员工费用报销流程及办法-1028_第1页
员工费用报销流程及办法-1028_第2页
员工费用报销流程及办法-1028_第3页
员工费用报销流程及办法-1028_第4页
员工费用报销流程及办法-1028_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、丐帮员工费用报销流程及方法为标准本公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益,特制定本方法,请各位同仁配合执行;本方法适用于合富集团全体员工;本方法经总经理批准后立即实行,原来与之相关的其他方法随之失效。一、通那么1. 任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限规定取得权责人的书面核准。2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误合富生化/合益信息/合康生物),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起。“请款单和“费用及出差旅费报销

2、申请表按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转帐及汇入员工帐户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款。3. 报销以“周为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否那么财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否那么财务部将不予报销。4. 对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误,差额局部的50%将会被扣除。5. 签名的规定: 所有员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到老

3、实申报或认真审核之责。 所有签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承当最不利之结果。6. 财务复核结果视情况做以下处置: 退回报销单(注明退回原因)。 剔除局部不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。 要求报销人员补充说明或补必要单证。 交出纳付汇款。7. 每周汇员工报销款一次,每月的最后一个周五不汇款。8. 每周汇员工报销款后,差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理,各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。9. 在报销流程前,所有单据未齐备的,必须补齐手续前方可进入报销流程。二、报销流程:1. 事先核准及事后报销表单流程如下:实物报销:报销条件

4、为发票、验收入库单、采购单原件,三者缺一不可,特别情况为采购单带支票提货,请先填写?公洽借款单?,经核准入帐后再开出支票,三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。 出 差:“出差(预算)申请书“费用及出差旅费报销申请表和“交通费用报销单(附已经核准之“出差预算申请书);销售人员须另附?行动周报及时间分配表?。 交 际 费:“出差预算申请书(交际栏) “报销请款单 或“费用及出差旅费报销申请表(附已经核准之“出差预算申请书(交际栏)。 车 费:“合富用车申请书“费用及出差旅费报销申请表和“交通费用报销单(出租车车费,附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书)。 验收 单据:公司自用物品采购验收,请

5、填写?事务用品验收单?,生产,经营用存货验收,经IQC核验后填写?入库单?。 “采购单如有借款,应附“公洽借款单 或“费用及出差旅费报销申请表 如有借款,应附“公洽借款单;如有相关费用,应附“出差预算申请表 部门主管财务复核财务长总经理签准出纳报销。三、途中交通费标准和说明: 1. 标准: 员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地,员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准:6小时以下乘坐硬座或长途汽车;68小时可乘坐硬卧;816小时可乘坐软卧;16小时以上可乘坐飞机。员工超标申请特批乘坐飞机的,公司准予按上述规定标准报销途中费用之外,最多再增加200元/次。 外地应聘者到上海总部来面

6、试,由公司负责来往异地交通费用,如超过10小时以上,可报销火车硬卧车票;如10小时以下,可报销火车硬座费用。如需搭乘飞机,需事先经总经理核可预算申请。员工因公出差到常驻工作地之外地区工作,应事先填写“出差预算申请书各地人员应 或电子邮件送至上海,详细注明出差地点、准备搭乘交通工具及其它各项预计支出内容、金额;并依照审批权限核准后,方可作为报销的必备附件交财务存档。员工出差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后,依核准权限核准后再交财务部;报销费用如超过所申请的出差费用,应详细说明理由并获得总经理批准,否那么,超过局部费用将不予报销。说明: 火车、长途汽车,应以火车、汽车票根为报销依据。 员

7、工遇规定以外的紧急公务必须搭乘飞机者,应事先填写“定票单,并报总经理批准,由公司相关人员统一订票、购置、结帐,但员工必须在抵达目的地后一周内将票根交还给订票经办人员,并不得再报销此费用。搭乘任何交通工具,必须尽量利用下班时间。 出差期间,由于其它与工作无涉的事情所发生的费用,或由于员工本人的原因导致发生的额外费用如退票费等,一律由该员工本人承当。 已参加公司商业意外保险的员工,不得再另外报销飞机意外保险。 四、市内交通费用标准和说明:1. 标准: 凡从事销售、业务、维修等经常公出工作的员工,经部门经理批准日常工作所需的交通费可以选取以下方法之一:a) 据实报销:凭公交车票据实全额报销,凭出租车

