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文档简介

1、南宁市城市内河管理处2016年部门决算目录第一部分:南宁市城市内河管理处概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分:南宁市城市内河管理处 2016 年部门决算报 表表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:南宁市城市内河管理处 2016 年度部门决算 情况说明一、 2016 年度收入支出决算总体情况。二、 2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、20

2、16 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。 第四部分 : 名词解释。第一部分:南宁市城市内河管理处概况一、主要职能 我单位为南宁市人民政府管理的相当副处级参照公务 员管理的事业单位,承担城市内河管理工作;承担市海绵城 市与水城建设工作领导小组日常工作;负责统筹安排、指导 督促、协调解决和推进我市海绵城市建设、水城建设、邕江 综合整治和开发利用工作、黑臭水体整治等有关工作;负责 组织开展相关工作的监督检查、协调督促、绩效考评等相关 工作;承担领导小组交办的其他事项;负

3、责将重大问题提交 领导小组决策。根据上述职责,我处内设机构为 8 个职能科 室:综合科、宣传教育科、规划前期科、政策技术科、综合 建设科、 邕江整治科、 河道管理科、 督查科。 各科职责如下:(一)综合科: 负责市海绵与水城建设办的文电、 机要、 档案、信息、信访和综合协调工作;承担财务管理、后勤保 障等工作。(二)宣传教育科:负责组织人事、机构编制、教育培 训等工作; 负责海绵城市建设、 水城建设 (河道流域整治) 邕江综合整治和开发利用、黑臭水体整治、河道管理等宣传 策划实施工作;负责市海绵与水城建设网站维护管理工作。(三)规划前期科:负责统筹协调海绵城市建设、水城 建设(河道流域整治)、

4、邕江综合整治和开发利用、黑臭水 体整治、河道管理等项目前期工作(含PPP项目);配合做好项目前期督查督办工作。(四)政策技术科:负责牵头组织起草海绵城市建设、水城建设(河道流域整治)、邕江综合整治和开发利用、黑 臭水体整治、河道管理相关技术标准、管理办法等规范性文 件;指导协调研究制定项目技术路线、重大技术问题的优化、技术指标落实等;配合做好相关工作的督查督办。(五)综合建设科:负责统筹指导协调推进海绵城市建 设、水城建设(河道流域整治)、黑臭水体整治项目建设、 管理和参与项目竣工验收监督等工作;配合做好项目推进督 查督查工作。(六)邕江整治科:负责统筹指导协调推进邕江综合整 治和开发利用、郁

5、江老口航运枢纽、邕宁水利枢纽等项目建 设、管理和参与项目竣工验收监督及相关工程设施的管理和 维护工作;配合做好项目推进及督查督办工作。(七)河道管理科:负责城市内河日常管理工作。组织 协调城市内河防汛工作;承担城市内河的保护和管理,以及 内河设施管理、运行与维护工作;统筹做好清淤清障项目的 推进;配合做好相关工作的督查督办。(八)督查科:负责牵头开展对海绵城市建设、水城建 设(河道流域整治)、邕江综合整治和开发利用、黑臭水体 整治和城市内河管理等项目推进的督查督办工作;负责对市 委、市政府和海绵水城工作例会、专题会确定事项及领导确 定的重要事项执行情况进行督查通报和反馈等工作。二、部门决算单位

6、构成 我处为一级预算部门,无所属的二层机构第二部分:南宁市城市内河管理处 2016 年部门决算报表单位:万元人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称金额经济分类 科目编码科目名称金额301工资福利支出400.28302商品和服务支出90.630101基本工资163.2530201办公费13.7430102津贴补贴183.3630202印刷费1.1230104其他社会保障缴 费53.2030205水费0.2430107绩效工资30206P电费4.7630199其他工资福利支 出0.4730207邮电费1.8530211差旅费2.9430213r维修(护)费1.1530216培训费4.13302

7、17公务接待费0.3530228工会经费6.3530229福利费4.9430231公务用车运行维 护费3.0830239其他交通费用39.0730299其他商品和服务 支出6.88303对个人和家庭的 补助237.80310其他资本性支出30301离休费31001房屋建筑物购建30302退休费182.1830304抚恤金13.3231099r其他资本性支出30311住房公积金42.3304对企事业单位的 补贴30313购房补贴30401企业政策性补贴人员经费合计638.08公用经费合计90.6单位:万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计

