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文档简介
1、关于进一步加强审计业务指导的规定第一条 为了加强和标准对公司内部审计业务的指导,促进内部审计工作有效开展。根据内审工作有关规定结合长庆油田公司管理的实际,特制定本规定。第二条 审计业务指导是指审计业务管理部门对各级审计机构开展的审计业务提供的业务咨询、指导和管理活动。第三条 审计业务管理部门设立督察与后续审计机构,具体实施公司内部审计业务指导工作。第四条 审计业务指导的主要内容:1.指导公司内部审计业务规章、制度、操作指南的制定与修改;2. 指导审计工作开展规划及年度审计工作方案的编制;3.指导审计执行机构及公司二级审计机构,有效地开展内部审计业务工作;4.对审计工程实施过程中涉及法规制度的运
2、用进行咨询;5.总结、推广审计工作经验,宣传内部审计业务工作成果。第五条 审计业务管理部门成立审计业务咨询专家组,对审计过程中的制度、法规、审计技术提供专业咨询,进行技术指导。咨询专家组由审计部门领导、审计业务骨干、相关专业专家组成。聘请的专家应是熟悉公司财务、方案、基建、工程等与审计业务相关部门的专家。相关业务咨询组人员应在全公司选拔聘用,对审计过程中的相关法规和技能提供技术支持。咨询方式可以采取 询问或通过网络问答的方式对审计业务所需要的相关问题进行解答,保证审计人员对法规制度的理解,以降低审计风险。第六条 审计业务指导通过以下方式进行:1、根据审计业务开展的需要出台审计业务制度规定、具体
3、审计业务流程等,指导公司各级审计机构审计业务的实施和开展。2、建立审计业务定期交流制度。定期召开审计机构负责人会议,听取公司两级审计机构的业务开展情况。对审计业务工作中遇到的问题进行政策法规性的解释工作。集中解决工作中存在的审计业务突出问题。3、建立信息反应制度。通过审计周报、月报制度及时了解审计工作动态,掌握业务开展情况。4、打造审计业务交流平台,解决审计工作中遇到的各种疑难问题。召开业务研讨会,由业务指导小组集中对审计中反应的问题进行研讨,统一对相关业务问题的认识,并对相关的文件规定进行解释。建立审计信息网络平台,在审计信息管理平台增开交流工作台,对审计中发现的问题,进行在线讨论即时解决。
4、建立审计热线,为审计组提供及时,准确的业务指导,使审计人员准确把握和运用政策法规、准那么、规章制度等。根据审计业务需要编发审计信息简报,交流审计信息,宣传审计工作经验,推广审计研究成果。第七条 审计业务管理部门应当加强与公司两级审计机构的联系,定期通报、交流情况,听取意见、建议,改良工作。第八条 审计业务管理部门督察与后续审计机构每年对公司审计业务工作成果进行检查和评价。根据检查结果向被检查单位提出建立健全内部审计制度,加强内部审计业务工作的意见和建议。第九条 审计业务管理部门督察与后续审计机构应指导公司内部审计人员开展内部审计理论研究,组织培训内部审计人员,提高内部审计人员的政治、业务素质和
5、职业道德水准。第十条 对审计机构的业务指导工作,应纳入年度考核,促使业务指导机构有效工作。第十一条 本规定由审计处负责解释。第十二条 本规定自发布之日起施行。several group number, then with b ± a, =c,c is is methyl b two vertical box between of accurate size. Per-23 measurement, such as proceeds of c values are equal and equal to the design value, then the vertical installation accurate. For example a, b, and c valueswhile on horizontal vertical errors for measurement, General in iron angle code bit at measurement level points grid errors, specific method is from baseline to methyl ve
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