8、票按本方法第3 点规定限额报销出租车票。b) 定额报销: 在上海由公司行政管理人员每月集中购置与报销最高限额每人每月200元的当地公共交通卡,领卡者在当月内不得再报销任何市内交通费。 除销售、维修、业务之外的部门员工的出租车票报销标准,公交车票可据实全额报销。出租车费依本方法第3点规定执行。 员工在常驻工作当地公出,单次可以乘坐的出租车路程以单次最高车费为15元为限从出发地到目的地单程最高只能报销出租车费15元,而不是单张票据最高只能报销出租车费15元,深夜22:00以后,6:00前允许单次报销50元为限。 员工异地出差,在出差目的城市内允许在出差预算批准范围内报销出租车费。一般不允许报销两个

9、城市间的跨市出租车费。 公司个人汽车、摩托车报销规定:a) 申请报销个人汽车、摩托车费用必须事先填写?异动审批表?,被核准前方可报销相应费用。b) 公司行政人员个人汽车、摩托车只有在办理公司事务的前提下,才能给予补贴。采用实报实销的方法,汽车的最高限额为每月800元,假设有到机场接送高层主管或公司客人,可增加每单程30元报销标准,超过800元须经总经理签字认可前方可报销;异地出差可报销来回过桥费及相关油费;摩托车的最高限额为每月400元,超过400元必须经总经理签字认可前方可报销。办理报销手续时,都必须提供相应单据如停车费、过桥费,汽油费等的原始发票实报实销。受此补贴的员工原那么上都不得再另行

10、报销其他与其有关的费用,如出租车费用等。说明:员工已享受任何其他车贴福利者,不享受本方法规定待遇。公司公务用车的优先安排次序为:a) 客户或来宾机场接送与参观;b) 副总级以上高级管理人员公务用车;c工程师紧急维修响应;d携带贵、重物品或机要资料、票证的公务活动;e单次车程在30公里以上的远程紧急公务活动;f) 其他公务用车。凡符合上述规定需要首次申请限额200元的上海公共交通卡的员工,请填写?人员异动审批表?经部门经理审批后在每月25日前交人事部集中报批处理,凡经批准采用公共交通卡的员工以后每月第一周内凭单张公共交通卡冲值发票一次性报销上月交通费。五、住宿费用标准和说明:1. 标准: 办事处

11、住宿标准:人员地点外籍包括台港澳籍人员及副总级以上人员(以上人员限额内实报实销)其他员工参照本规定的标准享有出差补贴北京福建大厦四星、距办事处车程10分钟398元单人出差:豪威大厦距办事处车程10分钟标间224元、单人间190元。二人以上:汇园公寓属酒店式公寓,距办事处步行5分钟:一室标间12人300元;二室标间34人350元。凯康国际酒店四星、距办事处车程10分钟360元五洲大酒店四星、距办事处步行3分钟12月至次年3月360元;4月8月及11月420元;910月550元。济南华能大厦267元金伯利酒店距办事处步行5分钟:单人间180元标间160元广州三寓宾馆距办事处步行20分钟:骏晖楼32

12、2元三寓宾馆距办事处步行20分钟:春晖楼216元华泰宾馆距办事处车程15分钟:207元 非办事处住宿标准:地点单人双人共计三人共计天津、重庆、深圳、东莞、福州、杭州、南京、青岛、大连、厦门250300350其他省会城市200250300非省会城市180230280 常驻住房补贴:职位 地区北京、广州其他城市部门经理2500元/月1500元/月非经理员工1500元/月1200元/月六、餐费补贴说明:1. 员工因公到常驻地以外的城市出差不含上海,每天有50元的伙食津贴,逢法定假日津贴加倍不得再另行申请加班工资;如有申请报销交际餐费(含早茶,夜宵)者,那么不再享受该餐津贴。伙食津贴填写金额应为早餐1

