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文档简介
1、生产物资出入库制度 一总则 1目的:明确物资进出库管理程序,物资编号以及帐目报表处理的原则要求 2范围:进出库的全部生产资料 二仓储区域依物资类别和性质设置 1零部件区域:用来存储生产产品的零部件、半成品等。不合格品区、废品区等区域,挂牌标识清楚明白。 2成品和包装区域:用来存储各类包装材料和生产的各类成品。 3精品区域:用来存储芯片、线路板、主机等各类较珍贵物品和器具等。 三物资进库管理程序和基本工作内容 1检查入库单据(送货单据)是否与计划单(选购单或合同)全都。 2核对入库物资的品种、规格、数量是否与入库单据相符,属于退库物资,应检查批准手续和包装。 3办理入库手续,开据入库签收单据。
2、4收料入库并分区、分类存放于规定编号的区架上。 5按规定计帐,对物品挂牌标识。 6按规定填写报告和传递信息。 四物资入库检查程序 1.物料入库程序表:物料进库检查入库单据核查物料办理入库手续摆放入帐填报收货记录检验合格。按规定存放、管理、发放使用,不合格,提交报告并办理相关手续。 2.物料入库时,送货人员应附上产品检测报告,保管人员依据物资类别实施全检或抽检,确认无误后在物料包装箱上贴合格标签,标签上填出名称、型号、数量等并加上送货人员签名,以便识别和跟踪;抽检不合格物料应准时上报上级主管。 3.不合格物料经确认需要退货的,其报告一式两份交仓库,保管人员将待退物料放置在待退物料区,并建立台帐。
3、 4.废品入库,需填写报废单,经专业人员签字确认后入库,由保管人员做废品帐,分类存放。 5.仓库物资非生产需要,不得外借;外借物品须经主管领导批准后方可外借,任何人员无权擅自处理,否则按挪用物资处理。 五物资出库管理程序和基本工作内容 1.仓库保管员按生产调度要求,提前预备好次日生产所需物料。 2.检查出库(领料)凭证,核对型号、数量和签字确认。 3.清点所发物料是否与出库凭证相符。 4.办理出库手续,领料员和发料员双方签字,签字后物品管理由领方负责。 六物资进出帐原始凭证 1.仓库帐目不允许使用涂改液,应用黑色或兰色(退料单用红色)墨水填写,帐目更改应报部门主管在更改文字上盖章(保留更改前数字,不允许涂改)方视为有效,否则按私自涂改帐目处理。 2.仓库应定期进行盘点,月盘点由保管人员自点,盘点后做出盘点报告,列出盘点帐物不符项目、数量、原因以及处理意见,报部门领导处理;建议半年盘点和年度盘点工作由部门领导负责,相关部门的人员和保管人员参与,盘点结果由部门领导写出报告。 3.保管人员应
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