8、因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接 待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111217.3015.3015.323.6003.0803.080.52注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分 类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计类款项注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。备注:我处未

9、发生政府性基金预算财政拨款收入支出第三部分:南宁市城市内河管理处2016 年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况(一)收入总计 5548.51 万元。1 财政拨款收入 2537.77 万元,为南宁市本级财政当 年拨付的资金。2事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的 收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得 的收入以及机关服务局后勤服务收入。3经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。4. 其他收入 3010.74 万元,为单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:南宁市 债务办核拨的城建

10、计划资金,主要有黄泥沟应急处理项目、 南湖 - 竹排冲水系环境综合整治工程子项目补水工程、心圩 江(明月湖)水体应急处理项目、竹排江上游植物园(那考 河)流域治理PPF项目、沙江河流域综合整治 PPP项目、防汛 信息指挥中心等项目拨款收入。5用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收 入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家 规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金6上年结转和结余 263.96 万元(不含 2016年已收回上年 权责发生制指标 1

11、7.03 万元),为以前年度支出预算因客观 条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营 收入、其他收入的结转和结余。(二)支出总计 4974.3 元。包括: 1一般公共服务(类) 0万元。主要是政府提供一般公 共服务的支出。2社会保障和就业 (类) 182.19 万元:主要用于南宁市 本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人 员管理方面的支出。3医疗卫生与计划生育支出 47.84 万元:主要用于南宁 市本级按国家规定向职工发放的基本医疗费用及公务员医 疗补助。4. 城乡社区支出 2217.63 万元:主要用于我处工程项目

12、 的城乡社区事务类支出, 比如: 竹排江上游植物园 (那考河) 流域治理PPP项目、黄泥沟应急处理项目 心圩江(明月湖) 水体应急处理项目、内河清淤工程、明月湖(欧洲风情小镇 小镇段)项目、黑臭水体治理工程、2014年度南宁市投资和重大项目推进先进单位奖励金等支出。5. 农林水利支出 1769.38 万元:主要用于我处工程项目 的农林水利事务支出,比如:黑臭水体治理与直排口整治工 作经费、南宁市邕江综合整治和开发利用工作经费、中国水 城门户网络建设经费、内河泵站运行费、内河防汛信息指挥 中心维护经费、 黄泥沟应急处理项目、 竹排冲一期维护经费、 南宁市邕江综合整治和开发利用工作经费、内河清淤清

13、障和 水质应急处理、内河泵站闸坝维修保养经费、内河应急处置 费、内河设施改造项目等支出。6. 住房保障支出(类) 46.36 万元:主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。7. 节能环保支出(类) 686.9 万元:主要用于我处工程 项目的节能环保事务支出,比如:财经学院相思湖学区污水 直排口治理项目、内河防汛监测预警系统项目等支出。8. 其他支出(类)24万元:沙江河流域综合整治PPF项目支出。9. 年末结转和结余 838.17 万元,为本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟 到以后年度按有关规定继续使用的

14、资金,既包括财政拨款结 转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。其中 141.68 万元为一般公共预算拨款权责发生制结转 资金,主要是未完工结算的工程余款; 696.49 万元为其他结 转资金,由南宁市债务办拨付,主要是未完工结算的工程余 款。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 南宁市城市内河管理处2016 年度一般公共预算支出2552.13 万元,其中:基本支出 728.68 万元,项目支出1823.45 万元。1. 社会保障和就业(类) 182.19 万元:主要用于按国家 规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面 的支出。2. 医疗卫生与计划生育支出

15、47.84 万元:主要用于按国 家规定向职工发放的基本医疗费用及公务员医疗补助。3. 农林水利支出 1562.23 万元:主要用于我处工程项目 的农林水利事务支出,比如:黑臭水体治理与直排口整治工 作经费、内河泵站运行费、南宁市邕江综合整治和开发利用 工作经费、内河清淤清障和水质应急处理、中国水城门户网 络建设经费、 内河应急处置费、 内河泵站闸坝维修保养经费、 内河设施改造项目等支出。4. 住房保障支出(类) 46.36 万元:主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。5. 能环保支出(类) 686.9 万元:主要用于我处工程项 目的节能环保

16、事务支出,比如:财经学院相思湖学区污水直 排口治理项目、内河防汛监测预警系统项目等支出。6. 城乡社区支出 26.61 万元:主要用于我处工程项目的 城乡社区事务类支出,比如: 2014年度南宁市投资和重大项 目推进先进单位奖励金的支出。三、2016年度政府性基金支出决算情况南宁市城市内河管理处 2016 年度政府性基金支出 0万 元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 728.68 万元, 其中:人员经费 638.08 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、社会保障支出等;公用经费 90