13、0元,中餐和晚餐各为20元;可享受报销的时间限定条件是:早餐为8:00 am以后、午餐为1:00pm以后、晚餐为19:00pm以后仍在出差途中。2. 司机的餐费补贴按?合富工作时间与加班管理方法?规定执行。3. 员工因公到上海工作,一般不得享受相关出差餐费补贴的福利待遇,但在公司未提供餐饮的情况下,在休息日可申请早餐10元,午餐20元,晚餐20元的补贴。遇到法定节假日公司安排外地员工来沪执行特定紧急工作任务,且公司没有统一安排就餐,员工也不申报加班补偿的情形下,员工可按公司既定出差餐费补贴政策申请补贴。即早餐20元、午餐40元、晚餐40元标准申报出差补贴。七、交际费用说明:员工外出聚就餐、请客

14、:为加强公司内部员工之间的沟通,或为某一特别的主题、或作公关和销售活动,公司经理级以上员工如有必要,销售人员可以安排公司内部的员工聚就餐;为公关或销售的目的,公司经理级及以上员工如有必要,销售员可以请客,但必须遵守以下规定:a.属于事先预知的情况,必须事先取得书面核准;属于临时发生的紧急情况的,必须在事后补得上述书面核准。b.这类费用产生的原因必须是有必要的、合理的和可解释的。c.所产生的费用必须由当时在场的最高主管进行报销,并在报销时向其上一级主管说明具体原因。d.各级经理有责任和义务对此类费用的发生加以控制和管理。e.报销时应注明所有在场人员姓名。 八、杂费报销说明:1. 劳务费:总部劳务

15、费需事先填报?使用临时劳务人员申请表?,经核准后由人事部统一报销,非总部所在地发生大宗货运,如有大批货物仪器、试剂到公司或各办事处而人手不够时,在取得部门主管同意后可外请人员帮助。如无法取得完整、真实、有效的原始凭证,请相关人员另签签收单并附该外请人员之身份证复印件以备报销。其它费用:除另有特别规定外,一律以合法之凭证为可否报销之依据。九、 费用标准和说明: 1.标准:合富集团 费用报销标准内勤外勤销售类工程类职级最高报销限额职级最高报销限额职级最高报销限额有办事处无办事处有办事处无办事处兼职工程师台籍内勤经理/总监/财务长350副总、总监、台籍经理及以上职务500550800 450负责1-

16、3台机50元;负责4台及以上机的70元联系全国部门经理、驾驶员200销售经理250350维修经理250300主任;助理100其他销售类人员180280其他维修人员180200其他因公休息日经常待命职员50凡属于管理类经理费用报销参照上述销售、维修经理标准,其余不属于管理类经理一律参照其他人员标准。2说明: 员工必须严格按照“合富集团 费用报销标准规定的部门,职务和级别,报销限额标准等进行报销。 报销必须凭 费发票帐单,填写“费用及差旅费报销申请单进行报销,其他非 费发票帐单一律不得报销。 凡在公司报销 费用的员工,必须提供其 号码,每天8:00-23:00开机。如发现由于关机联系不上,且无合理

17、原因,那么员工直属经理有权决定停止该员工报销 费。 凡在“合富集团 费用报销标准上未列出的其他员工,假设确因工作需要报销 费的或遇公务需要用自己 的,须经总经理批准后,方可比照“合富集团 费用报销标准进行报销。假设当月确有特殊情况,造成持公司 的员工 费超出正常的报销标准,有总经理特批前方可报销,否那么超出局部从其报销中扣除。原那么上除在以上情况以外的其他情况下,员工将不被允许报销 费。 异地临时支援是指员工为完成维修、装机等临时专项任务被公司安排至常驻地以外城市临时工作1-3个月的情形。a) 员工除临时工作城市外不需要在到其他城市出差的,员工可以在临时工作地城市购置充值卡,用于在当地的通讯,限额报销标准为200元/月,凭定额发票报销。同时员工可继续使用其本人原有 卡,方便与原常驻工作地的联系,原有卡的报销保

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论