595121/2分配人工费用25894258949分配制造费用2395823958本月生产费用合计1305063851274742505810转出完工产品成本10800528422488222694月末在产品成本225011009259223641596514. 在本月完工产品与月末在产品之间分配生产费用,编制生产费用分配表;编制产品成本计算单,编制完工产品入库的记账凭证。记 账 凭 证 第10号20××年3月31日 附件4张摘要总账科目明细科目借方贷方百十万千百十元角分百十万千百十元角分分配制造费用库存商品蛋元饼干14773800曲奇饼干10041800生产成本基本生产蛋元饼干14773800基本生产曲奇饼干10041800合计¥24815600¥24815600会计主管记账复核制单××蛋元饼干生产费用分配表生产车间:饼干车间20××年3月31日金额单位:元项目成本项目金额合计直接材料直接人工制造费用月初在产品成本95801860123012670本月发生生产费用894493503432413本月生产费用合计990293689433643本月完工产品数量16300月末在产品数量3080在产品约当产量30801540154
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