17、.6 万元,主要包括:办公 费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、物业管理费、维修 维护费等支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 3.08 万元;公务接待费支出决算 0.52 万 元。“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、 上年支出数进行对比,说明增减变动原因。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨 款安排处(办)机关、 0个所属单位出国团组 0个,参加其他 单位组织的出国团组 0个,全年因公出国 (境) 团

18、组共计 0个, 累计 0人次。(二)公务用车购置及运行费支出 3.08 万元。其中: 公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 3.08 元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 2016年南宁市城市内河管理处、 0 个所属 单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.08 万元,平均每辆 3.08 万元。(三)公务接待费支出 0.52 万元 , 国内公务接待批次 4 次, 24人次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。其中: 接待保定市政府一行 7人考察那考河综合治理项目;接待遂 宁市人大常委会一行 9人考察学习海

19、绵城市建设情况;接待 贵阳市河道管理处一行 3人学习考察机构职能、人员编制及 邕江健身步道管理情况;接待国家住建部一行5人了解海绵城市试点进展及重点项目实施情况。(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预 算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因1. 因公出国(境)费支出 0 万元。年初预算 0 万元,上 年支出 0 万元。2. 公务用车购置及运行费支出 3.08 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元。年初预算 0 万元,上年支出 0 万元。公务用车运行支出 3.08 万元。上年支出 27.74 万元, 年初预算 15.3 万元,同比减少 24.66 万元,减少主要由于: 2016

20、年南宁市实施车改政策, 我处车辆由原来的 9 辆调整为 1 辆,大幅度减少了公务车辆维修费、汽车燃油费等。公务 用车运行支出主要用于: 保障精准扶贫工作下乡, 汽车燃油、 路桥费用增加;统筹安排、指导督促、绩效考评、协调解决 和推进我市海绵城市建设、水城建设、邕江综合整治和开发 利用工作、黑臭水体整治等有关工作等开展业务所需车辆燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3. 公务接待费支出 0.52 万元。上年支出 0 万元,年初预 算2万元,同比增加 0.52 万元,相比年初预算减少 1.48 万元。 相比上年支出增加的主要原因:接待上级部门对海绵城市建 设的检查、评审;我市海绵城市试点建设2

21、016年度绩效评价名列全国第三,全国各地来考察、交流学习的单位增加,公 务接待费支出相应增加。六、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明2016年本部门机关运行经费支出 90.6 万元,比 2015年增 加 17.72 万元,增长 24.32%。主要原因是: 2016年我处机构 调整增加编制 10人,与原海绵办合署办公,承担市海绵城市 与水城建设工作领导小组日常工作职能导致相应增加机关 运行经费。(二)政府采购支出情况说明 2016年本部门政府采购支出总额 45.02 万元,其中:政 府采购货物支出 3万元、政府采购工程支出 42.02 万元。(三)国有资产占用情况说明截至 201

22、6年 12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,部 级领导干部用车 0辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆,单位价值 200万 元以上大型设备 0台。(四)预算绩效管理工作开展情况 2016年我处共组织对内河清淤工程进行了绩效评价,涉 及一般公共预算当年财政拨款500万元,占年初预算的26.29%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理 想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。内河清淤工程主要对朝阳溪北湖小区段 750 米河道(手 拖厂暗涵出口至快环暗涵出口),包括北湖小区段明渠河道 及朝阳溪快环过路暗涵;心圩江支流黄泥沟安吉大道至秀厢 大道

23、段 1.1 公里河道、位子渌泵站前池,包括安吉大道及安 阳路两个桥涵;凤凰江沙井大道段河道(定秋路至智和路) 及其下游淤堵节点;心圩江、西明江及亭子冲邕江排涝泵站 前池河道实施清淤清障以增加河道过水断面,提升内河行洪 排涝能力,确保内河正常行洪。项目于 2016年 7月通过竣工验收, 经检验质量达到合格标 准。项目实施后,上述淤堵的河段行洪断面得到扩大,河道 行洪能力得到提高,改善清淤河道水环境 , 确保了内河汛期 正常行洪。第四部分 名词解释一、财政拨款收入: 指南宁市财政部门当年拨付的资金。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以

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